<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOLCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE EMPORIO MUISCALE SENESE FORNITURA STRUMENTI MUSICALI SCUOLA DI MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VISITE SANITARIE D.LGS.81/2008 PRESTAOTORI DI LAVORO ACCESSORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PROGETTO SPRAR PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE PER FORNIRURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE PER FORNIRURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH  MOD.MP 5002 - 4° TRIMESTRE 2016 - CIG Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE 60% SPESA PER ACQUISTO SCANNER PLANETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. JOB SOLUTION PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI NECESSARIE ALLA REVISIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO ELETTORALE PER GESTIONE MODELLI ELETTORALI E SPECIFICO MATERIALE PER ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - CIG  Z8F1B87B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE ACI-PRA ANNO 2016 - CIG Z981A632BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 01/01/2015- 31/12/2015. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ACQUAPENDENTE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA SALDO FORNITURA VOLUMI PER PROGETTO "RACCONTAMI UNA STORIA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA SALDO FORNITURA VOLUMI PER PROGETTO "BIBLIOTECHE DEL MONDO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO E IMPEGNO SPESA  ALLA COOPERATIVA RISORSE DI ACQUAPENDENTE PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. MESI DI SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB COMUNE DI ACQUAPENDENTE SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO E SPAZIO SU SERVER ANNO 2016 - DITTA GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE - CIG Z041B73F1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSCURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIONISI FRANCA PER FORNITURA MATERIALE MENE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO INFORMATICO SERVIZI J-CITY.GOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZAC199F3B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA PER ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI COMUNALI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA PER ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI COMUNALI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2016 - 30.09.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA PERIODO 19.09.2016-22.12.2016 R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 19.09.2016-22.12.2016. LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAMST E TUSCIA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE "OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI"ANNO 2016. CODICE  CUP- F43G0000200002. LIQUIDAZIONE FATTURE ATS DARK CAMERA PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE PER CONSIGLIERI COMUNALI COMPLETE DI BLOCCHI PER APPUNTI E SCHEDE DI VOTAZIONE - CIG Z391ADBE27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MATRIMONIO PER UFFICIO STATO CIVILE - CIG ZD91ACB75F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI 30.07.2016-30.10.2016 - SIS SRL - CIG Z4A12899CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RESPONSABILE RUP UFFICIO TECNICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 3^ TRIMESTRE 2016 PERSONALE POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "SEGRETERIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO" ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROGETTO AIUTO COMPITI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA RISORSE MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA,LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORTELLO UNICO TUSCIA 2016, IMPEGNO SPEA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONE N. 3 SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDO AUTOSCUOLE ALTO LAZIO DI ANDREINI E SFORZA GIOACCHINO  C. S.A.S.LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI III TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI SCARPATA SOTTOSTANTE VIA DELLA VITTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE PROROGA LUGLIO – AGOSTO 2016. CODICE CIG Z951A0F893.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA ALLA COOPERATIVA JOB SOLUTION. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA BUONI LAVORO PER ESECUZIONE LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE  ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE DITTA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA N. 2 PARCOMETRI E SERVIZI ACCESSORI - S.I.S. SRL - CIG Z741B8B66E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE MOVIE COMUNICATIION SRL PROMOZIONE SCARPINA 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA L'APE REGINA PER GESTIONE DIDATTICA, CUSTODIA E PULIZIE MUSEO DELLA CITTÀ PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PULIZIA LOCALI SCUOLA DI MUSICA. AFFIDO DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICIO STAMPA E BIBLIOTECA COMUNALE. OTTOBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CALZATURE PER DOTAZIONE INVERNALE P.L. - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. - CIG ZE41BCEBC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CALZATURE PER DOTAZIONE INVERNALE P.L. - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. - CIG ZE41BCEBC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MATERIALE FOTOGRAFICO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE VOLUME UN FIORE PER LA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. JOB SOLUTION PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° M2N00568, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. FABRIZIO N° 17 E DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° V00340, INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DELLA CITTÀ SITO IN VIA ROMA N° 85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOB SOLUTION PER PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO PSICKÈ ANNO 2016. FONDI PIANO DI ZONA DISTRETTUALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SCARPINATA A MONTE RUFENO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DITTA BAMA  IDEAZIONE E REALIZZAZIONE OGGETTI IN CERAMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI ON-LINE RIVISTA FINANZA TRIBUTI E PERSONALE E OMNIA PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CNA PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI FORMAZIONE TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CONVENZIONE ASSISTENZA TRIBUTARIA E TENUTA CONTABILITÀ IVA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO SOFTWARE COSAP E SESSIONE DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI - CAMPO DA TENNIS LOC. STADIO COMUNALE ASSUNZIONE DI MUTUO PASSIVO DI EURO 150.000,00 PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ART. 24 LEGGE 23.12.1998 N. 448.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA RELATIVO AI LAVORI DI “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA ANNUALE BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2016 - CEAR SNC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE BATTERIA PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANALISI MIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE TAGLIAERBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA TIPOGRAFIA AMBROSINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RISORSE COOPERATIVA SOCIALE PER VIGILANZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. RITA BURCHIELLI PER ASSISTENZA REUPERO SOMME PER MOROSITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROSA D'ORO EVENTO "LA ROSA D'ORO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SALDO 40% DELLA SPESA PER ACQUISTO SCANNER PLANETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER AZIONE PROGETTUALE LA BIBLIOTECA VIRTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA” AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI.  CIG: 6779056DF8                                                                                       CUP: F47B16000210002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 WORKSTATION V.9 - ANNO 2016-2017 - CIG Z2F1B8D2E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE ED ALLEGATI PER ATTI DI MATRIMONIO - UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB61B30F66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE - CIG  Z1E1B2D4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE N. 2 POS PER PARCOMETRI - INTESA SANPAOLO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CENTRI STORICI. I°SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA,LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 250 CONTRASSEGNI PER ABBONAMENTI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2015 POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI PANNELLI IN QUADRICROMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAROTAGGIO MURI LABORATORIO EDUCAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DITTA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. STAMPA LIBRO A FISARMONICA “DIECI CITTÀ” (NUOVE CITTÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. STAMPA BOLLETTINO DI STUDI “INCUNABULA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 05/10/2016  CIG: 6543060FE8                                                                                    CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA AMBROSINI PER FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCUOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL MERCATISSIMO PER FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA IL GIRASOLE PER FORNITURA LIBRI N. 1 ALUNNO SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INCASSATE PER CONTO COMUNE DI BOLLATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI A FATTURA.  CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE A SALDO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE ART. 113 D.LGVO 50/2016  CIG: 6543060FE8                                                                                    CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A TUTTO IL 21/11/2016  CIG: 6543060FE8                                                                                    CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI”” LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA IN CANTIERE E CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDO.   CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA  CIG: 6543060FE8                                                                                    CUP: F47I10000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA REATIVO A PRECEDENTE DETERMINA N. 541/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICIO STAMPA E BIBLIOTECA COMUNALE. NOVEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VARI UFFICI - CIG  Z411C4D889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA INFORMALE EX ART. 36 D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE SETTEMBRE – OTTOBRE 2016. CODICE CIG Z961B18C50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE CONTRATTO REP.14/2016 - CIG  ZC11C5B749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - MCR SRL - CIG ZCD1C5A7E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SCHEDE ELETTRONICHE PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE - AGLA ELETTRONICA SRL - CIG ZBB1C5A9E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO DOTAZIONE INVERNALE E ADEGUAMENTO A NORME REGIONALI P.L. - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE SOC. COOP. - CIG Z811C36585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CALZATURE INVERNALI DOTAZIONE P.L. - CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA BUONI LAVORO PER ESECUZIONE LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOB SOLUTION PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E GESTIONE PERFORMANCE E ATTIVITA' PROCEDURALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER AFFIDO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 9.01.2017-30.06.2018.APPROVAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI SU SCUOLABUS TARGATO CW815ZM , AFFIDO DITTA CEAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PLASTICA DI COPERTURA PEDANA POSTERIORE SCUOLABUS N. 1. AFFIDO DITTA DINI NEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTIO ARREDI BAGNI SCUOLA PRIMARIA. AFFIDO DITTA IL MERCATISSIMO DI ACQUAPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA.AFFIDO DITTA MOBILFERRO TRAMITE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DUE PARCOMETRI - S.I.S. SRL - CIG Z741B8B66E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PUBBLICAZIONE BANDO E AVVISO VENDITA DI LEGNAME DA ARDERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA BUONI LAVORO PER ESECUZIONE LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA – LABORATORI STORIA LOCALE" PER MARCHIO DI QUALITÀ BIBLIOTECA COMUNALE. PIANO 2014 LR 42/97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARAMETRIZZAZIONE BOLLETTINI COSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TARI ANNI 2014-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOB SOLUTION PER PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL MERCATISSIMO PER FORNITURA ARREDI BAGNI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAPHISPHAERA PER ART DIRECTION,COMUNICAZIONE VISIVA,STUDIO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO PER EVENTO "LA PALA D'ALTARE RITROVATA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTRAMENTI IN MODALITÀ REMOTO PROGRAMMA COSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTI SVOLTI IN MODALITÀ "REMOTO" PROGRAMMA TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MARCHE SEGNATASSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GESCOM PER FORNITURA PANNELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GBR ROSSETTO PER FORNIRTURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE PANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE MITSUBISHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE  MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POTATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE RFID E CARTUCCE TONER PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZE PER MALATTIA - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I PRIMI DIECI GIORNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TEMPORANEA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX. ART. 222 DEL TUEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO AL CREDITO VALTELLINESE S.C. DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.10.2016 - 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZA N. 169 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE PRE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER PROGETTO ANPR  DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  ZAA1B06D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2016.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO ASSISTENZA GIUDIZIALE C/O AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE COMPUTER GRAFICA PER BIBLIOTECA VIRTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA" PER MARCHIO DI QUALITÀ BIBLIOTECA COMUNALE. PIANO 2011 LR 42/97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULI EREDI RONCA OTTORINA CONCESSIONE DEGLI STESSI AI SIG.RI SERGIO PIERI E NARDINI LANFRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (DA PROGETTO PRELIMINARE REDATTO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA.  C.I.G.: ZF81C8230F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA CATALOGO PROGETTO "LA PALA D'ALTARE RITROVATA". AFFIDO STAMPA TIPOGRAFIA AMBROSINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER SPESE NECESSARIE ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER ORGANO E ARCHI PRESSO IL TEATRO BONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ESISTENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE. LIQUIDAZIONE SPESE VIVE PER LE PRESTAZIONI SUINDICATE (DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO N° 642 DEL 08/09/2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. PIANO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESA STAMPA VOLUMI E REALIZZAZIONE SITO WEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER EVIDENZA PUBBLICA CON RISERVA A COOP. SOCIALI A FAR DATA DAL 01/02/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA  CUP: F45F1000025006        CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE URGENTI DI PULIZIA MESSA IN SICUREZZA  CIG: ZB31C8890F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RETE E MACCHINARI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIOLAB PER PROGETTO “DAL SOLCO ALLA TRINCEA” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "LAGO DI BOLSENA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CUP: F45F1000025006        CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO ALLE VIABILITÀ ESISTENTI  CUP: F45F1000025006        CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PNAUMATICI INVERNALI SCUOLABUS COMUNALI DITTE AUTOFFICINA ROCCHI E ETRURIA PNEUMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA ROCCHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REVISIONE CICOLOMOTORE APRILIA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ACQUAPENDENTE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ PRESTITO INTERSISTEMICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LUG. - DIC. 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO TORRE ALFINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEAR PER LAVORI SU SCUOLABUS TARGATO CW815ZM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DISTRIBUZIONE PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI COMUNALI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE LAVORI PER OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA  CIG: Z081AA9AB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO ELETTORALE PER GESTIONE MODELLI ELETTORALI E SPECIFICO MATERIALE PER ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - CIG Z8F1B87B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA “I MAI VISTI” REALIZZATA DAL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER RILEVAZIONE IMPATTI AMBIENTALI DI DANNI DA FAUNA SELVATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 SISTEMI CONTAPERSONE AI FINI DEL RILEVAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI NELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AUTOMEZZO MITSUBISHI L 200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA ARCHEONOTES N. 1, SUPPLEMENTO AL N. 2 DI ACQUAPENDENTE NOTIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETRURIA PNEUMATICI PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALISTICA UFFICIO MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE ESTINTORI DEL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SUPPORTI PANNELLI A PARETE DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DIRITTI SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” 2016 DEL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PANNELLI DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DIORAMA DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI 2016 AL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCREDITAMENTO CETS (CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE) - EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONI IN FERRO PER STIMA FRUTTIFICAZIONE DEL BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA GIORNALIERA MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE RIFUGIO - COOP. LUIGI CARLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - MCR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SISTEMA ANTITACCHEGGIO/PRESTITO AUTOMATIZZATO BIBLIOTECA COMUNALE. L. R. 42/97. PIANO BIBLIOTECHE 2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PEDANA AUTOPORTANTE PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER MARCHIO DI QUALITÀ BIBLIOTECA COMUNALE. L. R. 42/97. PIANO BIBLIOTECHE 2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO E ISTALLAZIONE PER SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER MARCHIO DI QUALITÀ BIBLIOTECA COMUNALE. L. R. 42/97. PIANO BIBLIOTECHE 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA TAGLIANDO RENAULT CLIO P.L. - AUTOFFICINA ROCCHI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTRUZIONE MENSOLA IN LEGNO SUPPORTO DEUMIDIFICATORE PINACOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA RISORSE PER VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016. AUMENTO IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILFEROO PER FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VARI UFFICI - CIG  Z411C4D889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COPIE FOTORIPRODUTTORE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA R.M. IMPIANTI MANUTENZIONE ELETTRICA LOCALE CALDAIA CASALE SAMBUCHETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOBUS E CONVERGENZA L.200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA TUSCIA ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA L'APE REGINA PER PROGETTO AIUTO COMPITI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ. TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE LAVORI PER OPERE URGENTI DI PULIZIA MESSA IN SICUREZZA  CIG: ZB31C8890F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N° 620 DEL 30.06.2016 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE "ARIA DI FESTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICIO STAMPA E BIBLIOTECA COMUNALE. DICEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MISCELATORE ELETTRONICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER COMPOSIZIONE VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE …” DI RENZO CHIOVELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° M2N00568, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. FABRIZIO N° 17 E DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° V00340, INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DELLA CITTÀ SITO IN VIA ROMA N° 85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI ARCHIVIAZIONE DATI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PER S.C.I.A. ANTINCENDIO CINEMA OLIMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVERTER CASALE SAMBUCHETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA POLIZIA LOCALE - FORNITURE NATALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "ACQUAPENDENTE ONLUS"-ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONE POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2016 - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI CATALOGAZIONE LIBRO ANTICO PER BIBLIOTECA VIRTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE E DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE, SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI DI PARCHEGGIO DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI 30.10.2016 - 30.01.2017 - SIS SRL CIG Z4A12899CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - TEDDYNET SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SCHEDE ELETTRONICHE PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE - AGLA ELETTRONICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO SITO INTERNET "FRANCIGENAMARATHON"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA  VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER LA RICERCA DI SOGGETTI PER LA GESTIONE DELLO "SPORTELLO EUROPA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO EX. ART.175 CO. 5-QUATER LETT.E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE ED AGGIORNAMENTO  C.I.G.: ZCA1C81A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTI SPORTIVI LOC. CAMPO BOARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PAVIMENTO ANTITRAUMA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE” LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA.  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA GIOCHI ED ALLESTIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO OPERATORI ADDETTI ALL'USO DI TRATTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA TAGLIANDO RENAULT CLIO P.L. - AUTOFFICINA ROCCHI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI COMUNALI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI COMUNALI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG M2026 PER UFFICIO P.L. - EURO ELETTRONICA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI 30.07.2016-30.10.2016 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE NOVEMBRE – DICEMBRE 2016. CODICE CIG Z961B18C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO P.L. - BP MANAGEMENT SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LASER HP M402 UFFICIO STATO CIVILE - CIG  Z341CD88A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI - CIG Z3C1CDBBD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI DEL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE GENNAIO – MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI 30.10.2016 - 31.12.2016 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON STRADA BNA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DOTAZIONE IN ADEGUAMENTO R.R. 1/2016 - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 250 CONTRASSEGNI PER ABBONAMENTI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA AMBROSINI GIANFRANCO DI BARBARA AMBROSINI E C. S.A.S. PER STAMPA CATALOGO "LA PALA D'ALTARE RITROVATA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOB SOLUTINO PER PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 6° BIMESTRE 2016 - CIG Z5019A9D07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAPHISPHAERA PER STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA L'APE REGINA PER GESTIONE DIDATTICA E CUSTODIA MUSEO DELLA CITTÀ PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER PROGETTO ANPR DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  ZAA1B06D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPOSIZIONE E IMPAGINAZIONE VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE …” DI RENZO CHIOVELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPOSIZIONE E IMPAGINAZIONE VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE …” DI RENZO CHIOVELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONE ANNUALE CONTROLLO RALLENTATORE E TRASMISSIONE SU SCUOLABUS COMUNALE E PRATICA REVISIONE.AFFIDO DITTA LTS IVECO DI VITERBO E AUTOSCUOLE ALTO LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITT JOB SOLUTION PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE SALDO PARTITE VINCOLATE AL 01.01.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SRL ANNO 2017 PERIODO 01/01/2017 -31/12/2017 CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH  MOD.MP 5002 ANNO 2017 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER RECUPERO SOMME PER MOROSITÀ - STUDIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 9.01.2017-30.06.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E VERBALE OFFERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O E  RCA LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE ANNO 2017 - CIG Z971CECE62 E CIG  600123796E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DITTA ENERPETROLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO "AIUTO COMPITI". AFFIDO DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DS926XY. AFFIDO DITTA CEAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017  - CIG  Z4B1CFD34B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONTRIBUTO R.L. "IPUGNALONI" DI ACQUAPENDENTE ANNUALITÀ ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER RILEVAZIONE IMPATTI AMBIENTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER ARCHIVIAZIONE DATI DI PREVENZIONE FAUNA SELVATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPOCCHI ALVARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CAMST E TUSCIA SOCIALE PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COPERATIVA RISORSE PER VIGILANZA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERPETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LTS IVECO PER CONTROLLO RALLENTATORE SCUOLABUS COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2016 - COOP. L. CARLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUDIO 255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ON LINE GRAFICHE GASPARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZO PAWEB ANNO 2017. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARAMETRIZZAZIONE BOLLETTINI COSAP ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI FORMAZIONE PROGRAMMA GESTIONE COSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME IMU INCASSATE IN ECCESSO PER CONTO COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ADDESTRAMENTI PROCEDURA TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO ALLA PROCEDURA SICRAWEB - ANAGRAFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTI PROCEDURA TARI IN MODALITÀ REMOTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG M2026 -  EURO ELETTRONICA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. BAFFO ILARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER LA RICERCA DI SOGGETTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO EUROPA - SOSTITUZIONE COMPONENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME IMU INCASSATE PER CONTO DEL COMUNE DI LATERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA E REVISIONE INVENTARI, REDAZIONE CE, SP E RELAZIONI DI LEGGE PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT.34 E 34 BIS DEL D.LGS.165/2001 E MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI OPERAIO ADDETTO AL SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI CATEGORIAI B1 IN POSSESSO DI PATENTE CATEGORIA C E RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CERTIFICAZIONE AREA BOSCATA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA ARCHEONOTES N. 1, SUPPLEMENTO AL N. 2/2016 DI ACQUAPENDENTE NOTIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENZINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE H.S. AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE REP.14/2016 - CIG  ZC11C5B749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE CASSETTE NIDO  PER MONITORAGGIO MOSCARDINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA H.S.AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 1° BIMESTRE 2017 - CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° SAL E I° CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: Z7919C4EA9                                                                                    CUP: F44H15001170002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL 2°, 3° E 4° S.A.L.   CUP: F45F1000025006       CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI 31.12.2016 - 30.01.2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON MESE GENNAIO 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA AFFIDAMENTO OLIVETO IN PROSSIMITÀ CASALE TIGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO AVV. BAILO FEDERICO CAUSA CONTENZIOSO PEPPUCCI C/SQUARCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNIO 2017 DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI PER LA GESTIONE DELLO "SPORTELLO EUROPA" - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL'ART.110 DEL TUEL - ASSUNZIONE E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO P.L. - BP MANAGEMENT SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LR 6/2013. PROGETTO “DAL CARTONATO ALL’EBOOK” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. ATTIVAZIONE PROCEDURA BUONI LAVORO PER ESECUZIONE LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE ATTIVITÀ “LA BIBLIOTECA VIRTUALE”.  PRIMA TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ADDESTRAMENTI PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BANDIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ASSENZA DELLA DIA/SCIA NEL FABBRICATO SITO IN LOC. FORNO VECCHIO SNC E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 81 PART. 23 SUB. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH MOD.MP 5002 - 1° TRIMESTRE 2017 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. RITA BURGHIELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI RONCHINI PAGGETTI PER CONTENZIOSO ESPROPRIO BECCAGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PULIZIA SCUOLA DI MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA SOCOPP PER FORNITURA MEZZI /AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMUNE DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ASSISTENZA RUP, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ASSISTENZA RENDICONTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP SAS PER FORNITURA SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO E SERRA E SISTEMAZIONE RAMPE ED INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE MURARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO LOCAZIONE CASELLA POSTALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI CONTRO INFORTUNI LAVORATORI PUBBLICA UTILITÀ - CIG  Z1D1D56348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CESSIONE CONTRATTO DA TELECOM S.P.A. A INWIF S.P.A. PER LOCAZIONE STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG  ZA71D56433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE SITO IN LOCALITA’ CUPELLARA SNC E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 1469 SUB 1 ED AL N.C.T. AL FG. 71 PART. 521 (SERBATOIO ACQUA) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO” AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  CIG: 645653660E                                                                                        CUP: F43D15000920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMUNE DI ACQUAPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE PARCOMETRI E IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E SPESA  FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA  PERIODO GENNAIO 2017 RTI CAMST E TUSCIA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI SU SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DS926XY DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. IMPORTO CONTRATTUALE € 135.027,29 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO  CIG: ZB31C8890F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO STATO CIVILE,TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE, BIBLIOTECA  CIG  Z131D56678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI INUMAZIONI E TUMULAZIONI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA ANNO 2016 - CIG  Z9D1D7D01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI GESTIONE "SPORTELLO EUROPA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO URBANO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANAC CONTRIBUTO GARE D'APPALTO II QUADRIMESTRE 2016 (MAGGIO-AGOSTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANAC CONTRIBUTO GARE D'APPALTO III QUADRIMESTRE 2016 (SETTEMBRE-DICEMBRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2016- TEDDYNET SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONI LAVORI E FORNITURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG  Z4B1CFD34B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LASER HP M402 UFFICIO STATO CIVILE - CIG Z341CD88A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO PROGETTO ORTO AL NIDO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.04.2017-31.12.2022 E APPROVAZIONE RELATIVI ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FEDERICO BAILO PER CAUSA CIVILE VIA DELLA VITTORIA PRESSO TRIBUNALE DI VITERBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONI OPERE DI COMPLETAMENTO E RIFINITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI SCADENZA FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA AMBIENTALE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6. APPROVAZIONE AVVISO PUUBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI TEATRO BONI ANNO 2017 - COMPAGNIA ASSICURATIVA SARA ASSICURAZIONI - CIG  Z5918D291B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2017 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO STATO CIVILE, TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE, BIBLIOTECA - CIG  Z131D56678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO  DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZF91D99171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICIO STAMPA E BIBLIOTECA COMUNALE. FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 2° BIMESTRE 2017 - CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE LOTTO 1 FILA 3^ N. 5 DA PARTE   DEGLI  EREDI SERAFINELLI RODOLFO  E CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA SCIARRA STEFANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO DITTA MOBILFERRO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DITTA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI POR FESR LAZIO 2014—2020   CALL FOR PROPOSAL ENERGIA SOSTENIBILE 2.0 PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO – PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIAGNOSI ENERGETICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI CARTA PERGAMENA E PERGAMENE PER STIPULA UNIONI CIVILI - UFFICIO STATO CIVILE - CIG  Z7A1DB49C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT.34 E 34 BIS DEL D.LGS.165/2001 E MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C IN POSSESSO DI PATENTE CATEGORIA B - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 02/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ANNO 2017 - CIG  Z5D1DCE690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE OFFERTE GARA PUBBLICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.P. E DEI D.P.A. COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO 01.04.2017-31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTELLINE VARIE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE AGGIORNAMENTO PORTALE WEB COMUNEACQUAPENDENTE.IT  E  RISTRUTTURAZIONE DATABASE - CIG  Z911DCEDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. CAMPO BOARIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO PASTI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA DITTA SCALACCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE INVERTER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HALLEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASS 2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO MODULO PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DISSUASORI DI PARCHEGGIO DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BACHIORRINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 01 DEL 22/03/2017</Oggetto><contenuto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO BT 400V PER ALLACCIAMENTO AZIENDA AGRICOLA CAMILLI PIERO</contenuto><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SALDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS COOPERATIVA  RISORSE PER MESI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 D.LGS 50/2016 RIMBORSO CAUZIONE DITTA ALFAROLI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESA  FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA  PERIODO FEBBRAIO 2017 RTI CAMST E TUSCIA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL’INFANZIA  R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO PLASTICA COPERTURA PEDANA POSTERIORE SCUOLABUS N°3 TARGATO CW815ZM AFFIDO DITTA DINI NEDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI L200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA VENDITA MACCHINE ED ATTREZZATURE DI PRORPIETÀ DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO DITTA REPSOL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  PROGETTO LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE – ANNUALITÀ 2015”.NTO  PROGETTO LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE – ANNUALITÀ 2015”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  PROGETTO LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE – ANNUALITÀ 2015”.NTO  PROGETTO LA PALA D’ALTARE RITROVATA. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE – ANNUALITÀ 2015”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DITTA MAGGIOLI S.P.A.  - CIG  Z781E0B881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI  D' ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017  DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG  ZA71D56433</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LAMPADE MANUTENZIONE DIORAMA DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C1 A TEMPO PIANO E DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 6 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO N° 4 PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES MB EG869VJ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS EG869VJ E DS926XY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI MESE DI MARZO 2017 DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 55° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE CONSULTAZIONI AL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA DATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE AGGIORNAMENTO PORTALE WEB COMUNEACQUAPENDENTE.IT E RISTRUTTURAZIONE DATABASE - CIG  Z911DCEDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE AGGIORNAMENTO PORTALE WEB COMUNEACQUAPENDENTE.IT E RISTRUTTURAZIONE DATABASE - CIG  Z911DCEDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA  N. 230/76120 UNIPOLSAI PERIODO  31/12/2015 - 31/12/2016  CIG  600123796E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CUP: F45F1000025006        CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICIO STAMPA E BIBLIOTECA COMUNALE. MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO PAWEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BOLLETTARI E BUSTE INTESTATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DITTA GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ON LINE OMNIA TRIBUTI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTRAMENTO PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO AIUTO COMPITI JOB SOLUTION SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI 1° TRIMESTRE - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE PARCOMETRI PARKEON MESE MARZO 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE N. 115/2015 E N. 109/2016 VIA SANTA VITTORIA N° 5/VIA PORTA S. ANGELO 2 LAVORI DI PULIZIA, DISINFEZIONE DELLA CORTE INTERNA CENSITA AL N.C.E.U. AL FG. 54 PART. 534 E INSTALLAZIONE DI UNA RETE ANTIVOLATILI IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A BANCA TE.MA. CREDITO COOPERATIVO S.C. PERIODO 01.05.2017 - 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO GENNAIO/MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZF91D99171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE HALLEY ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 47 FILA 5^ N. 5 DA PARTE DELLA SIG.RA ROSATELLI ELENA CONCESSIONE DELLO STESSO ALLA SIG.RA FORLINI LAURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE GENNAIO – MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE PER CARNEVALE AQUESIANO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DOTAZIONE INVERNALE E ADEGUAMENTO A NORME REGIONALI - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE ARL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI  MAHINDRA E FIAT PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER L 200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER  LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA R.M. IMPIANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TAGLIAERBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESCAVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI  ACQUISTO BENZINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI  ACQUISTO BENZINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  Z781E0B881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI E TARGHE QRCODE PER MOSTRA “ I MONUMENTI AI CADUTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER COMPENSI ED ONORARI AVV. BURCHIELLI A SALDO CAUSA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER COMPENSI ED ONORARI AVV. BURCHIELLI A SALDO CAUSA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA PANNELLI MONITORAGGIO AMBIENTALE API</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO BIENNALE CASELLE PEC UFFICI STATO CIVILE-DEMOGRAFICO-POLIZIA LOCALE-SUAP E TECNICO E CANONE ANNUALE SPAZIO WEB UFFICIO TECNICO - CIG  Z671E43317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA SOFTWARE SICRAWEB APPLICATIVO J-CITYGOV, PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ONLINE, TRASPARENZA ED ANAC - CIG  ZD91E43467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SCAFFALI METALLICI ARCHIVIO UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. CAMPO BOARIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL I° SAL PRESTAZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE  DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MESI 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2017. CODICE CIG Z981E4BEC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 01/01/2017- 31/12/2019  DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  ZEF1E4E6E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI D.LGS.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 50 BLOCCHI PER RICEVUTE DI PAGAMENTO UFFICIO P.L. - STUDIO GRAPHIC FG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS EG869VJ E DS926XY DITTA CE.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP FORNITURA MEZZI/AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E PRIMO SOCCORSO SCUOLA INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER GESTIONE IMMOBILI TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER L' INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETA GBSAPRI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA MARZO – APRILE - MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA MARZO – APRILE - MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA MARZO – APRILE - MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DIRETTORE SCIENTIFICO MUSEO DELLA CITTÀ E IMPEGNO DI SPESA 1 APRILE 2017 – 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ GENNAIO – MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO DOTAZIONE ESTIVA PER NEO-ASSUNTI P.L. A T.D. - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER RECUPERO SOMME COMUNE C/O EREDI BECCAGLIA- COMUNE DI ONANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI APRILE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI  E AREE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO19 FILA 3^ N. 18 DA PARTE DEL SIG. NARDINI LUIGI E CONCESSIONE DELLO STESSO SIG. GUERRINI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER MESI SEI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 3° BIMESTRE 2017 - CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PELOSI MARCO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE SITO IN LOC. CUPELLARA SNC E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 1469 SUB. 1 ED AL N.C.T. AL FG. 71 PART. 521 (SERBATOIO ACQUA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE E CAMPO BOARIO  CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR ANNO 2017 IN PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE SCANNER E PROXY DITTA H. S. AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ASSENZA DELLA DIA/SCIA NELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA NELLA FRAZ. DI TORRE ALFINA IN VIA AL P.LE S. ANGELO N° 49-51/VIA PORTA VECHHIA N° 6-8 E CENSITA AL N.C.E.U. AL FG. 48 PART. 103-104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER FORNITURA PASTI GIORNATA DEL CENSIMENTO DEL CAPRIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ANALISI MIELE E POLLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA MOSTRA IL LUTTO E LA MEMORIA: I MONUMENTI AI CADUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA SOFTWARE SICRAWEB APPLICATIVO J-CITYGOV, PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ONLINE, TRASPARENZA ED ANAC - CIG ZD91E43467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO BIENNALE CASELLE PEC UFFICI STATO CIVILE - DEMOGRAFICO - POLIZIA LOCALE - SUAP E TECNICO E CANONE ANNUALE SPAZIO WEB UFFICIO TECNICO - CIG  Z671E43317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 DITTA JOB SOLLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE VIGILANZA SCUOLABUS MESI DI MARZO ED APRILE 2017 RISORSE COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N° 4 PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE MECEDES MB EG869VJ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. L'APE REGINA SERVIZIO AIUTO COMPITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA PER INCARICO PATROCINIO AVV. RITA BURCHIELLI STUDIO LEGALE ASSOC. RONCHINI - BURCHIELLI - PAGGETTI PER RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIOACCINI SANTE S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.81/2008 PERSONALE IMPIEGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON MESE APRILE 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA VITERBO NEWS24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE  PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTA DEI PUGNALONI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI POR FESR LAZIO 2014—2020        CALL FOR PROPOSAL ENERGIA SOSTENIBILE 2.0 PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO – PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIAGNOSI ENERGETICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L’OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE OPERE DI POSA PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORTELLO UNICO TUSCIA 2017.IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE BURCHIELLI RONCHINI PAGGETTI PER CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO R.G. N. 15291/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAMPADE DIORAMA DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2017. CODICE CIG Z981E4BEC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE APRILE – GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DESFA EDILIZIA DI DINI ENZO E C. SNC, PER LAVORI DI PULIZIA, DISINFEZIONE DELLA CORTE INTERNA SITA IN VIA S. VITTORIA N° 5/VIA PORTA S. ANGELO 2 E CENSITA AL N.C.E.U. AL FG. 54 PART. 534 E INSTALLAZIONE DI UNA RETE ANTI-VOLATILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFWARE PER CALCOLO IMU-TASI PER SITO INTERNET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ APRILE – GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE I^TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI ED ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE DI IDENTITÀ - UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z741E8F75B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS ACQUAPENDENTE CAMMINATA DEL CIARASO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORNAMUSE DEL DRAGO FESTA COMUNALE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ACQUAPENDENTE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI PROGRAMMATI PER LA 5A EDIZIONE DELLA EUROPEAN FRANCIGENA MARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE FESTA "SIGNORE DI MEZZO MAGGIO 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA PATROCINIO AVV. RITA BURCHIELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI- RONCHINI - PAGGETTI PER ASSISTENZA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  N. 66/2017 AVVERSO COOP. ELCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE ADESIONE RETEINDACO E ACQUISTO PACCHETTO EBOOK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO VIA G. B. CASTI E PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SOFTWARE "SICRAWEB ANAGRAFE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGMO SPESA PER INTERVENTO E ADDESTRAMENTO RELATIVO A PASSAGGIO XML STANDARD ABI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE "OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI" ANNO 2016. CODICE  CUP- F43G0000200002. LIQUIDAZIONE FATTURE ATS DARK CAMERA TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI CONTRO INFORTUNI LAVORATORI PUBBLICA UTILITÀ - CIG Z221EA088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – MANUTENZIONE STADIO COMUNALE.  APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER BIBLIOLAGO FESTIVAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “INTERAZIONI”, BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER PRESENTAZIONE INCUNABULA. MISCELLANEA DI STUDI E RICERCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria, Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 PER IL MUSEO DEL FIORE PER IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MUSEI CIVICI ACQUAPENDENTE PER IL PROGETTO EX L.R. 26/2009 “SIMULABO 3.0 – TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 DEL MUSEO DEL FIORE CON LA S.B.I. E L’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ E SWITCH PER RETE INTERNA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG  Z151E6BAA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS CW815ZM DITTA DINI NEDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPERTOLI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI MENSA DITTA TIPOGRAFIA AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI  MENSA SCUOLA PRIMARIA DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA PER ALIMENTAZIONE IDRICA CASALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE TEATRALE PER PROGETTO ZANZARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE  N.332 DEL 13/04/2017 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERPETROLI MESI DI MARZO E APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONE FIAT PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BRACCIO RETROESCAVATORE MORIS SERIE 5.5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA PANNELLO IN QUADRICROMIA DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CORSO AGGIORNAMETO PER COORDINATORE PER PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI DITTA CO. GE.STA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ PER PROGETTI SPECIFICI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO PER CANCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS DS926XY DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 50 BLOCCHI DI RICEVUTE DI PAGAMENTO - STUDIO GRAPHIC FG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AVVOCATO FILIPPO MARCACCI PER PROCEDIMENTI PENALI   IN MATERIA DI AUTOTUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB COMUNE DI ACQUAPENDENTE SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB INCLUSA LA POSTA ELETTRONICA GENERATA ANNO 2017 - DITTA GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE - CIG  Z151EBEB2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 15/05/2017  ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ N. 49/2016 - REALIZZAZIONE PISCINA PREFABBRICATA IN LOC. PREDIO VITELLO VECCHIO FG. 67 PART. 48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ASSENZA DELLA DIA/SCIA (FIENILE E RIMESSA MACCHINE) IN LOC. CAPITA, FG. 82 PART. 40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE URBANE E PERIURBANE LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LIQUIDAZIONE A SALDO FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI RONCHINI PAGGETTI PER CONTENZIOSO COMUNE DI ONANO RECUPERO SOMME EREDI BECCAGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ “IN RICORDO DEL VESCOVO FRANCESCO PIERI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A FEBBRAIO , MARZO, APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORCI IN TERRACOTTA PER AREE VERDI E DECORO URBANO AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 30/04/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 17 FILA 5 N. 81 E CONCESSIONE DELLO STESSO A BENICCHI ENRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE TE.BO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALIL MESE DI MAGGIO 2017 DITTA JOB SOLULTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE PER SCUOLA DELL'INFANZIA DITTA EUROELETTRONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRESTITO INTERSISTEMICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, ANNO 2107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA BENZINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER TELECAMERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MERCEDES UNIMOG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FIAT PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA UFFICIO DIREZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB COMUNE DI ACQUAPENDENTE SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB INCLUSA LA POSTA ELETTRONICA GENERATA ANNO 2017 - DITTA GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE - CIG  Z151EBEB2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO - APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO - APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO – APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG  Z001EED395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA DOTAZIONE ESTIVA P.L. ANNO 2017 - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE R.M. IMPIANTI  AUTOMATISMO CANCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE POMPA CASALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE ORGANIZZAZIONE FESTIVAL URBAN VISION 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE COLLABORAZIONE FESTA MEDIEVALE IN OCCASIONE DELLA EUROPEAN FRANCIGENA MARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA TRASPORTO E PASTI A DOMICILIO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS COOP RISORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME “LA PALA RITROVATA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 31MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E REALATIVO SCHEMA DI DOMANDA  FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO VIGILATRICI COOP RISORSE MESI MAGGIO GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE TAGLIANDO SCUOLABUS CW815ZM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROGETTO AIUTO COMPITI SCUOLA PRIMARIA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKÈ PER GESTIONE CENTRO DIURNO. FONDI PIANO DI ZONA DISTRETTUALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI PER L'ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, GUARDIANIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI, COSTODIA, GUARDIANIA, MANUTENZIONE CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA RTI CAMST E COOP TUSCIA SOCIALE MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DS926XY DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MAUTENZIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE CW815ZM DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO POTATORE AD ASTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  SPESA PER ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE SCUOLE ELEMENTARI F.LLI GAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 02 DEL 21/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA ASSISTENZA HALLEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 1 FILA 4^ N. 11 DA PARTE DEGLI EREDI DI MUZI PALMIRA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. CICA UMBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA NEO-ASSUNTI P.L. - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE ARL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ INCUNABULA. MISCELLANEA DI STUDI E RICERCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2015 PERSONALE SERVIZI TECNICI-SEGRETERIA-CULTURA, PUBBICA ISTRUZIONE-UMA-SUAP E SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Personale ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TRA GLI STANZIAMENTI DEL FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI EX ART. 175 CO.5 QUATER LETT. B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA P.L. - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURA BACILE IN MAIOLICA FESTA DEI PUGNALONI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. REALIZZAZIONE QR CODE PER I MONUMENTI AI CADUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATO RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE GOLDONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CHILLER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI MITSUBISHI L200 CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO POTATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANONE ANNUO SERVIZIO VISURE ACI-PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO, AI SERVIZI SOCIALI E ALL'UFFICIO COMMERCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMUNE DI ACQUAPENDENTE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ASSISTENZA RUP, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ASSISTENZA RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO ED ASSISTENZA AL R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 APPALTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA “LA RIPA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTAMENTI PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY INFORMATICA SRL - I RATA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA H.S. AMIATA SRL ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA-TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI ED ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE DI IDENTITÀ - UFFICIO ANAGRAFE - CIG  Z741E8F75B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 4° BIMESTRE 2017 - CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZF91F3AF42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARI, REDAZIONE CE E SP E ADEGUAMENTO CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE PER SITO INTERNET PER CALCOLO IMU E TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SESSIONE DI ATIVAZIONE E FORMAZIONE PER PASSAGGIO A STANDARD XML</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A DON ENRICO CASTAURO PER ATTIVITÀ DI GREST. ANNO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO P.I.P.  LOC. CAMPOMORINO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CENTRI STORICI. II SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE APRILE – GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SICRAWEB PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 DITTA HS AMIATA SRL - CIG Z431F3B035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE E DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE, PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ LUGLIO – AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON GIUGNO 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI SIEMENS APRILE-LUGLIO 2017 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PROROGA CONVENZIONE PER L'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETÀ GBSAPRI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STRUMENTI MUSICALI DITTA SUONOSTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES PER TUSCIA BLUES FESTIVAL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA RINA BANDIERA FORNITURA COPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 584 E 585 DEL 10.7.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SOCIAL "ROBESPIERRE" SIENA, A FAVORE DELLA WORLD FRANCIGENA ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 09 DEL 07/11/2017 "INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI STRATEGICA RISERVATO ALLE FORZE DI POLIZIA - DENOMINATO STANDARD TETRA" LOCALITÀ MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO SPRAR PER ULTERIORI MESI TRE. IMPEGNO SPESA DAL 01/01/2017-30/09/02017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ACCERTAMENTO IDONEITÀ A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO PATENTE C ADDETTO AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - LAVORATORE DISABILE L.68/99 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE REPSOL ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME PER MOROSITÀ - STUDIO LEGALE BURCHIELLI - REVOCA DETERMINA N. 432/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE ARREDI PER AULA SCUOLA PRIMARIA TRAMITE MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER INIZIATIVA SPORTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 16/06/17 E 30/06/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N.2 DIPENDENTI INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO D.LGS.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA DITTA JOB SOLUTION GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE ENERPETROLI MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE UNIMOG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TONER STAMPANTE SAMSUNG P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE CON ENTI RELATIVO ESPROPRIO BECCAGLIA - SUDIO LEGALE SUTIO ASSOCIATO BURCHIELLI RONCHINI PAGGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO PASTI PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO F23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRONA DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE TRATTORE GOLDONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PORTELLONE POSTERIORE AUTOBUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH MOD.MP 5002 - 2° E 3° TRIMESTRE 2017 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO ED APPROFONDIMENTO INDAGINI ARCHEOLOGICHE   CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. PAGAMENTO DIRITTI E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA RTI CAMST E COOP TUSCIA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE BURCHIELLI PER RECUPERO CREDITI DITTA GIOACCHINI PER SENTENZA TRIBUNALE DI VITERBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE TAGLIANDO SCUOLABUS EG869VJ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASALE PODERNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “LA RIPA” AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE CON ENTI PER PAGAMENTO ONERI ERPROPRIO BECCAGLIA - STUDIO LEGALE BURCHIELLI, RONCHINI E PAGGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE CON ENTI PER PAGAMENTO ONERI ERPROPRIO BECCAGLIA - STUDIO LEGALE BURCHIELLI, RONCHINI E PAGGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER MINIPODISTICA 25 APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE TE.BO  IN ACCONTO ALLE SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 685 DEL 17/7/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE BURCHIELLI PER PROCEDIMENTO INGIUNZIONE PAGAMENTO E CONCILIAZIONE COOP. ELCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE POLISPORTIVA AQUESIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SECOIN PER RIPIANO PERDITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ PRESTITO INTERSISTEMICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. GEN. - GIU. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR C3520I ANNO 2017 - CIG Z391F7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 26/2009. PROGETTO "DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARZIALE FORNITURA VOLUMI PER PROGETTO "BOOKIAMO LO SCHERMO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RELAZIONE “I GIARDINI DI TORRE ALFINA” DI ALICE SILVIA LEGÉ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO VIGILATRICI COOP RISORSE MESI GIUGNO 2017 COOPERATIVA RISORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO DITTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO DITTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO, AI SERVIZI SOCIALI E ALL'UFFICIO COMMERCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO LASTRE DI PIETRA PER MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE MARZO - APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SOTTOSTANTE VIA XXV APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BONIFICA AMBIENTALE UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA E PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA NELLE SOMME A DISPOSIZIONE  CIG: Z7919C4EA9                                                                                    CUP: F44H15001170002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° SAL E II° CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: Z7919C4EA9                                                                                    CUP: F44H15001170002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI – COMUNE DI ACQUAPENDENTE PAGAMENTO DIRITTI PER DEPOSITO COLLAUDO STATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO VERIFICA BANCONOTE - 3P DI PALLINI PAOLO &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. PER GARE DI APPALTO ANNI 2011 E 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI CARTA PERGAMENA E PERGAMENE PER STIPULA UNIONI CIVILI - UFFICIO STATO CIVILE - CIG  Z7A1DB49C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE EG896VJ DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE TAGLIANDO SCUOLABUS DS926XY DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI INUMAZIONI E TUMULAZIONI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA ANNO 2016 - CIG  Z9D1D7D01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE ATTI DI MORTE E COPERTINE PER SCHEDE DI FAMIGLIA - UFFICIO ANAGRAFE - CIG  Z5F1F7FB04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ED INCREMENTO SPAZIO DI SICUREZZA DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE DENOMINATA COMUNEACQUAPENDENTE@LEGALMAIL.IT - VERSIONE GOLD - CIG ZBA1F801E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO AIUTO COMPITI SCUOLA PRIMARIA PERIODO GENNAIO -  MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. PAGAMENTO DIRITTI E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO COLLAUDO STATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICIO DEL SINDACO - CIG  ZB31F8AA9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI IVA ANNO 2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTI PROCEDURA TARI IN MODALITÀ REMOTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ON LINE MEMOWEB ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME TA.RI. INCASSATE PER CONTO DEL COMUNE DI BOLLATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TA.RI. ANNO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 04 DEL 03.08.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 50% ARCI SOLIDARIETÀ VITERBO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI  ANNO 2017 POSTI ORDINARI ED AGGIUNTIVI. PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ED IMPEGNO SPESA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE DI ACQUAPENDENTE PER SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO DAL 01.08.2017 AL 15.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA RISORSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. MESI DI GIUGNO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVATTUSCIA SOCIALE PER SOPMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO MESI DI GIUGNO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. MESE DI GIUGNO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO BAMBINI ALBERTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA PINETA LAVORI DI MANUTENZIONE PINETA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA RTI CAMST E COOP TUSCIA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA R.T.I. CAMST E TUSCIA SOCIALE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ED INCREMENTO SPAZIO DI SICUREZZA DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE DENOMINATA COMUNECAQUAPENDENTE@LEGALMAIL.IT - VERSIONE GOLD - CIG ZBA1F801E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L.13/1989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  ASILO NIDO INTERCOMUNALE  ANNO 2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PUBBLICA E UFFICIO STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA TUFACEA IN FRANA SOTTOSTANTE PARTE DI VIA DELLA VITTORIA - AVVISO AD OPPONENDUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DISPOSITIVO VERIFICA BANCONOTE - 3P DI PALLINI PAOLO &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER HP COLOR LASERJET M452 DN  UFFICIO DEL SINDACO - CIG  Z231F9C178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019  DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  ZEF1E4E6E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE SINDACO PERIODO AGOSTO 2017 - 2018  CIG  Z9D1F9E54B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE ORGANIZZAZIONE  INIZIATIVE ESTIVE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA OMNIA DI TIVOLI PER GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE. MESI DI GENNAIO-LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIG.R CATOCCI FABIO PER BIANCHI FRANCESCA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTENICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.13/1989.FONDI REGIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). CIG 71783956F2       CUP F44E17000640004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE OFFERTE GARA PUBBLICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE OFFERTE GARA PUBBLICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA -TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL "RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" CIG: 7180069C5E                                                                                                                                             CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ROCK BIRRA PARTY ORGANIZZAZIONE ROCK BIRRA FESTIVAL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PRO LOCO TORRE ALFINA FESTA DI S.BERNARDINO E MADONNA DEL S.AMORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER OPERA DI RESTAURO DELLA STATUA DI GIROLAMO FABRIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.267/2000 ART.86 COMMA 2 - IMPEGNO SPESA ONERI PREVIDENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EL.CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PATRIGNANI RIPARAZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY ASSISTENZA 2° SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GIANCARLO FASTELLI RIPARAZIONE PORTELLONE AUTOBUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MARCO FIASCHI RIPARAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE EVENTI E PUBBLICIZZAZIONE PRODOTTI NATURA IN CAMPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ANTENNE NANOSTATION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO IRON MAIS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA ED ARTIGIANA" 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE LUGLIO – AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI ESTATE 2017 AL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE SINDACO PERIODO AGOSTO 2017 - 2018  CIG  Z9D1F9E54B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO SOSTITUZIONE DI UNA VASCA IMHOFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 04 DEL 23/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 15/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO GRU MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULENZA NUTRIZIONISTA DOTT. ROSATELLI PER REVISIONE MENÙ BANDO DI GARA MENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 5° BIMESTRE 2017 - CIG Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NGR COOP SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IRON MAIS - VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA ED ARTIGIANA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SCARPINATA A MONTE RUFENO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE OFFERTE GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO PASTI PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS.81/2008 BORSE LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI SIEMENS MAGGIO-LUGLIO 2017 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNUO 2017 SERVIZIO VISURE ACI-PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE LIQUIDAZIONE SOMMA  SIG.RI CAMILLI PIERO E SILVIO  PER CONCESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA G. B. CASTI; PARCHEGGIO STADIO COMUNALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAMIGLIE CON MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SPESE FARMACEUTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BOLLETTARI E BUSTE INTESTATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 759/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE PER INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO PERSONE IN STATO DI BISOGNO MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE PARCOMETRI SIEMENS MESI LUGLIO E AGOSTO 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 687/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE URBANE E PERIURBANE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 475 DEL 26/05/2017  LIQUIDAZIONE A SALDO FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZF91F3AF42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SICRAWEB PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 DITTA HS AMIATA - CIG  Z431F3B035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MOBILFERRO FORNITURA ARREDAMENTI SCUOLA ELEMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 31/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER HP COLOR LASERJET M452 DN UFFICIO DEL SINDACO - CIG Z231F9C178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICIO DEL SINDACO - CIG  ZB31F8AA9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER PROGETTO ANPR DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  ZAA1B06D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITÀ DI COPIA DISCO DI RETE (NAS) - BUFFALO LS220DE-EU  - CIG  Z381FE21EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI                                                                                                             CUP: F44H15001170002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO – LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER COLLAUDO STATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE POTATORE DITTA CAPOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE PER ADESIONE A MANIFESTAZIONE I VINI DEL BARBAROSSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASALE PODERNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN CONVENZIONE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “STUDIO SU PRESENZA E DISTRIBUZIONE DEL GATTO SELVATICO (FELIS SILVESTRIS) NEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO E DEL PARCO REGIONALE MARTURANUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PIATTAFORMA DITTA SCALACCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE L 200 AUTOFFICINA ROCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E IMPEGNO  SPESA AVV. FILIPPO MARCACCI PER DECRETO INGIUNTIVO N. 684/2017 TRIBUNALE DI VITERBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEL CASALE MONTE RUFENO  E RIDETERMINAZIONE CANONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE PRESTITO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SIT COMUNALE E CDU ON-LINE DITTA GENEGIS GI SRL (MILANO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “INTERAZIONI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI “TE.BO.” E “LA ROSA D’ORO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI DELLE U.O. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCOPP PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE DEL 15/09/2017  ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA DITTE SARTI VALENTINA, “IL GIRASOLE” DI PEDE PIETRO E  “LA  COMMERCIALE NUOVA” DI PALLA MIRNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 05 DEL 25/09/2017 - RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CAPO OPERAIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART.7 COMMA 1 CCNL 09/05/2006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA AGOSTO – SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BORSA LAVORO DEL SERVIZIO CULTURA-BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA DI INVITO -BANDO DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TRA GLI STANZIAMENTI DEL FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI EX ART. 175 CO.5 QUATER LETT. B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A LUGLIO - AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE XPRIMO PER LA PRENOTAZIONE E PAGAMENTI ON LINE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza e Sanità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODEM BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z40200B5F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE LUGLIO – AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS CW815ZM E DS926XY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO NUOVA BATTERIA PER MEZZO IVECO CL950EP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 3.000 BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - P.M. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANUALISTICA UFFICIO MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 LAVORATORE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B - ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 DEL MUSEO DELLA CITTÀ PER IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO CON PREFETTO DI VITERBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPLETAMENTO SITO WEB E QR CODE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DELL’IMMOBILE SITO AD ACQUAPENDENTE IN FRAZIONE TORRE ALFINA LOCALITÀ SAN ROCCO PRECEDENTEMENTE DESTINATO A MATTATOIO COMUNALE CON ANNESSA AREA SCOPERTA PERTINENZIALE. DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - MEF- DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE PERSONALE E SERVIZI DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 05/2017 PER LA REALIZZAZAZIONE DI UN CANCELLO D'INGRESSO ALLA PROPRIETÀ E MURI LATERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 30/09/2017 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 - DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG ZCE202B9BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY INFORMATICA - II SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTRAMENTI PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE PARCOMETRI PARKEON MESE SETTEMBRE 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH MOD.MP 5002 - 4° TRIMESTRE 2017 - CIG Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKÈ PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO. FONDI PIANO DI ZONA DISTRETTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE COMUNE "URBAN VISION FESTIVAL 2017" - IMPEGNO E SALDO LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E REFEZIONE PASTI ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO UNITÀ DI COPIA DISCO DI RETE (NAS) - BUFFALO  LS220DE-EU - CIG  Z381FE21EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TE.BO. PER SPETTACOLO PER LA FESTA DI SAN BERNARDINO A TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE ATTI DI MORTE E COPERTINE PER SCHEDE DI FAMIGLIA - UFFICIO ANAGRAFE - CIG  Z5F1F7FB04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNI ALLA VIABILITÀ A SEGUITO NUBIFRAGIO 11-13 NOVEMBRE 2012. INTERVENTI CAPOLUOGO , INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E FRAZIONI. RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. SAN ROCCO – FRAZIONE TORRE ALFINA. INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI SUBITO DOPO L’EVENTO APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESSA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO” APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: 645653660E                                                                                        CUP: F43D15000920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPONIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ANNO 2017 - CIG  Z5D1DCE690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG  Z001EED395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO MATERIA PULIZIA SCUOLA INFANZIA DITTA IL MERCATISSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO” APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: 645653660E                                                                                        CUP: F43D15000920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI TORRE ALFINA LOTTO 3 FILA 3 N. 11 SIG.RA MOSCATELLO PINA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. BALDI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENRTO PER L' INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETÀ GBSAPRI S.P.A. PERIODO 31/10/2017-30/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT 24 SECONDI COMPOSTO DA CONSOLE E N° 2 PANNELLI VISUALIZZATORI PER BASKET PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LEGALE AVV. FEDERICO BAILO PER RICHIESTA PARERE RICORSO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL 5° S.A.L.   CUP: F45F1000025006       CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE VI° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI  CUP: F45F1000025006      CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI DESTINATI AL PROGETTO "FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” 2016 DEL MUSEO DEL FIORELIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” 2016 DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO” LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016  CIG: 645653660E                                                                                        CUP: F43D15000920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER DOMINIO E COORDINAMENTO SITO WEB WWW.BIBLIOLABO.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TRATTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MECCANICA C.G.F. DI FUSI MARIOE C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MOBO IMPIANTI MANUTENZIONE CHILLER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GBR ROSSETTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG  Z001EED395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO “DAL CARTONATO ALL’EBOOK” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO DIGITALIZZAZIONE PER AZIONE PROGETTUALE BIBLIOTECA VIRTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GRAFICHE E STAMPA DI 40 LOCANDINE IN FORMATO SRA3 PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 3^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TUNRO MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SEBACH EVENTI ESTATE AQUESIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE SERVIZIO HOT-SPOT DITTA DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE SRL - 6° BIMESTRE 2017 - CIG  Z6E1CE9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 DEPOSITO S.C.I.A. ANTINCENDIO PRATICA 2857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA G. B. CASTI; PARCHEGGIO STADIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS CW815ZM DITTA CEAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LAVAGGIO TENDE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017 DITTA TIM SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 3000 ATTI GIUDIZIARI - P.M.SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BAMA ACQUAPENDENTE FORNITURA CERAMICHE ARTISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ARIA DI FESTA  ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 29. AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DAL POP –UP ALL’EDITORIA DIGITALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. IMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DITTA GESCOM REALIZZAZIONE ADESIVI IN PVC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE SITO INTERNET WORLD FRANCIGENA ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI:AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MESI SEI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. OSPITA SRLS PER LA GESTIONE DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE DEI PASTI CALDI A DOMICILIO AGLI UTENTI DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CEDOLA LIBRARIA LEONARDO FORLANI C/O LIBRERA IL GIRASOLE DI PEDE PIETRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - DITTA JAOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE COOP L'APE REGINA VISITA GUIDATA VIA FRANCIGENA "CAMMINA IN TUSCIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA INFANZIA DITTA IL MERCATISSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI ACQUAPENDENTE LOTTO 10 FILA 5 N. 17 DA PARTE DEGLI EREDI BACCHI LINO E  CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. TEMPERINI LUCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BLOCCHETTI 18000 PASTI MENSA E PRIMARIA TIPOGRAFIA AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI DEL 15/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE PRESTITO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO “ACQUISTO BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO E PARCHEGGI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO "FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. L.R. 26/2009 PIANO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE LIBRI PER ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TREVINANO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE DI SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA FINO AL 08/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO – SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR C3520I ANNO 2017  CIG Z391F7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 06 DEL 07/11/2017 "INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PISCINA, UNA MINIVASCA, DUE PERGOLE IN LEGNO, UN BOX ATTREZZI, RECINZIONE E CANCELLI DI ACCESSO AL FONDO, TERRAZZAMENTI E SISTEMAZIONI DEL VERDE DI PERTINENZA AL FABBRICATO AD USO AGRITURISTICO AI SENSI L.R. 21/2009  PIANO CASA - LOCALITÀ PALOMBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 07 DEL 07/11/2017  "2^ VARIANTE AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO ABITATIVO LOC. VIA S. SALVATORE FRAZIONE TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 08 DEL 07/11/2017 "VARIANTE PER ADEGUAMENTO SISMICO AL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN IMMOBILE ABITATIVO" VIA AL PIAZZALE SANT'ANGELO FRAZIONE TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT 24 SECONDI COMPOSTO DA CONSOLE E N° 2 PANNELLI VISUALIZZATORI PER BASKET PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TONER E SWITCH DI RETE PER STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON MESE DI OTTOBRE 2017 - SIS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRI STORICI: ACQUAPENDENTE 3 COMPARTO RUGARELLA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCETTO E PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 01/07/2017 – 08/08/2017 - DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA 2 LIQUIDAZIONE LAVORI PREVISTI ED IMPREVISTI DA PAGARE A FATTURA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESAME VV.FF. PRATICA ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE LAVORO FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA SOGGETTI IN SVANTAGGIO E GIOVANI INOCCUPATI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE ED IL TRASPORTO DEI PASTI A DOMICILIO DAL 16.09.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE PRESTITO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO “ACQUISTO BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO E PARCHEGGI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.FEDERICO BAILO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO LEGALE AVV.TO FEDERICO BAILO PARERE RICORSO CIVILE TRIBUNALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO STADIO COMUNALE D. D. VITALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI MANIFESTAZIONE "VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA ED ARTIGIANA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SCARPINATA A MONTE RUFENO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DEL TREKKING URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO SPESE PER MATERIALI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "ACQUAPENDENTE ONLUS"-ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE SALDO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI MANIFESTAZIONE FRANCIGENA ULTRAMARATHON - TIPOGRAFIA AMBROSINI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTOLINE PER INIZIATIVA FRANCIGENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE DEI PASTI CALDI A DOMICILIO AGLI UTENTI DEL CAPOLUOGO- SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI A PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2017 - TEDDYNET SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE (VT) AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN INTERVENTO DI RELAMPING LED. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 18.08.2000.  CIG 727657754C                                                                        CUP F41G17000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE (VT) AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 18.08.2000.  CIG 7276720B4C                                                                                         CUP F41G17000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA  ROBESPIERRE S.A.S. COMUNICAZIONE SOCIAL WORLD FRANCIGENA ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO DI SERVIZIO P.L. RENAULT CLIO - CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANALISI MIELE E POLLINE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ANTENNE NANOSTATION WI-FI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA ROCCHI COLLAUDO GRU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISTORAZIONE GIORNATA CENSIMENTO DEL CAPRIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKE' PER LABORATORIO CREATIVO ATTIVATO PRESSO IL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE.ANNO2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 10-2017 "REALIZZAZIONE DI RECINZIONI PER DELIMITAZIONE ZONE DI PASCOLO PER BOVINI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 11-2017 "VARIANTE AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICA DESTINAZIONE D'USO DI UN EDIFICIO IN ZONA B"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 12-2017 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE PLURIFAMILIARE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 13-2017 "COSTRUZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO BT 400V INTERRATO PER ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA SIGNORA ANTONINI CRISTINA (ARDESIA ITER 1303324)"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ART. 24 LEGGE 23.12.1998 N. 448.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI MANIFESTAZIONE "VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA ED ARTIGIANA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA N°5000 BUONI MENSA TIPOGRAFIA AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA N°5000 BUONI MENSA TIPOGRAFIA AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 10/11/2017 TIPOGRAFIA AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BATTERIE PER VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA ROCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MITSUBISHI  DITTA ROCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE "OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI" ANNO 2017. CODICE  CUP- F43G0000200002. LIQUIDAZIONE FATTURE ATS DARK CAMERA PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ LUGLIO-AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE VOLUME "FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ. LE ARCHITETTURE …”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTRAMENTI PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTI PROCEDURA TARI IN MODALITÀ REMOTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CONVENZIONE ASSISTENZA TRIBUTARIA E TENUTA CONTABILITÀ IVA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ON LINE GASPARI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CENTRI STORICI. I SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA COOPERATIVA RISORSE DI ACQUAPENDENTE PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA OSPITA S.R.L PER LA GESTIONE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “INTERAZIONI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI “ARCHEOACQUAPENDENTE”, “OFFICINA KAIROS” E “ASSOCIAZIONE PRO LOCO TREVINANO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG  Z6520BEDEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CNA PER VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI CLINICO-BIOLOGICI AGLI ASSEGNATARI DELLE BORSE LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CNA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO INCARICATI PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CNA PER VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI CLINICO-BIOLOGICI DIPENDENTI COMUNALI D.LGS.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE E GESTIONE PERFORMANCE E ATTIVITA' PROCEDURALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DISABILI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEFIASCONE PER COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TUSCIA SOCIALE PER I PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PERIODO DICEMBRE 2016 / MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE E RISCOSSIONE IP E DPA II E III TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OBIETTIVI ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DOTAZIONE INVERNALE P.L. - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 4 PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO DI SERVIZIO RENAULT CLIO - CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 07-2017 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PARZIALE DEMOLIZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, NUOVA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE INTERNA DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ATTIVITÀ EQUESTRE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DI T.L. PRESSO LA CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA DI VITERBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 08 DEL 28/11/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE ACQUA POTABILE DI ALIMENTAZIONE AREE INTERNE RISERVA NATURALE MONTERUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA REPSOL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCI PER SERVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 14 DEL 06/12/2017 "VARIANTE ALLA D.I.A. N. 27/2015 E ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 21 DEL 02/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 15 DEL 06/12/2017 "VARIANTE AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE RURALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME “LE STELLE DI GIOTTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO “DAL CARTONATO ALL’EBOOK” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DIGITALIZZAZIONE PER AZIONE PROGETTUALE BIBLIOTECA VIRTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DISCO FISSO PER MEMORIZZAZIONE SCANSIONI PROGETTO LA BIBLIOTECA VIRTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER PROMOZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PRESTITO EBOOK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER BIBLIOLAGO FESTIVAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL CARTONATO ALL'EBOOK" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. SERVIZI PER AZIONE PROGETTUALE “DIECI CITTÀ” (NUOVE CITTÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 589 DEL 13.6.2017 “IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI PER 10° CONCORSO NAZIONALE “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE” 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°18000 BUONI SERVIZIO MENSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS DITTA H.S. AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO CAMPO BOARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.09.2017 - 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PRENOTAZIONE LOCULI CIMITERIALI AREE PER CAPPELLE CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA DA PARTE DEGLI EREDI DI BANDINI CESARE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA A TERRA SITA NEL CIMITERO DI TORRE ALFINA LOTTO N. 7 AREA N. 22 DI MQ. 2 E CONCESSIONE DELLA STESSA  AL SIG. ANDREANI CLAUDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE FEDERPARCHI E EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO NUOVA BATTERIA PER MEZZO FIAT PANDA CY555LC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio agricoltura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVE FUNZIONALITÀ NEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE - ( WWW.COMUNEACQUAPENDENTE.IT) - CIG Z4B2040810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE DITTA ENERPETROLI FORNITURA BENZINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZC6207CBAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - UFFICIO STATO CIVILE - CIG  Z0B207DDE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA. OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE EREDI SALEPPICO CONCETTA LOTTO 10 FILA 3^ N. 12 E CONCESSIONE  DELLO STESSO SIG. PANICALI ALBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MITSUBISHI ESCAVATORE E REVISIONE PASSO TACHIGRAFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI II° SEMESTRE DITTA TUSCIA ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO ANTIVIRUS NOD32 V10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI AL D.LGS. 50/2016 AL R.U.P. E SUOI COLLABORATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RELAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 WORKSTATION V.10  ANNO 2017 - 2018 - CIG  Z3420DE088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SICRAWEB PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017 DITTA HS AMIATA SRL - CIG ZA820DDD7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. RESTITUZIONE DELL’ACCONTO, AL NETTO DELLA QUOTA PER REALIZZAZIONE TRAMEZZO, VERSATO DALLA SOC. CERRINI IMMOBILIARE S.R.L. A SEGUITO DI REVOCA DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO BOX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG  Z001EED395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTEGNO ESTERNO FONDAZIONE G.A.R.I.  ANNO 2018 - CIG  Z0320EFC68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE ESTINTORI DEL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI EXTRA-ESTIVE AL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZI PER COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE SPERIMENTALE CORSI GUIDE AIGAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  RINNOVO CONTRATTUALE PER LA DURATA DI MESI 36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA MICOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO DITTA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO SERVER DI RETE DITTA H.S. AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CAA-CIA DI VITERBO SEDE DI VALENTANO , NELLA PERSONA DEL DR. MARCELLO ROVAI L’INCARICO PER ADEMPIERE A TUTTI GLI ATTI NECESSARI SPECIFICATI NEL MUD (MODELLO UNICO DI DOMANDA) E NEL FASCICOLO DI MISURA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - UFFICIO STATO CIVILE - CIG Z0B207DDE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPLEMENTAZIONE SUAP. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANTENIMENTO CANILE RIFUGIO ANNO 2017 - SOC. COOP. "LUIGI CARLI" ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2017 DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE CASALE SANT'ANTONIO E RIDETERMINAZIONE CANONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UNICOOP TIRRENO SCARPINATA A MONTE RUFENO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG:7180069C5E                                                                                        CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG CORRETTO DET. 987 DEL 31/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 1025 DEL 10/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE - DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZC6207CBAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE LIBRI PER ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SICRAWEB PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017  DITTA HS AMIATA SRL - CIG ZA820DDD7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 WORKSTATION V.10 ANNO 2017 - 2018 - CIG  Z3420DE088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE L200 TARGA BJ 599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE: CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ECC..) RIFERITE ALL'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUIASTO TENDE SCUOLA  PRIMARIA CLASSI 2^B + 4^C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0000001 DEL 04/12/2017 DITTA KEMITCH DI SILVESTRO MARIA PER FORNITURA INDUMENTI VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A OTTOBRE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER UFFICIO P.L. - EURO ELETTRONICA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA ANNUALE BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER SPOSTAMENTO TRAMEZZI E TINTEGGIATURA AULE SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PANNELLI SENTIERO NATURA DEL FIORE E MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARCHIVI HARDWARE MOBILI DI MEMORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CALDAIA MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ PRESTITO INTERSISTEMICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LUG. - DIC. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU MANUFATTI LIGNEI DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG  ZDC2158AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  Z3D217B0F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ROBERTO ANTONINI PER REALIZZAZIONE CALENDARIO 2018 “SASSETO…MAGIA DI UN BOSCO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TE.BO. PER SPETTACOLO PER EVENTO MUSICALE “ROCK ON THE ROCKS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO MATERIA PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DITTA IL MERCATISSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO MATERIA PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA DITTA IL MERCATISSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO MATERIA PULIZIA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DITTA IL MERCATISSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA TENDE AULA LIM SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MASSIMO PEPARELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COSTA SOFT REALIZZAZIONE SITO INTERNET FRANCIGENA ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO SOTTOSTANTE VIA DEL CAPANNELLO  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON AUTOPIATTAFORMA SU VARI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO POZZETTI E FOGNATURE SOTTOSTANTI UNA PARTE DI VIA AL PIAZZALE SANT’ANGELO, NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DEL FIORE CON IL TOURING CLUB ITALIANO (T.C.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ SETTEMBRE – DICEMBRE 2017. CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE INCONTRI/LABORATORI PER ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE   CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016   CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIREZIONE ACQUAPENDENTE NOTIZIE, NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER MOSTRA LA BELLEZZA SVELATA” DEL MUSEO DELLA CITTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SUONERIA ELETTRINICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPETROLI LOTTI DEL 31/10/17, 15/11/17, 30/11/17, 15/12/17,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE COPIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO FRAZ. TORRE ALFINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE SETTEMBRE – DICEMBRE 2017. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ. TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO IDRICO USO POTABILE IN LOC. DONNA PAOLA – FRAZ. TREVINANO.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI.   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RETE E MACCHINARI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARZIALE PER ACQUISTO MATERIALI E REALIZZAZIONE PANNELLI MOSTRA “LA BELLEZZA SVELATA” DEL MUSEO DELLA CITTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPOSIZIONE GRAFICA PARTE ILLUSTRATIVA DEL VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE …” DI RENZO CHIOVELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO STAMPA DEL VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE …” DI RENZO CHIOVELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUSTE, BOLLETTARI E MARCHE SEGNATASSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADDESTRAMENTO PROCEDURA IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 255 ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME I.MU.ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TA.RI. ANNO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASILO NIDO MANI IN PASTA DI ACQUAPENDENTE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 171 DEL 27/02/2017  LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARIA DI FESTA PER ACQUISTO CAPPELLI PER LA BANDA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCI PER PROGETTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA PRIMARIA A MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TUSCIA SOCIALE E CAMST SERVIZIO MENSA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA SERVIZIO MENSA PRIMARIA TUSCIA SOCIALE E CAMST  MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA SERVIZIO MENSA INFANZIA TUSCIA SOCIALE E CAMST  MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E SPESA SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS COOPERATIVA  RISORSE PER MESI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CUSCINETTI SCUOLABUS DS926XY, REVISIONE ANNUALE CONTROLLO RALLENTATORE E TRASMISSIONE SU SCUOLABUS COMUNALE E PRATICA REVISIONE. AFFIDO DITTE CEAR, LTS IVECO DI VITERBO E AUTOSCUOLE ALTO LAZIO..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS COOPERATIVA  RISORSE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SOCOPP 17_17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP 16_17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERPETROLI LOTTI L/657 DEL 31/07/2017 E L/998 DEL 30/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 01/2018</Oggetto><contenuto>LAVORI PER LIVELLAMENTO AREA DI PERTINENZA ABITAZIONE LOC. PODERE AQUILONACCIO</contenuto><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE E CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DELL GIORNO 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 55° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE CONSULTAZIONI AL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA DATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile - Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE E TRASPARENZA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO GENERALE ANNO 2017 - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PRESA ATTO E PUBBLICAZIONE 1^ GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PANNELLI MOSTRA “LA BELLEZZA SVELATA” DEL MUSEO DELLA CITTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO/SOSTIUZIONE SPAZZOLE ED INTERRUTTORE MEZZO FIAT PANDA CY555LC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESA CANDELETTA SCUOLABUS DS296XY Z2321E783E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE LIBRI PER ATTIVITÀ "RACCONTAMI UNA STORIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 03 DEL 29/01/2018 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO QUINTALUNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 04 DEL 29/01/2018 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO ACQUAPENDENTE SULLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU PNEUMATICO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DS926XY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU BATTERIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW815ZM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI DITTA SOCOPP RIF. CIG Z9D21F0304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURA SOCOPP 27_17 CIG ZAF217DA78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DITTA IL MERCATISSMO FATTURA N° 13_17 DEL 28/12/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA DITTA IL MERCATISSMO FATTURA N° 12_17 DEL 28/12/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DITTA IL MERCATISSMO FATTURA N° 14_17 DEL 28/12/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAMST E TUSCIA SOCIALE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAMST E TUSCIA SOCIALE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COOP. RISORSE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS CW815ZM DITTA CEAR FATTURA 773/Y DEL 31/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOBUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI L200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTO DI  NOLEGGIO DI UN FOTORIPRODUTTORE TOSHIBA E-STUDIO 2050</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE H.S. AMIATA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PULIZIE UFFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 05 DEL 12.02.2018 REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI PROPRIETÀ CON PALI DI LEGNO E RETE METALLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI D.M. 10.08.2016 - INDIZIONE GARA DI APPALTO - RIAPPROVAZIONE ATTI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 AGOSTO 2013 N. 6. RENDICONTO FINALE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO “DAL CARTONATO ALL’EBOOK. PERCORSO DI PROMOZIONE DEL LIBRO TRA LA DIDATTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D A TEMPO PARZIALE 70%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria, Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 06-2018 PER REALIZZAZIONE DI UN DEPURATORE A SERVIZIO DI UN IMMOBILE DESTINATO AD OSPITARE UN CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PROFUGHI INDIVIDUATO DALLA PREFETTURA E GESTITO DALLA SOC. OSPITA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP A ZUCCA ELSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP A EL BRYCHY OMAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 01/2018</Oggetto><contenuto>CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 PER COSTRUZIONE DI UN GARAGE, CREAZIONE DI MANDSARDE ABITABILI, MODIFICHE INTRERNE ED ESTERNE</contenuto><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 02 DEL 22/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 03 DEL 22/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP A ZUCCA ELSA - MODIFICA DETERMINAZIONE N.155 DEL 10.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 46/2018 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, NEL PARCHEGGIO UBICATO AL CIVICO N. 44/A DI VIA CANTORRIVO, IL GIORNO 06/04/2018 DALLE ORE 12:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 04-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 08 DEL 14/04/2018</Oggetto><contenuto>REALIZZAZIONE DI UN FONTANILE ESTERNO, PERTINENZA DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN LOC. PODERE PIANACCE</contenuto><Data_Approvazione>2018-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE RADIATORE MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE APRILE – GIUGNO 2018. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALI PER ALLESTIMENTO E PRESENTAZIONE MOSTRA IL LUTTO E LA MEMORIA: I MONUMENTI AI CADUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z0824C30AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI PRIMAVERILI  AL MUSEO DEL FIORE. CIG Z1724C4465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO DITTE AVVISO D’INTERESSE-INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.   CIG N. Z3C248E8B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009 PIANO 2016-2017. PROGETTO “DAL POP-UP ALL’EDITORIA DIGITALE” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE PER MATERIALI PUBBLICITARI E SERVIZI PER ALLESTIMENTO MOSTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO CON ATS OPENOIKOS E GAETANO ALAIMO (ASD NUOVA TUSCIA DI VITERBO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SETT. – DIC. 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER  MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG ZA819B2F4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PICK-UP E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER STAMPANTE SAMSUNG - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ANTIFURTO BIBLIOTECA COMUNALE CON SOSTITUZIONE SIRENA ALLARME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2018. CIG Z4824F9EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZINE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>133.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER ASSISTENTE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1046.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REDAZIONE PIANO AREA VASTA CINGHIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE LUGLIO – DICEMBRE 2018. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2018. C.I.G. ZD924FC8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IMMAGINI 2017-18 E DIRITTI PER SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z0324FCDDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI 2018 AL MUSEO DEL FIORE. CIG Z6A25019AA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER USO LOCALI PER BIGLIETTERIA POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STAMPA BIGLIETTI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z4B2500977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG Z362503AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO - POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO - POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIREZIONE ACQUAPENDENTE NOTIZIE, LUGLIO-AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23 OTTOBRE 2009 N. 26. RENDICONTO  SPESE PROGETTO “DAL POP UP ALL’EDITORIA DIGITALE. UN PERCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA NEL TERRITORIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO “LAGO DI BOLSENA” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIOLAB PER PROGETTO “DAL SOLCO ALLA TRINCEA” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "LAGO DI BOLSENA" II TRANCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUBDELEGA N. 05/ DEL 27/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA N. 200 BLOCCHI DI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO CDS - STUDIO GRAPHIC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME “LE MURA MEDIEVALI DI ACQUAPENDENTE” E ALLESTIMENTO MOSTRE “LA CINTA MURARIA DI ACQUAPENDENTE” E IL “MEDIOEVO DEI SOLDATINI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ, DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2.000 BOLLETTINI DI C.C.P. - POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TERZO TRIMESTRE 2018 PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ. CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE LUGLIO – SETTEMBRE 2018. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPA BIGLIETTI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z4B2500977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA LIQUIDAZIONE GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z0824C30AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE BOSCO DEL SASSETO - POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERPETROLI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 06 DEL 27/10/2018 INTERVENTI AL FABBRICATO - PIANO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 07 DEL 27/10/2018 RIAPERTURA DI UN TERRAZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 08 DEL 27/10/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 09 DEL 27/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 10 DEL 27/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER OSPITALITÀ RELATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS  NOD 32 WORKSTATION V.10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI WIFI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESA MOSTRA L’ALTRA GUERRA: “IL FRONTE INTERNO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 6/2013. PROGETTO "DAL SOLCO ALLA TRINCEA" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA. LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALI PUBBLICITARI, SITO WEB E COORDINAMENTO GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZA PER LA ISTITUZIONE TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE SU VIA DEL CAPANNELLO A PARTIRE DA PIAZZA DEL DUOMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO CONDOTTA FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 PER L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER USO LOCALI PER BIGLIETTERIA POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 11 DEL 13/11/2018 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO (PIANO CASA L.R. 10/2011)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 AGOSTO 2013 N. 6. RENDICONTO  SPESE PROGETTO “DAL SOLCO ALLA TRINCEA. LA GRANDE GUERRA NEL TERRITORIO DEL LAGO DI BOLSENA ATTRAVERSO I SUOI PROTAGONISTI” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CALZATURE ESTIVE - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA PER ATTIVITÀ CULTURALI. Z3325C5D02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER INIZIATIVA TEATRO BONI, STAGIONE TEATRALE 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 12 DEL 05.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE ESTERNA  DEL PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT PANDA CA069EW</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FEDERPARCHI EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE POZZO DI ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEI CASALI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2568.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA PER FORNITURA GASOLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA N. 13 DEL 17.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA BT 400 V INTERRATA PER ALLACCIAMENTO UTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL VOLUME “LE CRIPTE DEL SANTO SEPOLCRO DI ACQUAPENDENTE...” PROMOSSO DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL SANTO SEPOLCRO (C.I.S.SA.S.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>2^ GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>1^ GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 02/2018</Oggetto><contenuto>LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI TREVINANO-TRASECCO (TRATTO SUD) E GRANCIA-TRASECCO (TRATTO SUD) CON DEVIAZIONE BISCONTE</contenuto><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160104-1420182 COMUNE DI ACQUAPENDENTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE.  APPROVAZIONE AUDIT ENERGETICO, RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TEST PER LA VALUTAZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI ARMATURE STRADALI A LED. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO - UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO -PER IMMOBILE NON DICHIARATO AL CATASTO EDILIZIO URBANO - ATTO N. VT0095794/2017 - IMMOBILE CENSITO AL N.C.T. FG. 32 PART. 159 POD. S. MARIA LOC. VILLAGGIO ARTIGIANO PONTE GREGORIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRUSST – “PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI”                 PROGETTO DI BIKE SHARING  RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADDESTRAMENTO SOFTWARE GESTIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.  - CIG  ZC7261F043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N. 9/2012 CON LA IMPRESA CPM GESTIONI TERMICHE DI RECANATI  PER GESTIONE SERVIZIO ENERGIA PLUS CON PROROGA FINO AL 30/04/2018 PER COMPLETAMENTO STAGIONE INVERNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO SOTTOSTANTE VIA DEL CAPANNELLO  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI STORICI CAPOLUOGO E FRAZIONI COMPLETAMENTO PROGETTO COLORE, SOPRALLUOGHI E CONSULENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA C.I.L.A. "TARDIVA" PER REALIZZAZIONE OPERE INTERNE ED ESTERNE NELLE UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA DEL CARMINE N. 8 E CENSITE AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART.577 SUB. 18-19 (ABITAZIONE E AUTORIMESSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO POZZETTO FOGNATURA A SERVIZIO POLO SCOLASTICO VIA G. CARDUCCI  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER SPOSTAMENTO ED ALLARGAMENTO DELLA PORTA  DEL MAGAZZINO SITO IN VIA POGGIO GRAZIANO N° 51 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 54 PART. 168 E PART. 169 SUB. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO SITO IN LOC. MONTINA E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 53 PART. 806 SUB. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DI CANTIERE E COLLAUDO, CONSULENZA E SUPPORTO AL R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  CUP: F45F1000025006      CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI EX ART. 92 D.LGVO 163/2006 SOSTITUITO DALL’ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA CUP: F45F1000025006      CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1224 DEL 28/12/2017 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE IMPIANTI FINO AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ. TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO FUNZIONALE  ACQUISTO MARCA DA BOLLO E PAGAMENTO DIRITTI PER ISTRUZIONE PRATICA E CONSERVAZIONE PROGETTI PRATICA ANTISISMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI - CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° M2N00568, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. FABRIZIO N° 17 E DELL'IMPIANTO ASCENSORE N° V00340, INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DELLA CITTÀ SITO IN VIA ROMA N° 85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO STADIO COMUNALE D. D. VITALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCETTO E PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 01/07/2017 – 08/08/2017 - DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA JOB SOLUTION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – 1° LOTTO FUNZIONALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLE STRADE IN LOC. LA SBARRA NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIET COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE ED AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 25 - 26 FEBBRAIO E SUCCESSIVI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RELAZIONE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 1093 DEL 21/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER AREA TECNICA E APPALTI ANNO 2018 - CIG Z4422FA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA C.I.L.A. "TARDIVA" PER MODIFICA TRAMEZZATURE INTERNE FABBRICATO SITO IN LOC. POD. LA TINA SNC E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 1 PART. 222.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “LA RIPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE (VT) AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN INTERVENTO DI RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI ACQUAPENDENTE OGGETTO: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DELL’ IMMOBILE SITO AD ACQUAPENDENTE IN FRAZIONE TORRE ALFINA  DENOMINATO BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO E DELL’ AREA RETROSTANTE LA CHIESA DELLA MADONNA DEL SANTO AMORE  DA  DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO, NONCHÉ TERRENO ADIACENTE IL GIARDINO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI TORRE ALFINA . DEPOSITO DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI ACQUAPENDENTE OGGETTO: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DELL’IMMOBILE SITO AD ACQUAPENDENTE IN FRAZIONE TORRE ALFINA  DESTINATO A GIARDINO STORICO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI TORRE ALFINA E DELL’ AREA  ADIACENTE  DESTINATA  AD  IMPIANTI  SPORTIVI. DEPOSITO DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE E CAMPO BOARIO  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “LA RIPA” AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SCANSIONE, GEOREFERENZAZIONE, VETTORIALIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMATO SHP DI N. 2 TAVOLE DEL P.T.P. (TAV. E/1.1 E TAV. E/3.1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO URBANO IMMOBILE NON DICHIARATO AL CATASTO EDILIZIO URBANO - ATTO N. VT0095794/2017 - IMMOBILE CENSITO AL N.C.T. AL FG. 32 PART. 159 POD. S. MARIA LOC. VILLAGGIO ARTIGIANO PONTE GREGORIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI GARA  CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA  CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE ED AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 25 - 26 FEBBRAIO E SUCCESSIVI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRIMO ANTICIPO FINANZIAMENTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO “RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADA” APPROVATO DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE G04816 DEL 9/5/2016. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE LAZIO N. G07999 DEL 7/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE ED AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 25 - 26 FEBBRAIO E SUCCESSIVI. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RELAZIONE AMBIENTALE.                  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO POZZETTO FOGNATURA A SERVIZIO POLO SCOLASTICO VIA G. CARDUCCI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI MARZO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – 1° LOTTO FUNZIONALE”: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DELL’AREA SITA AD ACQUAPENDENTE LOCALITÀ PORTA SAN LEONARDO CENSITA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 55 PARTICELLA 1071. VERSAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO PRESSO TESORERIA REGIONALE CONTO CORRENTE BANCARIO N. 000400000292 INTESTATO A REGIONE LAZIO PRESSO UNICREDIT S.P.A. FILIALE 30151 IN VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI , N.7 – ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  COMPONENTI COMMISSIONE CENTRO STORICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE ACCONTO SU II° S.A.L.   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – 1° LOTTO FUNZIONALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO PRECEDENTEMENTE TRATTENUTA ALLA SOC. CERRINI IMMOBILIARE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA COSTITUENTE APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA  CUP: F45F13000120006       CIG: 5479643872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 34/2017 DEL 13/09/2017 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI, CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO BONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONTRATTUALE PER APPALTO LAVORI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 395 DEL 19/05/2018 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – 1° LOTTO FUNZIONALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 L.R. LAZIO N° 27 DEL 09/03/1990 DELIBERA G.C. N° 73 DEL 19/05/2018 LIQUIDAZIONE PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DI MARIA S.S. TREVINANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO ACQUISTO MARCA DA BOLLO E PAGAMENTO DIRITTI PER ISTRUZIONE PRATICA ED ISTRUZIONE PROGETTI PRATICA VARIANTE GENIO CIVILE  CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DI CANTIERE E COLLAUDO, CONSULENZA E SUPPORTO AL R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DI INGRESSO E CANCELLO PEDONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA AD APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO - UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO - PER IMMOBILE NON DICHIARATO AL CATATSO EDILIZIO URBANO (ATTO N. VT011534/2016) SITO IN LOC. CUPELLARA E CENSITO AL N.C.T. AL FG. 71 PART. 521 E AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 1469 SUB. 1 (SERBATOIO ACQUA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZION DI TORRE ALFINA.   LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRUSST – “PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI” PROGETTO DI BIKE SHARING LIQUIDAZIONE ACQUISTO BICICLETTE CON PEDALATA ASSISTITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160104-1420182 COMUNE DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160107-1420180 COMUNE DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALI TRAMEZZATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 846 DEL 20/09/2016 DI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 30/12/2017 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI AD USO PUBBLICO - IDEA2 DI STOLZI GASPERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER POSA IN OPERA INSEGNA DI ESERCIZIO E PELLICOLA ADESIVA SULLA VETRINA DEL BANCO DI BRESCIA SITO IN VIA DEL RIVO N° 34 (FG. 54 PART. 560).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO BONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO – MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AREE VERDI E PREVENZIONE ATTI VANDALICI  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRUSST – “PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI” PROGETTO DI BIKE SHARING AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI TORRE GIULIA DE JACOPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO BOARIO” SITO IN VIA G. CARDUCCI LOC. CAMPO BOARIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE FOGNATURA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA, LOC. PALOMBARA – QUATTRO STRADE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO IDRICO USO POTABILE IN LOC. DONNA PAOLA – FRAZ. TREVINANO.  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE DEPOSITO PRATICA GENIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE E CAMPO BOARIO  CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR ANNO 2018 IN PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, RELATIVA A GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI - CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO – GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA – MAGGIO - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR C3520I ANNO 2018 - CIG Z391F7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE LIQUIDAZIONE SOMMA SIG.RI CAMILLI PIERO ED EREDI CAMILLI SILVIO PER CONCESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – 1° LOTTO FUNZIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE II° E III° ACCONTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI GARA  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AREE VERDI E PREVENZIONE ATTI VANDALICI  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO II° S.A.L.   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA PER CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE.  CIG:                                                                                                    CUP:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA C.I.L.A. "TARDIVA" PER OPERE INTERNE AD UN'ABITAZIONE SITA IN VIA GROTTE D'AMBROGIO N° 21 E CENSITA AL N.C.E.U. AL FG. 55 PART. 460 SUB., PART. 1063 E PART. 460 SUB. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO FRAZIONE TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETI PORTA E PROTEZIONE CILINDRICA CAMPO SPORTIVO TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160107-1420180 COMUNE DI ACQUAPENDENTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO APPROVAZIONE AUDIT ENERGETICO, RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER AREA TECNICA E APPALTI ANNO 2018 - CIG Z4422FA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL I° S.A.L. ED ALLO STATO FINALE   CUP: F45F1000025006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARKFOLIO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 - PARKEON SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPLEMENTAZIONE SUAP. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I° LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA MEDIA "G. FABRIZIO" P.ZZA S. MARIA MADDALENA N° 2 AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO GARA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 200 BLOCCHI DI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO C.D.S. - STUDIO GRAPHIC FG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER PARERE DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA UFFICIO TECNICO REGIONALE ART. 89 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE O.U.P. - AMPLIAMENTO PIP CAMPOMORINO II° INTERVENTO APPROVAZIONE RETTIFICA RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA CUP: F45F1000025006      CIG: 39281224D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. FILIPPO MARCACCI PER PROCEDIMENTI PENALI IN MATERIA DI AUTOTUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE CANON IR C3520I ANNO 2018 PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 CIG Z391F7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HS AMIATA S.R.L: PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR  C3520I PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 AL R.U.P. E AI SUOI COLLABORATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 2.000 BOLLETTINI C.C.P. - POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS. 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS. N. 163/2006 E ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA - LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TREVINANO - LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA S. MARIA MADDALENA N° 2 LIQUIDAZIONE FONDO ART. 93 D.LGS. 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO LUGLIO 2018 – AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RETI PORTA E PROTEZIONE CILINDRICA CAMPO SPORTIVO TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL “PROGRAMMA INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA A) OCDPC N. 344/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE IV° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TEST PER LA VALUTAZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI ARMATURE STRADALI A LED. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. RELAMPING E FOTOVOLTAICO CIG: 727657754C     FOTOVOLTAICO E POMPA DI CALORE CIG: 7276720B4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE  DI UN IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE, UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN INTERVENTO DI RELAMPING. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I S.A.L. SUL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO KYOTO. IMPIANTO A POMPA DI CALORE CIG: 7276720B4C CUP: F41G17000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE  DI UN IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE, UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN INTERVENTO DI RELAMPING. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I S.A.L. SUL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO KYOTO. IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING CIG:727657754C   CUP:F41G17000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONTRATTUALE PER APPALTO LAVORI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 28 MAGGIO 2018 – OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA E. BERLINGUER N° 2 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 73 PART. 224.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2018. CIG Z4824F9EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160107-1420180 COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160104-1420182 COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SEDE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONTRATTUALE PER APPALTO LAVORI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 01/11/2018 – 15/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO SOFTWARE GESTIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.  - CIG  ZC7261F043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARIA DI FESTA PER RICAMI GILET DIVISE PER LA BANDA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE TENNIS CLUB ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCHEOACQUAPENDENTE PER ATTIVITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TE.BO PER SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO BONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO E VERIFICA SALVATAGGIO DATI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE POMPA PER IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE D. D. VITALI, INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO E RIFACIMENTO COPERTURA INGRESSO PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA DOTAZIONE INVERNALE 2018 P.L. - A.T.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER TRASPORTO E PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA LAMPADE DI RICAMBIO PER IL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z7826633CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTERVENTI PER MANUTENZIONE GUASTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z502662614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2018 MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE. CODICE CIG Z2C26631F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2018 MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE. CODICE CIG Z2C26631F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLO DI SERVIZIO P.L. RENAULT CLIO - AUTOFFICINA ROCCHI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER IL  BOSCO DEL SASSETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO FRAZ. TORRE ALFINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. IMPEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PREVENZIONE DANNI DA LUPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE PER ADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  - CIG  Z6E266D8C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I° LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI A PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - 2018-2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE CANON IR C3520I ANNO 2018 PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 CIG Z391F7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ, DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI PARKEON OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - PARKEON SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONI FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA PARTE MUSEI CIVICI ACQUAPENDENTE PER IL PROGETTO EX L.R. 26/2009 “SIMULABO 4.0 – TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE, COMPLETAMENTO ED APPROFONDIMENTO INDAGINI ARCHEOLOGICHE   CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTITO INTERSISTEMICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA LUG. – DIC.. 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LAMPADE A NEON PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "ACQUAPENDENTE ONLUS"-ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. IMPEGNO DI SPESA E PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO, FORNITURA PORTE BOX E FORNITURA TELECOMANDI CANCELLO INGRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA E CANONE CONVENZIONE FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORI ANNO 2018 - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE QUARTO TRIMESTRE 2018 PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ. CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI LUGLIO-DICEMBRE 2018 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2018 - COOP. SOC. "LUIGI CARLI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SETT. – DIC. 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO 4 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER ATTIVITÀ CULTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO 2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER ACQUISTO N. 60 COPIE PUBBLICAZIONE “ACQUAPENDENTE. GUIDA ALLA SCOPERTA” PER ATTIVITÀ LABORATORIALI CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICERCHE STORICHE E RILIEVI  SUL GIARDINO E MAUSOLEO DEI CAHEN D’ANVERS A TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE VARIE PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE PER L'UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE OTTOBRE – DICEMBRE 2018. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMPIANTI SPORTIVI, BAGNI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI CON ASSISTENZA AI SERVIZI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA MARZO, APRILE E MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ANALISI ACQUA FONTANELLA VIA CANTORRIVO ANGOLO VIA C. BATTISTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA AREA INTERNA COMUNE DI TUSCANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI – DITTA GIERRE SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORI ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO” RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D’ASTA. CIG: 645653660E CUP: F43D15000920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA- TANTUM CENTRO SOCIALE ANZIANI. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CROCE ROSSA. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLO DI SERVIZIO P.L. RENAULT CLIO - AUTOFFICINA ROCCHI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  Z9026A01FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA PER LA TAMPONATURA DI UNA RIMESSA AGRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH MOD.MP 5002 ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2019 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RICERCHE STORICHE E RILIEVI  SUL GIARDINO E MAUSOLEO DEI CAHEN D’ANVERS A TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2018 - SOC. COOP. "LUIGI CARLI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO BIENNIO 2019 - 2020. SOC. COOP. SOCIALE "LUIGI CARLI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTERIORE MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE 2018. CODICE CIG. Z0824C30AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO STATO CIVILE, TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - CIG ZEB26BB45B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT COMPRENDENTE 04 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP LASERJET M452 DN - CIG  ZC826BBD8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GIORNATA DIVULGATIVA OLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTO PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO CIVILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON  LQ-2090 E TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE BROTHER DCP- L5500N - CIG  Z1D25E9C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCOMETRI GENNAIO 2019 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PREMIO ASSICURATIVO PER TRASPORTO DEL CROCIFISSO LIGNEO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI ACQUAPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA 2018 MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE. CODICE CIG Z2C26631F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER EVENTI PRIMAVERILI 2018 AL MUSEO DEL FIORE. CIG Z1724C4465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019. CIG N. ZF926613E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTI DITTA ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D' ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG ZC22705093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  Z9026A01FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - CIG  Z4F2715D9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE PARCOMETRI PARKEON ED IMPEGNO SPESA - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVA “IL RESTAURO DELLA STATUA DI S. ANTONIO ABATE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO URBANO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO VISITE TORRE JULIA DE JACOPO SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE IMMAGINI 2017-18 E DIRITTI PER SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z0324FCDDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2018. C.I.G. ZD924FC8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO STATO CIVILE, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - CIG  ZEB26BB45B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI COMUNALI - FLOWBIRD ITALIA SRL E DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA INCARICO ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. ILARIA BAFFO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA INCARICO ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. ILARIA BAFFO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ELCE PER UTILIZZO E NOLEGGIO ATTREZZATURE IMMOBILE ALBERGO LA RIPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE PERIODO 13.9.2018-31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - CIG  Z4F2715D9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE 2019. CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUBDELEGA PER LA SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI - PIANO CASA L.R. 21/2009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2077.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3716.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ANTICIPO RETE DI IMPRESE PORTA FRANCIGENA - PRESTAZIONI SKYLAB STUDIOS SRL 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI COMUNALI - FLOWBIRD ITALIA SRL / DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ANNO 2019 - CIG  ZBC276DA94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E REGISTRI DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI E RIPARAZIONI DI 4 RACCOGLITORI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG  Z472768328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA P.L. - NUOVA ETRURIA GOMME SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ELESOFT PER UFFICIO ELETTORALE PER SERVIZIO DI PRELIEVO ONLINE DEI MODELLI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - CIG  ZCF2768484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER INCENTIVO SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA. CIG Z742518140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI REGIONE LAZIO DENOMINATO “LAZIO YOUTH CARD”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI TEATRO BONI PERIODO 14/03/2019 - 14/03/2020 - COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI - CIG  Z722771FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN COMPUTER AREA NATURALISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>925.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2019 DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CENTRALIZZAZIONE DATI PARCOMETRI PARKEON ANNO 2019 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE PARCOMETRI PARKEON - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DR. MARCELLO ROVAI PRESENTAZIONE DOMANDA PSR MISURA 7.6.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DR.MARCELLO ROVAI PRESENTAZIONE DOMANDA PSR MISURA 7.5.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO KIT COMPRENDENTE 04 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP LASERJET M452 DN - CIG ZC826BBD8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMANENZA AUTORIZZAZIONE N. 9/2011 PER POSTEGGIO N. 55 - MERCATO DEL VENERDI’ – PELOSI IVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA AUTORIZZAZIONE N.3/2015 PER POSTEGGIO N. 43 - MERCATO DEL VENERDI’ – LASKER LITON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2018 - DICOTEC SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI ACCESSO INTERENET TIM ADSL 20 BMG 40 K C/O CENTRO ANZIANI PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2021 - CIG  ZE0279D548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA POSA IN OPERA INVERTER CASALE SAMBUCHETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA PER ACQUISTO MICROSOFT OFFICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA SCALACCI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA HALLEY 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER AZIONE “LEGGERE, UN PIACERE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER AZIONE “SI.BI.LA.BO. FESTIVAL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER. RENDICONTO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI 01.04/31.12.2019 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PRONTUARIO ED APPLICAZIONE SANZIONI C.D.S. - EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ANNO 2019 - CIG  ZBC276DA94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE PERIODO 1.1.2019-31.12.2019 E LIQUIDAZIONE GEN. - FEB. 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA 44A ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 60 COPIE PUBBLICAZIONE “ACQUAPENDENTE. GUIDA ALLA SCOPERTA” PER ATTIVITÀ LABORATORIALI CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI-RONCHINI-PAGGETTI PER CONTROVERSIA RETTA IN RSA. - CIG.Z3D27C7FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE BOSCO DEL SASSETO PRIMAVERA 2019 SU PERIODICI A STAMPA GRUPPO REPUBBLICA. CIG ZB227C92AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL GIORNO 26/05/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 55° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE CONSULTAZIONI AL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA DATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D' ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG ZC22705093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CONFERIMENTO INCARICO AVV. FEDERICO BAILO CONTENZIOSO ATER -CIG Z8D27E662E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONORARI TECNICI AVV. MARCELLO CONDEMI - ANNO 2019 CIG Z0127EB90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO 2019 DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE HP LASERJET M452 DN - GRUPPO DI CONTINUITÀ APC 550 VA ED AUMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA PEC: COMUNEACQUAPENDENTE@LEGALMAIL.IT - CIG  ZDB27F714D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI SEI AGENTE DI P.L. CAT. C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ ANDREA ALESSI, PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PER INCENTIVO SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA. CIG Z742518140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER VISITE E FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO I° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE IV TRIMESTRE 2018 PER SERVIZI  PER LE VISITE E LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRIMI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER IL  BOSCO DEL SASSETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIVI PER I PANNELLI DEL BOSCO DEL SASSETO. CIG Z3E278602E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE AGENTE DI P.L. A T.D. - BRUMAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA PER ACQUISTO LIBRI E FILM BIBLIOTECA COMUNALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 53 FILA 3^ N. 8 DA PARTE DEL SIG. SARACHINO ANDREA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. SAPRONETTI LINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA P.L. - LA NUOVA ETRURIA GOMME SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PRATICA RICONSEGNA TARGHE AUTOBUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MITSUBISHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQ. ACQUISTO PNEUMATICI PANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ANALISI POLLINE E MIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CALDAIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE TRINCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1901.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. LAB4 PER UTILIZZO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ATTIVITÀ PROCEDURALI DELL'ENTE SALDO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  STUDIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER ASSISTENZA LEGALE CONTROVERSIA RETTA IN RSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE RICOH MOD.MP 5002 - 2° TRIMESTRE 2019 - CIG Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PRONTUARIO C.D.S. - EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AUTOAMBULANZA FIERA DEI CAMPANELLI 2019 - CONFRATERNITA MISERICORDIA BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DOTAZIONE INVERNALE AGENTE A T.D. - BRUMAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 10 CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ONORARI LEGALI PER CAUSA TAR LAZIO COMMISSARIO REGIONALE AD ACTA  N. 93/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E REGISTRI DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI E RIPARAZIONI DI 4 RACCOGLITORI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG  Z472768328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI AMBIENTE, URBANISTICA, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA ACQUISTO GASOLIO DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2161.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALI PER ATTIVITÀ CULTURALE “PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER GESTIONE IMMOBILI TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019  SECONDO BIMESTRE 2019. CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2019 DITTA JOB SOLUTION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE - DITTA HS AMIATA SRL - CIG  Z852865A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE SECONDO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI DI SUPPORTO MOBILE PER LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO MUSEO DEL FIORE. CIG Z1E2842461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2019. CODICE CIG Z4E28E1BC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES - CIG  Z5024DF184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO MANUTENZIONE PARCOMETRI BIENNIO 2017-2018 - DITECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO - STUDIO LEGALE FILIPPO MARCACCI  - CIG Z742877BFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA NEI CONFRONTI DELLA SOC. FINWORLD S.P.A.- AVVOCATO FEDERICO BAILO - CIGZ0B2877C1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI NCC - AVVOCATO MARIO ORSINI -CIG Z002877C16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA (PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMNISTRAZIONI) PER N. 2 POSTI VACANTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - DI CUI UNO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ED UNO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% - APPROVAZIONE AVVISI E MODELLI DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MICHELE DAMIANI  PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA TAR LAZIO COMMISSARIO REG.LE AD ACTA N. 93/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N. 10 CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 3 BANNER PER MOSTRA “SINDROME DI STENDHAL” DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER PANNELLI E LOCANDINE PER MOSTRA “ACQUAPENDENTE PER L’ACQUAPENDENTE”, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER BIBLIOVAN 1, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE 2018 - ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE ARL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE - DITTA  HS AMIATA SRL - CIG  Z852865A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE HP LASERJET M452 DN - GRUPPO DI CONTINUITÀ APC 550 VA ED AUMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA PEC: COMUNEACQUAPENDENTE@LEGALMAIL.IT - CIG  ZDB27F714D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA MINUTA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SINERGIE: IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE CASELLE PEC UFFICI  STATO CIVILE- DEMOGRAFICO- POLIZIA LOCALE- SUAP- SPRAR- TECNICO E CANONE SPAZIO WEB UFFICIO TECNICO- CIG  ZAA28A2F0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO FILIPPO MARCACCI PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO R.G. N. 1716/2018. CIG Z742877BFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER TRANSAZIONE COMUNE DI ONANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FEDERICO BAILO PER ASSISTENA LEGALE VERTENZA SOC. FINWORD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA REVISIONE PUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DEL VOLUME “LE CRIPTE DEL SANTO SEPOLCRO DI ACQUAPENDENTE...” PROMOSSO DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL SANTO SEPOLCRO (C.I.S.SA.S.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ELESOFT PER UFFICIO ELETTORALE PER SERVIZIO DI PRELIEVO ONLINE DEI MODELLI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - CIG  ZCF2768484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PR INCARICO CAUSA COMUNE DI ONANO.CIG Z6F1544836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE RETE INFORMATICA ED ELETTRICA UFFICIO DI P.L. - HS AMIATA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE ACI-PRA ANNO 2019 - A.C.I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE BOSCO DEL SASSETO PRIMAVERA 2019 SU PERIODICI A STAMPA GRUPPO REPUBBLICA. CIG ZB227C92AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E PRIMA LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2019. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE BOSCO DEL SASSETO TARDA PRIMAVERA 2019 SU PERIODICI A STAMPA GRUPPO REPUBBLICA. CIG Z4D28E73B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB COMUNE DI ACQUAPENDENTE  E  PER SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO E  SPAZIO WEB INCLUSO GESTIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2019 - CIG  ZF128E2754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MODELLI SCHEDE DI FAMIGLIA PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG  ZD228EB7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE AGENTE DI P.L. A TEMPO DETERMINATO - ASSUNZIONE AGENTE DI P.L. A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI DEL MUSEO DEL FIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2019. C.I.G. Z1028EFE32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO PER RAGGIUNGIMENTO 2000 VISITATORI CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PARCELLA STUDIO LEGALE BAILO FEDERICO PER ASSISTENZA LEGALE CONTENZIOSO ATER - CIG Z8D27E662E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2019. CIG Z3B28F1A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IMMAGINI 2019 E DIRITTI PER SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z0324FCDDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DR. MARCELLO ROVAI PRESENTAZIONE DOMANDA PSR MISURA 4.3.1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MAHINDRA INIETTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA 2019 E LIQ.MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE ESTERNA  DEL PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 1/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 3 BANNER PER MOSTRA “SINDROME DI STENDHAL” DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EX DELIBERAZIONE G.C.  N. 102 DEL 29.06.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PERIODICA FIAT PANDA SERVIZIO P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE DI RICAMBIO PER IL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z7826633CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE GUASTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z502662614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO PERIODO MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2019 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI PARKEON 1° SEMESTRE 2019  - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019 TERZO BIMESTRE 2019. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES - CIG  Z5024DF184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A T.D. POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE LEGALI AVVOCATO LABATE GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA GRAFICA PANNELLI E MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA “ACQUAPENDENTE PER L’ACQUAPENDENTE”, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A T.D NELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE TERZO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI  - 3° TRIMESTRE 2019 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO GENNAIO-AGOSTO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AGENTE DI P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA AGENTE DI P.L. A T.D. - WESTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER N. 2 ASSUNZIONI NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFITTO ANTENNA CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA TORRE ALFINA - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MANIFESTAZIONE "L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE" - IMP.DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE - TUSCIA ECO RECUPERI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RASSEGNA CORI VOX IN CHORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO SEZ. LAVORO - STUDIO LEGALE FILIPPO MARCACCI  - CIG ZD7296518B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE BOSCO DEL SASSETO TARDA PRIMAVERA 2019 SU PERIODICI A STAMPA GRUPPO REPUBBLICA. CIG Z4D28E73B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E SECONDA LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO GIUGNO 2019. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL BOSCO DEL SASSETO GENNAIO - MAGGIO 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO II° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO 4000 INGRESSI FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NATURALFINA. CIG Z742518140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2019. CODICE CIG Z4E28E1BC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO PATENTE GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO BATTERIE PER ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO CAVA DEL BIANCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>479</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, INCREMENTO DOTAZIONE LIBRARIA PER AZIONE SINERGIE IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA PER AZIONE BIBLIOVAN 2, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALI PER ATTIVITÀ CULTURALE “RICORDI E IMMAGINI” A GROTTE DI CASTRO, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO VISURE ACI-PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE RETE INFORMATICA UFFICIO P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01/9/2019 -31/8/2022. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO “STORIE DI TERRA” DI GIANNI ABBATE A VALENTANO DA TEATRO NULL, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, INCREMENTO DOTAZIONE LIBRARIA PER AZIONE RACCONTAMI UNA STORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO DITTA SOCOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 DITTA JOB SOLUTION CIG Z3B29A08B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI II PERIODO ANNO 2019 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.52/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER COMUNICAZIONE TURISTICA E DIREZIONE ACQUAPENDENTE NOTIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERENZA SPETTACOLO “DELL’ARTE CONTAGIOSA”, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI-RONCHINI-PAGGETTI PER SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 757/2019 SENTENZA EREDI BECCAGLIA - CIG ZDB299D2C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI-RONCHINI-PAGGETTI PER SENTENZA PRESSO TRIBUNALE CIVILE RELATIVE A DIPENDENTE  L. 285  - CIG ZBF299D311.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO TELECOMANDI CANCELLO ELETTRICO AUTOFFICINA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. E LIQ. QUOTE 2019 FEDERPARCHI E EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO 2019 AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER USO LOCALI PER BIGLIETTERIA POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 DEL MUSEO DEL FIORE CON LA S.B.I. E L’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2019. CIG Z3B28F1A74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 PER IL MUSEO DEL FIORE E IL MUSEO DELLA CITTÀ PER IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE  E  COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE, MATRIMONIO, NASCITA E CITTADINANZA - CIG  ZAD29BF7CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE CASELLE PEC UFFICI STATO CIVILE- DEMOGRAFICO- POLIZIA LOCALE- SUAP- SPRAR- TECNICO E CANONE SPAZIO WEB UFFICIO TECNICO- CIG  ZAA28A2F0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE PERIODICA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA CARTA PARCOMETRI SIEMENS - DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z2B29C7FBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE  PERIODO 01/05/2019 - 30/09/2019  DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZA929C5C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL BOSCO DEL SASSETO GIUGNO 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE QUARTO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 473/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SECONDA  FASE DI ADDESTRAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE BROCHURE DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE HP LASERJET M402 UFFICIO DEMOGRAFICO - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE SINDACO - CIG  ZB629C5E9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, INCREMENTO DOTAZIONE LIBRARIA PER AZIONE SINERGIE IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019 QUARTO BIMESTRE 2019 (LUGLIO-AGOSTO). CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PER BIGLIETTERIA POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2019 MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE. CODICE CIG ZEF29F1C4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA PER AGENTE DI P.L. A T.D. - WESTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI PARKEON 3° TRIMESTRE 2019 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009. PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO "FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ. LE TRADIZIONI" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SEMINARIO E SPETTACOLO PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 WORKSTATION V.11 ANNO 2019 - 2020   - CIG  Z3E2A02B40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PARCELLA STUDIO LEGALE BURCHIELLI-RONCHINI- PAGGETTI PER ASSISTENZA LEGALE RECUPERO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO SETTEMBRE 2019-MARZO 2020 E IMPEGNO SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI SIEMENS - DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA LIQUIDAZIONE GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z2B29C7FBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALI PULIZIA BIGLIETTERIA DEL BOSCO DEL SASSETO. CIG Z4529F1C91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER RICORSI RUOLI IMU- TASI 2013 SOC. COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA VITERBO. CIG. Z1F2A14909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO AVANZATA DAL COMUNE DI ONANO  PER DIPENDENTE. CIG. ZC82A1497C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB COMUNE DI ACQUAPENDENTE E PER SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB INCLUSO GESTIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2019 - CIG ZF128E2754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA CIVILE SOC. ITVISION - MPS L. &amp; F. AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO - CIG ZB02A14BD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER EVOLUZIONE CATALOGO ON LINE, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MODELLI SCHEDE DI FAMIGLIA PER UFFIICO ANAGRAFE - CIG  ZD228EB7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUPPORTO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE PERIODO 01/05/2019 - 30/09/2019  DITTA HS AMIATA SRL - CIG  ZA929C5C17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE REP.52/2019 - CIG  Z962A1CB28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE HP LASERJET M402 UFFICIO DEMOGRAFICO - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE SINDACO - CIG  ZB629C5E9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUSEO DEL FIORE E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE. CODICE CIG ZEF29F1C4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCI PER  PROGETTO SERVIZIO CIVILE “ACQUAPENDENTE INCLUSIVA” 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI - 4° TRIMESTRE 2019 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA VEICOLO DI SERVIZIO RENAULT CLIO P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI III PERIODO 2019 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E TERZA LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2019. CIG N. ZF926613E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALI PER ATTIVITÀ CULTURALE “IERI E OGGI. SGUARDI A CONFRONTO SU SAN LORENZO NUOVO”, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009. PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TESTI E IMMAGINI PER VOLUME E MOSTRA "FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ. LE TRADIZIONI" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSI RUOLI IMU-TASI 2013 SOC. COSTRUZIONI IMMOBILIARI CIG Z1F2A14909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO AVANZATA DAL COMUNE DI ONANO PER DIPENDENTE -  CIG ZC82A1497C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE SOC. ITVISION - MPS L. &amp; F. AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO -  CIG ZB02A14BD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO III° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO III° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STAMPA BIGLIETTI INGRESSI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z4A2A5AF6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA PANNELLI INGRESSI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z362A5B1DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA N. 10 ROTOLI CARTA PARCOMETRI PERKEON - PROMO. TEC RAPPRESENTANZE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG Z7E2A5C933.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 26/2009. PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AZIONE "BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO DIGITALE" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE PER PREPARAZIONE CAMPIONI BOTANICI. CIG Z4B2A5C833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO E DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO IDETERMINATO E PARZIALE AL 50% - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE PERIODICA RENAULT CLIO P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE REP.52/2019 - CIG  Z962A1CB28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. LIQUIDAZIONE SPESA PER AZIONE BIBLIOVAN 2, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.60/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE “RDO” (RICHIESTA D’OFFERTA) CONSIP/MEPA. CIG: 798057205B. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (ART. 32 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PROF.AVV. MARCELLO CONDEMI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE  PER OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR LAZIO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CONTRATTI DERIVATI SU BOC -  CIG Z0127EB90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019 QUINTO BIMESTRE 2019 (SETTEMBRE-OTTOBRE). CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ, DOTT. ANDREA ALESSI, PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA MINUTA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SINERGIE: IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, LABORATORI AZIONE RACCONTAMI UNA STORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI PRESELEZIONE PER N. 2 CONCORSI PUBBLICI EX DETERMINAZIONE N. 619/2019 - TEMPI MODERNI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ “IL LIBRO DI NATALE”, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, INCREMENTO DOTAZIONE LIBRARIA PER AZIONE RACCONTAMI UNA STORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 WORKSTATION V.11 ANNO 2019 - 2020 - CIG  Z3E2A02B40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE  E  COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE, MATRIMONIO, NASCITA E CITTADINANZA - CIG  ZAD29BF7CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA, INCREMENTO DOTAZIONE LIBRARIA PER AZIONE SINERGIE IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DISCHI ESTERNI PER SALVATAGGIO DATI RETE INFORMATICA P.L. - HS AMIATA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA VICILE TRIBUNALE DI VITERBO SEZ. LAVORO -  CIG ZD7296518B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CARTER MITSUBISHI DITTA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA NORTON ANTIVIRUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA E LIQ. REALIZZAZIONE LOGO E CARTOGRAFIE ECOMUSEO “ALTA TUSCIA DEL PAGLIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO MESI TRE AGENTE DI P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI INUMAZIONI E TUMULAZIONI - CIG  Z6B2AAA04B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE AZIONE FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. TRADIZIONI…… PER IL PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE COORDINAMENTO PER IL PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCUNABULA. MISCELLANEA DI STUDI …. PER IL PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE P. L. - WESTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA DOTAZIONE INVERNALE CALZATURE P.L. - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, GIUGNO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI  PER SINERGIE. IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TERZA E QUARTA  FASE DI ADDESTRAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA AREA INTERNA COMUNE DI TUSCANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA BIGLIETTI INGRESSI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z4A2A5AF6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23 OTTOBRE 2009 N. 26. RENDICONTO  SPESE PROGETTO “OPEN SPACE OPEN MIND. NUOVE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA E DI PROMOZIONE DEL LIBRO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA ACQUISTO GASOLIO NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFFICINA PIAZZAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>223.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA ADEGUAMENTO PC CON SO WINDOWS 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1329.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019  INCARICO ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. ILARIA BAFFO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SOCIO-AMBIENTALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E GESTIONE PERFORMANCE E ATTIVITÀ PROCEDURALI DELL'ENTE ANNO 2019.CIG: ZB62B084DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AZIONI PROGETTO MUSEO DEL FIORE PIANO 2019 – L.R. 42/1997. CODICE CIG Z9D2B0EAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ CULTURALI E MOSTRE 2019 AL MUSEO DEL FIORE. CIG Z542A5C7AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG Z7E2A5C933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PROMOZIONE BOSCO DEL SASSETO 2019 SU PERIODICI A STAMPA GRUPPO REPUBBLICA. CIG ZDD2B09F0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER CORSO MAJORETTES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZD92AFF74D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AZIONI PROGETTO MUSEO DELLA CITTÀ PIANO 2019 – L.R. 42/1997. CODICE CIG Z3429C4C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG ZB12B1865B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI E PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO IV° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI MUSEO DELLA CITTÀ. CIG ZC42B04EC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRI INUMAZIONE E TUMULAZIONI - CIG  Z6B2AAA04B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PREMI CONCORSO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEPLIANT-BROCHURE PROGETTO MUSEO DEL FIORE PIANO 2019 – L.R. 42/1997. CODICE CIG Z9D2B0EAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI COLLEZIONE E FORMAZIONE PROGETTO MUSEO DEL FIORE PIANO 2019 – L.R. 42/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIRETTORE MUSEO DELLA CITTÀ, ANDREA ALESSI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI E AUDIOVISIVI E CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE PIANO 2019 – L.R. 42/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER RIPARAZIONE PNEUMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAMPA PANNELLI DITTA GESCOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>418.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. SPESA EVENTO TRA LUCI E STELLE - ESTATE DELLE MERAVIGLIE DELLA REGIONE LAZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SENTIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4014.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE OASI ASTRONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9831</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AZIONI PROGETTO MUSEO DELLA CITTÀ PIANO 2019 – L.R. 42/1997. CODICE CIG Z3429C4C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE, HARDWARE E SOFTWARE E RETE INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BANDI DI MOBILITÀ ESTERNA N. 2 POSTI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CUI N. 1 A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% E INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO SPESA DETERMINE NUMERI 251 E 252 DEL 8.05.2013, GESTIONE E DIREZIONE MUSEO DELLA CITTÀ PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI SCUOLABUS  DS926XY EG869VJ DITTA CEAR RIF CIG Z2322BA7FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E REGOLARIZZAZIONE PIANO SOFFITTA, BALCONI E PORTICI ABITAZIONE SITA IN VIA V. BACHELET N. 50 E CENSITA AL N.C.E.U. AL FG. 73 PART. 243 SUB. 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADDESTRAMENTO SOFTWARE GESTIONI SERVIZI CIMITERIALI DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.  - CIG  ZC7261F043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BOX AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA CANTORRIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GENNAIO – GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I° LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE CITTÀ SLOW 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIÙ BELLI D' ITALIA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIASP AFFILIAZIONI E ASSICURAZIONI MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE UFFICIO SPORT E TURISMO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR C3520I ANNO 2019 PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG Z39IF7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRUSST – “PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI” PROGETTO DI BIKE SHARING LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE CAMPO SPORTIVO TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PRO LOCO TREVINANO SOSTEGNO MANIFESTAZIONE NAZIONALE TURISTICO SPORTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>"L.R. 38/99 TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI. TUTELA E RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI ANTICHE: PIAZZA G. FABRIZIO, VIA CANTORRIVO" APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE OCCORSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE E CAMPO BOARIO  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR SALDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ACQUAPENDENTE COLLABORAZIONE EVENTO FRANCIGENA ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER RELAZIONE GEOLOGICA AL FINE DEL RILASCIO DEL PARERE GEOMORFOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 89 DPR 380/2001 PER VARIANTE PRG AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI AL I° ED AL II° S.A.L.  CIG:7180069C5E                                                                                        CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE ONORARI PERIZIA SUPPLETIVA E DIREZIONE LAVORI AL II° S.A.L.  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN LOC. PREDIO SAN GIOVANNI BATTISTA N° 70 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 84 PART. 145 SUB. 2-3-4-5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  CIG 71783956F2                                                                                           CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" LIQUIDAZIONE PREMIO PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA CANTORRIVO ALL'INTERNO DEL "GIARDINO DELLE ROSE" E COINTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 54 PART. 250. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI – DITTA GIERRE SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO COPERTURA INGRESSO PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE CAMPO SPORTIVO TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. E CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE A SALDO IV° S.A.L.   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SPOSTAMENTO TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160104-1420182 COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UNICOOP TIRRENO SCARPINATA A MONTE RUFENO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160107-1420180 COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PULIZIA VEGETAZIONALE AREA INTERESSATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO WATER WAY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PODISTICA DELLA LIBERAZIONE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANAC CONTRIBUTO GARE D'APPALTO II QUADRIMESTRE 2017 (MAGGIO-AGOSTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANAC CONTRIBUTO GARE D'APPALTO III QUADRIMESTRE 2018 (SETTEMBRE-DICEMBRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANAC CONTRIBUTO GARE D'APPALTO II° QUADRIMESTRE 2018 (MAGGIO-AGOSTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GENNAIO – FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GREGORIO PUCCIO ALLESTIMENTO SERVER PER EVENTO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE PER SOVRAPPREZZO PER CERCHIATURE IN ACCIAIO ARCHI E PER FORNITURA E POSA IN OPERA SAGOME METALLICHE E OPERE ACCESSORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 145/2018 ART. 1 - COMMI 107 - 112 MESSA IN SICUREZZA VIA CESARE BATTISTI E VIA CAMPO BOARIO AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE AZ. AGR. "GLIA ALBERELLI" DI ALBERELLI MAICO S.S. PER RICOSTRUZIONE ANNESSO AGRICOLO ED INTERVENTI ACCESSORI LOC. PREDIO DONNA IPPOLITA N° 25/A  - FRAZ. TREVINANO DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE D’INGRESSO ALLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI - CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI E FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI E FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE – PERIODO GENNAIO – MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE MANIFESTAZIONE PUGNALONI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO INTERVENTO DI PULIZIA VEGETAZIONALE AREA INTERESSATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDA ARIA DI FESTA PER ATTIVITÀ GRUPPO MAJORETTES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETÀ E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SIT COMUNALE E CDU ON-LINE DITTA GENEGIS GI SRL (MILANO)  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE DEL CIMITERO E VIA CASSIA”  C.I.G.: 786564251D                                                                           C.U.P.: F43B19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIA G. MARCONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE PORTALE WEBGIS COMUNE ACQUAPENDENTE ANNO 2019 E PERSONALIZZAZIONE CDU INCARICO ALLA DITTA GENEGIS GI SRL DI MILANO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 145/2018 ART. 1 - COMMI 107 - 112 MESSA IN SICUREZZA VIA CESARE BATTISTI E VIA CAMPO BOARIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  C.I.G.: 7865645796                                                                                  C.U.P.: F47H19000690001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE URBANE E PERIURBANE APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA   CUP: G17H0300013001                                                                                         CIG: 318223710C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ACQUISTO LAMPADE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI - CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO APRILE – MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI SOTTO SCIALBO ESEGUITE DA RESTAURATORE  CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR C3520I ANNO 2019 PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG Z39IF7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO - APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE MARZO – APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 TRINCIA ARGINI PER SFALCIO ERBE CIGLI STRADALI E MANUTENZIONE AREE VERDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "SPORTELLO POLITICHE ATTIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA S.U.A.P. - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160104-1420182 COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGVO 50/2016 E SS.MM.II., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” INTERVENTO LI-ES2-20160107-1420180 COMUNE DI ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGVO 50/2016 E SS.MM.II., EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ALLUVIONALI 11-12-13 NOVEMBRE 2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE AMMESSI A CONTRIBUTO PER LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA DESTINARE AI PRIVATI ED ALLE IMPRESE PRIVATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI – II° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA VENTURINI" SITA IN VIA G.B. CASTI SNC LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA A) OCDPC N. 344/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOLOGICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI - LOC. CAMPO BOARIO. RILASCIO PARERE PREVENTIVO LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) LIQUIDAZIONE LND SRVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE  CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI DIREZIONE LAVORI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO  CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V° S.A.L.   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI EX ART. 93 D.LGS 163/2006  CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER TRASPORTO E PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO 29 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STATUA MARMOREA RAFFIGURANTE GIROLAMO FABRIZIO SITA IN P.ZZA G. FABRIZIO  AD ACQUAPENDENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO, PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO V° S.A.L.   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ARIA DI FESTA ATTIVITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPPE SPORTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG:  79128545B0                                                                                    CUP: F46J17000230002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COLLAUDO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI LAVORI   CIG: 6414235A29                                                                                      CUP: F47B15000300006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI FESTA DEI PUGNALONI 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ISTITUZIONE CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CONTROSTAMPA SRL DI ACQUAPENDENTE, PER ACQUISTO CARTELLINE VARIE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN BASE A QUANTO STABILITO DALL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.  CIG:  79128545B0                                                                                    CUP: F46J17000230002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STATUA MARMOREA RAFFIGURANTE GIROLAMO FABRIZIO SITA IN P.ZZA G. FABRIZIO  AD ACQUAPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL RESTAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA TRATTO LICEO  L. DA VINCI – PARCHEGGIO CAMPO BOARIO. LAVORI DI ALLACCIO RETE FOGNARIA ZONA POGGIO FICO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE CAMPO BOARIO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 145/2018 ART. 1 - COMMI 107 - 112 MESSA IN SICUREZZA VIA CESARE BATTISTI E VIA CAMPO BOARIO LIQUIDAZIONE LAVORI  C.I.G.: 7865645796                                                                                  C.U.P.: F47H19000690001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, VALIDAZIONE E COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE E CAMPO BOARIO  CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR ACCONTO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE TENNIS CLUB ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTIMO ANTICIPO RETE DI IMPRESE PORTA FRANCIGENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PIANTE, FIORI, AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 TRINCIA ARGINI PER SFALCIO ERBE CIGLI STRADALI E MANUTENZIONE AREE VERDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CARTOLINE PROMO ULTRAMARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SCARPINATA A MONTE RUFENO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. LIQUIDAZIONE DIRITTI PER NUOVO ALLACCIO IDRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STATUA MARMOREA RAFFIGURANTE GIROLAMO FABRIZIO SITA IN P.ZZA G. FABRIZIO  AD ACQUAPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL RESTAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE D’INGRESSO ALLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA  C.I.G.: 7865634E80                                                                            C.U.P.: F43B19000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PIANTE, FIORI, AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ALBERO DI LECCIO E FIORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES FESTIVAL - FESTIVAL BLUES 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVI E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AL I° S.A.L.  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE OPERE IMPREVISTE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CERAMICHE ARTISTICHE PER EVENTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO MINIPODISTICA 25 APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRUSST – “PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI” PROGETTO DI BIKE SHARING LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI TORRE GIULIA DE JACOPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE LUGLIO – DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE SPESE FINANZIAMENTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO “RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADA” APPROVATO DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE G04816 DEL 9/5/2016. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE LAZIO N. G07999 DEL 7/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019 E LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIA G. MARCONI”  C.I.G.: 7865646869                                                                                  C.U.P.: F47H19000700001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE DEL CIMITERO E VIA CASSIA”  C.I.G.: 786564251D                                                                           C.U.P.: F43B19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA.  C.I.G.: ZF81C8230F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E PICCOLI SPOSTAMENTI DELLE FINESTRE NEL FABBRICATO SITO IN VIA CARAVAGGIO N° 5-7 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 634 SUB. 2 E 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO MINIPODISTICA 25 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. LAZIO 2014/2020 MISURA 4 INTERVENTO 4.31.1 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ RURALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ACQUAPENDENTE MUSIC FEST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO POLIVALENTE  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 11/09/2019- MATERIALE ELETTORALE CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG:  79120985D1                                                                                      CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANATORIA EDILIZIA PER DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA, PICCOLI SPOSTAMENTI DELLE FINESTRE ED OPERE ESTERNE NEL FABBRICATO SITO IN VIA ORIOLO N° 4 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 55 PART. 213 SUB. 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA SIG.RI CAMILLI PIERO ED EREDI CAMILLI SILVIO PER CONCESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO ACQUAPENDENTE INIZIATIVE ESTATE AQUESIANA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ACQUAPENDENTE ORGANIZZAZIONE EVENTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA MEDIA "G. FABRIZIO" P.ZZA S. MARIA MADDALENA N° 2 RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE 1197 DEL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DEL PREZZO AI SENSI ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 E SS.M.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA MEDIA "G. FABRIZIO" P.ZZA S. MARIA MADDALENA N° 2 APPROVAZIONE ELABORATI DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA A) OCDPC N. 344/2016. LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA VENTURINI" SITA IN VIA G.B. CASTI SNC LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N.749 DEL 15/07/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAPANO DEMOLITORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ASD SS TORRESE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 ART. 30 – COMMA 2 LETTERA B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 MONOBLOCCO COIBENTATO CON BAGNO, MISURE 5,05X2,41X2,39 PER L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA WIFI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA - CIG  Z6629F9C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI N. 1 MONOBLOCCO COIBENTATO CON BAGNO, MISURE 5,05X2,41X2,39 HDA BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR) ALLA NOSTRA ISOLA ECOLOGICA SITA IN LOC. CUFONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE MP 2000 AFICIO IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE PER UTILIZZO MOTOGRADER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_19 DEL 03/10/2019 E N° FATTPA 20_19 DEL 30/09/2019 - MATERIALE CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - URBAN VISION PROJECT 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 27/03/2019  - MATERIALE CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO  COMUNE DI ONANO  PER ESPROPRIO BECCAGLIA CIG. Z9C2A1D2A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE MOD. SCHINDLER N° 20058894, INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SANT’AGOSTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE COMPARATIVO E RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA   CIG: 6779056DF8                                                                                   CUP: F47B16000210002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BAMA FORNITURA CERAMICHE ARTISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA C.I.L.A. "TARDIVA" PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD UN'ABITAZIONE CON ANNESSO GARAGE SITI IN VIA CASSIA N° 79 E CENSITI AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 78 SUB. 6-9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 V5 DEL 15/10/2019 E N° 132 V5 DEL 15/10/2019- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE COMPUTI METRICI, CONTABILITÀ LAVORI E CAPITOLATI.  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 ART. 30 – COMMA 2 LETTERA B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CAMPO BOARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO PER ACQUISTO LOCALE USO CANTINA SITO IN ACQUAPENDENTE VIA ROMA N.118 DI PROPRIETÀ DEI SIGNORI FABBRI ONORIO, FABBRI CATERINA, FABBRI DAMIANO, E FABBRI FABIO MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER TRASPORTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO ECOLGEST DI CREMONA, RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I° LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRAPANO DEMOLITORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE A SALDO CIG: 7206836534              CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFINITURA EXTRACONTRATTO MIGLIORATIVI  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 2° STRALCIO ESECUTIVO”. AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 - COMMA 2 LETT. B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI. AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA PROTEZIONI AREA EX CARRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI AL III° S.A.L. E RILIEVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 2° STRALCIO ESECUTIVO”. APPROVAZIONE  I° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ISOLA ECOLOGICA”  AFFIDAMENTO LAVORI   CIG : ZDD2A62F48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE OPERE DI RIPRISTINO FONDAZIONI PALI ILLUMINAZIONE GRADINATE, MANUTENZIONE SPOGLIATOI E PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ISOLA ECOLOGICA”  LIQUIDAZIONE LAVORI   CIG : ZDD2A62F48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PERCORSI ETRUSCHI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PRESSO IL BOSCO DEL SASSETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PER S.C.I.A. ANTINCENDIO TEATRO BONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - I° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PROGETTO TERZO TEMPO - BANDO TE LAZIO PER LA TERZA ETÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNATURA.  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA ED ALL’ASILO NIDO COMUNALE – PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PROGETTO “TERZO TEMPO”, AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI DEL LAZIO E DI ROMA CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO TE – LAZIO PER LA TERZA ETÀ"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER MEZZO SISTEMA PAGOPA DI AGID - CIG  Z40295D872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI,AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 – LETTERA B)  DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 MONOBLOCCO COIBENTATO CON BAGNO, DELLE MISURE DI ML. 5,05 X 2,41 X 2,39 PER L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z2B29C7FBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE QUINTO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE LUGLIO - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 PALI IN ACCIAIO PER IL SOSTEGNO DELLA RETE DI RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO NATALE AQUESIANO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 PORTE DA CALCETTO, RETI PER PORTE E RETE DI PROTEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 145/2018 ART. 1 - COMMI 107 – 112 – MESSA IN SICUREZZA AREE ED IMMOBILI COMUNALI APPROVAZIONE ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROLOCO ACQUAPENDENTE E ASSOCIAZIONE AQUESIO AL CENTRO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ARTISTICO – LUDICI PROGETTO “NATALE AQUESIANO 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE “PRO VERITATE” ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III° ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RESIDUE PROGETTO ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNICOOP TIRRENO SCARPINATA A MONTE RUFENO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO IN VIA G. CARDUCCI - LOC. CAMPO BOARIO" COLLAUDO SOTTOFONDO DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LND SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 1° S.A.L. ALLA DITTA ESECUTRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVI, SEZIONI E CALCOLI SPECIALISTICI RICHIESTI DA ANAS.  C.I.G.: ZF81C8230F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AUTOBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E REVISIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STATUA MARMOREA RAFFIGURANTE GIROLAMO FABRIZIO SITA IN P.ZZA G. FABRIZIO AD ACQUAPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDO URBANO AREA CIRCOSTANTE IL MONUMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STATUA MARMOREA RAFFIGURANTE GIROLAMO FABRIZIO SITA IN P.ZZA G. FABRIZIO AD ACQUAPENDENTE LIQUIDAZIONE PROGETTO PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PIANTE, FIORI, AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIORI ED ALBERATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO CENTRALIZZAZIONE DATI PARCOMETRI PARKEON ANNO 2020 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/FESP-42 DEL 5/09/2019 - UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUAP ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ASPETTANDO LA BEFANA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 20/09/2019 - DITTA BANDIERA RINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 2 DISCHI PER SALVATAGGIO DATI - HS AMIATA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CALZATURE INVERNALI P.L. 2019 - CALZATURIFICIO SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A SALDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DOMINICI ROBERTO NOLEGGIO ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE - MANIFESTAZIONE “NATALE AQUESIANO 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA CANTORRIVO, ALL'INTERNO DEL "GIARDINO DELLE ROSE" E CONTRADDISTINTO CATASTALEMTE AL FG. 54 PART. 250 LIQUIDAZIONE GEOM LUPI MARIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROLOCO ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z972B18E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE VISUAL POLCITY 2020 - OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. IMPEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PERIODO 09/11/2015 - 21/11/2017 SIGNOR IEZZI ANTONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONGRUITÀ RILASCIATA DALL’AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO IN LOC. CUFONE, PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ED AMPLIAMENTO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LADI_ART_EVENTS_WEDDING DI ISACO PRAXOLU, CONTROSTAMPA SRL, AQUESIO PARATI DI FERRETTI DANIELE, ASSOCIAZIONE CULTURALE DARK CAMERA, ALFREDO VALENTE - URBAN VISION PROJECT 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIGOR SALDO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA E TREVINANO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI - CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI E FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – 1° STRALCIO ESECUTIVO”. LIQUIDAZIONE ACCONTO REALIZZAZIONE TETTOIA RAEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROLOCO DI TREVINANO - MANIFESTAZIONE SCARPINATA DI MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CONVETTORI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DOTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA DELL’INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA RICARICA ESTINTORI NEI VARI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO DI N. 1 MONOBLOCCO COIBENTATO CON BAGNO DA BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR) ALL'ISOLA ECOLOGICA SITA IN LOC. CUFONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE MOD. SCHINDLER N° 20058894, INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SANT’AGOSTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITÀ STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO POLIVALENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 ART. 30 – COMMA 2 LETTERA B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI LIQUIDAZIONE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CAMPO BOARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA A) OCDPC N. 344/2016. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE DEL CIMITERO E VIA CASSIA - APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA I.C.A.G. MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIA CASSIA   C.I.G.: 786564251D                                                                           C.U.P.: F43B19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 - COMMA 2 LETT. B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI. LIQUIDAZIONE MATERIALE A PIE’ D’OPERA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA PROTEZIONI AREA EX CARRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI AULE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO - PIAZZA DELLA COSTITUENTE – COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PRESSO CENTRO AUTORIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ING. GIUSEPPE CIACCI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALL’ANFITEATRO CORDESCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 PORTE DA CALCETTO, RETI PER PORTE E RETE DI PROTEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO NATALE AQUESIANO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 27/11/2019 MOVIE PZ SAS - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 PALI IN ACCIAIO PER IL SOSTEGNO DELLA RETE DI RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFINITURA EXTRACONTRATTO MIGLIORATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA C.I.L.A. "TARDIVA" PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD UN'ABITAZIONE CON ANNESSO GARAGE SITI IN VIA DEL CARMINE N° 9 E CENSITI AL N.C.E.U. AL FG. 71 PART. 572 SUB. 11 E 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MURETTO DI CONTENIMENTO E RETE, GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUA, POSA IN OPERA PALI PER RETE DI PROTEZIONE E DOSSO SU STRADA LICEO, RIPRESA ANGOLI E INTONACATURA, TAMPONATURA GROTTA CAMPO CALCETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO ED ALTRE OPERE FRAZ. TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2019 - COOP. LUIGI CARLI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG ZE82B55414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE BANNER PER IL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z932B552BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2019 - DICOTEC SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ ANNO 2019 SESTO BIMESTRE 2019 (NOVEMBRE-DICEMBRE). CIG 7137203E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE SESTO BIMESTRE 2019. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z972B18E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CALDAIA DEL MUSEO DEL FIORE PER IL 2019. C.I.G. Z1028EFE32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISTAMPA PANNELLI INGRESSI BOSCO DEL SASSETO. CODICE CIG Z362A5B1DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI PARKEON IV TRIMESTRE 2019 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PATROCINIO ONEROSO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE N. G02339 DEL 04/03/2019 "I PUGNALONI 2019"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE AFFIDAMENTO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTA LUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE URBAN VISION PROJECT 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE CONCORSI PER AGENTE DI P.L. - TEMPI MODERNI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “IL BOSCO INCANTATO: UNA FAVOLA TRA REALTÀ, FANTASIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONVENZIONE BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2019 - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IV PERIODO MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2019 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA “LA TUSCIA DEGLI EVENTI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA SPESA PER STAMPA PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SCARPATA DI PROPRIETÀ COMUNALE SOVRASTANTE LA PROPRIETÀ SIG. PONTANI IN VIALE DELLA VITTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – I° STRALCIO IMPORTO CONTRATTUALE € 101.761,83 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO  CIG: 80901277FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA NEL CAPOLUOGO. INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TREVINANO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE E SOSTITUZIONE FILTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO CROCIFISSO LIGNEO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE CITTADINA DEL PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE PERIODO 1.1.2019-31.12.2019 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE GRADINATE  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE FRENI FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO COLLETTIVO SOCIO-AMBIENTALE.ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO PATROCINIO CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO AVANZATA DAL COMUNE DI ONANO PER ESPROPRIO BECCAGLIA -  CIG Z9C2A1D2A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO  -  RCA-CVT LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE ANNO 2020 - CIG Z902B068F8 - CIG ZD52B067F5 - CIG ZDA2B0665D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE ANNO 2020 - ANCI DIGITALE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE REP.60/2019 - CIG  ZB02B7F05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CARTELLA DI PAGAMENTO N.125 2019 00149391 62 000 - REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE, HARDWARE E SOFTWARE E RETE INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COMPOSIZIONE PERIODICO ACQUAPENDENTE NOTIZIE N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D' ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG  Z222B967DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE P.L. ANNO 2019 - WESTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2019 - "LUIGI CARLI" SOC. COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CON COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCIN PER IL SERVIZIO E IL MANTENIMENTO E L’AGGIORNAMENTO DEL SITO ONLINE PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ENERPETROLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE  IN USO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA E AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DIRETTA CON IL PROPRIO PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2174.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PULIZIA UFFICI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TRATTO DI VIA CASTAGNO D'ONANO  PER LAVORI DI SCAVO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI E POSA ARMADI DI PERMUTAZIONE FINALIZATI ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA A) OCDPC N. 344/2016. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOLOGICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV° ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE DEL CIMITERO E VIA CASSIA  LIQUIDAZIONE DITTA I.C.A.G. MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIA CASSIA  C.I.G.: 786564251D                                                                           C.U.P.: F43B19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER SFALCI E POTATURE DA POSIZIONARE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA LIQUIDAZIONE GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG. Z2B29C7FBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA NEL CAPOLUOGO. INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TREVINANO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE E SOSTITUZIONE FILTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA “LA TUSCIA DEGLI EVENTI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2020 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COMUNICAZIONE TURISTICA E DIREZIONE ACQUAPENDENTE NOTIZIE 4° TRIM 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO IV° TRIMESTRE 2019 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO :                   APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL  CIG:  80901277FE                                                                               CUP: F41C19000160004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE. RELAMPING E FOTOVOLTAICO CIG: 727657754C   FOTOVOLTAICO E POMPA DI CALORE CIG: 7276720B4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN  MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"- AUTORIZZAZIONE  A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 55° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE CONSULTAZIONI AL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  ZEB2BE1447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI CCVLPS DEL 21.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. AFFIDAMENTO FORNITURA INFISSI ESTERNI ED INTERNI E REVISIONE VETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE DI AUMENTO POTENZA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITÀ STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MURETTO DI CONTENIMENTO E RETE, GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUA, POSA IN OPERA PALI PER RETE DI PROTEZIONE E DOSSO SU STRADA LICEO, RIPRESA ANGOLI E INTONACATURA, TAMPONATURA GROTTA CAMPO CALCETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA ANNO 2020 DITTA HS AMIATA SRL - CIG  Z7C2BEACBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ELESOFT  UFFICIO ELETTORALE PER SERVIZIO DI PRELIEVO ONLINE DEI MODELLI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 - CIG  ZEA2BF19CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 E REGISTRI DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG  Z942BF192A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – I° STRALCIO IMPORTO CONTRATTUALE € 101.761,83 RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1350 DEL 31/12/2019 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CIG: 80901277FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY GDPR ANNI 2020/2021 - CIG  Z8E2BF5456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE IMMAGINI 2019 E DIRITTI PER SOFTWARE “ARCHIVIO DEI PUGNALONI” DEL MUSEO DEL FIORE. C.I.G. Z0324FCDDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E RILIEVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA VITTORIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO ALL’ANFITEATRO CORDESCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA C - D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER I LAVORI DI PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI-RURALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE; STRADA N° 109 “DI TREGGE”; STRADA “GRANCIA – TRASECCO (TRATTO NORD), CON DERIVAZIONE BISCONTE”; STRADA “TREVINANO – ELVELLA – TRASECCO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO DI STATO CIVILE, TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - CIG  Z3C2BFF595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA COMUNE DI ONANO PER RIMBORSO SOMME DIPENDENTE TRASFERITO. CIG ZA92C0EAAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER RECUPERO SOMME CASUA COMUNE C/O BECCAGLIA EREDI . CIG ZE62C0EA70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO TRIBUTARIO SOC. ILCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER DIFFIDA STTAIUDIZIALE COMUNE ACQUAPENDENTE/ANTONINI ROBERTO -  CIG ZE72C0E9BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI AVVERSO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SOC. ILCO -  CIG Z3A2C0EA29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER SENTENZA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE RELATIVA A  DIPENDENTE L. 285 -  CIG ZBF299D311.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER SENTENZA CORTE DI APPELLO  N. 757/2019 CONTROVERSIA REDI BECCAGLIA -  CIG ZDB299D2C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PESONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI UFFICIALE DI ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE CATEGORIA C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24 NOVEMBRE 1997 N. 42. RENDICONTO CONTRIBUTO PER MUSEO DELLA CITTÀ. PIANO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE PERIODO 1.1.2020-30.6.2020 E LIQUIDAZIONE GEN.  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PROGETTO MUSEO DEL FIORE PIANO 2019 – L.R. 42/1997.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO ED ALTRE OPERE FRAZ. TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE FOGNATURA.  CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI, REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO SATO PATRIMONILAE E DELLE REALZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019,2020 E 2021. REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ANNI 2019,2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  Z3B2C2A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI TEATRO BONI PERIODO 14/03/2020 - 14/03/2021 - COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI - CIG  Z602C2179A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MARCHE DA BOLLO ECONOMO COMUNALE PER STIPULA CONTRATTO CESSIONE AREE E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ IMMOBILI LOCALITÀ FIORITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24 NOVEMBRE 1997 N. 42. RENDICONTO CONTRIBUTO PER BIBLIOTECA COMUNALE DI ACQUAPENDENTE. PIANO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANCELLI CARRABILI E PEDONALI E RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO E TRAVI IPE 100  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.26/2020 E 27/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2020. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO “FORSU” PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, RELATIVA AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE DI SPESA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE GRADINATE  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO PANNELLI SOLARI E POMPA DI CALORE SPOGLIATOI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TESTATA TRINCIANTE TIFERMEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG  Z0F2C2136B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA ANNO 2020 DITTA HS AMIATA SRL - CIG  Z7C2BEACBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI VISITE TEATRALIZZATE PROGETTO “IL BOSCO INCANTATO” MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG ZCD2C42EE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE “PUNTO POSTA CASALE PODERNOVO” – C.I.G. Z7E2C45761 – CUP F49E19000860006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOBUS CACCIAMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER DIFFIDA STRAGIUDIZIALE COMUNE/ANTONINI ROBERTO- CIG ZE72C0E9BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVVERSO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SOC. ILCO. CIG. Z3A2C0EA29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SCARPATA DI PROPRIETÀ COMUNALE SOVRASTANTE LA PROPRIETÀ SIG. PONTANI IN VIALE DELLA VITTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA HALLEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE E REVISIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARCO MACCHINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONI ALL’ AUTOCARRO MAHINDRA DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO CIVILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 87 DEL 21/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DELLA CITTÀ GENNAIO – AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE 2020. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE. LIQUIDAZIONE INTERVENTI PRESSO TEATRO BONI E TORRE GIULIA DE JACOPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE ISTRUTTORIA E VERBALE ACCERTAMENTO AZIENDALE PER QUALIFICA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, AI SENSI DEL D. LGS. 99/04 E SS. MM. E II., DET. G00029 DEL 07/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO RESISTENZA GIUDIZIO TAR ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO PER REDAZIONE PARERE “PRO VERITATE” ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI  ANNO 2020 - CIG  Z7F2C5C076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER CAUSA COMUNE DI ONANO PER RIMBORSO SOMME DIPENDENTE TRASFERITO - CIG ZA92C0EAAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BURCHIELLI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE RECUPERO SOMME CAUSA COMUNE C/O BECCAGLIA EREDI - CIG ZE62C0EA70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IN AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N.154 DEL 20.02.20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RECINZIONE PER ANIMALI DOMESTICI E DA CORTILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO DEL FIORE PRIMO BIMESTRE 2020. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER AZIONE “RESTAURO INCUNABOLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 DITTA MAGGIOLI SPA - CIG  Z3B2C2A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 DITTA MAGGIOLI S.P.A. -  CIG  ZEB2BE1447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA "VISUAL POLCITY" ANNO 2020 - OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2019 - DICOTEC SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ELESOFT UFFICIO ELETTORALE PER SERVIZIO DI PRELIEVO ONLINE DEI  MODELLI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 - CIG  ZEA2BF19CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER AZIONE “SI.BI.LA.BO. FESTIVAL 2020”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO STRUTTURA COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO BOARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDE NEL RISPETTO DEI CRITERI DELL’EFFICIENTAMENTO E DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI.   CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO “RESISTENZA APPELLO CAUTELARE PRESSO CONSIGLIO DI STATO”  ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO :                   APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO RESISTENZA GIUDIZIO TAR ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 2 IMPIANTI EROGAZIONE ACQUA NEL CAPOLUOGO. INSTALLAZIONE DI N° 1 IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “RESISTENZA PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO RG 4696 2012 SEZ. SECONDA”  A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI  PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI FINO ALL’UDIENZA DI MERITO DEL 10/03/2020 NEL GIUDIZIO ASSAL/COMUNE ACQUAPENDENTE INERENTE LE PROBLEMATICHE DELLA CAVA “LE GREPPE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. IMPEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SALDO FONDO ART. 93 D.LGS. 163/2006 ATTUALMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016  CUP: F47J18000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 - COMMA 2 LETT. B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA PAGAMENTO DIRITTI PER RICHIESTA DI DEPOSITO PRATICA SISMICA GENIO CIVILE  CUP: F47B17000080002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C ECONOMICO C1 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO ED IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE ONANESE - I° STRALCIO (DALL'ANFITEATRO CORDESCHI SINO ALLA LOC. LA SBARRA). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGVO 50/2016  CUP F41B15000350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. LAB4 PER UTILIZZO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ATTIVITÀ PROCEDURALI DELL'ENTE ACCONTO ANNO 2019.CIG ZB62B084DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO RECINZIONE PER ANIMALI DOMESTICI E DA CORTILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 ROTOLI CARTA PARCOMETRI PARKEON - PROMO.TEC RAPPRESENTANZE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE NON DICHIARATO AL N.C.E.U. - ATTO N. VT0095794/2017 - IMMOBILE CENSITO AL N.C.T. AL FG. 32 PART. 359 POD. S. MARIA LOC. VILLAGGIO ARTIGIANO PONTE GREGORIANO. INCREMENTO IMPEGNO I SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO  AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “RESISTENZA PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO RG 4696 2012 SEZ. SECONDA”  A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI  PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI FINO ALL’UDIENZA DI MERITO DEL 10/03/2020 NEL GIUDIZIO ASSAL/COMUNE ACQUAPENDENTE INERENTE LE PROBLEMATICHE DELLA CAVA “LE GREPPE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO E POTATURA PIANTE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ. TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL "RECUPERO, MESSA A NORMA E BONIFICA AMIANTO, AREA EX CARRI – CAMPO DA TENNIS; LOCALITA' STADIO COMUNALE”  RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1226 DEL 28/12/2017  CIG: 7206836534                                                                                        CUP: F49D17000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA INCARICO “RESISTENZA APPELLO CAUTELARE PRESSO CONSIGLIO DI STATO”  ALLO STUDIO LEGALE SANTIAPICHI CIRCA IL PRESUNTO ABUSO EDILIZIO GAGGIOLI - DIONISI IN LOC. PORTICCIOLA, ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 - COMMA 2 LETT. B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI. SECONDA LIQUIDAZIONE MATERIALE A PIE’ D’OPERA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA PROTEZIONI AREA EX CARRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE RILIEVO E CENSIMENTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER MONITORAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO L.1500 DITTA SOCOPP MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. MARIO ORSINI RICORSO TAR LAZIO  AVVERSO PROVVEDIMENTO DI NCC - CIG Z002877C16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO DEL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG ZE82B55414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2020. CODICE CIG Z412C9D2A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO VISURE P.R.A.  ANNO 2020 - ANCITEL DIGITALE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFACIMENTO STRUTTURA COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO BOARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ANNUALITÀ 2014, 2015, 2016, E 2017 - PROGETTO TORRE ALFINA 2.0 – INNOVARE NELLA TRADIZIONE AFFIDAMENTO OPERE EDILI E DA PITTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ANNUALITÀ 2014, 2015, 2016, E 2017 - PROGETTO TORRE ALFINA 2.0 – INNOVARE NELLA TRADIZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI, SOFTWARE, ATTREZZATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE INTERNET POINT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ANNUALITÀ 2014, 2015, 2016, E 2017 - PROGETTO TORRE ALFINA 2.0 – INNOVARE NELLA TRADIZIONE AFFIDAMENTO OPERE DA FABBRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CENTRO VISITE TORRE GIULIA DE IACOPO APRILE -DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCI PER  PROGETTO SERVIZIO CIVILE “ACQUAPENDENTE INSIEME” 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE ACQUAPENDENTE (VT) AD USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI E DELL’ITIS CON L’INSTALLAZIONE DI IIMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING LED E L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI ACS. LIQUIDAZIONE REVISIONE SUPERFICI VETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMA STADIO COMUNALE" LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANCELLI CARRABILI E PEDONALI E RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO E TRAVI IPE 100  CUP: F41E15000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE RESIDENZE DELLE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ANNO 2020 - CIG  Z7F2C5C076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI - 2° TRIMESTRE 2020 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER TERMINE SUPPORTO WINDOWS 7 - CIG  Z892BF6A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2020 - CIG Z682CADA21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONORARI TECNICI AVV. MARCELLO CONDEMI -  CIG Z1B2CADAF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO R.G.N.  1716/2018 DITTA GIOACCHINI/COMUNE - STUDIO LEGALE FILIPPO MARCACCI  - CIG Z522CADB10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AZIONE GIURISDIZIONALE  IN SEDE CIVILE PROC. N.  1674/2018 FRIGGI/COMUNE - STUDIO LEGALE FILIPPO MARCACCI  - CIG Z682CADB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE COMPUTERS DEL MUSEO DEL FIORE ANNO 2020. CODICE CIG Z412C9D2A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG ZB12B1865B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PREPARAZIONE PER PREPARAZIONE CAMPIONI BOTANICI. CIG Z4B2A5C833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PIÙ DI TRE PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 – LETTERA B)  DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° STRALCIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE RESIDENZE DELLE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA LASTRA IN MARMO E TRAVERTINO PRESSO MAUSOLEO CAHEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI-7260 PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG  ZC82CB35B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PER GIORNATA DELLA MEMORIA 2020”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE LOC. PORTA DELLA RIPA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO OPERE DI PULIZIA VEGETAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ALLUVIONALI 11-12-13 NOVEMBRE 2012 LIQUIDAZIONE SOMME DA DESTINARE AI PRIVATI  ED ALLE IMPRESE PRIVATE RISULTATI IDONEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI ETICHETTE PROTOCOLLO E RELATIVI NASTRI INCHIOSTRANTI CIG ZDA2C93EAA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE REP.60/2019 - CIG  ZB02B7F05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER CONFERIMENTO “FORSU” PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DECRETI ED ORDINANZE - CIG  Z7D2CC41BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ACQUAPENDENTE, MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ACCATASTAMENTO URBANO IMMOBILE NON DICHIARATO AL CATASTO EDILIZIO URBANO - ATTO N. VT0095794/2017 - IMMOBILE CENSITO AL N.C.T. AL FG. 32 PART. 159 POD. S. MARIA LOC. VILLAGGIO ARTIGIANO PONTE GREGORIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2019 - CE.A.R. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA FORNITURA CALZATURE ESTIVE DOTAZIONE P.L. - CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI P.L. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E DI UN AGENTE DI P.L. A TEMPO PARZIALE AL 50% E INDETERMINATO - LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER AZIONE “IL PIACERE DELLA LETTURA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.MM.II. DEL “SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI CORRELATI (PERIODO 2020 – 2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.MM.II. DEL “SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI CORRELATI (PERIODO 2020 – 2023). AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI-7260 PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG  ZC82CB35B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CARTUCCE TONER PER STAMPANTE SAMSUNG UFFICIO P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA C - D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER I LAVORI DI PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI-RURALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE; STRADA N° 109 “DI TREGGE”; STRADA “GRANCIA – TRASECCO (TRATTO NORD), CON DERIVAZIONE BISCONTE”; STRADA “TREVINANO – ELVELLA – TRASECCO" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 42/1997. PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND#2. IMPEGNO SPESA SPESA PER  "BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO DIGITALE" DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI SEDE RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CALZATURE ESTIVE P.L. - CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA E MANUTENZIONI E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTI PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO I° TRIMESTRE 2020 CON ASSOCIAZIONE NATURALFINA APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVER E SPAZIO WEB DOMINIO WWW.MUSEODELFIORE.IT ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E PRIMA LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEL MUSEO DEL FIORE PER EMERGENZA CORONAVIRUS 2020. CIG Z6A2CDC3D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE BANNER PER IL MUSEO DEL FIORE. CODICE CIG Z932B552BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PIANTE, FIORI, AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE ARBUSTIVE LOGGIATO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 REGISTRI FIRMA PRESENZA PERSONALE P.L. - LA SORZESCA EDITRICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 E REGISTRI DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG  Z942BF192A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER MEZZO SISTEMA PAGOPA DI AGID - CIG  Z40295D872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA ERICSSON BP-50 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG  Z0F2C2136B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE PIANTE, FIORI, AREE VERDI E DECORO URBANO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PALAZZO COMUNALE E VASI CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL MIBAC. PROGETTO BIBLIO4EVER2. RENDICONTO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 2 REGISTRI FIRMA PRESENZE PERSONALE - LA SFORZESCA EDITRICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DEL PREZZO AI SENSI ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 E SS.M.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ACQUAPENDENTE E REFEZIONE PASTI PER  ANZIANI. SOSPENSIONE PARZIALE DEL SERVIZIO. CIG 7147710CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL DISCO FISSO DEL PC DELL'UFFICIO TECNICO IN USO DAL DIPENDENTE IVANO GORACCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE RESIDENZE DELLE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 RETTIFICA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 294 DEL 08/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFATTURA N° 1/156 DEL 30/04/2020 DA LUIGI CARLI SOC. COOP. PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO MESE DI APRILE 2020, RIF. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI  353/L, 354/L, 355/L E 356/L  RIF CIG ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS SCUOLA DELL’INFANZIA. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. CIG Z3C24881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA PERSONALE P.L. 2020 - BRUMAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA MODULO SOFTWARE FIRMA REMOTA - CIG  ZB52D0ED51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI UFFICIALE DI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE CATEGORIA C. - PRESA ATTO VERBALE - AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO N° 3 LAMPADE DI SEGNALAZIONE OSTACOLO PER ELIPORTO LOC. CUFONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ON LINE PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO MARZO – APRILE 2020. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI DI SUPPORTO MOBILE PER LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO MUSEO DEL FIORE. CIG Z3C2CFF20F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL BOSCO DEL SASSETO – PERIODO GENNAIO - MARZO 2020. CIG N. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PULIZIA, SANIFICAZIONE LOCALI E SUPPORTO BOSCO DEL SASSETO. CIG Z082D0094D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TE.BO PER GESTIONE IMMOBILI TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO SEZ. LAVORO - AVV. BEATRICE MARRONI  - CIG ZF52D1C695.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA  PERIODO 01/06/2020 - 31/12/2020 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG  ZDA2D1CC0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI ACQUAPENDENTE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE PER LA RIAPERTURA. LIQUIDAZIONE SERVIZI EROGATI MAR-APR. 2020. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLO SPAZIO WEB SU SERVER DEDICATO E MANUTENZIONE ANNUALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE COMUNEACQUAPENDENTE.IT - ANNO 2020, INCLUSA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL DOMINIO E GESTIONE SERVER POSTA ELETTRONICA CASELLE E-MAIL - CIG  Z1D2D1B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 12_20 E N°13_20 PER ACQUISTO GASOLIO MEZZI COMUNALI SOCOPP RIFL CIG Z0E2B6B90A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA PUBBLICAZIONE PUBBLICITARIA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO DI RIPRISTINO TRATTI DELLA VIABILITÀ INTERNA ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018- CUP F47H18003860002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PIÙ DI TRE PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 – LETTERA B)  DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° STRALCIO” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PORTALE WEBGIS COMUNE ACQUAPENDENTE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA DITTA GENEGIS GI SRL DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO  AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RILIEVI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DECRETI ED ORDINANZE - CIG  Z7D2CC41BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESA PULIZIA LOCALI OAM PER CORSI ESTIVI DI MUSICA 2020 DITTA RIF CIG Z612C122C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CUBETTI IN BASALTO A SPACCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI  ACQUISTO N° 3 LAMPADE DI SEGNALAZIONE OSTACOLO PER ELIPORTO LOC. CUFONE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI CUSTODIA, DIDATTICI E GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE PER LA RIAPERTURA. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA SIG.RI CAMILLI PIERO ED EREDI CAMILLI SILVIO PER CONCESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA TESTINA "GIALLO2 PER PLOTTER HP DESIGNJET 500 PLUS IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG: Z412D34288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA WIFI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA - CIG  Z6629F9C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADEGUAMENTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER TERMINE SUPPORTO WINDOWS 7 - CIG  Z892BF6A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - CIG  Z002D33BCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOCIETÀ COOPERATIVA - PERIODO MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE MOD. SCHINDLER N° 20058894, INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SANT’AGOSTINO. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE RESIDENZE DELLE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 LIQUIDAZIONE DI SPESA – PERIODO APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HS AMIATA SRL PER LA SOSTITUZIONE DEL DISCO FISSO DEL PC DELL'UFFICIO TECNICO IN USO DAL DIPENDENTE IVANO GORACCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.MM.II. DEL “SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI CORRELATI (PERIODO 2020 – 2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO  SENTENZA N. 499/2019.CIG Z1E2D3AEC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA STRUTTURE PROTETTIVE IN POLICARBONATO E LEGNO PER PROTEZIONE VIRUS COVID-19 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z982D1E080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.MM.II. DEL “SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI CORRELATI (PERIODO 2020 – 2023). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 10 SOGGETTI – PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA AD ACQUAPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE  PERIODICA ESTINTORI ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/10/2009 N. 26. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER AZIONE BIBLIOVAN 2, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AIB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1515.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 – LETTERA B)  DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL'ART. 60 – COMMA 1  DEL  D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE CONTRATTI REP.26/2020 E REP.27/2020 - CIG  Z352D50D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DECRETI ED ORDINANZE - CIG  Z7D2CC41BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2020 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO DI STATO CIVILE, TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - CIG  Z3C2BFF595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - CIG  Z002D33BCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PROF.AVV. MARCELLO CONDEMI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE  PER OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR LAZIO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CONTRATTI DERIVATI SU BOC -  CIG Z1B2CADAF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. FEDERICO BAILO SENTENZA N. 543/2020. CIG ZBC2D4F0C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A LEGGI D' ITALIA PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020 DITTA WOLTERS KLUWER SRL - CIG  Z222B967DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO DELLA STAMPANTE ATTI DI STATO CIVILE C/O UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE   -  CIG  Z622D59D97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  SPESA  PER ABBONAMENTO A  LEGGI  D' ITALIA  PERIODO  01/06/2020 - 31/12/2020  DITTA  WOLTERS  KLUWER SRL  - CIG  ZDA2D1CC0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% DI N. 1 AGENTE DI P.L. - CATEGORIA C ECONOMICO C1 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA MODULO SOFTWARE FIRMA REMOTA - CIG  ZB52D0ED51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DECRETI ED ORDINANZE - CIG Z7D2CC41BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE DELLO SPAZIO WEB SU SERVER DEDICATO E MANUTENZIONE ANNUALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE COMUNEACQUAPENDENTE.IT - ANNO 2020, INCLUSA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL DOMINIO E GESTIONE SERVER POSTA ELETTRONICA CASELLE E- MAIL - CIG  Z1D2D1B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TARGHE PARCOMETRI I E II TRIMESTRE 2020 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  QUOTE DI  FRANCHIGIA  A  FAVORE  DI  SARA  ASSICURAZIONI  SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS DITTA "AREA 51" DI BOMBA SEBASTIANO RIF. CIG. Z372D79D92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEL MUSEO DEL FIORE PER EMERGENZA CORONAVIRUS MESE MAGGIO 2020. CIG Z6A2CDC3D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 DEL MUSEO DEL FIORE CON LA S.B.I. E L’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO 2020 AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI TORRE ALFINA PER USO LOCALI PER BIGLIETTERIA POLO TURISTICO NATURALISTICO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 PER IL MUSEO DEL FIORE E IL MUSEO DELLA CITTÀ PER IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA LIQUIDAZIONE MATERIALI PULIZIA, SANIFICAZIONE LOCALI E SUPPORTO BOSCO DEL SASSETO. CIG Z082D0094D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ABBONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ADSL INTERNET VELOCE PER IL MUSEO DEL FIORE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CODICE CIG ZC02CE3244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE PULIZIA E DISPOSITIVI PROTETTIVI EMERGENZA COVID DITTA IL MERCATISSIMO DI CAPOCCHI LUCA RIF CIG Z172D8AD5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI VITERBO  COMUNE DI ONANO  PER ESPROPRIO BECCAGLIA CIG. Z672D85EEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per analisi miele</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto pneumatici l.200 targata BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa revisione mahindra targa DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale informatico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  parcella  Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa avanti al Tribunale di Viterbo avanzata dal Comune di Onano per esproprio Beccaglia -  CIG Z672D85EEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Registro Diritti di Segreteria per Ufficio Anagrafe - CIG  ZE42DA67E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS DITTA "AREA 51" DI BOMBA SEBASTIANO RIF. CIG. Z372D79D92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI - 3° TRIMESTRE 2020 - CIG  Z4216463B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO CIRCOLAZIONE TEMPORANEO CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Summer Music School ditta New Print Ambrosini rif cig. Z312DBA077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO STEREO PER CORSO MAJORETTES DITTA EURO ELETTRONICA SRL RIF CIG  ZC12DBA4F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019” Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2020 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z39IF7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE TRINCIA TRATTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1173.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL CASALE PODERNOVO CUP F49E19000860006 - CIG Z7E2C45761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29330.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione I° acconto Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione di spesa per realizzazione impianto di illuminazione marciapiede nel rispetto dei criteri dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB INLOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. PAGAMENTO II^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto monitor ACER KA272BMI - 27" per l'Ufficio Tecnico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Giugno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Giugno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Maggio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Determinazione di liquidazione contributi a forfait connessioni BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 1/207 del 30/06/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno 2020, rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 14_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla stampa dei manifesti e locandine Summer Music School ditta New Print Ambrosini rif cig. Z312DBA077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E REGOLAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E TAGLIANDO PERIODICO DEI MEZZI COMUNALI SCUOLABUS CW815ZM, EG869VJ, DS926XY, E LA SOSTITUZIONE DELLA CROCIERA DELL’ALBERO DI TRASMISSIONE DEL MEZZO DS926XY DITTA CEAR ACQUAPENDENTE RIF CIG ZDA2DC98F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI  533/L, 534/L E 535/L  RIF CIG ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 15_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in  materia di riduzione del numero dei parlamentari"- Autorizzazione  a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione contributo primo spettacolo associazione ProLoco</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta VUERICH Arredo &amp; Servizi Srl per fornitura pannelli screen in metacrilato per protezione COVID-19 scrivanie Uffici Comunali - CIG Z522D7DCBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per giornata Vivi i parchi del Lazio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno manutenzione e revisione automezzo Vigilanza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per sostituzione tubazione idraulica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1967.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa ditta DREAM per adeguamento piano AIB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio - Agosto 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d' intesa Aree interne Comune di Tuscania.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Michele Lioi e Studio Avv. Michele Greco per ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG. Z162DE4493.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - CIG ZF92DEC569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale causa avanti al Tribunale di Viterbo sentenza n. 499/2019  - CIG Z1E2D3AEC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA srl – acquisto generi alimentari - avviso pubblico "Solidarietà alimentare"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatorie “Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e modello di fabbisogno comunale. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale n. 1186/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Viterbo Rimborso spese legali ex dipendente a seguito di archiviazione disposta in data 23.06.2020 dal Tribunale Penale di Viterbo -  Assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 N. 42. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO “SVARIETÀ DI VARIETÀ” DI GIANNI ABBATE A VALENTANO E GRADOLI DA TEATRO NULL, PROGETTO OPEN SPACE OPEN MIND#2 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE ENERPETROLI  577/L, 578/L E 579/L DEL 31/07/2020 RIF CIG ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera C D.Lgs. n.20/2016 e ss.mm.ii ed approvazione degli atti di gara per i lavori di ripristino tratti della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito di eventi metereologici ottobre 2018- CUP F47H18003860002 – CIG 84074986D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251371.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, ANNI VALUTATIVI 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa lavori riparazione parcometro n. 9 - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI RIPARAZIONE PARCOMETRO N. 9 - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA PARCOMETRI SIEMENS - DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli  613/L, 614/L e 615/L del 15/08/2020 rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA srl e UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa - buoni spesa e acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi on line per la fruizione del Bosco del Sasseto e Polo turistico naturalistico di Torre Alfina, periodo marzo – aprile 2020. CIG n. ZF926613E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2020 al Museo del Fiore. CIG ZDE2E057F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Avv. Filippo Marcacci per incarico assistenza legale azione giurisdizionale in sede civile Proc. n. 1674/2018. CIG Z682CADB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO R.G.N. 1716/2018. CIG Z522CADB10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione parcometro n. 9 - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa affidamento lavori riparazione n. 3 parcometri danneggiati - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z682E0A20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE N. 3 PARCOMETRI - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate delle meraviglie - impegno e liquidazione contributo realizzazione spettacoli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale Liquidazione quota semestrale contributo all’Associazione Sportiva Vigor</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione porte interne in alluminio tamponate con vetro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione stazione per la ricarica di auto elettriche Soc. Be Charge S.r.l. presso il parcheggio Piazzale Fausto Dionisi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione antenne banda ultra larga Soc. EOLO S.p.A. sui serbatoi idrici in Via Carlo Alberto dalla Chiesa ed in Loc. Piantata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di dissuasori e catena in acciaio zincato e verniciato per arredo urbano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore e impegno di spesa anno 2020. Codice CIG ZC02CE3244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto lavagne e armadi per scuola primaria e scondaria di primo grado ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  ZA72E1AD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto materiale per conformità normative Covid19 trasporto scolastico e locali comunali ditta Bartolucci Delio srl rif CIG  Z372E2009A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga al 31.12.2020 affidamento temporaneo servizi di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 21.08.2018 per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina alla Cooperativa L’Ape Regina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/001 DEL 2.09.2020 COOP. L’APE REGINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, MANUTENZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 25 ROTOLI CARTA PARCOMETRI SIEMENS - DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento Determinazione n. 479/2020 e Liquidazione spesa per preparazione per preparazione campioni botanici. CIG Z4B2A5C833.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di operaio specializzato elettricista appartenente alla categoria “B3” - Approvazione schema bando di concorso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto software Elesoft per Ufficio Elettorale per servizio di prelievo online dei modelli elettorali per Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - CIG  ZF92DEC569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” Approvazione perizia di variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima Liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z682E0A20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO PNEUMATICI L200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa per fornitura bollettari per riscossioni e accertamenti C.d.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso e modello di domanda (Allegato 1) per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità,  residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2020/2021, in applicazione delle linee guida,  approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G09558 del 12/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI PER RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico rupe di Castelnuovo – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico rupe sottostante R.S.A. San Giuseppe – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Studio di Fattibilità “Messa in sicurezza dissesti idrogeologici diffusi sul territorio del Comune di Acquapendente – Art. 1 Comma 140 Legge 30/12/2018 n. 145”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PSIKE' ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ORCHIDEA-SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A SEGUITO DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART.109 DEL D.L. RILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Impegno e liquidazione prestazioni esumazioni ed estumulazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione e liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  Approvazione e liquidazione II° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Rinnovo contrattuale per la durata di mesi 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Luglio - Agosto 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione opere da fabbro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE  LIQUIDAZIONE I° ACCONTO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTALUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU” E INGOMBRANTI  DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Luglio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per sanificazione seggi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fattura Studio Legale Avv. Michele Grecoi per incarico assistenza legale ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG Z162DE4493.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Liquidazione a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata  per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 544/02/2019-  CIG ZA02E5D9D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali ditta F.lli Gaggioli snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2020 al 30.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di agosto 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto istanze pervenute avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2020/2021, in applicazione delle linee guida,  approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G09558 del 12/08/2020 – approvazione nota riepilogativa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari e medicinali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento tecnico di ripristino della stampante Atti di Stato Civile c/o Ufficio Anagrafe-Stato Civile- CIG Z622D59D97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto registro diritti di segreteria per Uffiico Anagrafe - CIG  ZE42DA67E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riduzione impegno di spesa assunto con determina n. 119 del 02012020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto  Plotter HP Designjet T 650 - 36" per l'Ufficio Tecnico Comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzi comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di n° 2 impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di n° 1 impianto erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA SRL – buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL 25.06.2020 MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BONI (TE.BO.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale Sentenza Commissione Tributaria Provinciale  n.544/02/2019 - CIG ZA02E5D9D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 26/2009 “SIMULABO 5.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento lavori di “Ripristino della viabilità interna alla Riserva Naturale Monte Rufeno a seguito degli eventi meteorici dell’ottobre 2018”. CIG:84074986D4  -CUP: F47H18003860002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224967.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MUSEI CIVICI ACQUAPENDENTE PER IL PROGETTO EX L.R. 26/2009 “SIMULABO 5.0 – TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ - CIATTI OFFICE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI III TRIMESTRE 2020 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione costo di gestione Asilo Nido intercomunale anno scolastico 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n. 843 del 29.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n. 593 del 30.06.2020 e liquidazione materiali pulizia, sanificazione locali e supporto Bosco del Sasseto. CIG Z082D0094D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore maggio - agosto 2020. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un marciapiede su un tratto di Strada Provinciale Onanese - I° stralcio (dall'anfiteatro Cordeschi sino alla loc. La Sbarra). Liquidazione di spesa per realizzazione prolungamento marciapiede.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza di vie ed aree urbane. Impegno di spesa e liquidazione per messa in sicurezza impianti elettrici area Anfiteatro Cordeschi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 - comma 2 lett. b) - efficientamento energetico e/o messa in sicurezza edifici pubblici. Efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa in opera protezioni area ex Carri. Terza liquidazione materiale a pie’ d’opera lavori di efficientamento energetico spogliatoi Campo Boario e posa protezioni area ex Carri.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione denominata "Carmine - Stralcio n. 3 - Variante"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione onorari Direzione Lavori e Responsabile Sicurezza al I° S.A.L.   CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2020 - 30.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”  Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavoro straordinario primo semestre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per installazione termoscanner</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per sostituzione server</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, redatto dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio - stazione di Acquapendente, nei confronti del sig. MAARTEN HOEBEN, per violazione di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 - sanzionato dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNICOOP TIRRENO - fattura n. 0046001044 del 16/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021 rif cig. ZD72E9A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione dischi, pasticche freni, batteria scuolabus CW815ZM, e  sostituzione centralina candelette diesel,  riparazione porta laterale del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG Z022EA5E5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura 26_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 17_20 e n° 25_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per acquisto materiali ditta Bartolucci Delio Import</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Impegno di spesa per ulteriore sanificazione seggi oltre quella già prevista</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Vimpex srl per acquisto di dissuasori e catena in acciaio zincato e verniciato per arredo urbano CIG. n. Z022DE80E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione fornitura arredi, software, attrezzature informatiche e realizzazione internet point</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ P.L. - CIATTI OFFICE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CANCELLERIA P.L. _ SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GBR ROSSETTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>511.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE FIAT PUNTO, MAHINDRA E PKP BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA NORTON ANTIVIRUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta BLU SERVICE srl di Caorle per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rferendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta Bartolucci Delio Import</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Impegno e liquidazione opere edili e da pittore</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Scansione, georeferenzazione, vettorializzazione e conversione in formato SHP di N. 2 tavole del P.T.P. (Tav. E/1.1 e Tav. E/3.1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune di Acquapendente anno 2020. Liquidazione I° semestre ditta GENEGIS srl di Milano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA NUOVA MODULISTICA PER AA.GG. - POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni censurarie - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate delle meraviglie – approvazione rendicontazione spese sostenute</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2020. C.I.G. ZAB2EC9B69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 14 Settembre - 22 Dicembre 2020, ditta Splendid Soc. Coop. Sociale, Rif Cig Z3C248E8B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DOTAZIONE ESTIVA P.L. - BRUMAR SRL UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I anno 2020 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z39IF7113A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione e liquidazione I S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fattura Studio Legale Avv. Michele Lioi per incarico assistenza legale ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG Z162DE4493.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE - AVVIO PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta A.Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione manifestazioni ed iniziative su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso immobili comunali.  Affidamento ed Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI E LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON DETERMINAZIONI N° 574 DEL 26/06/2020 E N° 662 DEL 24/07/2020 A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. RELATIVAMENTE ALLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa – Periodo Settembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Settembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto termoconvettore scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG ZD22EE1694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavori carrozzeria e riparazione scuolabus n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo rif cig Z282EED7FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per  lavori di riparazione sportello condizionatore scuolabus comunale n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo di Acquapendente rif cig ZDF2EEDB3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – APPLICAZIONE PROCEDURA DI URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2020. C.I.G. ZAB2EC9B69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento Determinazione n. 28 del 21.01.2020 e Terza liquidazione gas gpl per riscaldamento 2019 del Museo del Fiore. Codice CIG. Z2B29C7FBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane Realizzazione tratto fognario ed altre opere Fraz. Torre Alfina Liquidazione saldo lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione  Acquisto lampade  Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese di sopralluogo per lavori allaccio nuova fornitura idrica presso colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo del fiore di Acquapendente. Proroga servizio e impegno di spesa fino al 31.12.2020. CIG 71373420F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Museo del Fiore di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore settembre - ottobre 2020. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Impegno spesa e liquidazione premi per Concorso Fotografico "Fotografiamo la nostra città. I centri storici" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, terza trance.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Toner CF226X Alta Capacità Compatibile e Toner Compatibile BT-3430  Ufficio Demografico - Rinnovo annuale Casella PEC comuneacquapendente@legalmail.it - Video LCD 24" Philips - 243V Ufficio Demografico - CIG  ZEE2EFD65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogli  Registri di  Stato  Civile  Anno 2021 - CIG  ZB72EDD76A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020  - CIG  ZCF2EFD3E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città lug. - set. 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto servizio di custodia, didattici e gestione del Museo della Città di Acquapendente. Proroga servizio e impegno di spesa Nov - Dic 2020. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Museo della Città. Riduzione impegno spesa. Impegno e liquidazione spesa  settembre - ottobre 2020. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pubblicazione avviso affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – contributo Associazione Teatro Boni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE E REVISIONE L200 BIANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MANUTENZIONE POMPA DI CALORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.E LIQ. QUOTE ADISIONE FEDERPARCHI ED EUROPARC ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO L.1500 OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI CDS E RISCOSSIONE - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLO DI SERVIZIO P.L. FIAT PANDA - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.26/2020 e Rep.27/2020 - CIG  Z352D50D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di annullamento in autotutela della determina n.939 del 26/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento Impegno 000181-2020 e liquidazione fattura n° 1/346 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di  Ottobre 2020, rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG: 850632489F - CPV 85311300-5 - AVVIO PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto termoconvettore scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG ZD22EE1694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Agosto 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per compilazione ed inoltro telematico richiesta di finanziamento progetto G.A.L. ALTO LAZIO - Misura 19.2.1.7.5.1 - Sistemazione salita "Porta della Ripa" e area di "Porta San Leonardo"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”  Liquidazione rimborso spese Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo incarico resistenza giudizio TAR allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo al DIBAF dell'Università degli Studi della Tuscia per acquisto materiali per il restauro Crocifisso ligneo della Chiesa di San Francesco di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione bando ed esito di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavoro di  revisione e rabocco olio motore mezzo Fita Panda CY555LC ditta CEAR rif cig Z222F01ED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento impegno 000132-2020 e 000133-2020 del 02/01/2020 e liquidazione lotto fatture Enerpetroli  781/L, 782/L, 783/L, 826/L,  827/ e 828/LL del 31/10/2020 rif. cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.968 DEL 02/11/ 2020 APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONTRATTO LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE CASALE PODERNUOVO INTERNO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2020 - DICOTEC SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2020 - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG P.L. - PROMO RIGENERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione Ufficio Comunale Censimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura arredi centro di Posta Casale Podernovo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATLANTE ECOMUSEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PERMUTA E STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per n. 1 ora di addestramento per software mensa e trasporto scolastico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacoli per Sinergie. Il Festival delle Biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per progetti lettura per Raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per le azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z982F2200C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZAB2F3B533.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina a contrarre n° 765 del 02/09/2020 per l'affidamento mediante Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa - Periodo Settembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19     Fornitura e posa in opera porta a libro per divisione aula presso la Scuola Elementare - CIG Z9D2EAF5F5 Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Ottobre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - Liquidazione di spesa per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Gestetner MP 2000 Aficio in uso all'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione segnaletica stradale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa 2020 manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZD72F3B54B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione sito e multimedia del Museo del fiore. CIG ZAB2F3B62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per manutenzione manufatti lignei Museo del fiore. Codice CIG Z3C2F3B5AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli  389/L, 390/L, 391/L e 392/L  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Cupellara - La Sbarra comparto 07/c2 - comprensorio K40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1032 DEL 12/11/ 2020 APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONTRATTO  “LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DELLA VIABILITÀ INTERNA ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 - CUP F47H18003860002”- CIG 84074986D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1032 DEL 12/11/ 2020 APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONTRATTO  “LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DELLA VIABILITÀ INTERNA ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 - CUP F47H18003860002”- CIG 84074986D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento gestione Scuola di Musica Comunale (aa.ss.2020-2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.L. - M.C.R. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  piattaforma Zoom Videoconferenze Streaming online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per proroga noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 4° Trimestre 2020 - CIG Z932F1B3D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Toner CF226X Alta Capacità Compatibile e Toner Compatibile BT-3430  Ufficio Demografico - Rinnovo annuale Casella PEC comuneacquapendente@legalmail.it - Video LCD 24" Philips - 243V Ufficio Demografico - CIG  ZEE2EFD65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG  ZCF2EFD3E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per azione INCUNABULA. Miscellanea di studi …. 2020 per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per realizzazione azione FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. I centri storici…… per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa per coordinamento per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 870/L, e 872/L  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2019/2020 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto scaffali e scrivanie scuola primaria e secondaria di primo grado c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z3D2E1A804</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per lavori di riparazione sportello condizionatore scuolabus comunale n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo di Acquapendente rif cig ZDF2EEDB3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per lampade, mollette delle pasticche dei freni e riparazione gomma scuolabus DS926XY e EG869VJ rif cig Z092F2D812;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per  fornitura volantini e locandine per servizio doposcuola ditta Tipografia Ceccarelli-controstampa srl rif cig. ZC72EE205C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali 2020 al Museo del Fiore. CIG ZDE2E057F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PARCOMETRO SIEMENS - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA CAMBIO PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO P.L. - ETRURIA PNEUMATICI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE PER SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Acquisto segnaletica direzionale e di avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST  periodo Ottobre 2020 Rif Cig 7147710CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z982F2200C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione bando di gara e impegno spese di bollo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – contributo Associazione Pro Loco Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attivazione temporanea  per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19  Canone compreso - CIG Z342F6D29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione esami sierologici personale P.L. - ASL Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spese per  interventi di pulizia straordinaria dei locali comunali fattura 1/280 ditta Luigi Carli  rif cig Z4A2D633FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione parziale spesa ditta A.Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F - nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ruolo TARI anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro affresco Madonna in trono col bambino del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imp. e liq.manutenzione n.2 impianti termici sede RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imp.per manutenzione L200 targa BJ599TB e targa CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Liquidazione acconti per lavori eseguiti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e previo esperimento di indagine di mercato, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025. Approvazione Avviso indagine di mercato, modello istanza di partecipazione e allegato A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto radioguide per visite turistiche bosco del  Sasseto e borgo di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto 5 cartucce toner per stampante e attrezzatura informatica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della Città – Civico e Diocesano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Determinazione importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza non compresi nei costi di stima</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – VERIFICA DEI REQUISITI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per realizzazione azione FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTA’. I centri storici…… per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Azione BIBLIOVAN 2, progetto OPEN SPACE OPEN MIND 2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, saldo 50%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fabbricato località Campo Morino distinto in Catasto al Foglio n° 102 Particella n° 33 sub 5, sub 6, sub 7, sub 9 e sub 11 di proprietà della ditta denominata Mobili Visconti di Visconti Pia e C. S.N.C. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Acquisto transenne canalizzazione veicolare per avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di iimpianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Affidamento opere di efficientamento caldaia spogliatoi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per compartecipazione al Comune di Montefiascone ai costi dell'Ufficio di Piano distrettuale. Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RINNOVO SOFTWARE COMPUTER P.L. - HS AMIATA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA CALZATURE INVERNALI P.L. 2020 - CALZATURIFICIO SOLDINI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE P.L. 2020 - WESTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE P.L. - MCR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA P.L. - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto lavagna  per scuola primaria  ditta Mobilferro rif CIG  Z822F98062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 909/L, e 911/L  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto lavagne e armadi per scuola primaria e scondaria di primo grado ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  ZA72E1AD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto lavagne, armadi e appendiabiti per le scuola  ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  Z082ECA080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per materiale elettrico allestimento nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta Crisanti snc rif cig Z352F9AB5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ProLoco di Trevinano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria e secondaria di primo grado rif cig ZE42F9B34F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto del materiale set dell'educazione stradale per le scuole dal Borgione Z972FA0C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali lotto fattura 28_20 SOCOPP rif. CIG ZD32B6B836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nn° FATTPA 29_20 e FATTPA 30_20 per acquisto gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z0E2B6B90A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento, impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale. CIG ZAE2EEFE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per composizione e allestimento volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOTENUTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER RECINZIONE ORCHIDEE COME PREVISTO DAL PROGETTO “INTERVENTO SU FITOCENOSI PRATIVE (HABITAT 6210*) ALL’INTERNO DELLA ZSC/ZPS IT6010002 “BOSCO DEL SASSETO” RICADENTE NEL MONUMENTO NATURALE “BOSCO DEL SASSETO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE SU FITOCENOSI PRATIVE (HABITAT 6210*) ALL’INTERNO DELLA ZSC/ZPS IT6010002 “BOSCO DEL SASSETO” RICADENTE ALL’INTERNO DEL MONUMENTO NATURALE “BOSCO DEL SASSETO” E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola presso la secondaria di primo grado ditta L'Ape Regina rif cig ZA52F5F9FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per conformità normative Covid19 trasporto scolastico e locali comunali ditta “Bartolucci Delio srl” rif CIG  Z372E2009A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.69 del 17/11/2020per acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte "Pratika Office" di Sarti Valentina rif. cig ZD72E9A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto due termoconvettori per locali OAM  ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig Z972F6CFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 1/199 e 1/256 spese per  interventi di pulizia e disinfezione presso i locali comunali rif cig Z4A2D633FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – approvazione rendicontazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 42/1997. Progetto Open Space Open Mind#2. Integrazione impegno spesa per  "Biblioteca e Archivio storico digitale" del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, affidamenti e liquidazione parziale della spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per realizzazione di un’app con contenuti di realtà aumentata per il Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per spettacoli per Sinergie. Il Festival delle Biblioteche, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno spesa e liquidazione per progetti lettura per Raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Impegno e liquidazione spesa per azione Sinergie e raccontami una storia, progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, quarta trance.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario Accantonamento fondo per la progettazione e l'innovazione - Liquidazione RUP e collaboratori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro cornici antiche del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe.Mese di dicembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Affidamento ed impegno di spesa per opere connessione alla rete energia elettrica del nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  -Periodo Ottobre - Novembre2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBRAIO – OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  Approvazione e liquidazione III° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione  Acquisto lampade  Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Fornitura bagni chimici da posizionare presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc per acquisto materiale necessario per il Referendum</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Agriservice Cia Tuscia srl per compilazione ed inoltro telematico richiesta di finanziamento progetto G.A.L. ALTO LAZIO -Misura 19.2.1.7.5.1 - Sistemazione salita "Porta della Ripa" e area "Porta San Leonardo".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019” Liquidazione acconto prestazioni professionali per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Liquidazione realizzazione tratto di marciapiede per messa in sicurezza S.P. Onanese</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA E LIQ.MANIFESTAZIONI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CENTRO DI POSTA PRESSO IL CASALE PODERNOVO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Consiglio dei Giovani - Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per acquisto blocchetti numerati per buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per l'acquisto di un software per la gestione della performance, degli obbiettivi e della valutazione compreso il servizio di assistenza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione rimborso spese legali ex dipendente a seguito di archiviazione procedimento penale n.1186/2016 RGNR innanzi al Tribunale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per proroga noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI - 4° Trimestre 2020 - CIG  Z932F1B3D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per attivazione temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 Canone compreso - CIG  Z342F6D29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per azione INCUNABULA. Miscellanea di studi …. 2020 per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 1/384 del 30/11/2020 da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre 2020, rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  - Affidamento ed Impegno di spesa per integrazione servizi periodo Luglio – Ottobre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2020 ditta rif CIG Z612C122C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” - Approvazione Schema di Contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione Schema di Contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per redazione Collaudo e Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico dell’Anfiteatro Cordeschi.  Impegno e liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese congruità rilasciata dall’Agenzia del Demanio per acquisizione immobile sito in Acquapendente – Via Roma n. 118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Novembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Acquisto segnaletica direzionale e di avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per azione Biblioteca digitale per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per lampade, mollette delle pasticche dei freni e riparazione gomma scuolabus DS926XY e EG869VJ ditta CEAR rif cig Z092F2D812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro di  revisione e rabocco olio motore mezzo Fita Panda CY555LC ditta CEAR rif cig Z222F01ED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione attività Centro Diurno San Giuseppe, periodo marzo-maggio 2020 e relativo impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>incremento di impegno e liquidazione fattura per spese visita medica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione assistenza software e hardware Halley Informatica Srl - II rata 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ANNUALE BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2020 - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per tamponi rapidi antigenici per COVID 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblicazione avviso affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 20-21 Settembre 2020 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Acquisto transenne metalliche per contenimento e distanziamento sociale emergenza epidemiologica da Covid 19. Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali Manutenzione locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Ulteriore impegno di spesa a causa del protrarsi dell’emergenza   Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Ottobre – Novembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Prestazioni professionali di Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE. Liquidazione II° Acconto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C ECONOMICO C1 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO ED IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Liquidazione spese di trasporto e smaltimento materiali di risulta demolizione stalletti  nella Frazione di Trevinano, Loc. Crociale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa contributo servizio di trasporto collettivo socio-ambientale anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa legale Avv. Federico Bailo per causa civile Tribunale di Roma Rgn 69577/2017. CIG ZD42FBB1BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Settembre - Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Luglio - Agosto 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per integrazione azione Biblioteca digitale per il progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/11/1997 n. 42. Liquidazione spesa per coordinamento del progetto OPEN SPACE OPEN MIND#2 del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città -  Ott. Dic. 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria rif cig Z822FC8AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per materiale allestimento nuove aule scuola primaria e secondaria di primo grado rif cig ZE42F9B34F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavagna  per scuola primaria  ditta Mobilferro rif CIG  Z822F98062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto Rep.73/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2663.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO - ETRURIA PNEUMATICI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio gestione personale anni 2021 e 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO ELETTRODOTTO BT 400V INTERRATO PER ALLACCIAMENTO SIGNOR SERAFINELLI GIANLUCA” LOCALITÀ: STRADA VICINALE SAN LEONARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Avv.Federico Bailo per causa civile presso il Tribunale civile di Roma Rgn 69577/2017 Cig ZD42FBB1BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogli Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG  ZB72EDD76A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto I colori del Natale – impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 - nomina Commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020. Impegno spese azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro n. 29 pergamene e tre registri dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale didattico per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiali per premi Concorso di lettura della Biblioteca Comunale anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24 novembre 1997 n. 42. Rendiconto spese progetto “OPEN SPACE OPEN MIND#2.” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena per avviso pubblico “La Cultura fa Sistema. 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme IMU incassate per conto del Comune di Bolsena (VT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione Perizia di Variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale Liquidazione quota parte contributo all’Associazione Sportiva Vigor</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori e piante aree verdi Capoluogo e Frazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Impegno di spesa Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile "Acquapendente ONLUS"-Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi Commissioni di Gara  Rimborso spese a favore Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per commissioni di gara svolte durante l’anno 2018. Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU ED INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di giochi, panchine e parti di ricambio giochi installati presso le aree verdi comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature sportive e protezioni per aree verdi comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per all’acquisto di attrezzature area sgambatura cani presso Orto dei Frati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura e la piantumazione di siepe in lauroceraso per Giardino Piazza della Costituente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione e liquidazione IV° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per restauro n. 11 volumi antichi della Biblioteca Comunale di Acquapendente. CIG  Z832F754BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNICA srl, ALIEMPORIO di Sarchioni Orietta e panificio Fabio Saleppico - buoni spesa e acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e previo esperimento di indagine di mercato, del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 anni, ossia dal 01/01/2021 al 31/12/2025 – approvazione verbale delle operazioni, aggiudicazione e affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 213 BBIS del 16/12/2020 – UNICA srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.DI SPESA MANUTENZIONI AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6429.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto scadenza contrattuale del servizio di refezione scolastica per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e di refezione pasti per anziani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per intervento di cablaggio e adeguamento rete informatica della Biblioteca Comunale. Cig Z812FFB283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per restauro affresco Madonna in trono col bambino del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani per anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 CIG: 84980772FD- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per attività di formazione personale archivistico dell’Archivio storico Comunale di Acquapendente. CIG ZF72F7549E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>gestione consiglio dei giovani - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per la Biblioteca Comunale di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG  Z832F754BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Affidamento e impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per il Museo della Città di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA CENTRO DI POSTA CASALE PODERNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7114.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLI AUTORIZZATIVI DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020: AVVIO PROCEDIMENTO DI RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTA’ DI ACQUAPENDENTE E DEL CENTRO VISITE – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione diritti e spese di notifca altri comuni anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO SpA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104-Contributi ministeriali per spesa sociale.Aumento Impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO CIRCOLAZIONE TEMPORANEO CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (DAI 3 AI 17 ANNI) CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMORTIZZATORI, PASTICCHE. SPIE E LAMPADA H7 SCUOLABUS EG869VJ DITTA CEAR RIF CIG Z952B6CDBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA PROFESSIONAL 100M  BANDA MINIMA GARANTITA 2M - TIM  SPA  C/O  SEDE COMUNALE - CIG  ZBE2CFD55E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA PROFESSIONAL 100M BANDA MINIMA GARANTITA 256 KB - TIM SPA  C/O  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - CIG  Z852CFD3BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA PROFESSIONAL 100M BANDA MINIMA GARANTITA 256 KB - TIM  SPA  C/O  SCUOLA  PRIMARIA - CIG  Z8E2CFD432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA 100M  C/O  BIBLIOTECA COMUNALE - CIG  ZDD2D19ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) DI TERRENI DI PROPRIETÀ REGIONALE, IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 55 PARTICELLE 125 E 1070, NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO POSTO A SERVIZIO DELLA CASA DI CURA SAN GIUSEPPE E DEL PARCO PINETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO BOARIO" SITO AD ACQUAPENDENTE IN VIA G. CARDUCCI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BENEFIT A FAVORE COMUNE DI SAN VITTORE IMPIANTO DI ACEA AMBIENTE S.P.A. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE AGRICOLE SITE IN LOC. PALAZZETTA AZ. AGR. VALDICHIANA FUNGHI DI TRANFAGLIA ANTONIO DI FOIANO DELLA CHIANA. PERIODO MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA C - D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER I LAVORI DI PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI-RURALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE; STRADA N° 109 “DI TREGGE”; STRADA “GRANCIA – TRASECCO (TRATTO NORD), CON DERIVAZIONE BISCONTE”; STRADA “TREVINANO – ELVELLA – TRASECCO" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO  AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALL’INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI PRESSO DIVERSI FORNITORI PER LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ESISTENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE. LIQUIDAZIONE SALDO (DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO N° 642 DEL 08/09/2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 - COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 ART. 30 – COMMA 2 LETTERA B) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO BOARIO E POSA IN OPERA PROTEZIONI AREA EX CARRI LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE RESIDENZE DELLE PERSONE AFFETTE DA COVID-19 LIQUIDAZIONE DI SPESA – PERIODO MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020 PER “SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI E RESIDUI PULIZIA STRADE” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA VENTURINI" SITA IN VIA G.B. CASTI SNC LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INDAGINI SPERIMENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. VESTIARIO E DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI-RURALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE; STRADA N° 109 “DI TREGGE”; STRADA “GRANCIA – TRASECCO (TRATTO NORD), CON DERIVAZIONE BISCONTE”; STRADA “TREVINANO – ELVELLA – TRASECCO" IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE SOMME PER ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI IN SEGUITO ALLA EMERGENZA COVID-19 CIG: 79128545B0 - CUP: F46J17000230002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB INLOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. PAGAMENTO I^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO BENEFIT A FAVORE COMUNE DI SAN VITTORE IMPIANTO DI ACEA AMBIENTE S.P.A. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO. APPROVAZIONE SOMME PER ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI IN SEGUITO ALLA EMERGENZA COVID-19 CIG: 79120985D1  -  CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI SCREEN IN METACRILATO PER PROTEZIONE COVID-19 SCRIVANIE UFFICI COMUNALI. - CIG Z522D7DCBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR ACER KA272BMI - 27" PER L'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa pulizia locali OAM per cosri di musica 2020 mesi di Luglio Agosto Settembre ditta Coop. L'Ape Regina rif CIG Z612C122C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa pulizia locali OAM per corsi di musica 2020 mesi di Febbraio e Marzo, ditta Cooperativa L’Ape Regina rif CIG Z612C122C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n° 1/275 e n° 1/300  da Luigi Carli Soc. Coop. per servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto e Settembre 2020, rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST  periodo Ottobre –  Dicembre 2020 Rif Cig 7147710CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig. ZC42EBB8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte "Pratika Office" di Sarti Valentina, "Il Girasole" di Pede Pietro e  "La  Commerciale Nuova" di Palla Mirna rif. ZD72E9A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo impegno capitolo 150/3 e liquidazione lotto fatture enerpetroli  656/L, 657/L, 658/L, 691/L, 692/L,963/L, 738/l, 739/L e 741/L  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riduzione impegno 00123-2020 cap. 150/4 per variazione di bilancio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazioì, LTS Meccanica srl e Cear rif CIG ZBE2F00730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z1F2EED591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisti vestiario per la sicurezza e calzature antinfortunistiche ditta Ferramenta Mangini di Mangini Rita e C SNC PIVA 01739300562 di  Acquapendente rif CIG ZD12ECEB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto lavagne, armadi e appendiabiti per le scuola  ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  Z082ECA080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per lavori di carrozzeria e riparazione scuolabus n°1 targa DS926XY ditta Carrozzeria Dini Nedo rif cig Z282EED7FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2020 - 27.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Arci Solidarietà Viterbo ONLUS per la gestione del Progetto Siproimi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa-Misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità-gestione "buoni spesa" in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19;Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.17345/S del 23/11/2020 ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa assistenza software procedimeni sanzionatori C.d.S. - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2020 compreso Frontespizi - CIG  Z7D2FD2958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n.1259 del 17/12/2020 - Impegno e liquiidazione di spesa per Registrazione Contratto rep.73/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione fondo risorse decentrate parte stabile anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione Regionale G07158 del 18.06.2020-Abbattimento delle rette degli asili nido comunali e relativa ripartizione del contributo alle famiglie.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aumento impegno spesa servizio pasti a domicilio mesi di ottobre/dicembre 2020.Liquidazione ottobre e novembre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per acquisto bandiere istituzionali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune di Acquapendente anno 2020. Liquidazione II° semestre ditta GENEGIS GI srl Milano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  -Periodo Dicembre2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di N° 3 impianti semaforici per la regolazione del traffico nel tratto urbano della S.S. Cassia N. 2 e della Strada Provinciale Onanese. Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Messa in sicurezza vie ed aree urbane” - Rettifica approvazione perizia di variante di Assestamento Finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Realizzazione completamento rivestimento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aumento Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizi per locandina per il Museo del fiore. CIG ZB4300224E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale Tar Lazio RGN 5738/2020 - Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z5F3008DCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale Tribunale  civile Decreto ingiuntivo n. 684/2017- Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z8D3008D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa anno 2020 alla Comunità Montana  Alta Tuscia Laziale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa  canile rifugio anno 2020 - Coop. Luigi Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto tappeto in erba sintetica per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa acquisto casetta metallica ricovero attrezzature per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Integrazione impegno di spesa Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>proroga per mesi sei contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 70% assistente sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa prima rata per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Impegno di spesa contributo in favore dell'Associazione  Virtus Calcio Acquapendente A.S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2020. Incremento impegno di spesa e liquidazione fattura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corrispettivi prestazioni professionali Redazione relazione superamento barriere architettoniche locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo agli anni 2018, 2019, 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Laboratorio diurno per le autonomie sociali "Il Volo". Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa compenso serviizo gestione, accertamento e riscossione IP e DPA anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Revisore unico dei conti II semestre anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale di Acquapendente periodo marzo-dicembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per canoni telecontrollo della postazione DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Associazione Anteas. Anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 - Liquidazione spese di pubblicazione bando</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fattura n. 7 del 04/11/2020 ditta Marilena Bisti e n. FPA 2/20 del 09/05/2020 ditta Vaseria Acquesiana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per completamento stampa volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023  - CIG 8382839993 - approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione orario di apertura al pubblico ufficio URP- demografico e stato civile - elettorale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parziale spesa per stampa periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per gestione del Museo della Città di Acquapendente. Nov - Dic 2020. CIG 7137203E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per gestione Centro Visite Torre Giulia de Iacopo ottobre - dicembre  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parziale spesa ditta A.Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per Comunicazione istituzionale 4° trimestre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda - CE.A.R. snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio centralizzazione dati targhe parcometri Parkeon anno 2021 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre servizio di canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli Onlus</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2021 Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z9630159DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale  di Viterbo - Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z183029CC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2020 compreso Frontespizi - CIG  Z7D2FD2958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo contributo per servizio trasporto collettivo socio-ambientale.Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contratto di assistenza software Anno 2021 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG  ZB53015962</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2021 - CIG  Z302FBE3AA - CIG  Z542FBE390 - CIG  ZA12FBE3BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Maggioli SpA - Z5B3015A9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2021 - CIG ZDA3029C20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 1° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per distribuzione periodico Acquapendente Notizie n. 1/2020. Saldo impegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI QUARTO TRIMESTRE 2020 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ABBONAMENTO ANNUALE A.N.U.S.C.A. - SERVIZI DEMOGRAFICI- CIG Z1F30496A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni per la fornitura di dispositivi di sicurezza per il Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gestione servizi del Museo del fiore novembre - dicembre 2021. CIG 71373420F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni per la formazione del personale del Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese SIAE Consiglio dei Giovani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto I colori del Natale – approvazione rendicontazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE ACI-PRA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Consiglio dei Giovani - Approvazione rendicontazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo Caselle PEC Uffici Stato Civile- Demografico- Polizia Locale- Suap- Sprar- Sue Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico-  CIG  ZAE3015D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG  Z2B304E657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo  01/01/2021- 31/12/2021 - CIG  Z2C304E4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale TAR LAZIO- Studio legale associato Davoli  - CIG Z14303BCF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 990/L, 991/L e 992/L del 31/12/2020  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva per misure anti Covid-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI DITTA ENERPETROLI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per restauro cornici antiche del Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per contratto di manutenzone software TARI anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI TIRO PER AGENTE DI P.L. - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VITERBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno rimborso spese direttore Museo della Città Andrea Alessi, periodo gennaio-marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga al 31.12.2020 affidamento temporaneo servizi di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 21.08.2018 per la fruizione del Bosco del Sasseto - Polo turistico naturalistico di Torre Alfina - Liquidazione Cooperativa L’Ape Regina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Studio Associato Davoli  per assistenza legale costituzione in giudizio TAR Lazio Ric. n.  8087/2002 Cig Z14303BCF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione Renault Clio P.L. - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Perizia di Variante delle Migliorie offerte in sede di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2020. CIG Z3B28F1A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi per locandina per il Museo del fiore. CIG ZB4300224E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni per restauro PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif cig Z1F2EED591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto due termoconvettori per locali OAM  ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig Z972F6CFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR LAZIO  R.G.N. 5738/2020. CIG Z5F3008DCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Acquisto transenne canalizzazione veicolare per avvicinamento al punto di esecuzione tamponi drive-in per contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta UMANA - "Sportello politiche Attive"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio pasti a domicilio.Mese di didcembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per la compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in rR.S.A.. Mese di dicembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Fornitura bagni chimici da posizionare presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Affidamento prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva, allestimenti, sicurezza e direzione lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Affidamento prestazioni per sviluppo software e contenuti digitali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. ANNO 2021 E LIQ. PRIMO TRIMESTRE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA E LIQ.ACQUISTO GASOLIO DITTA SO.CO.P.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1934.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PER LAVORI IN ECONOMIA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANILE RIFUGIO ANNO 2021 - COOP. "LUIGI CARLI" ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Mese di dicembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO ONLUS - progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del saldo relativo al contratto di gestione per l'anno 2019 ad Arci Solidarietà Viterbo Onlus.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale 70%, di un posto di Assistente Sociale categoria D, posizione economica D1: ammissione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e  indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1 con eventuale ruolo apicale: ammissione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto termoconvettore per locali OAM  ditta Euronics Euroelettornica srl rif cig ZF7306E53E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESGGISTICA N°01 DEL 08/02/2021 “PROCEDURA ORDINARIA” PROGETTO: "RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN FIENILE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA AD USO AGRITURISTICO” LOCALITÀ: PODERE AQUILONACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico “Resistenza in Appello Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di gennaio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione SicraWeb  con App IO - CIG  Z6F308C355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo turismo cultura attività produttive  categoria D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale. Approvazione schema bando di concorso -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. Approvazione schema bando di concorso -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fattura nn 1893PA spese per  interventi di pulizia sanificazione presso i locali del servizio refezione rif cig Z972EF93C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa – Gennaio, Febbraio, Marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 70% , DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D,POSIZIONE ECONOMICA D1: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D1 part time 70% - affidamento e impegno di spesa persvolgimento prove scritte online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione dei locali comunali e mezzi dell'Ente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19 ditta Proshop di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di operaio elettricista categoria B3, posizione economica B3: ammissione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per corso di aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA HALLEY 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PARKS.IT 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto termoconvettore Eltron scuola primaria ditta Euronics Euroelettornica srl rif CIG Z362B61C29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per pulizie scuola primaria ditta il Mercatissimo rif cig Z332FE1F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON EVENTUALE RUOLO APICALE -NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga nomina revisore dei conti progetto ex SPRAR annualità 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Suap - Sprar - Sue Tecnico e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - CIG  ZAE3015D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Wolters Kluwer Srl - CIG  Z2B304E657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale ricorso TAR LAZIO- Studio legale Avv. Filippo Marcaccii  - CIG Z2930A1B3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Cittaslow 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 - CIG  Z2C304E4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ROVAI PRESENTAZIONE DOMANDA PSR MISURA 8.5.1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1521.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  - Liquidazione di spesa per integrazione servizi periodo Luglio – Ottobre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  -Periodo Ottobre - Dicembre2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso immobili comunali.  Liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corrispettivi prestazioni professionali Redazione relazione superamento barriere architettoniche locali ex Scuola di Musica da destinare a Centro Diurno per persone con disabilità. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per l'acquisto di attrezzature sportive e protezioni per aree verdi comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per  redazione progetto esecutivo e realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto tappeto in erba sintetica per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto  Plotter HP Designjet T 650 - 36" per l'Ufficio Tecnico Comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Settembre - Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di asilo nido comunale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – revisione contrattuale .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2021 - 14/03/2022 - Compagnia SARA Assicurazioni SpA - CIG  Z7730ADEC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016  come modificato dall’Art. 1 comma 3  Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO" - Affidamento esecuzione indagini sulle murature</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 -  "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020" - Affidamento incarico per redazione relazione geologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO" - Affidamento incarico per redazione relazione geologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO" - Affidamento incarico per redazione relazione di Vulnerabilità Sismica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica 2021 ditta rif CIG ZBE308A5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per servizio pulizie immobili di proprietà comunale Dicembre 2020. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.11.2019 PUBBLICATO G.U. N. 284 DEL 4.12.2019 CIG: (84657627CD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 SEDUTE PER UFFICIO DI P.L. - SISTERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2021 al 28.02.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione integrazione prezzo servizio mensa primaria e scuola infanzia CAMST periodo Novembre e Dicembre 2020 Rif Cig 7147710CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura carburante mezzi comunali Ditta Enerpetroli anno 2021 rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Saldo associazione Tebo per spese anno 2019 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Uteriore saldo per spese anno accademico 2020 2021 associazione TeBo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione  Decreto D' Esproprio n.01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione Cooperativa L’Ape Regina per attività di formazione personale archivistico dell’Archivio storico Comunale di Acquapendente. CIG ZF72F7549E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” - Liquidazione anticipazione corrispondente al 30% dell’importo contrattuale in base a quanto stabilito all’Art. 207 del D.L. 34/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1 batteria per parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Gennaio 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi  comunali ditta SOCOPP anno 2021 fino a € 13.000,00  rif cig ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia primaria e scondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif CIG Z4F30D1E53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ANNO 2021 PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>469.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PC UFFICI RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>548</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CASALE SAMBUCHETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1991.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASALE MARZAPALO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1tempo indeterminato e pieno - affidamento e impegno di spesa persvolgimento prove scritte online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore unico dei conti II semestre anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2021 OMNIA VERTICALE TRIBUTI e RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO DELLA CITTÀ – CIVICO E DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale 2020 - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della struttura turistico-ricettiva denominata “La Ripa” Determinazione rimborso dei costi da riconoscere alla Cooperativa aggiudicataria e sostenuti dalla stessa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto previa valutazione di più di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"  - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura abbonamento servizi informatici Ancitel anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per contratto assistenza software Anno 2021 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG ZB53015962</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO  CIG Z2930A1B3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Michele Greco per ricorso in appello sentenza TAR Lazio n. 13589/2019.CIG. ZF830E81B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2021 - CIG  ZAB30E5A52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano – Approvazione verbale e affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per visita medica personale assunto 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Copertine allegati Atti di Morte e Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG  ZA230FB200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Studio Avv. Rita Burchielli per opposizione ad ordinanza ingiunzione - CIG. Z9830FBE03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione appalto servizio di vigilanza  sugli scuolabus degli alunni dell’infanzia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa corso di preparazione per patenti di servizio neo-assunti - IRSS srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZAB2F3B533.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione Bosco Monumentale del Sasseto su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione sevizio vigilanza scuolabus</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dott.ssa Danila Dottarelli - L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dott.ssa Monica Ceccariglia - L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Riordino porzione dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ETRURIA LIBRI S.A.S - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione ditta COVER di Guido Milio per restauro n. 29 pergamene e tre registri dell’Archivio storico Comunale. CIG ZF72F7549E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione Ditta COVER di Guido Milio per restauro n. 11 volumi antichi della Biblioteca Comunale di Acquapendente. CIG  Z832F754BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione temporanea e ripristino parziale servizio di assistenza scolastica – a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Impegno e Liquidazione opere per la messa in sicurezza area Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI ELETTRICISTA CATEGORIA B3: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza della Via Francigena tratto Ponte Gregoriano alla strada vicinale Molino, bivio Pod. S. Vittorio Affidamento prestazioni professionali di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza  e direzione lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19     Rimozione e smaltimento scala antincendio in acciaio ubicata all’interno del chiostro della Scuola Elementare Sant’Agostino - CIG ZBD30FEE39 Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni per rifinitura murature ed adeguamento infissi a seguito di rimozione della scala antincendio presso la Scuola Elementare G. Fabrizio, ai fini dell’adeguamento degli spazi alle normative contenimento Covid-19 Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo "Campo Boario" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione di spesa per smontaggio pannelli solari e pompa di calore spogliatoi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto spargisale per pickup</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.73/2020 - CIG  Z943108FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MICHELE GRECO PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR LAZIO N. 13589/2019. CIG ZF830E81B4..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe.Mesi di gennaio-aprile 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 13/L, 15/L, 59/L, 60/L, 95/L, 96/L, 97/L, 99/L,178/L, 179/L e 181/L rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di tuno mese di febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2021 al 31.03.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione Commissioni Esaminatrici dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 70% di n.1 Assistente Sociale categoria D1 e  per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Istruttore direttivo contabile categoria D1 con eventuale ruolo apicale, con la nomina di un esperto in lingua inglese</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per realizzazione di un’app con contenuti di realtà aumentata per il Museo della Città. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la stampa biglietti ingressi Musei e Bosco del Sasseto. Codice CIG Z2030FEC1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione GIES s.r.l. - servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni per la realizzazione di un programma multimediale per la presentazione della vita mezzadrile del Museo del Fiore. PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z6C2F34909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA SRL – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020), relativamente ai lavori di:  "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE – 2° STRALCIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione della struttura ricettiva extralberghiera denominata La Ripa  - approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per acquisto dispositivi di sicurezza per il Museo della Città di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG Z8D2F7547B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento di "Mitigazione dissesto idrogeologico - stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano – anno 2020" Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione tavoli in legno Museo del fiore. Codice CIG Z3C2F3B5AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per intervento di sostituzione del gruppo paraolio dell'albero motore e paraolio trasmissione posteriore sullo scuolabus comunale DS926XY ditta Cear rif. cig ZC4311821A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazio, LTS Meccanica srl e Cear rif. CIG ZBE2F00730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione spesa per acquisto libri e dvd per la Biblioteca Comunale. CIG ZAE2EEFE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza per la Biblioteca Comunale di Acquapendente ai sensi della normativa di contenimento e prevenzione del covid-19. CIG  Z832F754BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza modifica viabilità S.S. n° 2 Cassia per intervento di potatura alberature nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada di accesso al cimitero (Km 131,200) ed il torrente Quintaluna (Km 131,500)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione farmacie – buoni spesa acquisto farmaci</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione servizio mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano 2020 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MUSEO DEL FIORE. PIANO 2020 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripresa del servizio di assistenza scolastica – a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino appalto servizio di vigilanza  sugli scuolabus degli alunni dell’infanzia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Approvazione rendiconto Biblioteca Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Gruppi di Continuità APC 700 VA ed APC 550 VA per apparati centrali, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Microsoft Office 2019 per l' Ufficio Cultura e SWITCH TP - Link 10/100 MBIT per connessione multifunzione rete interna - CIG  Z97312A1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph 5006CI nell' Anno 2020 - CIG  Z29311FB15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019. Piano interventi 2020. Approvazione rendiconto Archivio storico di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Anno 2021 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, URP, Agricoltura, Polizia Locale e Biblioteca - CIG  ZDD311F998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale - mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per visita medica. Gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA BT 400V INTERRATA PER ALLACCIAMENTO CLIENTE GIOVANNI ANTONI ALBERTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE , CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 CON EVENTUALE RUOLO APICALE - SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione  Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Ottobre – Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE DI CASTELNUOVO"  - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" - Affidamento incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale di Acquapendente periodo gennaio-giugno 2021 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA SRL – acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2021 - 31.03.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROGETTO "INSTALLAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani per anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 rif. CIG 84980772FD - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 28.12.2020 IMPORTI SINGOLI PASTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di un software per la gestione  della performance degli obbiettivi e della valutazione compreso il servizio di assistenza Soc. Lab 4 anno 2020 - CIG ZB22F5733D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2021 - CIG  ZAB30E5A52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Gruppi di Continuità APC 700 VA ed APC 550 VA per apparati centrali, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Microsoft Office 2019 per l' Ufficio Cultura e SWITCH TP - Link 10/100 MBIT per connessione multifunzione rete interna - CIG  Z97312A1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph 5006CI  nell' Anno 2020 - CIG  Z29311FB15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n° 186 del 01/03/2021 impegno n° 158 cap. 150/1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TRIBUBNALE CICIVLE DECRETO INGIUNTIVO 684/2017. CIG Z8D3008D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi gestione e riscossione IP e DPA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno spesa per canone anno 2021 postazione DAE di TREVINANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Copertine allegati Atti di Morte e Atti di Nascita per l' Ufficio Anagrafe - CIG  ZA230FB200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta porzione parcheggio multipiano di Via C. Battisti, piano inferiore, lato nord</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Approvazione Perizia di Variante n. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 70%, di n. 1 Assistente Sociale Categoria D1.  Approvazione dei verbali e della graduatoria finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale –liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia – Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spese per acquisto mascherine FFP2 ditta GBRossetto  rif cig Z5130CE7F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTÀ E DEL CENTRO VISITE TORRE JULIA DE JACOPO, PERIODO GENNAIO - MARZO 2021. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PAERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE LUNGO LA S.S. 2 CASSIA E TAGLIO PIANTE NEL PARCO “LA PINETA” Aggiudicazione definitiva lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta nei parcheggi situati in via Cantorrivo adiacenti al muro di delimitazione del Pronto Soccorso al fine di permettere una serie di indagini diagnostiche del terreno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA DEL CAPANNELLO PER INTERVENTO DI TAGLIO ALBERATURE NEL PARCO PUBBLICO PINETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2021 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI UFFICIO DI STATO CIVILE, TECNICO, URP, AGRICOLTURA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - CIG  ZDD311F998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisore dei conti progetto ex SPRAR annualità 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale di cancelleria Uffici comunali - GBR Rossetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa generi alimentari, EUROSPIN LAZIO s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI VIE ED AREE URBANE”.  Approvazione e liquidazione IV° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER “SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione relativa ai servizi svolti nel periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativa agli anni 2018, 2019, 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per l'acquisto di giochi, panchine e parti di ricambio giochi installati presso le aree verdi comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie – Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 2° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno e liquidazione spesa anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE III^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta nel Piazzale in località “Il Crociale” nella Frazione di Trevinano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 TELEFONI CORDLESS E UN TELEFONO FISSO PER BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2021 al 30.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di marzo 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mesi di marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione mese di marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per acquisto blocchetti numerati per buoni spesa acquisto generi alimentari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributo associazione psike’ onlus per le attivita' di laboratorio.impegno e liquidazione periodo gennaio – marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per intervento di sostituzione supporti anteriori e posteriori cabina sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta Cear rif cig Z99316430A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore unico dei conti - Periodo 01/01/2021-11/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/02/2021 - 31/03/2021 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC3317DC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione UNIKA SRL – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni per rifinitura murature ed adeguamento infissi a seguito di rimozione della scala antincendio presso la Scuola Elementare G. Fabrizio, ai fini dell’adeguamento degli spazi alle normative contenimento Covid-19 Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e adattamento funzionale edifici scolastici emergenza Covid-19     Rimozione e smaltimento scala antincendio in acciaio ubicata all’interno del chiostro della Scuola Elementare Sant’Agostino - CIG ZBD30FEE39 Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA N. SAURO PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N° 58 DEL 24/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza Abitativa - Assegnazione di n° 1 Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE TAGLIANDO FULL BALK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPANTI ELETTRICI E DEPURATORE CASALE PODERNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Liquidazione spese tecniche relative ai lavori imprevisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione e liquidazione lavori imprevisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Liquidazione a saldo prestazioni professionali di Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Impegno di spesa a favore di ARCI Solidarietà Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Affidamento prestazioni professionali per redazione Attestato di Prestazione Energetica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento  CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per opposizione ad ordinanza ingiunzione  - CIG Z9830FBE03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarichi per la redazione rapporto storico culturale ed economico produttivo sull’arte ceramica nella Città di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SUGLI STALLI ANTISTANTI I PORTICI DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE DECRETO D' ESPROPRIO N.01/2021 - CIG  Z8831915F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  di n.1 Istruttore Direttivo Contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale.  Approvazione dei verbali e della graduatoria finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparto spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa prima rata per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER CONSOLIDAMENTO SAMBUCHETO I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione I trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  -Periodo Gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazioine fattura 3° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SU N° 3 STALLI DI PIAZZA OBERDAN PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N° 58 DEL 24/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme TASI incassate per conto del Comune di Gioia dei Marsi (AQ)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo gennaio- aprile 2021 Casa di Cura di Nepi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città -  Gen. Mar. 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per l’acquisto di tende per i locali della Scuola Primaria. Determina a contrarre e impegno di spesa rif. CIG  Z6E318C180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura scarpe estive agenti di polizia locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura vestiario estivo agenti di polizia locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per RSA per annualità 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 221/L, 223/L, 262/L e 263/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura enerpetroli 950/L  rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio: Approvazione Perizia di Variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA  Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifiche temporanee alla viabilità per concessione suolo pubblico ad attività di ristorazione - Delib. G.C. n. 58 del 21/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI FRANCHIGIA A FAVORE DI SARA  ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa compenso servizio gestione, accertamento e riscossione IP e DPA- I TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLACCIO IDRICO CASALE SAMBUCHETO TALETE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO STADIO COMUNALE D.D. VITALI PER TAGLIO ERBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PORTA CAMPEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFFICINA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>621.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2085.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO CASALE SAMBUCHETO I E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40348</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al trafico veicolare di via G.Fabrizio per lavori edili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia, primaria e secondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z8331C2DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.16/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo febbraio e aprile 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per canone anno 2021 postazione DAE di TREVINANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di aprile 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2021 al 31.05.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Marche da Bollo Economo Comunale per stipula Contratto cessione aree e trasformazione diritto di superficie in proprietà immobili Località Fiorita</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Associazione Teatro Boni - celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e della Festa della Madonna del Fiore</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento annuale Anusca Servizi Demografici anno 2021.CIG ZF30496A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione stampa biglietti ingressi Musei e Bosco del Sasseto. Codice CIG Z2030FEC1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' maneggio valori anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttivita' collettiva anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifiche temporanee alla viabilità per Francigena Romea Marathon</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI VITERBO  CIG  Z183029CC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione e liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio: Approvazione rettifica Quadro Economico Perizia di Variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di n° 3 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Impegno di spesa e liquidazione lavori di messa in sicurezza di un attraversamento pedonale nel tratto urbano della S.S. Cassia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di sfalcio erba, manutenzioni verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzioni varie alla Cooperativa Sociale Zoe Società Cooperativa  -Periodo Gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE FEBBRAIO – APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/01/2021 - 10/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione impianto semaforico per la regolazione del traffico nel tratto urbano della Strada Provinciale Onanese. Rettifica precedente Determinazione n° 1335 del 30/12/2020 e relativo affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 – Lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016  come modificato dall’Art. 1 comma 3  Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO" Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Approvazione e Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera C - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco" Approvazione Quadro Economico Finale dell’intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina – Periodo Gennaio – Maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione saldo periodo Marzo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa – Aprile, Maggio, Giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI PASTI PER ANZIANI CIG 84980772FD - CPV 55523100-3 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione esiti bando di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP anno 2021 fino a € 12.000,00  rif cig Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liqudazione lotto fatture per gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fattura nn 951/L da Enerpetroli rif cig ZD12AD313F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture 227/E, 314/E, 12/E e 35/E per spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 14 Settembre - 22 Dicembre 2020, ditta Splendid Soc. Coop. Sociale, Rif Cig Z3C248E8B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione HS Amiata acquisto attrezzatura informatica per Ufficio SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola presso la secondaria di primo grado ditta L'Ape Regina rif cig ZA52F5F9FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta ISA Service srl per riparazione parcometro Siemens</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone accesso archivio targhe ACI - PRA anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per servizio centralizzazione targhe dei parcometri Parkeon, ditta Flowbird Italia srl, primo semestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura canone 2021 servizio assistenza software Visual Polcity</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per corso patente di servizio Agenti di P.L., ditta I.R.S.S. srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura poltrone operative, ditta Sisters s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta Brumar Srl per fornitura vestiario estivo Agenti di P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del museo della Città di Acquapendente e del centro visite Liquidazione ditta Info srl spese di pubblicazione esiti bando gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d' intesa Aree interne Comune di Tuscania anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratti Rep.17/2021 - 18/2021 - 19/2021 - 20/2021 - 21/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo parcella Studio legale Burchielli-Ronchini- Paggetti per assistenza tutela dipendente. CIG Z7421B2C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifiche alla viabilità per concessione suolo pubblico Pub Franco Marlo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 134/L e 315/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione II trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa software di calcolo IMU 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 d.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di:  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  IMPIANTO  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE   CENTRI URBANI DI ACQUAPENDENTE,TORRE ALFINA,TREVINANO: 4° STRALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione associazione Anteas. Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio:                   Affidamento ed impegno di spesa fornitura e posa in opera punti di luce LED con pannelli fotovoltaici nuovo parcheggio Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina  Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto casetta metallica ricovero attrezzature per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6396.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung - Promo Rigenera Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria per parcometro Siemens</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione tende per i locali della Scuola Primaria rif. CIG  Z6E318C180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di sostituzione pneumatici estivi sugli Scuolabus Comunali  EG869VJ e CW815ZM ditta Autofficina Rocchi rif CIG ZC731E9445</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 1 batteria per parcometro Siemens - ACCU italia Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PSR 2014/2020 LAZIO - MISURA 4.3.1.1 - Manutenzione straordinaria strade vicinali-rurali Comune di Acquapendente; Strada n° 109 “di Tregge”; Strada “Grancia – Trasecco (tratto nord), con derivazione Bisconte”; Strada “Trevinano – Elvella – Trasecco"” LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 1 soggetto – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto materiale per pulizia scuole infanzia primaria e scondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif CIG Z4F30D1E53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per pulizia scuole infanzia, primaria e secondaria primo grado inclusi gli scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z8331C2DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. Primo acconto annualita'  2021 per il progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di cui al DM 18 novembre 2019 pubblicato G.U. n.284 del 4.12.19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG  Z5C31F95BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto codici ISBN per attività editoriale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n.1  Istruttore Direttivo Contabile, categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale  a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – I° Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – II Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – III Stralcio Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/02/2021 - 10/05/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura calzature estive P.L. 2021 - Calzaturificio Fratelli Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di sostituzione supporti anteriori e posteriori cabina sullo scuolabus comunale CW815ZM ditta Cear rif cig Z99316430A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 13_21 per gasolio scuolabusi SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liqudazione fattura 12_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Approvazione e Liquidazione II° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione strade di proprietà comunale  Impegno e liquidazione per interventi di messa in sicurezza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa liquidazione servizio pulizie immobili di proprietà comunale Gennaio - Maggio 2021 Rif cig 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 303/L, 305/L, 351/L, 352/l, 354/l, 395/L, 396/L e 397/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo maggio 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI CASALE TIGNA ANTICIPATI DALLA COOP. ALICENOVA E COMPENSAZIONE CANONE CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASALE TIGNA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Marche da Bollo Economo Comunale per stipula Contratto cessione aree e trasformazione diritto di superficie in proprietà immobili Località Fiorita</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INSERITE NEL CATALOGO GENS A.S. 2020 – 2021 E IMPLEMENTATE DALLA RISERVA MONTE RUFENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2021. Codice CIG ZC02CE3244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratti Rep.24/2021 - 25/2021 -26/2021 - 27/2021 - 28/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli carta per parcometri Siemens - Diagramcarta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione 5° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito al segretario comunale saldo anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER VOLONTARIO DEL SEVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESA SERVIZIO CIVILE 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina  Approvazione perizia di variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in numero di 1 unità Categoria “D” profilo professionale Assistente Sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 70% presso il Comune di Acquapendente;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2021 al 30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mesi di aprile e maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo: da settembre 2020 a maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULO CIMITERO ACQUAPENDENTE LOTTO 52, FILA 4, N. 10 DA PARTE DELLA SIG.RA RONCA ANNA E CONCESSIONE DELLO STESSO AL SIG. CIARLANTINI PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Affidamento ed impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la selezione di n. 1 soggetto – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per RSA per annualità 2020 -Rettifica determinazione n.465 del 13/05/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE” LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Messa a norma stadio Comunale" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 - Commi 107 - 112 Messa in sicurezza Via Cesare Battisti e Via Campo Boario" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA S.P. ONANESE – 1° STRALCIO                  LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale" LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2020 azioni “Leggere insieme” e “Si.Bi.La.Bo. festival 2021” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. Cig ZB82FE51A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFFICINA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 1 batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – approvazione graduatoria dei beneficiari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo aprile e maggio 2021 San Giuseppe S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione periodo aprile e maggio 2021 Residenza Alzheimer “Non ti scordar di me”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Aggiudicazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2021. CIG Z07322894F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 3° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2021. Codice CIG Z6F3228ADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo "Campo Boario" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio parere conformità finale sulle opere realizzate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZD72F3B54B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio:                   Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera punti di luce LED con pannelli fotovoltaici nuovo parcheggio Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIE ED AREE URBANE  LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DEMOLIZIONE DI STALLETTE SITE NELLE VICINANZE DEL DUOMO, LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA QUINTALUNA E FUORI PORTA DELLA RIPA E LAVATOIO IN LOC. POGGIO GRAZIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acconto onorario relativo all’incarico “Resistenza in Appello Consiglio di Stato” allo Studio Legale Santiapichi circa il presunto abuso edilizio Gaggioli - Dionisi in Loc. Porticciola, Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. - Impegno di spesa e liquidazione periodo maggio 2021 Casa di Cura di Nepi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE Ditta TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2021 - 30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche Gaspari Srl anno 2021-  SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione parcheggio nella Frazione di Torre Alfina  Approvazione e liquidazione I° e Ultimo S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione Perizia di Variante n. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE DIRETTA DI UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 70% CON LA MEDESIMA QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1- DECORRENZA DAL 6 LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO BONI - COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 14/05/2021 ditta Vaseria Acquesiana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione fattura 219/E servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/05/2021 - 31/05/2021 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Affidamento ed impegno di spesa opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI IDONEI AD AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLA DIDATITCA A DISTANZA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – CONCESSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Liquidazione opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fattura n.365/2021/V0 del 24/05/2021 GBR ROSSETTO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANALISI MIELE E POLLINE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZIONE EVENTI ESTATE DELLE MERAVIGLIE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura toner fotocopiatrice - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura vestiario estivo P.L. - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Rettifica Determinazione n° 683 del 07/07/2021 di liquidazione opere di manutenzione ordinaria allestimenti e rifiniture punto informativo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 1° Stralcio: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione periodo aprile-giugno 2021,Casa di Cura Villa Immacolata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE - Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo nazionale integrativo per i comuni montani Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali Annualità 2014, 2015, 2016, e 2017 - Progetto Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione Approvazione rendicontazione finale della spesa complessivamente occorsa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizio Liquidazione lavori di riparazione colonna di scarico bagno locali ex istituto professionale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione Perizia di Variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Approvazione Perizia di Variante n° 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 4° STRALCIO” Approvazione Perizia di Variante n° 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie eseguite nel periodo Marzo, Aprile, Maggio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza di n° 5 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Omnia Cooperativa Sociale per l’abbattimento rette dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mesi giugno-Luglio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione fattura 253/E servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/06/2021 - 30/06/2021 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Cooperativa Omnia per gestione asilo nido intercomunale mese di giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta  ai sensi dell'art. 60 – Comma 1  del  D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione aree verdi Liquidazione di spesa per acquisto di attrezzature area sgambatura cani presso Orto dei Frati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2021 al 31.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – LIQUIDAZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 - Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Liquidazione a saldo lavori urgenti di realizzazione allacci.  CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG  Z5C31F95BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO COMUNICAZIONE. GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura software ufficio P.L. - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Liquidazione lavori di messa in sicurezza di parte di un attraversamento pedonale nel tratto urbano della S.S. Cassia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza di n° 5 attraversamenti pedonali nel tratto urbano della S.S. Cassia Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere murarie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa lavori di completamento e rifinitura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di rischio anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di disagio anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità economo comunale e agenti riscuotitori anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 4° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 3° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale dipendenti comunali anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per materiale elettrico allestimento nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta Crisanti snc rif cig Z352F9AB5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di risultato responsabili U.O. anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Gennaio - Giugno 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo E.N.P.A.-Sezione di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PENUMATICI NUOVI MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE TELECAMERA COMPUTER EVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo.Det.n. G.09558/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione spese sostenute per trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo. Det.n. G.09558/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto D' Esproprio n.01/2021 - CIG  Z8831915F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.73/2020 - CIG  Z943108FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione contributo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per la frequenza di asili nido intercomunale – integrazione determina n.749 del 27/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Approvazione e liquidazione acconto Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo Polizza  RC  Professionale - CIG  Z63329492E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione Raid degli Etruschi – Concessione contributo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ VEICOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quote associative anno 2021 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z05329485B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comnunali, scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z79329493A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa parziale secondo semestre 2021 trasmissione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda P.L. - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 445/L, 447/L, 486/L, 487/L, 489/L, 527/L, 528/L e 529/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per rinnovo S.C.I.A. Antincendio dello Stadio Comunale D. D. Vitali Affidamento ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Affidamento ed impegno di spesa per efficientamento energetico lampade Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Affidamento lavori per misure anti Covid-19  CIG:  79120985D1                                                                                      CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione dello spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENT.IT - Anno 2021,  inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  ZEB32965FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese funzionemanto Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE "NATURA IN CAMPO - AMIENTE, ENOGASTRONOMIA E MUSICA" 01-02 AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa integrazione vestiario estivo P.L. - Brumar Unipersonale srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – liquidazione Unicoop Tirreno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del debito fuori bilancio per sentenza corte d’appello di Roma relativa al contenzioso R.G. 1351/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto veicolo di servizio P.L. - FCA Fleet &amp; Tenders srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione saldo periodo Aprile – Giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Rettifica precedente Determinazione n° 1338 del 30/12/2020 relativa al completamento rivestimento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online e manifesti per Ufficio Elettorale - Elezioni Comunali mese di Ottobre Anno 2021 - CIG  ZDA32B0412</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG  Z3332B032E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Maggio e Giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE IV^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo 11/05/2021 – 30/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Impegno e liquidazione completamento messa in sicurezza portale cimitero</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2021 e Liquidazione periodo aprile - giugno 2021. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo 2021 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI SIEMENS - ISA SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno - Luglio 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2021. Impegno spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 15_21 e 17_21 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 14_21 e 16_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 567/L, 568/L,  e 570/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comnunali, scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z79329493A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA.-Impegno sepsa e liquidazione periodo giugno-luglio 2021.-Casa di cura Villa Immacolata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. -Impegno spesa e liquidazione periodo giugno e luglio 2021- Provincia Italiana Cong.Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A. -Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2021-R.S.A. San Giuseppe S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre per elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la datas delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.-Impegno spesa e liquidazione periodo giugno e luglio 2021- Casa di Cura di Nepi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.17/2021 - Rep.18/2021 - Rep.19/2021 - Rep.20/2021 e Rep.21/2021 - CIG  Z3832B998F - CIG  Z9332B9993 - CIG  Z9E32B9999 - CIG  ZF932B999D - CIG  Z0932B99A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA .-Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2021. Residenza Alzheimer "Non ti scordar di me"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.-impegno spesa e liquidazione periogo giugno luglio 2021.Villa Serena SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Cooperativa Omnia per la gestione dell'asilo nido intercomunale per il  mese di luglio 2021. Liquidazione mese di luglio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione di un tratto di Via Castagno d’Onano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Stato Finale dei Lavori e liquidazione a saldo Liquidazione a saldo prestazioni professionali per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione campo da paddle Affidamento lavori ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Luglio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.24//2021 - Rep.25/2021 - Rep.26/2021 - Rep.27/2021 e Rep.28/2021 - CIG  Z7B32BFCFF - CIG  ZE932BFD3B - CIG  ZB332BFD62 - CIG  Z6032BFD90 - CIG  Z1832BFDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web su server dedicato e manutenzione annuale del Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2021, inclusa registrazione annuale del Dominio e gestione Server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  ZEB32965FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti ihn RSA.Impegno spesa e liquidazione mese di luglio 2021.RSA San Giuseppe SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Liquidazione a saldo Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento Cimitero Capoluogo - I° Lotto funzionale Liquidazione opere di completamento portale di accesso all’ampliamento del Cimitero.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo  Rinnovo contrattuale per la durata di mesi 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione mese di luglio 2021.Residenza Alzheimer "Non ti scordar di me"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto di Esproprio n.02/2018 del 24/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI -  CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione IP e DPA- II TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMRGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ADESIONE FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E FEDERAZIONE EUROPARC 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DITTA SO.CO.P.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2160.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di luglio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2021 al 31.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG:  88778097BE – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo aprile - giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Periodo Luglio/Settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PEF TARI ANNO 2021 – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per materiale informatico ed allestimento wifi nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta HS Amiata srl rif cig ZEE32CE402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto scaffali scuoladell'infanzia c/o Ikea business negozio Roma Anagnina, rif cig. Z2E32CE439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto 4 armadi a 4 ante per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  Z9432CE443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n.1  Elettricista, categoria B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali  a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per sostituzione olio, filtro olio e filtro aria scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Cear rif cig Z9D32D9536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Fogli formato A/4 denominati Liste e Copertine da allegare agli Atti di Morte per Uffico Anagrafe - CIG  Z3032D9C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Laghetto pesca sportiva in loc. Lascarelle Approvazione richiesta di subaffidamento ai sensi dell’Art. 15 della Convenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione veicolo di servizio Fiat Panda - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione volume “EPIDEMIE, OSPEDALITÁ E MEDICINA AD ACQUAPENDENTE” di Renzo Chiovelli. CIG Z0A2F8CDF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG: 88778097BE - Liquidazione ditta LEX MEDIA spese di pubblicazione bando gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Toner compatibile CF-226X Alta Capacità - Mouse Esterno Logitech - Alimentatore per Notebook - Toner compatibili HP C411X - Toner compatibile HP 53X  - CIG  Z3832CB8D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – Liquidazione spese pubblicazione bando.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione inserimenti terapeutici. Terzo trimestre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione  Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giungo 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo. Secondo acconto annualità 2021 per il Progetto SIPROIMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione mese di giugno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto arredi scolastici da Liceo Sandro Pertini Ladispoli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione in acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative del 03/10/2021 e 04/10/2021. Fornitura manifesti relativi alle liste di candidati ed alla proclamazione degli eletti a carico dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ditta Maggiorelli Grafica S.r.l. -  CIG  Z0232FB4C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  periodo 1° - 2° e  3° trimestre 2021 -  CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento supporto Ufficio Tributi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – Liquidazione III trimestre ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” Liquidazione di spesa per pubblicazione bando di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE LUNGO LA S.S. 2 CASSIA E TAGLIO PIANTE NEL PARCO “LA PINETA” Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità,  residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione delle linee guida, approvate con la Determinazione Regionale Lazio n. G10198 del 27/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale – Determina a contrarre rifcig ZDA3303B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI CITTADINI PRESSO STRUTTURE COMUNALI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI (dai 3 ai 17 anni) – IMPEGNO RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA 24 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti  Rep.24/2021 - Rep.25/2021 - Rep.26/2021 - Rep.27/2021  e  Rep.28/2021 - CIG  Z7B32BFCFF - CIG  ZE932BFD3B - CIG  ZB332BFD62 - CIG  Z6032BFD90 - CIG  Z1832BFDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratti Rep.17/2021 - Rep.18/2021 - Rep.19/2021 - Rep.20/2021 e Rep.21/2021 - CIG  Z3832B998F - CIG  Z9332B9993 - CIG  Z9E32B9999 - CIG  ZF932B999D - CIG  Z0932B99A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione misure profilassi cani randagi mese di agosto 2021 - Ist. Zooprof. Lazio e Toscana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione PASTI ANZIANI gennaio – luglio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi somme I.MU.  ANNI 2015-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Agosto 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per sostituzione olio, filtro olio e filtro aria scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Cear rif cig Z9D32D9536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per materiale informatico ed allestimento wifi nuove aule scuola secondaria di primo grado ditta HS Amiata srl rif cig ZEE32CE402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi e sostituzioni vari sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta Cear rif cig Z4A32DD90B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Toner compatibile CF-226X Alta Capacità - Mouse Esterno Logitech - Alimentatore per Notebook - Toner compatibili HP C411X - Toner compatibile HP 53X - CIG  Z3832CB8D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021 – impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per esami per assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Direttivo, da assegnare all’area Turismo, Cultura e Attività Produttive, categoria D1 del CCNL comparto funzioni locali con eventuale ruolo apicale a tempo pieno e indeterminato - Approvazione dei verbali e della graduatoria finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – Liquidazione spese pubblicazione esiti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali comunali, scuole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB233120E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto 6 purificatori scuola infanzia ed elementari normativa covid ditta Euro Elettronica Srl rif cig Z6933186CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo maggio-settembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe di Acquapendente;Periodo aprile-settembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.37/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig. ZD72E9A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA 23/09/2021 – VIALE MICHELANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo, cat.D1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico – graduatoria approvata con determinazione n. 910 del 18.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione spese per diritti sopralluogo spostamento impianti E-Distribuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione mese di agosto 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere da fabbro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2021 al 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Impegno e liquidazione di spesa in acconto relativo al 1° semestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno istruttore amministrativo addetto alla biblioteca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e  indeterminato, di un posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, Cultura, Attività Produttive categoria C1, posizione economica C1: ammissione ed esclusione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto guida turistica di Torre Alfina “Torre Alfina Guida alla scoperta” – Affidamento, impegno e liquidazione spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG  Z02332301E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per adeguamenti Hardware Anno 2021 - CIG  Z173338032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Scanner Documentale Fujitsu ASD 1200UN1 per Ufficio Demografico e Stampante Multifunzione Brother MFC-L2510DN per Sportello Servizi Idrici Talete - CIG  ZD633381AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack  - CIG  Z9F333236E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina – Periodo Giugno – Settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Liquidazione ARCI Solidarietà Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione attività di revisione del regolamento TARI e calcolo delle tariffe 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2021 Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z9630159DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Approvazione rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, TURISMO, CULTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE CATEGORIA C1, POSIZIONE ECONOMICA C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2021 - 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio rif CIG ZC3317DC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto scaffali scuoladell'infanzia c/o Ikea business negozio Roma Anagnina rif cig. Z2E32CE439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z05329485B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Approvazione Perizia di Variante n. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto due tablet per scuola dell'infanzia e primaria da HS Amiata srl Z983348E47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C Area Tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Il Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4 - CIG  Z0B334936A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale per azione giurisdizionale per revoca Fondi Comunitari – Tar Lazio R.G. n. 6314/2020- Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z4C3362D1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale causa civile Tribunale di Viterbo RG n. 1716/2018 -  Studio legale Filippo Marcacci  - CIG  Z3933630D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi  ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale per costituzione ricorso Tar Lazio RGN 8494/2017 -  Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z8E3363034.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 83/2001 -  Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z293362D7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale Tribunale  di Viterbo Decreto ingiuntivo n. 1078/2017- Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z7C3362C55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale TAR Lazio R.G. 11949/2018- Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z053362C9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza legale costituzione parte civile nel procedimento RGNR 4755/2016 -  Studio legale Filippo Marcacci  - CIG  Z023362FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza in giudizio  c/o Tribunale di Roma RGNR 42675/2015- Studio legale Filippo Marcacci  - CIG Z7E3362DDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di comunicazione online, siti e spazi social per il trimestre luglio-settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021 –liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione New Print Ambrosini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e  indeterminato, di un posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, Cultura, Attività Produttive categoria C1, posizione economica C1: esiti soccorso istruttorio - ammissione ed esclusione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto 4 armadi a 4 ante per scuola primaria ditta Mobilferro scuola primaria tramite MEPA rif CIG  Z9432CE443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 606/L, 607/L, 609/L, 642/L, 643/L, 644/L, 683/L, 684/L, 685/L, 720/L e 722/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 20_21 e 22_21 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 19_21 e 21_21 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto - Settembre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli per recupero somme per procedura esproprio Beccaglia CIG ZA4336F78A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico patrocinio legale Avv. Alessandro Tozzi per recupero somme per ricorso al Consiglio di Stato  giudizio 9283/2018 CIG Z88337B0E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  periodo  4° trimestre 2021 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online e manifesti per Ufficio Elettorale - Elezioni Comunali 3 e 4 Ottobre 2021 - CIG  ZDA32B0412</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale uscente Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Fogli formato A/4 denominati Liste e Copertine da allegare agli atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG  Z3032D9C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack - CIG  Z9F333236E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissioni Comunali  Attività Produttive, Sviluppo Economico, Ambiente, Urbanistica, periodo 01/01/2019 - 04/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 tempo indeterminato e pieno - liquidazione spesa per svolgimento prove scritte online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C1tempo indeterminato e pieno - affidamento e impegno di spesa per svolgimento prove scritte online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Scanner Documentale Fujitsu ASD 1200UN1 per Ufficio Demografico e Stampante Multifunzione Brother MFC-L2510DN per Sportello Servizi Idrici Talete - CIG  ZD633381AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  per adeguamenti Hardware Anno 2021 - CIG  Z173338032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 5 volumi “Templari. Storia, arte e itinerari in Italia” di Maria Beatrice Autizi pubblicato da Editoriale Programma - impegno e liquidazione spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1 PART TIME 70% - LIQUIDAZIONE SPESA PER SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE ONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 ROTOLI CARTA PARCOMETRI PARKEON - PROMO.TEC. RAPPRESENTANZE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture acquisto libri scuola primaria anno 2020/2021 ditte "Il Girasole" di Pede Pietro e  "La  Commerciale Nuova" di Palla Mirna rif. Z8D331B4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavori diversi sugli scuolabus comunali ditta cear rif cig Z99337D5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione intervento di sostituzione del gruppo paraolio dell'albero motore e paraolio trasmissione posteriore sullo scuolabus comunale DS926XY ditta Cear rif. cig ZC4311821A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sostituzione dischi, pasticche freni, batteria scuolabus CW815ZM, e  sostituzione centralina candelette diesel,  riparazione porta laterale del mezzo DS926XY ditta CEAR Acquapendente rif CIG Z022EA5E5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Cittadinanza per Ufficio Anagrafe - CIG  Z373386604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavori diversi di carrozzeria sugli scuolabus comunali ditta Dini Nedo rif cig ZBA337D5E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi e sostituzioni vari sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta Cear rif cig Z4A32DD90B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura acquisto libri scuola primaria anno 2021/2021 ditta "Pratika office" di Valentina sarti rif. Z8D331B4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2022 - CIG ZA83397C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale per la pulizia e la sanificazione dei locali comunali, scuole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB233120E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Avvocato Alessandro Tozzi i per incarico assistenza legale per rcupero somme per ricorso al Consiglio di Stato giudizio 9283/2018 - CIG Z88337B0E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio visura targhe Aci-PRA - Anci Digitale spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2021. Liquidazione di spesa ZF832BB3D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG Z4E33A0DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 762/L, 763/L, 764/L, 765/L e 766/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella Studio Legale Associato Burchielli per incarico assistenza legale per rcupero somme per procedura esproprio Beccaglia - CIG ZA4336F78A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo Software Antivirus NOD32 Workstation 2020 - CIG Z02332301E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione fattura 305/E del 04/10/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 13/09/2021 - 30/09/2021 rif cig 850632489</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 294, recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica”- approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - III Trimestre 2021 CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in RSA.Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Residenza Protetta per malati di Alzheimer, Non ti scordar di me.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA .Impegno spesa e liquidazione mensilità di agosto e settembre 2021. Casa di Cura di Nepi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in RSA. Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Villa Serena srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pasti a domicilio.Impegno spesa e liquidazione mesi di settembre-ottobre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione mesi di agosto e sttembre 2021. Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S.Cuore Gesù.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA. Impegno spesa e Liquidazione mesi di agosto e settembre 2021. Villa Immacolata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comnpartecipazione delle spese in favore degli utenti ospiti in RSA.Impegno spesa e liquidazione periodo agosto e settembre 2021. R.S.A. San Giuseppe srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 13 Settembre – 31 Ottobre 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2021. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per servizi evento di Citizen Science e BioBlitz  “Bioacustiamo Blitz 2021”. CIG Z2932CF96D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI  FIAT FULLBACK TARGATA FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e liquidazione mese di settembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FATTPA 23_21 del 31/10/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e approvazione schema di scrittura privata per incarico patrocinio legale Avv. Rita Burchielli dello studio legale associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per diudizio di appello avverso la sentenza n. 911/2021 del Tribunale di Viterbo - CIG Z5F33CFE93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori diversi di carrozzeria sugli scuolabus comunali ditta Dini Nedo rif cig ZBA337D5E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORSO ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI PER AGENTE DI P.L. - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VITERBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione fattura 357/E del 05/11/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio lavaggio tende scuola primaria e secondaria di primo grado ditta Lava e Asciuga rif cig Z1F333E65C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 806/L, 807/L, 808/L e 810/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif  ZB733CA19E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Accertamento di entrata e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto dotazione invernale P.L. - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto access point per scuola dell'infanzia e tablet con edt per primaria da HS Amiata srl rif cig Z4C33D8C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione di un candidato a cui conferire un incarico ex art. 110 comma 1, tempo pieno, da inquadrare nell’Area Tecnica, per la durata di mesi 36 eventualmente prorogabili -  approvazione allegato schema di avviso di selezione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fattura studio legale Santiapichi TAR Lazio  RG 2390/2016 CIG Z8933C8F56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 141 V5 del 14/10/2021 acquisto due tablet per scuola dell'infanzia e primaria da HS Amiata srl Z983348E47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto albero di Natale artificiale per la Scuola Primaria dalla ditta Obi Italia negozio di Viterbo rif CIG Z9D33E385E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria ETRURIA  e IL GIRASOLE di PIETRO PEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Impegno spese azione “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa pulizia locali OAM per corsi di musica periodo Febbraio Maggio 2021 ditta rif CIG ZBE308A5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig ZE733DD89E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Ottobre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione cedola libraria alunna P.A. per acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig Z8D331B4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 12 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG  Z5C31F95BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2021 - CIG  ZF533E097E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogli per Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG  Z3332B032E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Ditta Maggioli SpA - CIG  Z5B3015A9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI MARIO VINCI – AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOCLUB ACQUAPENDENTE E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Impegno e liquidazione fattura GIES n. 1/1394 del 21/10/2021 per i servizi finanziari di aggiornamento del Patrimonio mobiliare ed immobiliare con redazione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto scuola comunale di musica anno scolastico 2020/2021 - liquidazione saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria GIUNTI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Sedia operativa per Ufficio Demografico - CIG  Z2C33ED142</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO RGN 8494/2017- CIG Z8E3363034.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO  RGNR 4755/2016 -  CIG Z023362FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE TAR Lazio RG 11949/2018 -  CIG Z053362C9D..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa anno 2021 alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri Parkeon saldo anno 2021 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 851/L, 852/L, 853/L, 854/L e 856/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 – affidamento, impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 31 “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa parte quota associativa 2021 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto materiale d'ufficio P.L. - Bp Management sas</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  PER VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO ECOMUSEO ALTA TUSCIA DEL PAGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata e impegno di spesa Progetto Museo del Fiore PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software gestione del personale Halley Informatica anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributi in conto interessi su mutui centri storici. I semestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione piano finanziario progetto “Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore ditte Autoscuole Alto Lazio, LTS Meccanica srl e Cear rif CIG ZB1341D861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per spesa pulizia locali OAM per corsi estivi di musica 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG ZBE308A5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto materiale vario, secchi spazzatura misura piccola per scuola dell'infanzia e secondaria primo grado ditta mercatissimo rif cig ZC53402685</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata e impegno di spesa Progetto Museo della città PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Ottobre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ProLoco di Trevinano - Manifestazione Scarpinata di Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2020/2021 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici termici scuolabus comunale CW815ZL ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG Z4E33A0DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FATTPA 25_21 del 23/11/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FATTPA 26_21 del 23/11/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE  RGNR 3651/2017 -  CIG Z7C3362C55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compilazione e  presentazione Nota di Trascrizione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto D'Esproprio n.02/2018 - CIG   Z3033E0C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Video e Webcam per Ufficio Assessori - CIG  ZAB3422F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FILIPPO MARCACCI PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO R.G. N. 6314/2020 -  CIG Z4C3362D1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Toner compatibile HP CF-226X Alta Capacità - Toner compatibile Broter TN - 3480 Alta Capacità - Toner compatibile HP Laserjet P2015 - Toner compatibile Brother TN - 2420 e Nastro Espson LQ-2090 - CIG  Z33341C61B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Disco Fisso SSD per Server Macchine Virtuali e PC usato per Ufficio Assessori - CIG  Z83341C714</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO DI ACQUAPENDENTE GRUPPO B, FILA 3, N. 21 E 22 DA PARTE DELLA SIG.RA COLONNELLI ANNA E CONCESSIONE DEGLI STESSI AL SIG. CECCOLUNGO LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somma al Comune di Castelgiorgio  quale Ente capofila ricorso RG n. 3289/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione piano finanziario progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021 e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” – liquidazione libreria Fernandez srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 894/L e 896/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto materiale vario, deumidificatore e prese multiple per Scuola Secondaria di Primo Grado ditta Euroelettronica srl rif cig ZDA340264C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MITSUBISHI L.200 BJ599TB E CZ859HY DITTA MAURO PIAZZAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2254.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTA TRINCIANTE IDRAULICA DITTA MECCANICA C.G.F. DI PIAZZAI FABIO &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 4 maglioni operativi P.L. - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa convenzione 2021-2024 fornitura batterie semafori mobili - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.62/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – impegno di spesa e affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“La Francigena e le vie del gusto in Tuscia” – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione fattura 400/E del 03/12/2021 per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 893/L, 895/L  e 897/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà di Viterbo . Terzo acconto annualità 2021 per il progetto Siproimi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 –liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto albero di Natale artificiale per la Scuola Primaria dalla ditta Obi Italia negozio di Viterbo rif CIG Z9D33E385E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario, deumidificatore e prese multiple per Scuola Secondaria di Primo Grado ditta Euro Elettronica srl rif cig ZDA340264C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese gestione scuola di musica anno accademico 2021 2022 periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 associazione TeBo rif cig ZDA3303B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – approvazione rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto termoconvettore per locali OAM  ditta Euroelettronica srl rif cig ZF7306E53E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisti materiale per sanificazione e dpi per contenimento covid ditta Idea2 di Stolzi Gaspero rif cig Z562F3B6CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE INSERITI NEL CATALOGO REGIONALE GENS A.S. 2020 — 2021 E IMPLEMENTATI DALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3838.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif  ZB733CA19E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto access point per scuola dell'infanzia e tablet con edt per primaria da HS Amiata srl rif cig Z4C33D8C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario, secchi per spazzatura misura piccola per scuola dell'infanzia e secondaria primo grado ditta mercatissimo rif cig ZC53402685</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa relativo a grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta New Print Ambrosini rif cig ZE733DD89E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per pulizia straordinaria e sanificazione dei locali della scuola di musica fino al 30/10/2021 ditta L'Ape Regina rif cig ZA033E1FAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione onorari tecnici C.C.V.L.P.S. 09.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre- dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto materiale pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif. cig Z743463E2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Conrtibuto per Iniziativa Scolastica realizzazione guida per il progetto "Scuola e Territorio" Istituto Omnicomprensivo L. Da Vinci.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pasti a domicilio. Impegno spesa e liquidazione mese di novembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di novembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale e ulteriore affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso altri comuni spesa notifica atti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA ACQUISTO BATTERIA PER PARCOMETRO PARKEON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA ACQUISTO BATTERIA PER PARCOMETRO SIEMENS - ACCU ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni natalizie – affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Novembre 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2021 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione 15 settembre 2020, n. 613 “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio” – AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aumento impegno per acquisto gasolio mezzi comunali rif. cig. ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z5C3470A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento azioni del Museo della città per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2021. C.I.G. ZDE33E4BD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Video e Webcam per Ufficio Assessori - CIG  ZAB3422F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Cittadinanza per Ufficio Anagrafe - CIG  Z373386604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Sedia operativa per Ufficio Demografico - CIG  Z2C33ED142</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Disco Fisso SSD per Server Macchine Virtuali e PC usato per Uffiico Assessori - CIG  Z83341C714</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL FIORE DI ACQUAPENDENTE, DEL MONUMENTO NATURALE BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DELLA CITTÀ E DEL CENTRO VISITE TORRE JULIA DE JACOPO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TONER COMPATIBILE HP CF-226X ALTA CAPACITÀ - TONER COMPATIBILE BROTHER TN - 3480 ALTA CAPACITÀ - TONER COMPATIBILE HP LASERJET P2015 - TONER COMPATIBILE BROTHER TN - 2420  E NASTRO EPSON  LQ-2090 - CIG  Z33341C61B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto poltrona direzionale uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Electronic Guard snc. Riparazione caldaia presso l'asilo nido intercomunale di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Associazione Anteas. Anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto batteria per parcometro Siemens - Accu Italia S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto dotazione invernale - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di pulizia e sanificazione locali OAM per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG Z9C3478994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto materiale pulizia scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo rif. cig Z503479187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di intervento di sanificazione locali centro anziani ditta L'Ape Regina rif CIG Z323479D0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa pulizia locali OAM per corsi di musica mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2020 ditta rif CIG Z612C122C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ideazione e realizzazione bandiere festa dei Pugnaloni – affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2021 al 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo diritti di rogito segretario comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavoro straordinario personale dipendente  1^ semestre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favorte degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa mese di dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2021-  SERVIZIO OMNIA PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo Arci per Progetto Servizio Civile “Acquapendente Solidaria”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto 6 purificatori scuola infanzia ed elementari normativa covid ditta Euro Elettronica Srl rif cig Z6933186CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 941/L, 942/L, 943/L, 944/L  e 945/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione delle rette in favore degli utenti ospiti in R.S.A.Impegno spesa e Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre-dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo all'Associazione Psikè onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE: L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per revisione scuolabus comunali, verifica rallentatore e verifica fumi scarico ditte Autoscuole Alto Lazio e LTS Meccanica srl rif.ZB1341D861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione fondo risorse decentrate anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento intervento di restauro su “L’Assunzione della Vergine” – impegno di spesa a favore del Dipartimento DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ideazione e realizzazione bandiere festa dei Pugnaloni – liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TURISMO, CULTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Approvazione dei verbali e della graduatoria finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto n. 4 maglioni operativi - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa prontuario sanzioni C.d.S. - Egaf edizioni srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Progressioni Economiche Orizzontali con decorrenza 01.10.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio pasti a domicilio mese di dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat.C1 a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico – graduatoria approvata con determinazione n. 1344 del 23.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa mese di dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni natalizie – liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2021 - 27.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2021 –liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>aumento impegno e liquidazione spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di gestione dell'Asilo Nido Intercomunale di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazione per incremento e cura collezioni del Museo della città. PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG ZC4349D7D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto n. 2 toner per il Museo del fiore. CIG Z9C349D7D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi per manutenzione guasto impianto elettrico del Museo del fiore. Codice CIG ZA7349D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per manutenzione rete per la gestione dei contenuti multimediali del Museo del Fiore. Codice CIG Z6D349D7E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2021. CIG Z07349D7DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione scatole entomologiche per attività culturali 2021. CIG Z0B349D7F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per locandine per Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021. CIG ZDE349D7F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per stampa supporti didattico-scientifici. CIG Z16349D7FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota associativa Biodistretto Lago di Bolsena APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota cofinanziamento Progetto “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena” – Bando regionale “La cultura fa Sistema” 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota cofinanziamento Progetto “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena” – Bando regionale “La cultura fa Sistema” 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO BINOCOLO PER IL MUSEO DEL FIORE. CIG ZF7349D7D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SENTIERI BOSCO DEL SASSETO E PERTINENZE DIDATTICHE. CIG ZC1349D7FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - Bp Management sas</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software gestionale C.d.S. anno 2022 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per sostituzione scatola contatori ditta LTS Meccanica srl rif CIG Z0E349E874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquistomascherine FFp2 e gel sanificante ditta Il Mercatissimo rif Z433455364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif CIG Z1334A0832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alla nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 ( D.L.127/2021) - CIG  Z4D34A3443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto elettrico della biblioteca comunale – impegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI COMUNALI - ACCU ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SOCIETÀ GBSAPRI S.P.A. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per contributi una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa contributi per il servizio idrico anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio trasmissione dati parcometri anno 2022 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER UNIFICAZIONE SOFTWARE GESTIONALI COMUNE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa contributi alle famiglie per pagamento TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale – Anno 2021- Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa "Fondo Sostegno alla locazione annualità 2021"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per commissioni concorso anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 –  IMPEGNO 4° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA IN EVENTUALE DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTEAVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA IN EVENTUALE DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione spese lavori di spostamento impianti E-Distribuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Liquidazione lavori per misure anti Covid-19  CIG:  79120985D1                                                                                      CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per realizzazione dossier per l'acquisizione al patrimonio regionale del Castello di Torre Alfina  Impegno di spesa e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per rinnovo S.C.I.A. Antincendio dello Stadio Comunale D. D. Vitali Liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione campo da paddle Approvazione e Liquidazione I° e Ultimo S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per aggiornamento catastale Sede Comunale Impegno e liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione noleggio per il periodo Luglio – Agosto 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” Liquidazione di spesa per efficientamento energetico lampade Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Rideterminazione della somma impegnata con Determinazione n. 512 del 25/05/2021 e liquidazione saldo periodo Luglio – Settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione campo da paddle Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE CIG:  88778097BE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE GUASTO ELETTRICO DITTA COLONNELLI MAICCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione Perizia di Variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Affidamento ed impegno di spesa Ottobre, Novembre, Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto fiori e piante aree verdi Capoluogo e Frazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mm.ii. del “Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati (Periodo 2020 – 2023). Liquidazione spese pubblicazione bando di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020"  Liquidazione onorario per redazione relazione geologica ed indagini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR – FESR 2014 – 2020 – AZIONE 5.1.1 Mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc. Porta della Ripa Rettifica Determinazione n° 692 del 30/08/2018 di affidamento incarico prestazioni per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Liquidazione saldo I° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "POR-FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1. “Mitigazione Dissesto Idrogeologico  - Stabilizzazione Pendio circostante Porta della Ripa” - Approvazione e Liquidazione 5° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina - Ottobre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo a favore Parrocchia Santo Sepolcro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somma per affitto antenna campanile Chiesa Santa Maria Assunta Torre Alfina - Anni 2020 - 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 – DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO  Liquidazione prestazioni professionali per redazione relazione geologica ed indagini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane – 2° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 3° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. E COLLABORATORI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DATA DEL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pubblica Illuminazione  Interventi di Manutenzione ed assistenza tecnica  Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Ottobre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Ottobre – Novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER RECINZIONE ORCHIDEE COME PREVISTO DAL PROGETTO “INTERVENTO SU FITOCENOSI PRATIVE (HABITAT 6210*) ALL’INTERNO DELLA ZSC/ZPS IT6010002 “BOSCO DEL SASSETO” RICADENTE NEL MONUMENTO NATURALE “BOSCO DEL SASSETO” AL FINE DI GARANTIRNE UNO STATO SODDISFACENTE DI CONSERVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE UNIMOG VT 418858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 4° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di: "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 4° Stralcio” Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina - Novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. NICOLINO FILOSO PER L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per spurgo griglia e pozzetto stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa e liquidazione per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzione testata trinciante Tifermec</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto vaso in terracotta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE – NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per intervento urgente di manutenzione straordinaria centrale termica spogliatoi Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di assistenza tecnica caldaie installate presso la centrale termica Scuola Media G. Fabrizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali per studio di valutazione incidenza attività ed opere da realizzarsi all’interno del Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Impegno di spesa per acquisto materiali per interventi di manutenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Impegno di spesa saldo Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di pulizia e sanificazione locali OAM per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2021 ditta L'Ape Regina rif CIG Z9C3478994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FATTPA 31_21 del 31/12/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PA/6 del 28/12/2021 spesa per la sostituzione della scatola dei contatori ditta LTS Meccanica srl rif CIG Z0E349E874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa abbonamento prontuario sanzioni C.d.S. - Egaf Edizioni srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa canile rifugio anno 2021 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale pulizia scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo rif. cig Z503479187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2021 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 980/L, 981/L, 982/L  e 984/L rif cig Z4A302A947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.37/2021 - CIG  ZF533E097E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per compilazione e presentazione Nota di Trascrizione Decreto di Annullamento in Autotutela del Decreto D'Esproprio n.02/2018 - CIG  Z3033E0C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella n. 3  del 10/01/2022  Studio Legale Associato Burchielli per incarico patrocinio per giudizio di appello avverso la sentenza n. 911/2021 del Tribunale di Viterbo - CIG Z5F33CFE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione Sportiva FIASP Affiliazioni e assicurazioni manifestazioni turistico-sportive Ufficio Sport e Turismo anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Turismo e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione di un candidato a cui conferire un incarico ex art.110 comma 1, tempo pieno, da inquadrare nell’Area Tecnica: esame istanze.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa  per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  Anno 2022  e  Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2022 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° Liquidazione di spesa per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione SicraWeb con App IO - CIG  Z6F308C355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2021-  SERVIZIO VERTICAL. PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizi IVA anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per grafica e stampa dei manifesti e locandine Corsi di Musica e Majorettes ditta Controstampa srli rif cig. ZC42EBB8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa revisione e manutenzione straordinaria Fiat Panda CY 558 LC - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Linea di Azione A Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – DGR 974/2021 Invito a presentare un’idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano – Affidamento incarico di organizzazione e direzione dell’opera collettiva idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Anno 2022 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, Urp, Polizia Locale e Biblioteca  -  CIG  ZCA34CF0AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 - CIG  ZC534CFE08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per  fornitura volantini e locandine per servizio doposcuola ditta Tipografia Ceccarelli-controstampa srl rif cig. ZC42EBB8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA - CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2022 - CIG  ZF63420769 - CIG  Z4F3420780 - CIG  ZA33420797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nn° FATTPA 29_21 e FATTPA 30_21  del15/12/2021 per gasolio mezzi comunali SOCOPP rif. CIG ZA2301C30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI IVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2022 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa – Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2022. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici per il servizio idrico - valutazione istanze pervenute e liquidazione contributo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FATTPA 28_21 del 15/12/2021 per gasolio scuolabus SOCOPP rifl CIG Z1B301C2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio anno 2022 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2022 Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z9434CF2C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale per i mesi di settembre, ottobbre e novembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2022  Ditta Maggioli S.p.A.  - CIG  Z2834E2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici per il servizio idrico-istruttoria suppletiva-Aumento liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Dicembre 2021 da Luigi Carli Soc. Coop. per , rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2021 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 –  LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. INGIUNZIONI DI  PAGAMENTO EMESSE AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  ZC834E8802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – liquidazione teatro Boni APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Affidamento ed impegno di spesa periodo Gennaio - Marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2021. CIG Z07349D7DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z9F329F444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Va in scena il Terzo Tempo” Te - Lazio per la terza età – approvazione rendiconto delle attività</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. –“Guida della Tuscia”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 25 rotoli carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto buste e ricevute atti giudiziari - Poste Italiane Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valorizzazione e messa in sicurezza del tratto della via francigena che coincide con la S.R. Cassia n. 2 e che va dal confine comunale con Proceno, fino alla strada comunale di San Giglio, nei pressi del bivio con la Strada Provinciale Procenese Liquidazione saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.  C.I.G.: ZF81C8230F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 tempo indeterminato e pieno - liquidazione spesa per svolgimento prove scritte online</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z5C3470A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Anno 2022 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile, Tecnico, Urp, Polizia Locale e Biblioteca  -  CIG  ZCA34CF0AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa organo monocratico di valutazione anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre ed impegno di spesa per contratto di manutenzione software TARI anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 ad Associazione Teatro Boni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2022 Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z9434CF2C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa per versamento diritti per S.C.I.A. antincendio Teatro Boni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento di assistenza tecnica caldaie installate presso la centrale termica Scuola Media G. Fabrizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L’8 DICEMBRE 2021 E IL 9 GENNAIO 2022 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. –“Guida della Tuscia”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLO DI SERVIZIO P.L. RENAULT CLIO - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Canone di manutenzione annuale ed assistenza Centrale Telefonica Ericsson BP-50 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 - CIG  ZC534CFE08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale entrante Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio - NUOVI AFFIDAMENTI A SEGUITO DI RINUNCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2021. CIG 847963502C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PULIZIA UFFICI ANNO 2022 JOB SOLUTION SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PORZIONE PARCHEGGIO INTERNO STADIO D.D. VITALI PER IL GIORNO 11/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI MICRO SIM UFFICIO VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO MODULI DI APPROFONDIMENTO PARKS.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ENERPETROLI PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE NECESSARIO NELL’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA APPARECHIATURE INFORMATICHE E ACQUISTO N.3 VPN DITTA H.S. AMIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 25 rotoli di carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF TARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa canone ACI-PRA anno 2022 - Anci Digitale spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG  Z6D352E4BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione partecipazione protocollo d'intesa Aree interne "Alta Tuscia Antica Città di Castro" - capofila Comune di Tuscania anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.62/2021  -  CIG  ZB9351E9A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1706 del 08/02/2022 per rinnovo abbonamento servizi di base informatici Anci anno 2022 - CIG ZA83397C88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2 del 27/01/2022 - Studio legale Filippo Marcacci per assistenza legale procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.83/2001 - CIG Z293362D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1 Studio legale Filippo Marcacci per assistenza in giudizio c/o Tribunale di Roma RGNR42675/2015 - CIG Z7E3362DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 07  – 31 Gennaio 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 07/01/2022 - 31/01/2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO TRATTO VIA MARCONI COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON LA S.S. N. 2 CASSIA E VIA MALINTOPPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016, competenza anno 2022, ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore unico dei conti anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI OSPITI IN RSA. MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione spese sostenute per gli ospiti delle R.S.A. anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" - Affidamento incarico per rilievi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO. SOCIETA' GIES SRL CIG Z183547C43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE  RIMBORSATE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi/automezzi  comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Impegno di spesa Gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 49/L, 50/L, 51/L e 53/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG Z44341D092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda Liquidazione azioni del Museo della città per il progetto PIANO DEGLI INTERVENTI 2021, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZDB341D112</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE ditta Tim SPA impegno di spesa e liquidazione 2° bimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per il Settore tecnico: stipula contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Giuridica Del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione  Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale Categoria D a tempo indeterminato e part-time 70% - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di operaio specializzato elettricista Categoria B3 a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizio PAWEB anno 2022. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2021 CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributi bando locazione anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2022 al 28.02.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GBR ROSSETTO SPA DETTAGLIO COPIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo, Turismo, cultura e attività produttive, Categoria D a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo, Turismo, cultura e attività produttive, Categoria C a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano 2021 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo della città. Piano 2021 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fattura n° 1_22 del 17/02/2022 ditta il Miercatissimo rif cig ZA1353E1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto mascherine FFp2 e gel sanificante ditta Il Mercatissimo rif ZA534A131D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura contrassegni sosta gratuita residenti - New Print Ambrosini srls</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri 1° trimestre 2022 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assistenza software gestionale C.d.S. anno 2022 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° Liquidazione di spesa per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alle nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 (D.L. 127/2021) - CIG  Z4D34A3443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione avviso di manifestazione di interesse</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2022 - CIG  ZA43576003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SECONDO STRALCIO CASALE SAMBUCHETO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG ZC1349D7FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Trevinano “RI-WIND” – Approvazione indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di immobili siti nella frazione di Trevinano da adibire alle esigenze del progetto “RI-WIND”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2022 - 14/03/2023 - CIG  ZC93578E43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti Società GIES Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione impianto semaforico per la regolazione del traffico nel tratto urbano della Strada Provinciale Onanese. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – nomina commissione di valutazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione verbale e affidamento delle attività</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO DITTA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND” - proroga termine per la presentazione delle istanze a valere sull’avviso di cui alla determinazione n. 199 del 09.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa stampati per atti giudiziari - poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di gennaio e febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamenti on line ditta Grafiche E. Gaspari Srl anno 2022 e acquisto software costituzione del fondo relativo alla contrattazione integrativa – Liquidazione servizio Omnia Ragioneria e Tributi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi vari di riparazione e sostituzioni per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z98359F48E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per economie da restituire fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2020/2021 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Affidamenti progetto “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione primo bimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.Periodo Gennaio e febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 139 DEL 18 FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE HALLEY ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DITTA SCALACCI FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E BAGNI CASALE MONALDESCA DITTA MELONI ARMENIO E DELLI CAMPI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36738.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z49359A374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza di vie ed aree urbane   Potatura e taglio di alberature pericolanti Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2022 al 31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni volontarie di dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, profilo professionale "Istruttore amministrativo" Cat. C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MESE DI MARZO DITTA GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali, DPCM 01.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione locandine per Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021. CIG ZDE349D7F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione realizzazione scatole entomologiche per attività culturali 2021. CIG Z0B349D7F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione toner per il Museo del fiore. CIG Z9C349D7D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'.a.s. 2020/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblica illuminazione Liquidazione di spesa a saldo Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Rimodulazione della voce “Somme a disposizione” per definizione delle spese tecniche redazione S.C.I.A. Antincendio finalizzata al rilascio del C.P.I., senza variazione dell’importo totale dell’intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo parziale Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Fiorita – Sub-Comparto 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.62/2021 - CIG ZB9351E9A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO PROGETTO: SANATORIA EDILIZIA PER LAVORI INTERNI ED ESTERNI AD UN CAPANNONE CON CREAZIONE DI UN PIANO SOPPALCO SENZA MOVIMENTAZIONE DI TERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione contratto di manutenzione software TARI anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo luglio - dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri Siemens - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2022 - 31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z9835BF652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione pompa e scatola idroguida scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z2635BF6F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per riparazione sedili automezzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – approvazione avviso pubblico per l’affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – rendiconto buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione di spesa e saldo per Piattaforma di Pagamento pagoPA e Progetto di Integrazione Sicraweb con App IO - CIG  Z6F308C355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Bandiere Istituzionali - CIG  Z5D35D5618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2022 - CIG  ZA43576003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – PROROGA AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi vari di riparazione e sostituzioni per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z98359F48E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 28 Febbraio 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione di spesa e saldo per acquisto istallazione e configurazione Dispositivo Lettore Green Pass in ottemperanza alla nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 ( D.L. 127/2021) - CIG  Z4D34A3443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – nomina commissione avviso pubblico per l’affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso e modello di domanda per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 10/L, 11/L, 12/L, 106/L, 107/L, 108/L, 109/L, 144/L, 145/L, 146/L e 148/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale pulizia scuola primaria ditta il Mercatissimo rif. cig Z743463E2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  contratto assistenza Privacy GDPR anni 2020 - 2021 - CIG  Z8E2BF5456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendum del 12/06/2022 - CIG  Z9535E2366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – affidamento attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2021. Affidamenti progetto “Un lago di libri” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena. CIG Z1433E35C2 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto scala scorrevole in alluminio cimitero Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>progressioni orizzontali anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liiquidazione di spesa opere di completamento ed assistenza opere murarie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione del 12 giugno 2022 - Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI - ULTERIORE AFFIDAMENTO RIFUGIATI RICHIEDENTIPROTEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Trevinano “RI-WIND” – Nomina commissione per valutazione proposte relative all’indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di immobili siti nella frazione di Trevinano da adibire alle esigenze del progetto “RI-WIND”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Perioodo: Gennaio e Febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Arci Solidarietà Viterbo . Quarto acconto annualità 2021 per il progetto Siproimi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione locali comunali, scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z433455364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e superamento barriere architettoniche del palazzo comunale. Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente occorsa e relativo quadro economico finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE BANDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>divieto di sosta, al di fuori degli spazi contrassegnati, in Piazza del Duomo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del giorno 01.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione e Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAVI ALIMENTAZIONE FOTOTRAPPOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE INSERITI NEL CATALOGO REGIONALE GENS A.S. 2022 E IMPLEMENTATI DALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2022 al 30.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01  – 31 Marzo 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 9_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriprodutore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  periodo  2° Trimestre  2022 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Bailo procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Roma promosso dall'ATER di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAVI ETHERNET PER COLLEGAMENTO SERVER UFFICIO GUARDIAPRACO DITTA COMPUTER EVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>686.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 3° trimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA YA 274 AR - FCA FLEET 6 TENDERS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) Lottizzazione loc. Fiorita – Sub-Comparto 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Bandiere Istituzionali - CIG  Z5D35D5618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa sotware calcolo IMU anno 2022 CIG ZBA3635CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 339/L, 340/L, 341/L e 342/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 30 Aprile 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Aprile fattura 1/143 del 30/04/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento pasti mensa scuola dell'infanzia usufruiti da I.E. verso il Comune di Grotte di Castro, periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/04/2022 - 30/04/2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 10_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 291/L, 292/L, 293/L, 294/L e 295/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di marzo 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Sig. R.A., periodo gennaio - febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA . Mese di marzo 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici estivi ed invernali scuolabus #3 ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio scuolabus rif. cig. ZE5361D686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE DITTA CAPOCCHI FRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA TUSCIA ESTINTORI ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1298.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MAHINDRA - TRATTORE - GRUPPO ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1583.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE APRILE DITTA SO.CO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 195 del 14/04/2022 per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione pompa e scatola idroguida scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z2635BF6F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/02/2022 – 28/02/2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione straordinaria parcometri Siemens - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio trasmissione dati parcometri Parkeon-  II e III fattura anno 2022 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature dotazione estiva P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIGILLO DIGITALE E FORMAZIONE - UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 PROGETTO SPRAR/SIPROMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In per Tamponi COVID19 - CIG  Z7B366E596</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CAPANNINA INGRESSO SENTIERO " LA SALARA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici- CIG ZD13676E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cessazione dell’attività di coltivazione della cava in Loc. Valle Serona ed autorizzazione svincolo della relativa polizza fidejussoria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione 5° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 8_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 7_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TASSA RIFIUTI ANNI 2022/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Affidamento fornitura prodotto per trattamento di ignifugazione pavimento palcoscenico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione efficientamento energetico impianto di illuminazione stadio Dario Dante Vitali – Acquapendente (VT) Approvazione Relazione sul Conto Finale Approvazione Q.T.E. finale e determinazione della spesa complessivamente occorsa  CIG: 8628226D54                                                                                   CUP: F41J21000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI TEMPORANEE VIABILITÀ 04.06.2022/05.06.2022 – SVOLGIMENTO SERATA MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - I Trimestre 2022  CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l. RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ATTI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum del  12.06.2022 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi  ed ambienti elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2022 al 31.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di aprile 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa dotazione estiva P.L. - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio pianta che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno dello Stadio D.D. Vitali Affidamento prestazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acuisto n. 12 kit lenzuola singole + federa usa e getta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavoro straordinario personale dipendente anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo "Campo Boario" sito ad Acquapendente in via G. Carducci – Pratica ICS n. 4655700. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio conformità finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Recupero, messa a norma e bonifica amianto, area ex carri – campo da tennis; localita' Stadio Comunale” – Pratica ICS n. 4447900. Liquidazione diritti amministrativi a favore CONI per rilascio conformità finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA VITTORIO VENETO DAL 09.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Aprile 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera di Mezzo Maggio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SALA OPERATIVA PER SISTEMA ANTINCENDIO RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio trasferimento randagio da canile sanitario a canile rifugio del 12.01.2022 - Asl Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 12.06.2022 Impegno di spesa per acquisto n. 1 coperta singola dalla ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione nuovo contratto Poste Italiane S.p.A. servizio postale e rinnovo servizio pick-up presso la sede comunale anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio multifunzione Canon IR 2530 MFC. Impegno e liquidazione spesa anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno spesa per canone anno 2022 postazione DAE di TREVINANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione "Officine dell'arte e dei mestieri" anno 2017. Codice  CUP- F43G0000200002. Liquidazione ATS Dark Camera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per corso di formazione per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA DELLO STADIO, INTERSEZIONE CON VIA VALTIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolari Abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 13_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado inclusi locali  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB3366E4FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 12_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 197/L, 196/lL 195/L, 234/L, 242/L, 240/L, 239/L, 387/L, 388/L  e 390/L, da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso alle famiglie delle quote versate per iscrizione servzio mensa a.s. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento pasti mensa scuola dell'infanzia usufruiti da I.E. verso il Comune di Grotte di Castro, periodo Aprile 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio fattura 1/178 del 31/05/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA CHE COINCIDE CON LA S.R. CASSIA N. 2 E CHE VA DAL CONFINE COMUNALE CON PROCENO, FINO ALLA STRADA COMUNALE DI SAN GIGLIO, NEI PRESSI DEL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE PROCENESE”  Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa   CIG: 7890082DA1                                                                                   CUP: F47H17000340006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo, periodo gennaio - marzo 2022. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizi abbonamento, installazione e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2022. Codice CIG ZC02CE3244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Europa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP  F22820000070002 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per registrazione Contratto Rep.22/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 434/L, 435/L 437/L  e 439/L, da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo via valtieri per pulizia strada</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività commerciali – buoni spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Maggio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Impegno di spesa a favore di ARCI Solidarietà Viterbo srl impresa sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per corso di formazione per n.2 dipendenti incaricati di primo soccorso D.Lgs. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Europa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE” RAFFORZAMENTO RECINZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER TAGLIANDO FULLBACK DITTA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MIELE E POLLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAPER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CALDAIA E POMPA DI CALORE SEDE RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILI ALLA IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA SULLE BIOCENOSI E PER LA MITIGAZIONE DEL CONFLITTO SOCIALE – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2022 al 30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di maggio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2022. Codice CIG Z9236DAF4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi ISTAT per attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità art.51 CCDI - Indennità condizioni lavoro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di aprile e maggio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TASSA RIFIUTI ANNI 2022/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  ZC834E8802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CONVERSIONE PROGRAMMA E FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Canone per proroga temporanea per un periodo di mesi 6 di una rete Internet c/o Drive In  per Tamponi COVID19 - CIG  Z7B366E596</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto temporaneo di circolazione in viale L. da Vinci per raduno auto storiche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo in alcune vie per pulizia straordinaria strade</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 2 cartucce toner fotocopiatrice ufficio P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – nomina commissione di valutazione delle istanze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Primo semestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLO DI SERVIZIO YA 006 AL - MAURO PIAZZAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI CASALE MONALDESCA DITTA MELONI ARMENIO E DELLI CAMPI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa calzature dotazione estiva - Calzaturificio Fratelli Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - C.U.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Speha Fresia Soc. Coop. per gestione del progetto formativo previsto dalla DGR n.613/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Liquidazione di spesa opere manutenzione e revisione impianti elettrici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per spurgo pozzetto di sollevamento presso la zona industriale Campo Morino</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 181, comma 4-bis</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2022 - 30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 4° bimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Linea di Azione A Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – DGR 974/2021 Invito a presentare un’idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano – Liquidazione prestazioni di organizzazione e direzione dell’opera collettiva idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Trevinano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Liquidazione prestazioni professionali di collaborazione per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla richiesta di finanziamento (PNRR) lavori di adeguamento sismico, impiantistico, tecnologico, riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola secondaria di I° grado “G. Fabrizio”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazioni professionali per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ali lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio - Maggio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO Regione Lazio - Lazio Crea Spa PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, AI SENSI DELL’ART.9 DELLA L.R. N. 10/2019 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO Regione Lazio - Lazio Crea Spa PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, AI SENSI DELL’ART.9 DELLA L.R. N. 10/2019 - APPROVAZIONE DEL VERBALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Europa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ, COLLAUDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP  F22820000070002 – DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ, COLLAUDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO SAI - ARCI SOLIDARIETA' VITERBO SRL PRIMO ACCONTO ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile "Acquapendente ONLUS" Liquidazione quota relativa al I° semestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO NELLA R.N.M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFETTUATI IN ECONOMIA E PER GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E RILIEVI " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASALE MONALDESCA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA ALLACCI SERVIZI, ONERI AMMINISTRATIVI E MIGLIORIE "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CASALE MONALDESCA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica Palazzetto Sportivo Comunale Acquapendente (VT) ad uso palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci e dell’ITIS con l’installazione di impianto fotovoltaico e relamping LED e l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS. Liquidazione Saldo Finale dei Lavori di installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la produzione di ACS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura nastro adesivo per segnaletica verticale - Sisters srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG  ZAF36F677F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2022 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG  Z2834E2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ad AUSER Tuscia APS per la gestione del servizio ritiro dei presidi e dei farmaci presso l-ospedale di Montefiascone.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria Avviso pubblico "Un aiuto per la spesa" - Progetto la forza della fragilità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Liquidazione spese tecniche relative alla variante per misure anti Covid-19  CIG:  ZC62401892                                                                                      CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto pneumatici estivi ed invernali scuolabus #3 ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio scuolabus rif. cig. ZE5361D686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali, DPCM 01.07.2021. - Società Gies s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 fontane con rubinetto a pressione da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 teli ombreggianti con corda elastica da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.2 seggiolini a gabbia per altalena da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI SOSE – SOCIETA’ GIES S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.3 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.6 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.5 panchine in legno/metallo da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa acquisto beni di prima necessità per nuclei familiari in isolamento domiciliare.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamenti abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mesi di aprile e maggio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola primaria e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z9835BF652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 31 Maggio 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Periodo aprile-giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso di manifestazioni di interesse delle associazioni per la collaborare col Comune di Acquapendente nella gestione e organizzazione delle manifestazioni culturali Estate 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA ULTERIORE AFFIDAMENTO SAI - RIFUGIATI RICHIEDENTI PROTEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per  lavori di carrozzeria su mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Carrozzeria Fastelli Giancarlo di Acquapendente rif cig Z89370F03A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e sostituzione freni sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z2E371147D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 30 Giugno 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 14_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 15_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno fattura 1/219 del 30/06/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 1° Giugno – 30 Giugno 2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Giugno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la selezione di n. 3 soggetti – progetto Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – approvazione verbali e graduatoria delle istanze ammesse</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per: - installazione Window10 in n. 3 PC; - acquisto n. 1 stampante; - acquisto n. 2 WebCam; - acquisto, installazione e configurazione di n. 1 PC; per l'Ufficio Tecnico Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Notebook HP 250 G8 per Ufficio Tecnico Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FAL.ART S.R.L.S. RIPARAZIONE CAPANNINA INGRESSO SENTIERO " LA SALARA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CENTRO POSTA CASALE PODERNOVO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP LUGLIO- SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI MESE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle  PEC  Uffici  Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2022  - CIG  ZA6371C205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Torre Alfina lotto 5, fila 2, n. 8 da parte di Camilletti Mirella e concessione dello stesso alla sig.ra Tiberi Anna Laura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali causa civile 879/2017 - Tribunale Ordinario di Viterbo - Rimborso esproprio Beccaglia/Comune di Grotte di Castro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 5, fila 2, n. 9 da parte della sig.ra Canuzzi Daniela e concessione dello stesso al sig. Poponi Marcello.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Roma avente ad oggetto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n.544/02/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa manutenzione periodica Renault Clio P.L. - Piazzai Mauro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Gennaio - Giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa software di calcolo IMU 2022 – Artemedia S.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 490/L, 491/L, 493/L, 494/L, 537/L. 538/L e 540/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2021/2022 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado inclusi locali  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZB3366E4FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE PEF E TARIFFE TARI ANNO 2022 - E.R.I.C.A. SOC.COOP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, da realizzarsi nel periodo tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022 – approvazione rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI- UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO P.LE DIONISI PER PULIZIA STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO GENS RELATIVI A VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E CONCERTO NELLA NATURA L'APEREGINA SOC. COOP.A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 3° Trimestre 2022 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO NDEGLI ALUNNI CONDISABILITA', RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE FREQUENTANTI LE ISTITUZIONE SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, A.S. 2021/2022. DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO G16073/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione spese sostenute per il trasporto scolastico alunni con disabilità II ciclo. Determinazione n. G16073 del 21.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2022 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ELETTORALE ONLINE PER ELEZIONI REFERENDUM DEL 12/06/2022 - CIG  Z9535E2366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 - approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dei lavori di carrozzeria su mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Carrozzeria Fastelli Giancarlo di Acquapendente rif cig Z89370F03A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a paersone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di giugno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema contrattuale  ARCI SOLIDARIETA' VITERBO UNLUS S.r.l. Impresa Sociale per ulteriore affidamento di 9 posti inerenti il progetto SAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig Z713743BD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI CIG: 9328486E29 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Costituzione dell'ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per citazione nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022 e per conulenze di parte Dott. Andreani Delio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2022 al 31.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione adesione al programma ITALIA Historic Smart Villages©</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione prima tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DITTA SO.CO.PP SAS DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE”RAFFORZAMENTO RECINZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Impegno di spesa ed affidamento pubblicazione bando ed esito di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Comunità e cultura. Valorizzazione di Sistema delle risorse del territorio” – approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Dicembre 2021 – Marzo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2022 - CIG  ZA6371C205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRO MAHINDRA TARGATO DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER L'ESTATE 2022 NATURA E MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CASALE MONALDESCA DITTA MELONI ARMENIO E DELLI CAMPI MAURO SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA A DITTA VITALI VITALIANO DI VITALI FABRIZIO E D.L.ING. CIACCI GIUSEPPE NLAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE CASALE MONALDESCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Torre Alfina lotto 5, fila 2, n. 9 da parte della sig.ra Camilletti Mirella e concessione dello stesso alla sig.ra Pepparulli Anna Maria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mese di giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro diurno San Giuseppe. Periodo luglio-settembre.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persona in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO VIA TROILO ACCORSINI DAL GIORNO 09.08.2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fascicoli dell'Elettrice per Ufficio Elettorale - CIG  Z53375B510</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Politiche del 25/09/2022 - CIG  Z09376B59C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto prestazioni professionali per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative ali lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio pick-up presso la sede comunale anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.22/2022 - CIG  Z3437602FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2023  e  Raccoglitori per Fogli  Atti di nascita - morte - matrimonio - cittadinanza e unioni - per Ufficio di  Stato Civile - CIG  Z3E375B644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione delle attività della Biblioteca Comunale - Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 93629452A4 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE"  Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO"  Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto F.I. del 23 Febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" - Affidamento incarico per Relazione ed indagini geologiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  INIZIATIVE PER L'ESTATE 2022 MANIFESTAZIONE NATURA E MUSICA ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la gestione del progetto MANI TESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno agente di polizia locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno assistente sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA” – D.M. 294 del 24 giugno 2020 recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”– Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>rettifica mero errore materiale determina n.646 del 13.08.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - II Trimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>mobilità volontaria interna per la copertura di un posto di operaio specializzato - categoria B3 - approvazione avviso e schema di domanda</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Avvocato Filippo Marcacci - saldo compensi per prestazioni legali causa civile tribunale di Viterbo RGN 1716/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 616 DEL 03/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali periodo giugno 2022 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 5° bimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione servizi ed apparati Telefonia Digitale ( Voip) - CIG  Z85377DDCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO “MEMOWEB” GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa riparazione ponte radio ufficio P.L. - Hs Amiata Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio fattura 1/252 del 01/08/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno sedie ergonomiche per la Scuola dell'Infanzia dalla ditta Borgione rif Z19378BBB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Febbraio - Agosto 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Portale WebGis comune Acquapendente - impegno e liquidazione ditta GENEGIS GI srl per personalizzazione CDU, georeferenzazione e caricamento Tav. A e B del PTPR vigente sul portale, caricamento sul portale Tavola Vincolo Idrogeologico, cartografia Autorità di Bacino e aree percorse da fuoco ed eliminazione layer PTP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa opere in ferro, modifica scala antincendio e lavori accessori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 12.06.2022 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto n. 12 kit lenzuola singole + federa usa e getta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione canone di locazione studio medico pediatrico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento temporaneo posteggio Fiera di Sant’Ermete</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IV E V FATTURA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI PARKEON - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione contributo Associazione TE.BO per gestione immobili Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 2022 – integrazione contributo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2022 e Liquidazione periodo aprile - giugno 2022. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapertura termini avviso di cui alla determinazione n. 286 del 12/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2022, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Approvazione rendiconto manifestazione I Pugnaloni di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILI ALLA IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA SULLE BIOCENOSI E PER LA MITIGAZIONE DEL CONFLITTO SOCIALE – ANNO 2022  DITTA ABBONA DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVEZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 93629452A4 - AFFIDAMENTO  E STIPULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI CIG: 9328486E29 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione spesa per realizzazione biglietteria all’interno della Sala Ex Università Agraria, nella Fraz. di Torre Alfina, a servizio Bosco del Sasseto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento gestione del progetto MANI TESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' di turno mese di luglio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2022 al 31.08.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO GUARDIAPARCO E ACQUISTO GRUPPO VENTOLE PER RAK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEI PROGETTI GENS DEL CATALOGO DELLA DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE DELLA REGIONE LAZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo 2022 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Luglio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA ALLA PROROGA APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITA’ CUFONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali Referendum del 12.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo Referendum del 12.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a Contrarre ed Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 e anni 2023 e 2024 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa fornitura e posa in opera porta garage scuolabus presso scuola dell’infanzia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE - avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PARCHEGGIO CAMPO BOARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Progetto SAI- Arci Solidarietà Viterbo Srl. Secondo acconto annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA” – D.M. 294 del 24 giugno 2020 recante “Modalità di accesso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”– Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. impegno spesa e liquidazione III trimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>cONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre: “VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA -  MUSEO DELLA CITTA CIVICO-DIOCESANO” CUP F47C19000030002 – CIG 936975566D - Costo intervento Euro 278.873,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavori diversi di carrozzeria straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Dini Nedo rif cig Z40378F157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali e verifica fumi di scarico e rallentatore ditte  LTS Meccanica srl e Cear rif CIG Z79378F104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di cui alla determinazione n. 286 del 12/04/2022 - Approvazione graduatoria complessiva dei beneficiari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo marzo-luglio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto nastro adesivo - Sisters srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione trasferimento randagio canile rifugio del 19.03.2022 - Asl Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la concessione di contributi finalizzati al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie o i percorsi triennali di IePF, per l’anno scolastico 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di Luglio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione  Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giungo 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di luglio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO P.S.R. MISURA 7.6.1 " SOSTEGNO PER MONITORAGGI E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO E AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM" NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  CUP-F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI SOCIETA' ETRURIA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPEA PER COLLAUDO GRU MAHINDRA TARGATA DL78JX AUTOFFICINA ROCCHI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum 12.06.2022  Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc per acquisto coperta singola per militari addetti alla sicurezza dei seggi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa per acquisto N. 12 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza di seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Scarto librario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia  di cui all’art. 39 del D.L. n. 73 del 21/07/2022 - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - approvazione avviso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio fattura 1/252 del 01/08/2022 2022 ditta Luigi Carli Soc. Coop. rif. CIG 798057205B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione della rendicontazione relativa all'asilo nido intercomunale di Acquapendente A.E.2021/22.- Richiesta contributo ai sensi della L.R.59/80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 24/2019 - liquidazione “L’uomo mercificato e omologato” di Matteo Fratarcangeli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO GAL  Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROJECT MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE AZIONI PROGETTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di Agosto 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavoro straordinario referendum abrogativi del 12.06.2022 ex art.75 Costituzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE POSTEGGIO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ N. 60 DI MQ. 32 UBICATO IN CORSO TAURELLI SALIMBENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - nomina commissione di valutazione delle istanze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali periodo Luglio 2022 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese ai componenti dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D  – CUP: F47C19000030002 Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Approvazione e Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4  periodo 05/10/2022 - 05/10/2023 - CIG  Z1337F2C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Lavori di messa in sicurezza area Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D  – CUP: F47C19000030002 Determinazione di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 587/L, 590/L, 588/L, 589/L, 627/L, 626/L, 628/L,672/L, 669/L, 670/L, 671/L, 703/L, 705/L e 702/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D  – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 rif cig. ZD72E9A49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023 rif cig. Z6437EE1F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2022 al 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di agosto 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto sedia ergonomica per il Responsabile dei Servizi Tecnici - CIG n. Z3437A153A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” Impegno di spesa e Liquidazione acconto prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio pianta che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno dello Stadio D.D. Vitali Liquidazioni prestazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di n.1 eco-compattatore mangiaplastica da installare presso il Territorio Comunale - CUP: F49J21012880001 / CIG: 94508006E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Liquidazione pubblicazione avviso di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA DITTA CAPOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TAGLIANDO FIAT FULLBACK DITTA PIAZZAI MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.22/2022 - CIG  Z3437602FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Stampante Laser e Toner per stampa Atti di Stato Civile in Formato A4 - CIG  ZC4382326F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione verde pubblico capoluogo e frazioni, impianti sportivi, bagni pubblici, manutenzione e pulizia cimiteri con assistenza ai servizi necroscopici affidati alla ditta ALMA ZETA VERDE Soc. Agr. S.r.l.   Autorizzazione svincolo della relativa polizza fidejussoria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Agosto 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della Struttura di  Rete dell' Ente - CIG  ZC3382312F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività di attivazione della stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4  - CIG  Z5F38234A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER LE NUOVE DOMANDE E AGGIORNAMENTI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto volume “Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR con aggiornamenti alla data del 31 dicembre 2022 – Maggioli editore. Determina a contrarre ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di ripristino pavimentazione di Via della Vittoria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2022 - 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SOCIETA’ MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di agosto 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z2937FDFAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – SECONDA LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione seconda tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per Approvazione rendiconto scuola comunale di musica anno scolastico 2021/2022 periodo Gennaio - Settembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DD.GG.RR. REGIONE LAZIO N° 138/2020 E N° 946/2020 "SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA ECONOMICA PER EMERGENZA COVID-19"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per corso aggiornamento on-line abusi edilizi e sanatorie 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VERIFICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI ARSENICO E FERRO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 31/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z41380CA97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - CIG  Z93381EA66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento dei contenuti relativi al Portale Web Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 - CIG  Z0337F1F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022  incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  ZCF37F1A3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione Perizia di Variante Finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento e messa a norma impianto sportivo "Campo Boario" sito ad Acquapendente in via G. Carducci. Approvazione liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Officine dell'arte e dei mestieri" anno 2017. Codice  CUP- F43G0000200002. Liquidazione parziale attrezzature</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre: "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"/ F44H20000480001 – CIG 94191711CE - Costo intervento Euro 800.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre: "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – CIG 94607390CE - Costo intervento Euro 800.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre: "MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – CIG 946712350B - Costo intervento Euro 900.000,00 – Affidamento a mezzo di procedura aperta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE  CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sedie ergonomiche per la Scuola dell'Infanzia dalla ditta Borgione rif Z19378BBB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 12 – 30 Settembre 2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 19 - 30 Settembre 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 20_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 19_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 17_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione rimborso contributi centri estivi-Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art.39 del D.L. 73 del 21.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 18_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di autista per scuolabus comunali per ditta  Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG ZC2383A192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA  LEGGE N. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 76/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 77/2021, IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE FINALIZZATE A DETERMINARE IL CONGRUO PREZZO PER L’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI POSTI IN TREVINANO – Determina di Approvazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MERCEDES UNIMOG E  MITSUBISHI TARGA BJ599TB EMITSUBISHI TARGA CZ859HV;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HS AMIATA FORNITURA VENTOLE E RIPRISTINO COLLEGAMENTO AL SERVER UFFICI GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MOTOSEGA DITTA CAPOCCHI FRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura per acconto in relazione all'incarico legale Avv. Rita Burchielli per citazione nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2021 - CIG  Z6D352E4BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproddutore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 4° Trimestre 2022 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di sanificazione e pulizia locali per corsi comunali di musica periodo Ottobre - Dicembre 2022 ditta L'Ape Regina rif</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DIVERSI FORNITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto Rep.25/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Determina a contrarre per Affidamento Diretto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 116/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI GUARDIAPARCO MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Settembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - ASSOCIAZIONE PROLOCO ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei  Conti il 30 gennaio 2022 al n. 20724 Maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” - Affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo ProLoco di Trevinano - Iniziativa Accendi il tuo Comune - ANCI Lazio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2022 – affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROLOCO TREVINANO PER MANIFESTAZIONE SCARPINATA  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori riparazione ponte radio - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto N. 12 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza di seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per integrazione abbonamento Entionline con Area Tecnica sino al 25.03.2023 - CIG n. Z853856CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di settembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2022 al 31.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 6° bimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19 Liquidazione di spesa Gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Giugno - Settembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - settembre 2022. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI N°5 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - SOCIETA’ MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Luglio - Dicembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa acquisto lastre di pietra per manutenzione viabilità urbana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa acquisto prodotto per trattamento di ignifugazione pavimento palcoscenico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022  GESTIONE DEL CENTRO DI POSTA CASALE PODERNOVO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DITTA ELECTRONIC GUARD SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EURO ELETTRONICA PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI FAUNA SELVATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE DITTA ENERPETROLI RELATIVE AI MESI DI MAGGIO GIUGNO AGOSTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICIO MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MESE DI OTTOBRE DITTA G.B.R. ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DITTA SO.CO.P.P. SAS MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fattura GIES n. 4/1745 del 22/09/2022 per i servizi finanziari di aggiornamento del Patrimonio mobiliare ed immobiliare con redazione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato per l’esercizio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO ETHERNET PER ATTIVAZIONE INTERNET UFFICIO GURADIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VIDEOPROIETTORE DITTA COMPUTER EVO DI GIULIACCI EDOARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILI ALLA IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA SULLE BIOCENOSI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLAUDO GRU MAHINDRA AUTOFFICINA ROCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESSO L'OASI ASTRONOMICA MONTE RUFENO ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA NUOVA PEGASUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE L. 200 TARGATA BJ99TB OFFICINA CE.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DEL GESTORE CENTRO DI POSTA PODERNOVO COOP. L’APE REGINA REDATTA DAL PROGETTISTA ING. CIACCI GIUSEPPE DELLE OPERE DA REALIZZARE  PER RENDERE MIGLIORE L’OSPITALITÀ E LA SUA FUNZIONALITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL LIBRO LE ALI DI MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza Vie ed Aree Urbane  Fornitura e trasporto materiale fondazione parcheggi Trevinano e Casa di Riposo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI GAZEBO PER DRIVE IN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cittadinanza Attiva ad Acquapendente – Liquidazione e approvazione del rendiconto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per ottimizzazione ed efficientamento impianti illuminazione natalizia Affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE SIG. BOLDEGRINI GIANCARLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali periodo Agosto 2022 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA – SOCIETA’ SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.6 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.5 panchine in legno/metallo da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.3 porta annaffiatoi a gettoniera con ornamento da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA FANCOIL PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MUSICA – CIG Z5C38A254F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2021 e I semestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.714 DEL 13/09/2022  PROGETTO P.S.R. MISURA 7.6.1 " SOSTEGNO PER MONITORAGGI E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO E AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM" E NOMINA SUPPORTO AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura pneumatici invernali Fiat Panda e sostituzione pneumatici estivi Renault Clio P. L. - Carrozzeria Autorinnova srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO Spa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - Gov 1 year - CIG  Z93381EA66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022  incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  ZCF37F1A3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per aggiornamento dei contenuti relativi al Portale Web Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2022 - CIG  Z0337F1F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della Struttura di Rete dell' Ente - CIG  ZC3382312F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 23_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi comunali FATTPA 22_2022 ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 3 – 28 Ottobre 2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 03 - 28 Ottobre 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 749/L, 752/L, 750/L, 753/L, 748/L, 747/L, 799/L,798/L, 802/L, 861/L, 859/L, 857/L, e 858/L  da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 902/L, 904/L, 903/L e 901/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa calzature dotazione invernale P.L. - Calzaturificio Soldini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Interventi vari di manutenzione ordinaria e sostituzione freni sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta cear rif cig Z2E371147D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig Z713743BD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per lavori diversi di manutenzione ordinaria lampadine sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ nonché cambio del manicotto intercooler scuolabus DS926XYb ditta CE.A.R. rif cig ZF8388CB17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni annuali degli scuolabus  CW815ZM DS926XY e EG869VJ ditta CEAR rif cig ZD9388B30C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di autista per scuolabus comunali per ditta  Idealviaggi Travel Company SRL fattura 152 del 24/10/2022  rif CIG ZC2383A192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso mensilità scuolabus versate non usufruite per sospensione del servizio causa covid</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2022 – liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei  Conti il 30 gennaio 2022 al n. 20724 Maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” - Liquidazione CIG Z183843FB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata, affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Accertamento dell’entrata, affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione lavori di messa in sicurezza aree loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 teli ombreggianti con corda elastica da installare presso il Giardino delle Rose - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 fontane con rubinetto a pressione da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.2 seggiolini a gabbia per altalena da installare presso il Comune di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso il Cimitero di Acquapendente - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di n.4 scale a palchetto da installare presso i Cimiteri delle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano - CUP: F42F22000510001 / CIG: 93227722D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa prestazioni professionali per collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ISTALLAZIONE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY-GOV1 YEAR LA  PROTEZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ DITTA COMPUTER EVO DI GIULIACCI EDOARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA DITTA CAPOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ L'APPRODO DEL MARCHESE S.R.L. PER MANIFESTAZIONE VIVI I PARCHI DEL LAZIO NATURA E MUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata, impegno di spesa e affidamenti Progetto Museo del Fiore PIANO 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZAE38AF3BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata, impegno di spesa e affidamenti Progetto Museo della Città PIANO 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZE238AF407.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici invernali scuolabus #2 ditta Officina Cear scuolabus rif. cig. Z193887C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per adeguamento Software Microsoft Office - CIG  ZE7388F592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2023 e Raccoglitori per Fogli Atti di Nascita - morte - matrimonio - cittadinanza e unioni - per Ufficio di Stato Civile - CIG  Z3E375B644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico tecnico collaudo tecnico-amministrativo Opere Urbanizzazione Primaria (O.U.P.) lottizzazione denominata "Fiorita" - comparto K3 - Sub-comparto 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA HONCHUK MARIIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI ALLA SEDE COMUNALE – CIG Z6238C4811 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA POTABILE IN LOC. CAMPO MORINO, NELL’AREA DI PERTINENZA DEL CAPANNONE PROP. GARDENIA S.R.L. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 90 PARTICELLA N. 55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE V^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 953/L, 954/L, 952/L e 956/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A 587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif Z41380CA97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Settembre e  Ottobre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarichi di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO GAL  Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022 - liquidazione ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sesta fattura servio trasmissione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2022 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PIAZZA G. FABRIZIO NEGLI STALLI PROSPICIENTI IL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE MERCEDES UNIMOG E MITSUBISHI TARGATO BJ599TB E CZ859HV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE 1° E 2° SEMESTRE MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA TUSCIA ESTINTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA DELLE LINEE DI ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSER SVOLTE IN MODALITÀ AGILE IN VISTA DELL' P.I.A.O ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2022. CIG Z1138A3F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quote associative anno 2022 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa parte quota associativa 2022 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2022. C.I.G. Z2038A4EFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZAE38A5000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città anno 2022. CIG Z4638A40B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG- 9519384C2D - DETERMINA A CONTRARRE N 914 DEL 18/11/2022 PER  AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA APERTA DEL PROGETTO DI "SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2022 al 30.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per adeguamento Attrezzature Informatiche  - CIG  ZC43870EA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali per adeguamenti emergenza Covid 19  Prolungamento servizio di noleggio bagni chimici posizionati presso il drive-in point esecuzione tamponi per contenimento epidemiologico da Covid-19. Liquidazione di spesa periodo Settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di aggiornamento della regolamentazione comunale sul commercio su aree pubbliche e ridefinizione della pianificazione del settore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizi IVA anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 2022 GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack ed acquapendente.online - CIG  Z0438E7521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 - Comma 2 - Lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia della corretta esecuzione del contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Maggioli Spa per abbonamento Entionline "Area Tecnica" sino al 25.03.2023 - CIG n. Z853856CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta HS Amiata srl di Abbadia San Salvatore (SI) per acquisto Notebook HP 250 G8 per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG n. Z3C372C6B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisizione immagini 2022 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z3F38ABC54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO ANNUALE 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZAE38AF3BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo della Città PIANO ANNUALE 2022, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG ZE238AF407.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Ottobre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 25_22 ditta SOCOPP rif cig Z7034E89C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina della mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZE138C4314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG Z8638ABCD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per materiali e stampe fotografiche. C.I.G. Z2438ABCE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z6338ABD35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - III trimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Officine dell'arte e dei mestieri" anno 2017. Codice  CUP- F43G0000200002. Liquidazione a saldo attrezzature.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE VEICOLARE "NATALE AQUESIANO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione impegno spesa integrativo fornitura e lavori pneumatici veicoli di servizio P.L. - Carrozzeria Autorinnova srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli carta per parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Stampante Laser e Toner per stampa Atti di Stato Civile in Formato A4 - CIG  ZC4382326F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici  Anno 2022 e 2023 - CIG  ZDA38B4922</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G. FABRIZIO”  Liquidazione saldo spese tecniche relative al saldo coordinamento sicurezza, alle verifiche dei  lavori e stato finale  CIG:  ZC62401892                                                                                      CUP: F46J17000240002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport attraverso l’installazione  di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione, un impianto fotovoltaico e un intervento di relamping. Liquidazione Saldo Finale dei Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico ed intervento di relamping. CIG:727657754C   CUP:F41G17000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP  F22820000070002 – DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa applicazione prodotto ignifugo palcoscenico e trattamento infissi e strutture lignee Teatro Boni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Impegno e liquidazione di spesa conferimento presso discarica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE VI^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gestione personale. Gestione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto gruppo irrigatore dotato di testina rain per stadio comunale D. D. Vitali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione mesi di settembre e ottobre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Teatro Boni – Messa a norma antincendio Impegno e liquidazione di spesa prestazioni professionali per redazione documentazione amministrativa ai fini del rilascio del C.P.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mesi di settembre e ottobre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A. Mesi di settembre e ottobre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto pneumatici invernali scuolabus #2 ditta Officina Cear scuolabus rif. cig. Z193887C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per lavori diversi di carrozzeria straordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY e EG869VJ ditta Dini Nedo rif cig Z40378F157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. Terzo acconto annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum apersone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici . Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Ottobre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizi ACI-PRA anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa completamento dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione "Il Volo" Associazione sportiva Dilettantistica e di promozione sociale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per il servizio di trasporto dei cittadini presso le Terme di San Casciano dei Bagni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA- UNIFICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa software calcolo gestione fondo incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali periodo settembre e ottobre 2022 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Novembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” accertamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali relative alla consulenza tecnica per la prima parte della messa in sicurezza del Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 02 - 30 Novembre 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina della mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG ZE138C4314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi per manutenzione pressostato autoclave impianto riscaldamento. Codice CIG ZF538F88E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione testi della scuola primaria e cedole librarie anno scolastico 2022/2023 rif cig Z6437EE1F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi per manutenzione telecamere e ripartizione antifurto. Codice CIG Z5538F89E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI ECOMUSEI ISCRITTI NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONDINI DITTA BACHIORRINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONI AL MODULO ANTINCENDIO PER LA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DEL BOCCHETTONE E REVISIONE DELL’ AUTOVEICOLO TARGATO FV005FA DITTA CE.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA H.S. AMIATA PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY-GOV1 YEAR PER LA PROTEZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CE.A.R. SOSTITUZIONE MOTORINO TERGIANTERIORE L.200 BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILI ALLA IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA SULLE BIOCENOSI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - SOSTITUZIONE MEMBRO E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Lazio per l’affidamento dei servizi postali e servizi “a monte” del recapito destinatari alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio Lotto 1 - Stipula tra Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. CIG 83925073DE – CIG derivato Z613897A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di notificazione tramite servizio postale per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 2 – CIG 9203431F82  CIG derivato Z8A3898234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – Liquidazione acconto prestazioni professionali per Rilievi, Progettazione Esecutiva e CSP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI ECOMUSEI ISCRITTI NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – CIG 94607390CE - Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"/ F44H20000480001 – CIG 94191711CE - Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – CIG 946712350B - Nomina Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi versamenti I.MU.  ANNI 2017-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA APERTA PROGETTO "SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM " CUP F41I19000000002 – CIG9519384C2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano annuale 2022 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano annuale 2022 – L.R. 24/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimenti illuminotecnici manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2022. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di Protezione Civile Contributo a favore dell'Associazione Protezione Civile "Acquapendente ONLUS" Liquidazione quota relativa al II° semestre 2022 (Saldo)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione soc. AIDEM srl per corso aggiornamento on-line abusi edilizi e sanatorie 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG Z9B39127E1 / Determina di affidamento incarico per assistenza archeologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale in Via XXV Aprile Affidamento prestazioni ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determinazione N. 1106 del 15/12/2022 per la presenza  di un mero errore materiale nei nominativi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 30 Novembre 2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 800/L, 803/L, 996/L e 997/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per attività di attivazione della stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4 - CIG  Z5F38234A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE -SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO MESE DI NOVEMBRE DITTA GBR ROSSETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2022 PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI POSTA CASALE PODERNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ECOALBERGO - PERIODO 12/2019 – 12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTO  PIATTAFORMA ELEVATRICE DITTA ECO TECH ENGINEERING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 PNEUMATICI NUOVI PER LA FIAT PANDA 4X4 TARGATA CA069EW ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZA9391E6EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per completamenti e finiture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  DELLA  RUPE  DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – Liquidazione prestazioni professionali per Relazione ed Indagini geologiche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno della spesa per sostituzione pasticche freni, manicotto parapolvere e cambio pneumatici scuolabus DS926XY ditta cear rif cig Z0E38CE2E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z55391C098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” – Determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIVALUTAZIONE E RINNOVO ACCREDITAMENTO CETS (CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE)- EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2022 AL 15/11/2022 ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNATURA SITO IN VIA G. LISE – CIG Z653934831 – Determina di affidamento dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Revisore unico dei conti - Periodo 01/01/2022-31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso ad enti di spesa notifica atti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Premio Assicurativo Polizza Infortuni del Conducente Anno 2022 - CIG  ZA33420797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributi agevolazioni TARI. Anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Funzioni locali 2019-2021 con liquidazione degli arretrati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2022 al 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 Liquidazione ditta F.lli Gaggioli di Roberto Andrea e Fabrizio snc, per acquisto n. 8 coperte singole per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per manutenzione tavoli esterni e manufatti lignei. Codice CIG Z1638DF794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Il Terzo Tempo” – progetto Te - Lazio per la terza età 2021 - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA ACQUISTO LETTORE MICROCHIP - DYASET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 860/L, 993/L, 994/L e 995/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta  "L'ARCOBALENO DI SUGARONI DANIELE" rif cig Z6437EE1F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Novembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa completamento dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa calzature invernali P.L. - Calzaturificio Soldini S.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 1053/L, 1055/L, 1056/L da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / Determina a contrarre per Affidamento Diretto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9470263441 / Impegno di spesa per spese tecniche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 25 ROTOLI DI CARTA PARCOMETRI SIEMENS - DIAGRAMCARTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo ottobre-dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo settembre-novembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 -  SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2022 - 27.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG Z9B39127E1 / Determina di affidamento incarico per assistenza archeologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA C  - ammissione ed esclusione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa mesi di novembre e dicembre 2022. Liquidazione mese di novembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di manutenzione antenna RAI installata presso la Torre del Barbarossa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in Via Roma n° 85, relativo all’anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CUP: F47C19000030002 - CIG Z26394D5F3 - Impegno di Spesa per Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO OTTOBRE – NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per disostruzione linea fognaria in Via Ilaria Alpi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA GIURIDICA C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO OFFERTA PER ALIENAZIONE ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO DITTA AL.A.M.M.SAS DI SERVOLI MARTINA E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ALLACCIAMENTI SERVIZI, ONERI AMMINISTRATIVI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASALE MONALDESCA ING. MATTEO CIUCCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione fondo risorse decentrate anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Luglio-Dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa canile rifugio anno 2022 - Coop. "L. Carli"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese di novembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione Psikè Onlus per le attività di laboratorio. Impegno spesa e liquidazione annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa Progetto Sai. Annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette in R.S.A. Impegno spesa mesi di novembre e dicembre. Liquidazione novembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione corsi di formazione art. 37 D.lgs 81/08 rivolto ai beneficiari del RdC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi e scuoabus comunali ditta CEAR rif cig  ZB93954C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativo a stampa dei calendari scuola ditta New Print Ambrosini rif cig ZDA393BD07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario per pulizia e sanificazione delle scuole, locali e  scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif ZA9391E6EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura gasolio mezzi comunali ditta SOCOPP rif cig Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura dotazioni anti-infortunistiche e presidi per i beneficiari del RdC inseriti nei Progetti Utili alla Collettività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza e Direzione Lavori relativamente all’installazione di linea vita sulla Torre dell’Orologio sita nel Comune di Acquapendente – CIG ZBB394E1AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per frazionamento catastale del terreno sito al Foglio 71 P.lla 1065 nel Comune di Acquapendente – CIG ZEA394E294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 404 DEL 08/06/2022 DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2007 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento accordo transattivo con TALETE S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – CIG 9575909218 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"/ F44H20000480001 – CIG 9575849095 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – CIG 95758197D1 – Impegno di Spesa per Commissione di Gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa per manutenzione ordinaria, sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utenze energia elettrica pubblica illuminazione Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme a favore Tennis Club Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per certificazione agibilità Teatro Boni nel Comune di Acquapendente – CIG Z2F394E22E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di ripristino parziale pavimentazione di Via Gioacchino Rossini – Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la redazione della DIchiarazione di RIspondenza degli impianti elettrici installati presso il Cinema Olympia sito nel Comune di Acquapendente – CIG Z5F394E35A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione di Via al Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Integrazione impegno di spesa precedentemente assunto con Determinazione 410 del 08/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Impegno di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per interventi di manutenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di selezione per mobilita’ esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 DLGS 165/2001 per la copertuta di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato – categoria giuridica C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Accertamento dell’entrata e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura ed installazione stampante di rete ufficio P.L. - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO, DELLE FRAZIONI E DEI LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione per giornata studio relativa alle risorse del PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione interessi su ritardo pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9  / AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Trasporti ex art. 26 L.n. 833/1978.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria - fino al 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato categoria C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa mantenimento randagi canile rifugio anno 2022 -Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura batterie semafori mobili anno 2022 - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa oneri trasferimento n. 4 randagi a canile rifugio - Asl Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per recupero spese di giudizio liquidate a favore del Comune di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato categoria C - assunzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI): PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI E MANUTENZIONE MOTOSEGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di autista per scuolabus comunali per ditta  Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG ZC2383A192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Agosto - Dicembre 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre Novembre dicembre 2022 Associazione Teatro Boni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia ventilconvettori impianti di riscaldamento presso Teatro Boni.  Affidamento ed Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno compensi CTU nel Procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo R.G.343/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2022 GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE “OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI” - AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PROGETTO” SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO E AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura batterie per semafori mobili annualità 2021 e 2022 - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, CON CRITERIO DEL MINOR PREZZO O MASSIMO RIBASSO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMI 1,2,3,4 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO – STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO” NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette per gli ospiti in R.S.A. mese di Giugno e luglio 2022 per la Sig.ra M.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio centralizzazione parcometri Parkeon anno 2023 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2023 al 31.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Politiche del 25/09/2022 - CIG  Z09376B59C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del “Natale Aquesiano” - liquidazione a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2022. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG  Z7F3983633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre e Dicembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2022 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione 2 Agosto 2021 n° 552 "Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n° 65. Programmazione dellerisorse per l'annualità 2023 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni ai Comuni del Lazio" - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed area Tecnica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi. Mese di dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione mese di dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n° FATTPA 26_22 e FATTPA 28_22 gasolio mezzi comunali SOCOPP rifl CIG Z1534E89C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio anno 2023 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto lettore microchip - Dyaset srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa contrassegni sosta gratuita residenti - New Print Ambrosini srls</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA - CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2023 - CIG  Z9F391475A - CIG  ZB339148D2 - CIG  Z623914A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1093/L, 1094/L,  e 1095/L rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE ACI-PRA 2023- ANCI DIGITALE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale - Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso ad Entii spese di notifica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 22 Dicembre 2022 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Impegno di spesa per acquisto sale per disgelo stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni regionali  del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga, per le Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG Z7D399A74C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali novembre 2022 - Poste Italiane S.p.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti anni 2023-2025. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR con aggiornamenti alla data del 31 dicembre 2022 – Maggioli editore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pasti agli anziani e agli  indigenti. Mese di dicembre 2022. Vievenda S.p.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Maggioli SpA per cambio programma Ufficio Tributi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio mese di gennaio  ditta G.B.R. Rossetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione prestazioni per il contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG Z2A3997579.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione prestazioni per il contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG Z1D39975E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimenti illuminotecnici manifestazioni del “Natale Aquesiano” - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI - GUIDA PRATICA AI FONDI PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto stampante di rete - H.S. Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  Anno 2023  e  Liquidazione di spesa  1° Trimestre 2023 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack ed acquapendente.online - CIG  Z0438E7521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG  Z2439A8954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Copertine Allegati Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG  ZB739A88C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa e liquidazione compemsi al CTU procedimento nrg 6514/2018 Corte d'Appello di Roma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UDFFICI DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA MESI 2 SERVIZIO PULIZIE PER AVVIO PROCEDURA DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 – liquidazione terza e ultima tranche contributo per la realizzazione delle attività del progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 2_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 18/L, 19/L, e 20/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. Z55391C098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z6937974FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi per manutenzione pressostato autoclave impianto riscaldamento. Codice CIG ZF538F88E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it anno 2022. CIG Z1138A3F2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9470263441 / Liquidazione acconto spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (M2C4) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / F44H20000500001 – Impegno di spesa e liquidazione per oneri istruttori richiesta autorizzazione sismica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni regionali del 12 e 13Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto materiale aggiuntivo ditta Maggiorelli Grafica s.r.l. - CIG n. ZC339BE80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitivo/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE  nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CEAR PER MANUTENZIONE MEZZO ANTINCENDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 3_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG Z6E39AC092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019” Liquidazione saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione avviso LAZIOAggrega - Approvazione manifestazione di interesse rivolta a gruppi informali e associazioni giovanili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 –Liquidazione prestazioni professionali per Relazione ed Indagini geologiche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PROGETTO “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM”CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della mancata sussistenza della iscrizione al Registro Imprese, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI GENNAIO GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per sanificazione seggi ed ambienti elettorali. CIG n. Z5539A23D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 1+250 ED IL KM 1+400 DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “TREVINANO – ELVELLA - TRASECCO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. ORDINANZA DI IMMEDIATA CHIUSURA TOMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità 2017 –progetto “Together we grow: percorsi di crescita e partecipazione per i giovani” - approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per adeguamento Attrezzature Informatiche - CIG  ZC43870EA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per adeguamento Software Microsoft Office - CIG  ZE7388F592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte e Atti di Matrimonio per Ufficio Anagrafe - CIG  ZAF36F677F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modello di rendicontazione per le spese sostenute per RSA. Annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA HALLEY PER ASSISTENZA HARDWARE LA GESTIONE DEL RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione avviso di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655515F07 - Affidamento PFTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 9656943975 - Affidamento redazione Relazione Geologica preliminare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 965688271F - Affidamento PFTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655768FCF - Affidamento Relazione Geologica Preliminare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali dicembre 2022 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 07 DICEMBRE 2007, N. 20 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2 Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa   CUP: F44H15001170002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione avvocato Bailo Federico saldo compensi per prestazioni legali controversia avanti al tribunale di Viterbo vertenza ATER - giudizio primo grado</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento  a  Leggi  D'Italia periodo 01/01/2023 - 31/12/2023  Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  ZAA39E27B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa avv.to Cesare Costa causa civile Lazio Innova e Esco Tuscia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione avvocato Cesare Costa saldo compensi per prestazioni legali controversia causa civile Lazio Innova/Esco Tuscia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG ZA339B4E51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitiva e Direzione Lavori (a meno della Relazione Geologica e delle Indagini Geognostiche e Sismiche, della Progettazione Definitiva degli Impianti Tecnologici e della Relazione ex L.10/91), nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9669916B1D - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione studio legale associato Burchielli, Ronchini, Paggetti, compensi per prestazioni legali recupero spese di giudizio liquidazte in favore del Comune di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2023 - 14/03/2024  CIG  Z833A057D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art.60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CUP: F47C19000030002 - CIG: 936975566D. Determinazione approvazione schema contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione di gruppi informali e associazioni giovanili al percorso di coprogettazione volto alla presentazione della candidatura del Comune di Acquapendente a valere sul bando regionale LAZIOAggrega - nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 -  LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE"/ F44H20000480001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione avviso di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato nell’ambito del PNRR [M4C1I1.1]: “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento con impegno di spesa per la verifica e valutazione dell’Impianto di Videosorveglianza, lettura targhe e ZTL installato nel Comune di Acquapendente – CIG Z9F3A11E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per recupero canoni locazione per installazione degli impianti per le telecomunicazioni a favore del Comune di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazioni Fatture da Idealviaggi Travel Company S.R.L. nn° 160/2022 e 5/2023 rif cig. ZC2383A192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione delle spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musica periodo Febbraio - Agosto 2022 ditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif CIG Z1334A0832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. quarto acconto annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl.  acconto al 31.12.2022 annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lliquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo dicembre 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR – Maggioli editore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazioni anti-infortunistiche e presidi per i beneficiari del RdC inseriti nei Progetti Utili alla Collettività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ritiro e  smaltimento di rifiuti ingombranti locale sito in Piazzale Maria Grazia Cutuli – LIQUIDAZIONE - CIG: Z5D39D22BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I periodo 01/01/2022 - 31/07/2022 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z3035BFBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/08/2022 - 31/12/2022 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto sedia ergonomica per il Responsabile dei Servizi Tecnici - CIG n. Z3437A153A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Gennaio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione operatore A. Manzoni &amp;C. S.p.A. - promozione su quotidiani progetto “Entrando nel Lazio sulle orme di Sigerico”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione e potenziamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – TERZA LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENERPETROLI PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE NECESSARIO NELL’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GBR ROSSETTO PER IL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANALISI MIELE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE UFFICI DITTA JOB SOLUTION AMENTO IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT PANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER URGENTI MANUTENZIONI AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) -  CIG: 9497147D9F AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di Conservazione Digitale a Norma di Documenti Informatici Anno 2022 e 2023 - CIG  ZDA38B4922</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.25/2022 - CIG  Z913A11BC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2023  Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z0639D3960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese legali per opposizione decreto ingiuntivo RGN747/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese legali procedimento presso il Tribunale di Viterbo R.G.1722/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EDILE -IMPIANTISTICA EFFETTUATE DAL GESTORE CENTRO DI POSTA PODERNOVO L’APE REGINA  SOCC.COOP. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Sig. R.A., gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" -F44H20000480001 / CIG 94191711CE – Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Cittaslow - anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – INDIVIDUAZIONE ELENCO DELLA ATTIVITA' ECONOMICHE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 5_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 09  – 31 Gennaio 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 4_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 65/L, 63/L, 62/L, 61/L, 124/L, 121/L, 122/L e 123/L  da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - IV Trimestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il servizio di  sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company S.R.L. rif CIG Z6E39AC092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 09 - 31 Gennaio 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Anno 2023 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  Z193A1F66F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE DITTA TIM SPA impegno di spesa e liquidazione fattura 2° bimestre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell' Anno 2022 - CIG  ZAC3A21B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico legale recupero canoni di locazione per installazione degli impianti di telecomunicazione a favore del Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE QUOTA 30% RELATIVA ALL’ ANTICIPO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LEXMEDIA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA APERTA PER IL PROGETTO DI “ SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI DITTA GBR ROSSETTO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO GAL  Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – LIQUIDAZIONE - CIG ZE938C20F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del “Carnevale Aquesiano” - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali  e  Area Tecnica  periodo 25/03/2023 - 25/03/2024 - CIG  Z1E3A32D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base anno 2023. Cod. CIG ZA93A3A379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO CIG Z3B3A1A46A -DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI FEBBRAIO GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa parziale servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale cancelleria uffici comunali. GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA HS AMIATA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED IL CANONE PER L’HOSTING WEB E LA CASELLA PEC IN USO ALLA RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per incarico di patrocinio legale all’avvocato Cesare Costa per appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n.15635/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Regolazione Premio Anno 2022 Polizza n. 01/38107FA  Flotta Light - SARA Assicurazioni Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole dell'infanzia e primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif ZDD3A42820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della mancata sussistenza della regolarità contributiva, ai sensi ai sensi della DGR Lazio 22 dicembre 2020, n. 1042, in coerenza con quanto previsto dal Decreto ministeriale 25 novembre 2020 – Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche e dal Testo Unico sul Commercio - L.R. 22/2019 - decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016, competenza anno 2023, ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z9F32B00EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG Z753A328A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONDINI  F.LLI BACHIORRINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici . Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione febbraio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione GIES s.r.l. - servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1 batteria parcometro Parkeon - Blu Batterie snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto n. 4 cartucce toner stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione di gruppi informali e associazioni giovanili al percorso di coprogettazione volto alla presentazione della candidatura del Comune di Acquapendente a valere sul bando regionale LAZIOAggrega - Approvazione risultanze e affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2022 - CIG  ZAC3A21B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Nascita per Ufficio Anagrafe - CIG  ZB739A88C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PROPRIETARI DI LOCALI INUTILIZZATI, SFITTI O DEGRADATI SITUATI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI ACQUAPENDENTE INTERESSATI AL RIUSO TEMPORANEO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso ad enti di spesa notifica atti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 - CIG  Z7F3983633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO - CIG - Z3B3A1A46A AFFIDAMENTO E STIPULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per sostituzione filtri e fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta, con criterio del minor prezzo o massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 commi 1,2,3,4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. Determinazione di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Dicembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Ammodernamento ed Efficientamento Pubblica Illuminazione – 2° Stralcio” Liquidazione di spesa per acquisto materiali per completamenti e finiture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – Impegno e liquidazione onorario per redazione Relazione Archeologica preliminare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – Impegno e liquidazione onorario per redazione Relazione Archeologica preliminare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta BLU SERVICE s.r.l. per acquisto N. 10 Kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta DINA PROFESSIONAL srl per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG Z7D399A74C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Impegno di spesa per acquisto di N. 8 trapuntini doble-face per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura batteria parcometro Parkeon - Blu Batterie snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Anno 2023 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  Z193A1F66F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SOSTITUZIONE SCHEDE DI RETE – SOCIETA’ HALLEY INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa corso messo notificatore - Upel</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE E PRESENZE I SEMESTRE 2023 – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attivazione servizio paghe. Maggioli SpA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE QUOTA 30% RELATIVA ALL’ ANTICIPO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 – Impegno di spesa e liquidazione versamento per ricerca accesso agli atti Genio Civile Lazio Nord</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis comune Acquapendente anno 2022 Liquidazione ditta GENEGIS GI srl -CIG n. Z983528381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente triennio 2023-2025 Impegno di spesa ditta GENEGIS GI srl - CIG n. ZED3A618A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta Maggiorelli Gragica s.r.l. per acquisto materiale aggiuntivo elezioni - CIG n. ZC339BE80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – Pagamento n.1259055 degli oneri istruttori per la richiesta n.1165125 di autorizzazione sismica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 – Pagamento n.1259242 degli oneri istruttori per la richiesta n.1165124 di autorizzazione sismica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per riparazione fotocopiatrice Gestetner Aficio MP 2000 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z7335C119B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa organo monocratico di valutazione anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione straordinaria parcometri - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina contrarre e impegno spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL ACQUISTO DI UN DEUMIDIFICATORE DITTA Euroelettronica Srl L RIF CIG Z1D3A53402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ACQUISTO DI CANI DA GUARDIANIA NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ AD HOC DI PREVENZIONE INTEGRATA DEI DANNI DA LUPO IN AZIENDE SELEZIONATE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 28 Febbraio 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di convenzione Piano di Utilizzazione Aziendale (p.U.A.) ai sensi art. 57 L.R. n. 38/19999 e s.m.i. per la "Ristrutturazione edilizia di un fabbricato da destinarsi ad agriturismo in loc. Acquaviola" e la "Ristrutturazione edilizia di un fabbricato in loc. Poggio Cantano per la realizzazione di un centro benessere connesso all'attività agrituristica".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiali per ottimizzazione ed efficientamento impianti illuminazione natalizia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via  Giambattista Casti  Affidamento prestazioni ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione al corso online “Il nuovo codice degli appalti”  CIG: ZA33A6E537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo  CIG  Z373A7F51C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione multimedia del Museo del fiore. CIG ZAB2F3B62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 28 Febbraio  2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 167/L, 219/L, 220/L, 218/L e 221/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONCILIAZIONE CONTABILE COMUNE DI ACQUAPENDENTE E SOCIETA' TALETE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA H.S. AMIATA MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 SCATOLE CON COLONNINA PER FOTOCELLULE CONTAPERSONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA  HALLEY INFORMATICA ASSISTENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi CdS - Studio Graphic</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2022 – 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOMAZIONE CAMPANE CHIESA DI SAN FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SOFTWARE C.D.S. ANNO 2023 - OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9  / LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 2019-2021 - FUNZIONI LOCALI. NUOVO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE A DECORRERE DAL 01.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto n. 3 sedie ergonomiche (N. 2 per l'Ufficio Tecnico e N. 1 per l'Ufficio Servizi Sociali) - CIG N. ZF73A961A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di rimozione alberi caduti e messa in sicurezza sentieri del Bosco del Sasseto Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca  presso questo comune dal 01.09.2022 al 31.12.2022, a favore del Comune di Lisciano Niccone</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2023 Ditta HS Amiata Srl - CIG  Z0639D3960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Determina proroga installazione ponteggio per messa in sicurezza Palazzo Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura buste intestate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Febbraio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,  LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione limitazioni circolazione veicolare Processione Venerdì Santo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Limitazioni sosta Torre Alfina 25.05.2023 - Evento "Lamborghini"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GBR ROSSETTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO APRILE- GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI E E OLIO MOTORE MAHINDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2023 - 31.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2023 al 30.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”;/ CIG 97579280ED - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CULTURALE SPECIALISTICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, in relazione all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione importo di aggiudicazione definitiva dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO COMMESSA PRINCIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 E AI SENSI DEL DM 383 DEL 06/10/2022 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 08/04/2023 AL 15/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa corso messo notificatore - Upel</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI MARZO GUARDIPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER INIZIATIVE SPORTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEW PRINT AMBROSINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI. Liquidazione servizio di pubblicazione degli esiti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNO 2023 CIG Z3D3A9AEF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione nuovo contratto Poste Italiane S.p.A. servizio postale e rinnovo servizio pick-up presso la sede comunale anno 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di febbraio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) ANNUALITA' 2023-2025 -  LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA A SOGGETTO TERZO PERIODO SETTEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FISCALITA’ PASSIVA IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 E TUTTI GLI ANNI PRECEDENTI INTEGRABILI A FAVORE. CIG ZE53A36A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali gennaio e febbraio  2023 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Affidamento realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Bougtab Jamal.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Adnane Said.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INIETTORI MAHINDRA TARGATO DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione acconto realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per partecipazione al corso online “Il nuovo codice degli appalti” - CIG: ZA33A6E537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONVOCAZIONE DEGLI OPERATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione geologica e esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 97725882BD – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE VII^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Gennaio - Marzo 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per intervento di derattizzazione presso la Scuola Elementare sita in P.zza della Costituente n° 6 ad Acquapendente (VT) - CIG. n° Z7D3AC0796.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale in Via XXV Aprile Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA FANCOIL PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MUSICA – CIG Z5C38A254F - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO ATTIVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI LL.PP. SERVIZI E FORNITURE – CIG Z5238725D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione antenna RAI installata presso la Torre del Barbarossa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese febbraio  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di pre e post postalizzazione massiva degli avvisi di accertamento dei tributi non riscossi.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fascicoli dell' Elettrice per Ufficio Elettorale - CIG  Z53375B510</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”;/ CIG 97579280ED - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CULTURALE SPECIALISTICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, in relazione all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z6338ABD35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo, periodo gennaio - marzo 2023. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione rete per la gestione dei contenuti multimediali del Museo del Fiore. Codice CIG Z6D349D7E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED  Affidamento del servizio di supporto culturale specialistico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di RSPP (Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale. Liquidazione di spesa per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la pratica di aggiornamento catastale immobili ex “Stallette” nella Frazione di Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG Z423AD2B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) INTRODOTTO DALLA LEGGE N° 173 DEL 18.12.2020, DI CUI AL DM 18 NOVEMBRE 2019, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Approvazione e Liquidazione III° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / Lotto 1 – CIG 9580052CFE / Lotto 2 – CIG 95800657BA / Lotto 3 – CIG 9580094FA6 / Lotto 4 – CIG 95801047E9  / LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 6 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo  CIG  Z373A7F51C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Trascrizione e Voltura Catastale Contratto Rep.25/2022 - CIG  Z913A11BC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER “TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” PRESSO IMPIANTO ACEA AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9669916B1D - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO PERIODO DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 10 cartucce toner stampante Samsung P.L. - Promo Rigenera Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assistenza software Visual Polcity anno 2023 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE N° 1303 DEL 04.04.2023: DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio multifunzione canon HS Amiata. Anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo ProLoco Trevinano - Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale - FESPAR 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo giornata commemorativa Torindo Zannoni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 2 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi C.d.S. - Studio Graphic FG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Marzo 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al Comune di Montefiascone delle spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI periodo 02/04/2023 - 01/07/2023  - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ARTI FERRO PER FORNITURA SCATOLE PROTEZIONE FOTOCELLULE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COMPUTER EVO PER FORNITURA GRUPPO CONTINUITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA FEBBRAIO MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG  Z973AE97AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera delle Campanelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 31 Marzo  2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 37 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Liquidazione di spesa per acquisto materiali per interventi di manutenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI ALLA SEDE COMUNALE – CIG Z6238C4811 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera di Mezzomaggio di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE N° 96 “TRAVERSA ONANESE CASSIA” TRATTO CHE VA DALL’INTERSEZIONE CON LA STRADA PER LA LOC. MONTEPOZZO E LA STRADA DI ACCESSO ALL’AGRITURISMO MONTEPERETO PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB  FRANCIGENA ROMEA MARATHON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavoro straordinario elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 03 - 28 Aprile  2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali marzo 2023 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina operatore comunale portale SIRSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il servizio di  sostituzione di autista e dello scuolabus per scuolabus comunali per ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG Z753A328A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 28 Aprile 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 Liquidazione ditta F.LLi GAGGIOLI DI ROBERTO ANDREA E FABRIZIO snc per acquisto N. 8 trapuntini doble-face per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo lavoro straordinario anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 266/L, 267/L, 268/L, 270/L, 328/L, 329/L, 330/L, 374/L, 375/L, 376/L e 377/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali invio atti di accertamento IMU – TASI – TARI annualità 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STRAORDINARI MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività collettiva anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisizione immagini 2022 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. Z3F38ABC54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale e Ufficio comunicazione. Aprile 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – DITTA MASSIMI AURELIO &amp; FIGLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – Rettifica Determina Affidamento incarico per incarico per rilievi per modifica CIG ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utenze energia elettrica pubblica illuminazione Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ETRURIA PNEUMATICI SRL DI PIFFERI FABRIZIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICO MISURA 18X6.50-8 PER IL TAGLIA ERBA DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL MAHINDRA TARGATO DL8878JX PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INIETTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE EFFETTUATA DALLA DITTA CASICCI E ANGORI S.R.L. LOC. LA CHIANELLA CECILIANO AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVILE PROGETTO NATURA NELLA TUSCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa montaggio pneumatici estivi veicoli di servizio - Etruria Pneumatici snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di valutazione delle candidature pervenute per la nomina di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto compensi legali per appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n.15635/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB  www.bibliolabo.com</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza 25 aprile 2023 – impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  Liquidazione anticipo I semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO DEL 20% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione dello scuolabus comunale  per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig ZF13B25E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 5_23,FATTPA 10_23 e FATTPA 13_23  ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Affidamenti e impegno di spesa progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione parziale - CIG Z543A1D841.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F3B2FA7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuol primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif ZAE3AD7BA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole dell'infanzia e primaria ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca FATTAPA 3_23 rif ZDD3A42820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per le scuole ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca FATTPA 5_23  rif CIG ZA339B4E51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 9_23 e FATTPA 12_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ATTINGIMENTO GRADUATORIE IDONEI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO AGENTE DI P.L. PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE AL 50% PER MESI TRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico legale recupero canoni di locazione per installazione degli impianti di telecomunicazione a favore del Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sostituzione pneumatici estivi - Etruria Pneumatici snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione terza fattura anno 2023 servizio centralizzazione dati parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto n. 100 microchip per cani - Dyaset srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio di Stato Civile - CIG  Z993B37661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2023 - 25/03/2024 - CIG  Z1E3A32D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  ZAA39E27B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori urgenti per sostituzione radiatore sullo scuolabus #2 ditta Officina Cear rif. cig ZD03B3EA31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 15_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 14_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL ACQUISTO DI UN DEUMIDIFICATORE DITTA Euroelettronica Srl L RIF CIG Z1D3A53402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 431/L, 432/L e 435/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici estivi per lo scuolabus #2 ditta Consorzio Centro Aquesiano Revisione Autoveicoli  01589150562 rif. cig. Z663B34265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019” Impegno di spesa oneri del RUP Art. 113 del D.lgs 50/2016 come sostituito dall’Art. 45 D.Lgvo 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione installazione e nolo ponteggio fino alla data del 28/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a saldo per svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione spese di registrazione concessione di derivazione di acque pubbliche - Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 – Comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per i lavori di "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO –  ANNO 2019” Liquidazione saldo prestazioni professionali per assistenza archeologica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione diritti concessione di derivazione di acque pubbliche - Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020" – Liquidazione prestazioni per redazione relazione geologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO"  - Liquidazione prestazioni professionali progettazione Definitiva, Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001. Liquidazione prestazioni professionali progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 833833106C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 2, fila 3, n. 15 da parte di Montanucci Maurizio e concessione dello stesso al sig. Belardi Ruggero.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione e rinnovo concessione loculi ed aree cimiteriali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione parziale progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2022. Impegno e Liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborsi rette di frequenza asilo nido A.E. 2022-23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali Tribunale Ordinario RG 2020/2019 - Corte d'Appello di Roma  6514/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – Determina di Impegno di spesa relativo all’incarico per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Rilievi topografici, Direzione Lavori, CSP e CSE - CIG: 9464981D66 - CUP: F44H20000480001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – Impegno di spesa relativo all’incarico per Relazione ed Indagini geologiche - CIG: 94856920AC - CUP: F44H20000500001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" – Impegno di spesa saldo prestazioni professionali Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE. - CIG: 8691607CFC - CUP: F44H20000500001 - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE S. BERNARDINO IN TORRE ALFINA  CHIUSURA TEMPORANEA STRADE PER REALIZZAZIONE INFIORATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  PROGETTO “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM” RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO  PER SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSEA PER FORNITURA DI ESTINTORI SCADUTI E MANCANTI RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AGGIORNAMENTI COMPUTER E SERVER PER UFFICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DEL PROGETTO ESECUTIVO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO” REDATTO DALL’ ING. CIACCI GIUSEPPE - RELAZIONE TECNICA E  NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente contributo Signore di Mezzomaggio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2022/2023 - CIG 9328486E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG ZAE38A5000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 7_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 6_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione dello scuolabus comunale  per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig ZF13B25E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di formazione personale Ufficio Ragioneria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di n. 5 terminali di rilevazione presenze - Soc. Maggioli Spa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) introdotto dalla legge n° 173 del 18.12.2020, di cui al DM 18 novembre 2019, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo - annualità 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – Determina di Impegno di spesa relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – Determina di liquidazione relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi e non ammessi alla richiesta di manifestazione d'interesse all'attingimento di graduatorie valide per l'assunzione di un'Agente di P.L. a tempo determinato per mesi tre e parziale al 50%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 – Erogazione “Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionali ed amministrative”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione parziale - CIG Z543A1D841.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 d.lgs 50/2016 per l’affidamento urgente dei lavori di: "D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - “DISSESTO IDROGEOLOGICO  STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO” Approvazione Quadro Economico Finale Comparativo e Rendicontazione Finale della Spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 48, fila 3, n. 1 da parte di Baldi Michela e concessione dello stesso al sig. Venanzi Marco.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE VERBALI E AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CIG ZF23B7747C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTE ON-LINE GED – VISUALIZZAZIONE ELETTRONICA AVVISI DI RICEVIMENTO ED INVII RACCOMANDATE NON RECAPITATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - I Trimestre 2023  CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme TARI / IMU anni 2017-2019-2020 incassate per conto di altri comuni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DPI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE POTATORE DITTA CAPOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione maggio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA. Mese di maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali aprile 2023 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott.Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2023 al 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizo di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili e redazione della contabilità economica patriloniale per l'esercizio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano nell’area campo di basket in Loc. Madonnina – CUP: F42F23000080001 / CIG: Z4D3B7ECBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI GUARDIAPARCOI MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2023  Ditta Maggioli S.p.A. - CIG  Z493B40589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Acquapendente, anni valutativi 2023-2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno contratto di manutenzione software TARI anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Video LCD PHILIPS 27" per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG ZE23996C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta ANTICIMEX SRL per intervento di derattizzazione presso la Scuola Elementare sita in P.zza della Costituente n° 6 ad Acquapendente - CIG n° Z7D3AC0796</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione parziale progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z2937FDFAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI PUGNALONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di liquidazione prestazioni professionali incarico per verifiche sistema fognario nel Comune di Acquapendente – CIG ZEF3A2235E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II semestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infaznia e scuolabus comunaliditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 100 microchip - Dyaset srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio di Stato Civile - CIG  Z993B37661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL 600 UN’ESPLOSIONE DI COLORI” DI ARCHEO ACQUAPENDENTE – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.5 “COSTRUZIONE DI COMUNITÀ: UN PERCORSO DI CULTURA” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 PIANO BORGHI: FOTOGRAFIA DI UN CAMBIAMENTO - CIG 9885659FDD - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione "La Rosa Società Cooperativa Sociale" per accoglienza nucleo monoparentale mamma-minore; Mesi di febbraio e marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG ZC02CE3244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - dicembre 2023. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Determinazione approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione importo di aggiudicazione definitiva dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" - F44H20000480001 / CIG 94191711CE – Determinazione approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DI ATTINGIMENTO A GRADUATORIE ESTERNE PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER MESI TRE DI UN AGENTE DI P.L. - SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 02 - 31 Maggio  2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 01.04.2023-31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 31 Maggio 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Affidamento incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale cancelleria uffici comunali GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di formazione Ufficio Personale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di formazione personale Ufficio Ragioneria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali per servizio di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Determinazione approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto mobile-scrivania ufficio Sindaco</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI PUGNALONI - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di circolazione temporaneo S.V. Cappuccini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDFAZIONE ACQUISTO GASOLIO MESE DI GIUGNO RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la ristampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto e musei. Codice CIG Z313B7F0F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG Z693B7EE65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 19, fila 1, n. 7 da parte di Campana Paolo e concessione dello stesso alla sig.ra Lombardelli Francesca.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali Tribunale Ordinario RG 2020/2019 - Corte d'Appello di Roma  6514/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di circolazione Via C. Battisti - Via Roma 22.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CULTURALE “PIETRO GRASSO RACCONTA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO: NON EROI MA CITTADINI MODELLO” - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593BA9578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CULTURALE “PIETRO GRASSO RACCONTA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO: NON EROI MA CITTADINI MODELLO” - LIQUIDAZIONE - CIG Z593BA9578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CULTURALE “LEGGERE SOTTO LE STELLE CATENA FIORELLO GALEANO” - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593BA9578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione impegno lavori urgenti per sostituzione radiatore sullo scuolabus #2 ditta Officina Cear rif. cig ZD03B3EA31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infanzia e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 480/L, 483/L e 485/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'acquisto dei pneumatici estivi per lo scuolabus #2 ditta Consorzio Centro Aquesiano Revisione Autoveicoli  01589150562 rif. cig. Z663B34265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Copertine Allegati Atti di Morte per Ufficio Anagrafe - CIG  Z2439A8954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 04-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art. 60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D  – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione e liquidazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE III° ACCONTO DEL 20% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO. SOCIETA' GIES SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU / F44H20000480001 – CIG 9917106EC0 / Determina di Affidamento con Impegno di Spesa incarico per indagini archeologiche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE CAPOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ  PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CATALOGO GENS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Software Anno 2023 Ditta Maggioli S.p.A. - CIG  Z493B40589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, GARANZIA BIENNALE FULL OPTION/FULL RISK APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CULTURALE “LEGGERE SOTTO LE STELLE CATENA FIORELLO GALEANO” - LIQUIDAZIONE - CIG Z593BA9578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione prestito CDP di € 130.000,00 per acquisto automezzi per servizi tecnici - determinazione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per trasporto di n. 1 monoblocco container con bagno, da Montefiascone (VT) presso un’area di proprietà comunale nella zona industriale Campo Morino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE I ELENCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2007 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo per l’acquisto di n.1 eco-compattatore mangiaplastica da installare presso il Territorio Comunale - CUP: F49J21012880001 / CIG: 94508006E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo gennaio-giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento anticipato quote di franchigia a favore di SARA Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2008 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per intervento per la ripazione di un terminale di rilevazione presenze. Halley Informatica srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa software di calcolo IMU 2023 – Artemedia S.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura buste intestate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione "La Rosa Società Cooperativa Sociale"  per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 01.04.2023-22.05.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio “MEMOWEB” Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali per servizio di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spedizioni postali maggio 2023 - Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali di supporto mobile per le attività dell’Ufficio Museo del fiore. CIG Z6B3BA335F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa dotazione estiva 2023 P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2023 - 30.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DELLA ZONA P.E.E.P. FRAZIONE DI TREVINANO LOC. CROCIALE - COMPRENSORIO K22 - LOTTO N. 2 - FG. 14 PART. 90 SUB. 1-2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE I ELENCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2023 al 31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale primo semestre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Associazione Lautun Rasna - Concorso di poesia “I Borghi dell'Alta Tuscia'’ 2A Edizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 11770/2022 del 15.09.2022 - conclusione del procedimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria del personale dipendente ai sensi del D.Lgs.81/2008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione CONSIP fornitura servizio energia elettrica 20 - lotto 11 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9947987A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – Determina di liquidazione relativo all’acconto per l’esecuzione dei lavori - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Liquidazione saldo anticipo contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MARZO, APRILE E FEBBRAIO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE VIII^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena.  Saldo fattura n. 26 del 14.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SOCIETA’ INWIT R.G.C. 1094/2023: PAGAMENTO PER RICORSO ALLA MEDIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione contributo finalizzato al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. A.S. 2022/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione parziale per servizio civile - Progetto Biblioteche: Comunità e Cultura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 01 - 29 Giugno 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 18_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 17_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 01 - 30 Giugno 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi i servizi di realizzazione delle prove geotecniche e delle prove in sito per la caratterizzazione dei materiali per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG Z763BD6420 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di giochi inclusivi da installare presso il Territorio Comunale - CIG: Z1138AA139 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e rendicontazione finale dell’intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione - CIG Z543A1D841.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) PER LO SVILUPPO E LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE (API) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 601/L, 602/L, 603/L e 604/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fattura n 600/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ENERPETROLI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI GUARDIAPARCO MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Giugno ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione CONSIP Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - lotto 6 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 996027354C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno spesa e liquidazione Giugno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di formazione Ufficio Personale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  3° Trimestre Anno 2023 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DITTA MICROLOG SRL VIA OLIVARI 28 41049 SASSUOLO (MO) 4 KIT DA DUE PILE 3,6 LI-CI TIONILE SIZE C PER CONTAPASSAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 2.5 “COSTRUZIONE DI COMUNITÀ: UN PERCORSO DI CULTURA” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 PIANO BORGHI: FOTOGRAFIA DI UN CAMBIAMENTO - CIG 9885659FDD - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione tavoli esterni. Codice CIG Z1638DF794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI ACQUAPENDENTE – SOCIETA’ INWIT R.G.C. 1108/2023: PAGAMENTO PER RICORSO ALLA MEDIAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Mibac 2022. Liquidazione progetto “Un lago di libri” CIG ZD03B1E386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2020 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2023. Codice CIG Z693B7EE65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ristampa biglietti ingressi Bosco del Sasseto e musei. Codice CIG Z313B7F0F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo aprile - giugno 2023. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione parziale pubblicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione di n. 2 perizie di avviamento commerciale, finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto di n. 2 immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9976069093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG ZED3BEF8C7 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di Progettazione Architettonica per la “Messa in Sicurezza dell’edificio Ex Liceo Scientifico” sito nel Comune di Acquapendente, finanziato con Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - CUP F44B18000010001 / CIG Z7D3BEFCE8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI RICHIEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - RETTIFICA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI RICHIEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo e contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico presso la Fiera di Sant’Ermete di Acquapendente, ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”, per la tipologia di posteggio A, di cui all’art. 40, comma 2, lett. a) della L.R. 22/2019 “Testo Unico sul Commercio”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>S.U.A.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n° 2 strutture teca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CIG: 936975566D / CUP: F47C19000030002 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 54 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI SANT’ERMETE DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE – ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE – PERIODO 01.04.2023 – 20.05.2023 CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTI  TRIBUTARI DAL 01/03/2023 AL 30/06/2023 SAP s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 10448/2023 del 10.07.2023 - conclusione del procedimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per produzione software e componentistica necessaria alla realizzazione del Game Francigena | Mille Miglia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – Liquidazione di spesa per pubblicazione esito di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi 1.1.1 (ex 3.2 a) – Area Sosta Camper, (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, (ex 3.7) – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 99841350D9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 – Impegno di spesa e liquidazione oneri istruttoria richiesta autorizzazione sismica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione installazione e nolo ponteggio fino alla data del 31/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORI RISORSE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Determinazione approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Acquapendente e San Lorenzo Nuovo - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume - progetto “Il Paglia racconta” liquidazione - CIG Z543A1D841.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni: impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006 - REVOCA ORDINANZA N. 79 PER SOSTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 163/2023 E N° 737/2023 IN MERITO ALL’ AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER 36 MESI (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) -  ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE.  CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori sugli scuolabus comunali Officina Cear rif. cig Z7C3BE6C82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2022/2023 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori di riparazione parabrezza su scuolabus comunale CW815Zm ditta Carrozzeria Albani Snc rif. cig Z763BF6FB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 168/L, 433/L, 481/L, 649/L e 652/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura enerpetroli 1054/L rif cig Z0E34B242A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" – Affidamento ed impegno di spesa per servizio di collaudo - CUP F44H20000500001 / CIG A0008836FC - nell'ambito dell'Intervento 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Rettifica Determinazione n. 745 del 28/07/2023 di liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Rettifica Determinazione n. 746 del 28/07/2023 di liquidazione anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo di aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI MESI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651 RELATIVA AL TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA H.S. AMIATA FORNITURA E POSA IN OPERA PERSONALE COMPUTER E AGGIORNAMENTO SERVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2023 al 31.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - II Trimestre 2023  CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA San Giuseppe. Mese di maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di liquidazione manutenzione dell’Impianto di Videosorveglianza installato nel Comune di Acquapendente – CIG ZBC3B42583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione materiale GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di riparazione parabrezza su scuolabus comunale CW815Zm ditta Carrozzeria Albani Snc rif. cig Z763BF6FB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E RILIEVI " LAVORI DI  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PATENTE C MANCINI FAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA ESTIVO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA ED AL RISPETTO DEL TERRITORIO E DELLA NATURA CON ALTO VALORE EDUCATIVO E AMBINTALE E PER I FESTEGGIAMENTI DEI QUANRANTA ANNI DI ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI GUARDIAPARCO MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione di spesa pubblicazione bando di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione geologica e esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 97725882BD – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione di n. 2 perizie di avviamento commerciale, finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto di n. 2 immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE - CIG: 9976069093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione prestito CDP di € 501.000,00 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione service paghe e presenze i semestre 2023 – Società’ Maggioli s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese luglio  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di accoglienza in casa famiglia nucleo monoperaentale mamma-minore per il periodo 22.06.2023-31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione green box ritiro toner esausto GBR Rossetto S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA luglio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Proroga installazione ponteggio di protezione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG Z483C302D2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione prestito CDP di € 500.576,27 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del Piano del Colore - Id. 1.1.8 / Area 8 Piano del Colore - nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG A004486CED - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di liquidazione relativa I SAL per esecuzione dei lavori degli interventi di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PROGETTO “IL TEATRO SULL’USCIO” TEATRO BONI APS - CIG 986780631E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva 2023  P.L. -  Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di San Lorenzo Nuovo - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento straordinario del mercato settimanale - Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA E QUINTA FATTURA SERVIZIO DATI PARCOMETRI PARKEON - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DITTA SOCOPP MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ENERPETROLI FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPOCCHI FRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE PER IL PROGETTO DI “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DR. PAOLO VIOLA, TECNICO FAUNISTICO –AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DREAM SOC. AGR. FOR. DI PRATOVECCHIO (AR) LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI NECESSARI ALL’APPROVAZIONE DEL PGAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRINCIA MASCHIO  CON SOSTITUZIONE CISCINETTO MAZZA CINGHIA SALDATURE E PERDITE OLIO DITTA MECCANICA C.G.F. DI PIAZZAI FABIO &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORRE ALFINA BLUES PER MANIFESTAZIONE NATURA E MUSICA AL CASTELLO DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persona in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di adesione prodotti formativi Gruppo24Ore – Master di approfondimento sulle principali novità del CCNL del comparto Funzioni Locali. Sottoscrizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di un mobile-scrivania per ufficio Sindaco. GBR Rossetto S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni estive 2023 “Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana” - concessione contributo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa e liquidazione saldo compensi al CTU procedimento nrg 6514/2018 Corte d'Appello di Roma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - determinazione di ammissione dei candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - determinazione nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA EASYSENDER ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RELATIVA A CONSEGNA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE PROGETTAZIONI DEL SISTEMA DI INGRESSO E ACCOGLIENZA DEL BORGO E DELLE AREE A VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ L'APPRODO DEL MARCHESE S.R.L. PER MANIFESTAZIONE VIVI I PARCHI DEL LAZIO NATURA E MUSICA ESTATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E RILIEVI " LAVORI DI  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL CONFLITTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MICROLOG SRL VIA OLIVARI 28 41049 SASSUOLO (MO) PER LA FORNITURA DI 2 COPPIE DI SENSORI KIT CSR ONE GATE DA ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 21_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 20_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).-  ESAME DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).-  ESAME DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).-  ESAME DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).-  ESAME DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A” - Liquidazione a saldo pubblicazione esiti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>L LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNITORI LOCALI PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 44, fila 2, n. 17 da parte di Gubbiotto Claudio e concessione dello stesso alla sig. Fastelli Simona.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI AREE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 1.5 “Una comunità per un borgo” del progetto “Trevinano RiWind” – CUP F44H22000680006 / CIG 9584852616 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 30% RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione del deposito definitivo n.1323228 costituito per esproprio Giardino Storico Monumentale del Castello di Torre Alfina e aree adiacenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2023 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  Z773C2B062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitivo/Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE nell’ambito dell’Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” - CUP F49I22000100006 / CIG 9584804E77 – LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 - CIG A00A53561B - ACQUISTO PANNELLISTICA PER ESPOSIZIONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2023 al 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI AGOSTO GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D.LGS 36/2023 - ASSOCIAZIONE A.P.S. ORCHIDEA. CIG: Z2C3C5F80A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo in conto interessi su mutui centri storici. II semestre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG: A00D94F4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto compensi legali per giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per servizi aggiuntivi per attività culturali e manutenzioni al Museo della città. CIG Z7F3BC755B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese agosto 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione configurazione terminali di rilevazione presenza. Maggioli SpA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA agosto 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente. Periodo maggio - giugno - luglio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi maggio e giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE PERIODO  21.05.2023 - 31.08.2023. CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E – Affidamento lavori - Determinazione con valore contrattuale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio prima tranche di acquisti e affidamento, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di stipula di atti di compravendita</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2023 - CIG  Z3F3C545D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Gruppi di Continuità APC 500 VA per Ufficio Ragioneria e Biblioteca ed APCBX 1600MI- GR 1600 VA per Server, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l' Ufficio Assistenza Sociale, Casse Acustiche Trust 10W per Ufficio del Sindaco, Mouse Logitech per Ufficio Pubblica Istruzione, e Licenza Adobe professional 2024 comprensiva di Canone annuale - CIG  Z4F3C5472F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack e Dominio acquapendente.online - CIG  ZC23C5DEC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio Integrazione Elettorale ANPR - CIG  ZC13C54B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di aggiornamento della regolamentazione comunale sul commercio su aree pubbliche e ridefinizione della pianificazione del settore - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto allestimenti - manifestazioni estive 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Lavori Pubblici e Patrimonio: stipula contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO GUARDIAPARCO DITTA TRABALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IIMPEGNOSPES PER L' ATTIVITÀ PER L’ESTATE 2023 CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DARK CAMERA VIA POLIDORI 66 01100VITERBO P.I. 02183780564</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE FEDERPARCHI E EUROPARC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DITTA GBR ROSSETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2023.Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PROFILASSI RANDAGI ACCALAPPIATI - IZSLT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quote associative anno 2023 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III semestre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE UFFICIO TRIBUTI  – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA D.G.R. N. 1066 DEL 16 NOVEMBRE 2022 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE- ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimenti tecnici manifestazioni estate 2023 - liquidazione a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione realizzazione eventi Comune di Proceno- CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 746/L, 747/L, 748/L, 749/L, 787/L e 788/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2023 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Eletronica caselle E-Mail - CIG  Z773C2B062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2023 - CIG Z3F3C545D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Gruppi di Continuità APC 500 VA per Ufficio Ragioneria e Biblioteca ed APCBX 1600MI - GR 1600 VA per Server, Toner compatibile per stampante HP Laserjet P2015 in dotazione c/o l 'Ufficio Assistenza Sociale, Casse Acustiche Trust 10W per Ufficio del Sindaco, Mouse Logitech per Ufficio Pubblica Istruzione, e Licenza Adobe professional 2024 comprensiva di Canone annuale - CIG  Z4F3C5472F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali ditta   Cear rif CIG Z0C3C906A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo ottobre dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo gennaio giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO E INDIZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E DI UN  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 50 % ( 18 ORE SETTIMANALI)- DI RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E EDULIZIA PRIVATA  (FUNZIONARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D).-  APPROVAZIONE ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG  ZA03C8DF20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2024 - CIG  Z673C8DD7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giugno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione della rendicontazione relativa all'asilo nido intercomunale di Acquapendente A.E. 2022/23 . Richiesta contributo ai sensi della L.R. 59/80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativa a lavori di carrozzaria su scuolabus comunali n°1 ditta Dini Nedo rif CIG ZA53C933D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana - liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR - Approvazione dei verbali della commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI –  A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006  - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spese per servizio funebre Sig.ra P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione Definitiva e Direzione Lavori (a meno della Relazione Geologica e delle Indagini Geognostiche e Sismiche, della Progettazione Definitiva degli Impianti Tecnologici e della Relazione ex L.10/91), nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - per il progetto di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2023-2024 - CIG  Z423CA0E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo servizio Hosting Linux Advanced Pack e Dominio acquapendente.online - CIG  ZC23C5DEC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e pieno di n.1  istruttore amministrativo/contabile, area degli istruttori ex cat. C1 tramite scorrimento graduatoria concorsuale pubblica approvata dal comune di Proceno con determinazione n.261 del 01.08.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ASTRONOMICA "NUOVA PEGASUS" PER MANIFESTAZIONI ASTRONOMICHE ESTATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS E ABBONAMENTO ANNUALE ZOOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LINEA ELETTRICA CAMPANILE SAN FRANCESCO PER ALIMENTAZIONE CAMPANE ELETTRICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LO SFIZIO SNC DI LEVANTINI TONINO E RONCA FLAMINIA  NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 2023 DELL’INIZIATIVE ESTATE VIVI I PARCHI DEL LAZIO 2023 PER  I FESTEGGIAMENTI DEI 40 ANNI DI ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L'APE REGINA S.C.M.P PER ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI IDELL’ESTATE VIVI I PARCHI DEL LAZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLL’ASSOCIAZIONE TE.BO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO  DELL’ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO TREVINANO A.P.S. PER REALIZZAZIONE DELLA 39^ SCARPINATA A MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza Incendio locale Via Piaggia Sant'Angelo, n.4 periodo 05/10/2023 - 05/10/2024 - CIG  ZEA3CAEA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 49, fila 4, n. 7 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso al sig. Sarti Gianni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONI ESECUTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006 - CIG A00A53561B - ACQUISTO PANNELLISTICA PER ESPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO FILM FIRST” COOPERATIVA L’APE REGINA - CIG 98678420D4 LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGETTO “TREVINANO RINASCE” PROLOCO TREVINANO - CIG 9867827472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 695/L, 696/L, 842/L e 843/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2023 - 30.09.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio visure targhe anno 2024 - ACI-PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto cancelleria P.L. - Sisters srl -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother ufficio P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2023 al 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UN TELO PER COPERTURA CAMPO DA TENNIS IN SINTETICO IN LOC. CAMPO BOARIO MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di Affidamento incarico con impegno di spesa per la redazione di elaborati tecnici relativi ai locali ex Scuola Elementare Fraz. Torre Alfina e Sala Polivalente Fraz. Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG ZA43CB655A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione acconto contributo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione spese scuola di musica-  saldo anno scolastico 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UN TELO PER COPERTURA CAMPO DA TENNIS IN SINTETICO IN LOC. CAMPO BOARIO MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI UN TELO PER COPERTURA CAMPO DA TENNIS IN SINTETICO IN LOC. CAMPO BOARIO MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso al Consiglio di Stato RG.8109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura incarico organo monocratico nucleo di valutazione ing. Ilaria Baffo anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  4° Trimestre Anno 2023 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio "Omnia Vertical Personal" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di postalizzazione - contest 4 - poste italiane spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso ad Enti spese di notifica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postale easy basic mese di agosto 2023 - Poste Italiane.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione prestito CDP di € 40.382,00 per sostituzione telo di copertura campo da tennis in sintetico loc. Campo Boario - determinazione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 / Determina di affidamento incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di svolgimento delle indagini geognostiche, sismiche e di redazione relazione geologica con studio di Risposta Sismica Locale, relativamente all’intervento 1.1.2 Sala Polivalente, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A01B4C5FD0 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese legali procedimento presso il Tribunale di Viterbo R.G.1722/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 13, fila 1, n. 22 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso alla sig.ra Fastelli Lauretta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>rettifica determinazione n. 337 del 11/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese legali per opposizione decreto ingiuntivo RGN747/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AL FIAT  FULLBACK TARGATA FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI GUARDIAPARCO MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPOCCHI MANUTENZIONE POATAORE TELESCOPICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRESSO LA DITTA BAMA DEI F.LLI POLACCO &amp; C.S.N.C. DI N. 50 CAMPANELLE IN CERAMICA DIPINTI A MANO CON IL LOGO DEL QUARANTENNALE DELL’ ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo 18 - 30 Settembre 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2023/2024 rif cig. Z593CABE11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 890/L e 892/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto e Settembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 12 - 30 Settembre 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria P.L. - Sisters srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura toner per stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI MESE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO ANTINCENDIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI GIUGNO - AGOSTO 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Periodo Aprile - Settembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente I semestre Anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" / CUP F44H20000500001 – Liquidazione prestazioni professionali per rilievi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Settembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - DECISIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZF03CDFA15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e toner società GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico" - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Liquidazione acconto realizzazione eventi Comune di Acquapendente - CIG: 9767480B79 - CUP: F49I22001210006 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei  Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207, contributi per l’acquisto libri per l’anno 2023- Affidamento, impegno di spesa e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contratto postazioni DAE. Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 43, fila 1, n. 7 da parte di Nardini Lanfranco e concessione dello stesso alla sig.ra Rossi Claudia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via  Giambattista Casti  Liquidazione prestazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG Z833CCEB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Video LCD PHILIPS 27" per l'Ufficio Tecnico Comunale - CIG ZE23996C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per la verifica dei confini comunali lungo la SS Cassia al Foglio 54 P.lla 1004 nel Comune di Acquapendente – CIG ZF6394E2DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di redazione della Relazione Geologica preliminare - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655768FCF – Liquidazione prestazioni professionali redazione Relazione Geologica Preliminare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della zona Piazzale dell’Orologio nel Comune di Acquapendente” - CUP F43I22000170006 / CIG 9655515F07 – Liquidazione prestazioni professionali redazione PFTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana - approvazione rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo gennaio-giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 32, fila 3, n. 2 da parte di Paggetti Ines e concessione dello stesso alla sig.ra Mercuri Rosanna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 1, n. 8 da parte di Banella Corrado e concessione dello stesso alla sig.ra Serafinelli Laura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 1, n. 7 da parte di Banella Corrado e concessione dello stesso al sig. Vittori Moreno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica - nell’ambito del Contributo “Fondo Concorsi Progettazione e Idee per la Coesione Territoriale” Anni 2021-2022 - Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Dicembre 2021 - per il progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale viabilità Frazioni nel Comune di Acquapendente - tratto Via Montessori Fraz. Torre Alfina e tratto Strada Comunale Molino Elvella Fraz. Trevinano” - CUP F43I22000180006 / CIG 965688271F – Liquidazione prestazioni redazione PFTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REVISIONE ALLA FIAT PUNTO BL200XZ- IL RIPRISTINO DELLA CERNIERA DELLA PORTA DESTRA DELLA FIAT PANDA TARGATA CA069EW- LA SISTEMAZIONE DELLA LUCE DI RETROMARCIA E FANALE POSTERIORE  DELLA FIAT FULLBACK TARGATA FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MECCANICA C.G.F.DI PIAZZAI FABIO &amp; C.SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CE.A.R. PER SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT FULLBACK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa relativa alle revisioni degli scuolabus comunali ditta   Cear rif CIG Z0C3C906A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 22_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 23_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori sugli scuolabus comunali Officina Cear rif. cig Z7C3BE6C82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCALA SCORREVOLE IN ALLUMINIO PER CIMITERO FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE” - CIG: 936975566D / CUP: F47C19000030002 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA COSMA ELETTROIMPIANTI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione lavori di ripristino pavimentazione di Via della Vittoria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO – SETTEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto di n. 1 monoblocco container con bagno, da Montefiascone (VT) presso un’area di proprietà comunale nella zona industriale Campo Morino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO, DELLE FRAZIONI E DEI LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano nell’area campo di basket in Loc. Madonnina – CUP: F42F23000080001 / CIG: Z4D3B7ECBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR. DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2020 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2021 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Protocollo di intesa Area Interna Tuscia “Alta Tuscia Antica Città di Castro” – impegno e liquidazione quota associativa annuale 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO ID 3.8 “AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER LA CREAZIONE DI UN BRAND TREVINANO”- COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG A020DD70A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata in prossimità dell’intersezione tra Via Roma e la S.S. n. 2 Cassia. Affidamento prestazioni ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi 1.1.1 (ex 3.2 a) – Area Sosta Camper, (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, (ex 3.7) – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 99841350D9 - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 955/L, 9556/L, 958/L,  e 960/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DITTA SO.CO.P.P. OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE GBR ROSSETTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA DELLA REGIONE LAZIO PROGETTO" OPERE DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO AI BOSCHI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E – Affidamento lavori – Autorizzazione Subappalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione testi della scuola primaria e cedole librarie anno scolastico 2023/2024 rif cig Z593CABE11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa saldo anno 2023 servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione servizio trasferimento randagi a canile rifugio - Asl VT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dei lavori di carrozzaria su scuolabus comunali n°1 ditta Dini Nedo rif CIG ZA53C933D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2023. C.I.G. Z373D05A1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali  nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità  2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto autopiattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RADAZIONE ELABORATI RILASCIATI DA TECNICI ABILITATI PER LA MANUTENZIONE DEL LOCALE CUCINA CASALE TIGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GENS DITTA MONDO APE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GBR ROSSETTO SPA PER LA FORNITURA  MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CRISANTI S.N.C PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTARE IL NUOVO MECCANISMO DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DI SAN FRANCESCO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTEGGIAMENTI 40° ANNIVERSARIO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CENTRO RICERCHE MIELE, DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA DELLE ANALISI DEL MIELE E DEL POLLINE DELLE ARNIE UBICATE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO – SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Affidamento progettazione esecutiva e Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Proroga installazione ponteggio di protezione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO DITTA L’APE REGINA SOC. COOP. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura carta società FABRIACART Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DLgs 36/2023 Art 71, c3: INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – SOC. STC MANAGING  CIG  Z333D1AA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615 CPC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG ZF03CDFA15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE I ACCONTO 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di svolgimento delle indagini geognostiche, sismiche e di redazione relazione geologica con studio di Risposta Sismica Locale, relativamente all’intervento 1.1.2 Sala Polivalente, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A01B4C5FD0 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto IMAGO. Impegno di spesa per fornitura teche e stampe per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z713D0C5E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto IMAGO. Impegno di spesa per fornitura modelli e materiali didattici per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z413D0C6B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso retta di frequenza asilo nido A.E. 2022-23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2023 al 30.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 42, co. 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto ed installazione telo copertura campo tennis Loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto n. 8 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”, registrato dalla Corte dei  Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207, contributi per l’acquisto libri per l’anno 2023- liquidazione a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di indagine esplorativa per manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 così come modificata dalla Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 - Lotto 4 – CIG 95801047E9  / LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre e ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE PARZIALE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - settembre 2023. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ DI TURNAZIONE PERSONALE GUARDIAPARCO 25/09/203-31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione prima tranche di acquisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 25 rotoli carta per parcometri Siemens - Input srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo 01/06/2023 al 31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi di scuolabus DS926XY ditta CEAR rif cig Z613D0E2EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo ai lavori di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione, a carico del bilancio comunale, di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi ad amministratore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615 CPC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA HYLA PROGETTO “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM”CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM” IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMAZIONE CAMPANE CHIESA DI SAN FRANCESCO CIG-9519346CD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO DI “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM” - INTERVENTO 2 - AUTOMAZIONE DELLE CAMPANE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative Museo della Città e Biblioteca Comunale - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Ottobre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2023 – impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale cancelleria e toner uffici comunali. GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 31 Ottobre 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 1007/L,1009/L,  e 1010/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa dell'Albero 2023 - Divieti temporanei</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERA MURALE CON DISEGNI NATURALISTICI COOP. L'APEREGINA PROGETTO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA I SENTIERI DELLA NATURA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N 1115 DEL 08/11/2023 DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARI E INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2023 GUARDIAPARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di collaborazione per redazione elaborati progettuali relativi alla richiesta di finanziamento Avviso per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio, annualità 2023-2024 approvato con determinazione G11053 del 09/08/2023 e Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, 2023-2024, approvato con determinazione del 12 ottobre 2023, n. G13435 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  Liquidazione II semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Contratto di Comodato d'uso Gratuito stipulato con il Sig. Boncompagni Ludovisi Alessandro Jacopo relativo ad alcuni beni immobili di proprietà del medesimo siti nella Frazione di Trevinano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2023-2024 - CIG  Z423CA0E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Lavori Pubblici e Patrimonio: stipula contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>versamento imposta di bollo stipula convenzione per tirocini formativi con l'Università di Siena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010).DETERMINA DI AMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione stagionale pneumatici veicoli di servizio P.L. - La Nuova Etruria Gomme Snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 25_23 ditta SOCOPP rif cig ZAC39767AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori: incremento impegno di spesa e liquidazione prestazione periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali  nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità  2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di eventi culturali  nell’ambito dell’id 2.3 “Laboratori ed eventi culturali nel borgo - Costruzione di comunità un percorso di cultura” del progetto TREVINANO RI-WIND - annualità  2024 e 2025 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici” - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e affidamento fornitura attrezzature informatiche ed assistenza tecnica in favore della ditta Selexy s.r.l. per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno - n.1 unità - con il profilo professionale di “Geometra”, area degli istruttori, ex categoria C – posizione economica C1 –da destinare ai servizi tecnici e per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 unita’ e a tempo parziale al 50% (18 ore) di n. 1 unità di personale (eventualmente ampliabile) di cat. C1 – area degli istruttori – da destinare all’area tecnica a valere su specifiche risorse afferenti al PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SOSTEGNO PER MONITORAGGIO E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI SITI NATURA 2000 IN CARICO ALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO AL PARCO SUBURBANO MARTURANUM” LIQUIDAZIONE SPESA PER AUTOMAZIONE CAMPANE CHIESA DI SAN FRANCESCO CIG-9519346CD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione secondo semestre 2023 - CIG ZF938CFDF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023. Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente - Impegno e liquidazione di spesa - CIG Z0B3CB6B2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogli suppletivi Atti di Morte anno 2023 compreso Frontespizi per Ufficio Stato Civile - CIG  Z663D4D52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio Integrazione Elettorale ANPR - CIG  ZC13C54B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI SOSE – SOCIETA’ GIES S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contratto di manutenzione software TARI anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA RISERVATA A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno pulizie locali scuola comunale di musica cooperativa L'Ape Regina rif. cig Z4A3D57742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Ottobre, fattura n° PA/2023/350FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto IMAGO. Liquidazione fornitura teche e stampe per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z713D0C5E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 1070/L, 1071/L e 1073/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta, con criterio del minor prezzo o massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 commi 1,2,3,4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4. Determinazione approvazione schema di contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2023.Studio Associato Vinciarelli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "MEDIAMIX" S.R.L. PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APP "MAPPTOGO" E INSERIMENTO DI TORRE ALFINA NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE "MAPPTOGO" E NELL' APP DEI BORGHI PIU' BELLI D' ITALIA - CIG ZDD3D2F574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo Settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta in modalità elettronica da espletare con procedura di urgenza di cui all’art. 60 comma 3 del codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CIG: 936975566D – CUP: F47C19000030002 Determinazione di approvazione e liquidazione 2° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo Certificato di Pagamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Approvazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001 / Liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria e toner società GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>progressioni orizzontali anni 2021 e 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina n. 1185 del 24.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione delle spese di sanificazione e pulizia locali OAM per corsi comunali di musicaditta L'Ape Regina rif Z29375DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione rimborso contributi centri estivi- Fondo per le politicheb della famiglia di cui all'art. 42 co.1 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” - Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C127AF – CIG: A027C2468A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/1989 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.GRADUATORIA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di recapito digitale delle ricevute di ritorno dei solleciti TARI 2018/2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di realizzazione di rilievo digitale 3D e restituzione grafica di alcune facciate esterne e parti interne del Castello Boncompagni Ludovisi a Trevinano, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A033436CD6 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 980/2022 - NOMINA DEC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio seconda tranche di acquisti e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione delle indagini conoscitive per la caratterizzazione della struttura portante del Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A034D8D616 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG Z683BC3745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione dello scuolabus comunale  per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig Z8A3D7DBA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione - CIG ZD03D91C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per tiraggio ed accordatura pianoforte scuola di musica ditta Dilloo Jan Gorki Thomas rif cig Z653D899B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi e scuolabus comunali ditta cear rif cig ZB93954C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta  Bacchio Valentina rif cig Z593CABE11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme I.MU. – TA.SI. ANNI 2018 – 2019  2020 – 2021 – 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somma TARI anno 2021 incassata per conto del Comune di Acquaviva delle Fonti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa n.25 rotoli carta parcometri Siemens - Input srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione spese trasferimento randagi 21 e 31 luglio 2023 - Asl VT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa revisione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERPETROLI OTTOBRE-NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PARABREZZA FIAT PANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI ANNO 2023 - CEAR SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2023 al 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale a Trevinano e lavori edili - Modifiche viabilità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per spesa per sostituzione pneumatici estivi su invernali ditta Etruria Pneumantici di Pifferi Fabrizio rif cig Z8D3D0E11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA Casa di Cura di Nepi - Ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Ottobre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER REVISIONE UNIMOG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA VITERGRAFICA DI MAURO CERASA   STRADA DELLE PIETRARE N.3 01100 VITERBO P.I. 01382290565 LA FORNITURA DI N.100 BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI ANTISTRAPPO, IMPERMEABILI, MONOUSO A NUMERAZIONE CRESCENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore per il 2023. C.I.G. Z373D05A1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto IMAGO. Liquidazione fornitura modelli e materiali didattici per il Museo del Fiore. N. identificativo GeCoWEB 305-2020-35551. Codice CUP F85F21001090003. Codice CIG Z413D0C6B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 1126/L e 1127/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre, fattura n° PA/2023/383FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° FPA 37/23 pulizie locali scuola comunale di musica cooperativa L'Ape Regina rif. cig Z4A3D57742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore ditta  LTS Meccanica srl rif CIG ZB13D96C64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig. ZA53CF3821</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – SURROGA SEGERTARIO COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale dal 01.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di disagio e rischio anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di disagio e rischio anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2021 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2022 - progetto scuolabus comunali emergenza covid-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di "istruttore amministrativo", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – determina di ammissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di "istruttore amministrativo", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – determina nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSOCIAZIONE ORCHIDEA A.P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 - 30 Novembre 2023 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Ottobre e Novembre 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione straordinaria parcometri "Parkeon" - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione seconda tranche di acquisti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV semestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione di un autista dello scuolabus comunale  data 12 Dicembre 2023 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig ZB23DB27D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1195 del 27.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO" / F44H20000490001 – Liquidazione acconto prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE riferite al 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura carta società FABRIACART Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto n. 3 sedie ergonomiche (N. 2 per l'Ufficio Tecnico e N. 1 per l'Ufficio Servizi Sociali) - CIG N. ZF73A961A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo dal 01/08/2023 al 31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione spesa per postazione computer presso biglietteria all’interno della Sala Ex Università Agraria, nella Fraz. di Torre Alfina, a servizio Bosco del Sasseto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - CIG Z9C378DA18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG Z833CCEB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno e liquidazione di spesa per manutenzioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto sedie operative con braccioli per uffici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di accertamenti, rilievi e indagini, relativamente all’intervento 1.1.1 “Infrastrutture per sport e camping” - Area Parcheggio”, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006/ CIG A03EE4DDC8 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Liquidazione periodo Gennaio - Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione parziale del periodo Settembre - Ottobre 2023 Cooperativa Sociale Gea Onlus per la gestione dell'asilo nido intercomunale di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per gestione e manutenzione server e servizio traslazione dominio web www.museodelfiore.it. CIG Z003D91090.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo 2023 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI ROROGA BIENNALE. AFFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS 36/2023 PREVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR – Approvazione dei verbali e della graduatoria finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione restauro Crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco - CIG Z753DA9980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Novembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, impegno di spesa e liquidazione I^ e II^ rata a favore UNICAM attività e servizi di consulenza relativamente al progetto denominato “Predisposizione di Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica del parcheggio situato in Loc. Palombara nella frazione di Torre Alfina”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione per mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di a tempo indeterminato al profilo di "istruttore amministrativo", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente - approvazione verbali della commissione -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 26_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto aste e tende scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z333DCF2C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Liquidazione parziale e ulteriore impegno - CIG ZD03D91C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG Z9F3B2FA7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” - Annualità 2023, alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3, LR. n. 26/2007 – Approvazione rendiconto manifestazione I Pugnaloni di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione impegno di spesa per il servizio di  sostituzione di un autista dello scuolabus comunale  data 12 Dicembre 2023 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig ZB23DB27D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione impegno di spesa per il servizio di  sostituzione dello scuolabus comunale  per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig Z8A3D7DBA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 32, fila 4, n. 2 da parte di Paggetti Ines e concessione dello stesso al sig. Carletti Andrea.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione sostituzione del parabrezza della FIAT Panda targata CA069EW</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica finalizzate alla mitigazione del conflitto sociale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Enerpetroli mese settembre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per sostituzione pastiglie freni anteriori fullback FV0005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batterie semafori mobili - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto paio di scarpe invernali P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione canile rifugio - Acconto anno 2023 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita II tranche - CIG A009176A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa fornitura e posa in opera porta garage scuolabus presso scuola dell’infanzia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle residenze delle persone affette da COVID-19, dal 01/02/2022 Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana. Impegno di speda periodo Ottobre - Dicembre 2023 Liquidazione di spesa periodo Ottobre - Novembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFERITO AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo dominio e hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2023. CIG ZA53D90FEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogli supplettivi Atti di Morte anno 2023 compreso Frontespizi per Ufficio Stato Civile - CIG  Z663D4D52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Luglio-Dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione al sindaco. Liquidazione integrazione di fine mandato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale per pulizia e sanificazione per la scuola dell'infaznia e scuolabus comunaliditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca rif CIG Z3C3B81736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota associativa evento A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 9 del 21/12/2023 per accordatura pianoforte scuola di musica ditta Dilloo Jan Gorki Thomas rif cig Z653D899B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 15_23 di acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig. Z3C3B81736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Liquidazione I SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione profilassi randagi Erlichia Canis - IZSLT Roma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga fino al 30/04/2024 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG A041899557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 / Approvazione perizia di variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura, installazione e configurazione del Software Antivirus</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione progettazione esecutiva - CIG Z1E3D15733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. ZDB3DB2B0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per fornitura dispositivi antisismici da installare presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG ZB83D726E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR – Rettifica della graduatoria finale a seguito delle verifiche documentali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2023 - 27.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANALISI MIELE POLLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manifestazioni  che si svolgeranno presso il teatro Boni a cura della Riserva naturale Monte Rufeno e il Teatro Boni APS di Acquapendente durante il periodo natalizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisizione immagini 2023 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. ZA13DE1B1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura materiali vari Museo del Fiore. C.I.G. Z593DE1B51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per prestazioni monitoraggio aree didattiche esterne Bosco del Sasseto e Museo del fiore. Codice CIG ZDC3DE1C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali e corso di aggiornamento insegnanti “Biodiversità e cittadinanza attiva” del Museo del fiore. CIG ZC03DE1BA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi per manutenzione impiantistica dei musei civici. Codice CIG Z6E3DE1C13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture nn 888/L e 1185/L da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso spese sostenute Scuola Comunale di Musica trimestre Ottobre Dicembre 2023 Associazione Teatro Boni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione a tempo indeterminato e pieno di un autista scuolabus area degli operatori esperti ex categoria giuridica B3 tramite concorso pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo luglio-dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo all'Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Associazione Anteas. Anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione - CIG ZD03D91C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei lavori relativi all’intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario n. 14888/2023 del 13.10.2023- conclusione del procedimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE II ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avviamento delle attività relative all’intervento ID 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’ 2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG: A00D94F4F9 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto - restauro Crocifisso ligneo della chiesa di San Francesco - CIG Z753DA9980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - LIQUIDAZIONE A SALDO  - CIG Z9F3B2FA7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di potatura di querce ed aceri campestri in Via Giotto e in Via  Giambattista Casti e interventi di rimozione alberi caduti e messa in sicurezza sentieri del Bosco del Sasseto. Rettifica impegni di spesa assunti con precedenti Determinazioni n° 276 del 23/03/2023 e n° 302 del 31/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione a tempo indeterminato e pieno di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per fornitura straordinaria lampade di ricambio per il Museo della Città. Codice CIG ZD33DE1BD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa parte quota associativa 2023 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N° 2 IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA COMPLETI DI DEARSENIFICATORI INSTALLATI NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALIMENTARE E SOSTITUZIONE FILTRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pulizia e disostruzione linea fognaria in Via Ilaria Alpi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17 e dell'impianto ascensore n° V00340, installato presso il Museo della Città sito in via Roma n° 85, relativo all'anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto alimenti e prodotti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata su Via Cassia – Loc. Madonnina Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1288 DEL 19/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione con sostituzione di parti danneggiate pompa di sollevamento installata presso il pozzo idrico nella zona P.I.P. Campo Morino Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione di spesa per manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PER “CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE” – SOC. IDEALSERVICE SOC. COOP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA D.Lgs 36/2023 Art 71, c3: INCARICO PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA - Liquidazione parziale pubblicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio pasti agli anziani. Mesi di novembre e dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio dei pasti gratuiti a domicilio. Mesi di novembre e dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per canone anno 2023, postazione DAE di Trevinano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di settembre e novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno di spesa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.mese di novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione risorse da trasferire a Talete S.P.A. per morosità cittadini residenti nel Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del debito fuori bilancio per sentenza esecutiva del Tribunale di Viterbo n.784/2023 relativa  al contenzioso R.G. 2150/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e pieno di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico a valere sulle risorse PNRR progetto "Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneretionEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite concorso pubblico a valere sulle risorse PNRR progetto "Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO RINASCE” PROLOCO TREVINANO - CIG 9867827472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITA’  2023 - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PROGETTO “TREVINANO IN MUSICA: FORMAZIONE E SPETTACOLO” TEATRO BONI APS - CIG 9867760D25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 27_23 ditta SOCOPP rif cig ZE739767E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2023 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - S.G di Cingottini Alessia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 1000 buste per atti giudiziari - Poste Italiane Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batteria parcometri Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' PERUGIA- ASSISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. AFFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS 36/2023 PREVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa spedizione solleciti di pagamento TA.RI. annualità 2018, 2019 e 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa canone servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE N. 10 DEL 27.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'area Urbanistica e Edilizia Privata: stipula contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca  presso questo comune dal 01.01.2023 al 30.06.2023, a favore del Comune di Lisciano Niccone</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ATTIVAZIONE SERVIZI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: A0462F5259 Affidamento forniture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile e nella Frazione di Torre Alfina Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata in prossimità dell’intersezione tra Via Roma e la S.S. n. 2 Cassia. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI TREVINANO E TORRE ALFINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Apparati Hardware per adeguamento della dotazione informatica dell' Ente - CIG  Z7C3E09A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>istituzione e approvazione il registro dei coadiuvanti esterni autorizzati ad eseguire, all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, con il coordinamento e la supervisione del Personale di Istituto, prelievi faunistici e abbattimenti diretti mediante arma da fuoco da appostamento fisso ed in girata, compresi i conduttori di cani in girata ed i rispettivi ausiliari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONSEGNA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2024 al 31.01.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione in locazione immobile - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di turno e straordinari mese di dicembre guardiaparco Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 come modificato con D.Lgs 56/2017 per l’affidamento della realizzazione dell’ intervento ID 3.8 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - CIG ZDA3D1773E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione direzione lavori  intervento 3.2 b – Area Parcheggio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Club “I Borghi più belli d’Italia” - anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B - LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di accertamenti, rilievi e indagini, relativamente all’intervento 1.1.1 “Infrastrutture per sport e camping” - Area Parcheggio”, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006/ CIG A03EE4DDC8 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo ottobre - dicembre 2023. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore. Codice CIG. Z133D0593C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1230/L, 1231/L, 1232/L  e 1233/L rif cig Z6C3976815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2023 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura un paio di scarpe invernali - Calzaturificio F.lli Soldini Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione acconto prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione manutenzioni varie alla Ditta Carrozzeria Autorinnova di Sordini e Panicali srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 – CIG 8272972078 Liquidazione Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per la redazione di elaborati tecnici relativi ai locali ex Scuola Elementare Fraz. Torre Alfina e Sala Polivalente Fraz. Trevinano - Comune di Acquapendente – CIG ZA43CB655A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana - Periodo Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto Apparati Hardware per adeguamento della dotazione informatica dell' Ente - CIG  Z0C3DA15A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pasti a domicilio. Mese di novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo ottobre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Master di approfondimento sulle principali novità del CCNL del comparto Funzioni Locali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Corso Avanzato per istruttori società Grafiche Gaspari Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo canile rifugio anno 2023 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura materiale d'ufficio P.L. - S.G. di Cingottini Alessia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Piazzai Mauro per sostituzione freni Fullback</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Dr.Paolo Viola</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Geologo Sani Lorenzo per la relazione geologica e prove DPSH,MASW e HVSR  e ottenimento nulla osta sismico per il consolidamento della cucina del casale Tigna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2024 - CIG  ZDD3DE8482 - CIG  ZCA3DE873B - CIG  ZA23DE8A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per Indagini penetrometriche integrative - PNRR M2C4 I2.2 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE" – CUP F44H20000480001 - CIG B01175EC28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WebGis Comune di Acquapendente II semestre Anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Progetto SAI-Arci Solidarietà Viterbo Srl. Saldo annualità 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE PERIODO  01.09.2023 - 15.12.2023. CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. Liquidazione Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione subappalto per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG 88043592E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per fornitura attrezzature informatiche ed assistenza tecnica in favore della ditta Selexi s.r.l. per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno - n.1 unità - con il profilo professionale di “Geometra”, area degli istruttori, ex categoria C – posizione economica C1 –da destinare ai servizi tecnici e per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 unita’ e a tempo parziale al 50% (18 ore) di n. 1 unità di personale (eventualmente ampliabile) di cat. C1 – area degli istruttori – da destinare all’area tecnica a valere su specifiche risorse afferenti al PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riomologazione manto in erba artificiale del Campo Boario - Incarico ai tecnici della LND Impianti S.r.l per le verifiche dei parametri previsti nel Regolamento vigente FIGC – LND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di realizzazione di rilievo digitale 3D e restituzione grafica di alcune facciate esterne e parti interne del Castello Boncompagni Ludovisi a Trevinano, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A033436CD6 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 3 immobili relativi al primo lotto di acquisti - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto per persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A.; Liquidazione Casa di Cura di Nepi mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente. Mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione per mobilità esterna tra amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, per il profilo professionale di istruttore amministrativo area degli sitruttori ex categoria C presso il servizio anagrafe, stato civile, elettorale - assunzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese scuola di musica-  Anno Scolastico 2023/2024 - liquidazione periodo ottobre/dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio visure targhe ACI-PRA - Anci Digitale S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software procedimenti sanzionatori C.d.S. anno 2024 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa lavori manutenzione straordinaria parcometri Parkeon - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa revisione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili  presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo gennaio – giugno 2024. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa parte quota associativa 2024 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig ZDB3DB2BOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 1_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 2_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Liquidazione IV trimestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del Natale ad Acquapendente - Liquidazione - CIG ZD03D91C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2023 ed il 7 gennaio 2024 - Natale ad Acquapendente - Impegno e Liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione subappalto per i lavori di: “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO” / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale cancelleria e toner uffici comunali. GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico, dello Sato Patrimoniale del bilancio consolidato e rendicontazione delle risorse del servizio sociale e dei dati relativi al patrimonio immobiliare presenti sul portale del dipartimento del tesoro. Societa' Gies srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali Poste Italiane SpA - periodo novembre e dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto aste e tende scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif cig Z333DCF2C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali per segnaletica stradale verticale - Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso pagamenti TA.RI. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione pagamento IMU incassato per conto del Comune di Tarquinia (VT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione parziale Linea A - CIG B010C9233E e B00FDAD8A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA’ DI TURNAZIONE PERSONALE GUARDIAPARCO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parziale fornitura dotazione invernale 2023 P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n. 10 del 16.01.2024 per errato impegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2024 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2024 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2024 al 29.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 5006CI ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2024 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione enerpetroli mese dicembre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione allo Studio Naturalistico HYLA srl corrispettivo dell’importo contrattuale in base agli di stati d’avanzamento come previsto dall’ art 9 del contratto Rep.18/2023  CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Suburbano Marturanum</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di pulizie uffici riserva ottobre- dicembre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale gennaio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PERIODO 1 DICEMBRE 2023 - 7 GENNAIO 2024 CUP F89F23002240002” - Sovvenzione ARSIAL Progetto “Natale ad Acquapendente” - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Consiglio dei Giovani L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL FALÒ PER LA CONCLUSIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Protocollo operativo per l'attuazione degli interventi di controllo della popolazione di cinghiali nel territorio dell'area vasta di influenza della Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTESSORI E LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLA FERMATA COTRAL S.P.A. NELLA FRAZIONE DI TORRE ALFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione delle indagini conoscitive per la caratterizzazione della struttura portante del Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A034D8D616 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione determinazione n.1390 del 29/12/2023 avente per oggetto. Determina a contrarre e impegno di spesa per acquisto FIAT Panda per i Guardiaparco della Riserva naturale Monte Rufeno;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione ditta A. Manzoni &amp;C. S.p.A. – promozione su quotidiani</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione dirigenzialee n.97 del 08/02/2024 avente per oggetto: liquidazione lavoro straordinario e indennità di turnazione del personale guardiaparco gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI PER ANNI TRE 2020/2023 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per certificazione agibilità Teatro Boni nel Comune di Acquapendente – CIG Z2F394E22E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto sedie operative con braccioli per uffici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Avvio terza tranche di acquisti e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta SO.CO.PP. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnvo manutenzione piattaforma elevatrice annualità 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa servizio di pulizia degli uffici della Riserva Naturale Monte Rufeno – anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Associazione di promozione Sociale Dark Camera per il progetto di Land Art con creazione di installazioni nelle aree circostanti i casali di Tigna e Marzapalo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo Progettazione definitiva - PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG 9639728B30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione trasferimento randagio canile rifugio - Asl Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLO DI RENDICONTAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER RSA. ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DLgs 36/2023 Art 71, c3: LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA – SOC. STC MANAGING  CIG  Z333D1AA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 Liquidazione della spesa per fornitura attrezzature informatiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno di spesa del contributo a favore del Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena, di cui alla Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto autopiattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PER SERVIZIO FUNEBRE SIG. C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE DEL MAHINDRA CHE È RIMASTO IN STRADA A CAUSA DELLA ROTTURA DELLA CROCERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I ed ultimo SAL - PNRR M2C4 investimento 2.2 - Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio  CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI QUOTA COLLABORATORI R.U.P. DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. LAZIO N. 846/2018 - DISSESTO IDROGEOLOGICO STABILIZZAZIONE RUPE TREVINANO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI QUOTA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA R.U.P. DI CUI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - Liquidazione terza tranche di acquisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B042DDE386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in R.S.A; Liquidazione R.S.A. San Giuseppe anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP, DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTEPER LE NUOVA DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa parziale servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte e Cartelline Registro Atti di Nascita per Ufficio di Stato Civile - CIG  B05B10A4A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Regolazione Premio periodo 31/12/2022 - 31/12/2023 Polizza n.631.013.0000823403 Linea Strada - Vittoria Assicurazioni S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Liquidazione incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza  CUP: F42E23000070006 - CIG: 988691190E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo a favore UNICAM attività e servizi di consulenza relativamente al progetto denominato “Predisposizione di Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica del parcheggio situato in Loc. Palombara nella frazione di Torre Alfina”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE ENTRO IL RAGGIO DI 500 METRI DALLE AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE, CONTROLLO E ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELLA SPECIE CINGHIALE ESERCITATE CON IL METODO DELLA GIRATA NEL GIORNO DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NELLE LOCALITA’: CASALE GIARDINO,TORRENTE SUBISSONE FOCE , CASALE SAN GIORGIO E CASALE CAMPO LA CASA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>proroga Convenzione del Centro Posta Casale Podernovo approvazione schema di convezione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura GBR Rossetto materiale per Ufficio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo della Città di Acquapendente. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale CIG B05DBFA385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i - Impegno di spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B07593F5B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo biennale del servizio di ristorazione scolastica e servizio accessorio di pasti per anziani - CIG: 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2024 -14/03/2025  CIG  B08894483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA FINANZIARIA ANNI 2024-2028 SOCIETA' HS AMIATA CIG B087ECA2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 4_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 3_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto multifunzione Canon da HS Amiata Srl. CIG B087EB3001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. e prima liquidazione – CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - IV Trimestre 2023  CIG Z881D90140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno per fornitura lastra in peperino per la terrazza della scuola media</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento ai sensi dell’art.242 bis D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. relativo al PTP denominato ‘Torretta 449888’ di e-distribuzione S.p.A., sito nel Comune di Acquapendente (VT). Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria - Approvazione del piano di caratterizzazione/collaudo relativo alle attività di bonifica effettuate ai sensi dell’art. 242 bis del D. Lgs.152/06 - Parere favorevole con prescrizioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio, fattura n° PA/2024/10/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica per i lavori di manutenzione al Mahindra targato DL8878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto Pneumatici ditta Etruria Pneumatici di Pifferi Fabrizio e C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Autoscuola M.B. di Mauro Bellavita Corso Taurelli Salimbeni 18 ad Acquapendente per rinnovo CQC e rilascio certificazioni per movimento terra e macchine agricole dipendente Maurizio Piazzai</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili  presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Affidamento e impegno di spesa la realizzazione di lavorazioni esterne</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo fornitura dotazione invernale 2023 P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento acquisto monitor Sala Mostre Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B0B502E270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno anno 2024 e liquidazione mese di gennaio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili  presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Rettifica determinazione n. 175 del 04.03.2024 e approvazione graduatoria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 E GESTIONE ORDINARIA FINO AL 31.12.2023 - SOCIETA' SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese gennaio e febbraio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pasti a domicilio. Mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo finalizzato al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Acquapendente frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione      dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001  Affidamento incarico per sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002 CIG: 936975566D Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006 / CIG B0AB7DD066 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di Valutazione previsionale dell’impatto acustico e la relazione CAM sulle prestazioni e sul comfort acustici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C1 I1.1 “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – Liquidazione acconto Progettazione Esecutiva - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C127AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto degli immobili posti in Trevinano, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo - LIQUIDAZIONE del servizio di stipula di atti di compravendita III tranche - CIG A009176A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di recapito digitale delle ricevute di ritorno dei solleciti TARI 2018/2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione acquisto monitor Sala Mostre Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B0B502E270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Anno 2024 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  B06DC5B595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2023 - CIG B06DC7D1A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  B096C5D069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali e Area Tecnica periodo 25/03/2024 - 25/03/2025 - CIG  B096C6462E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli di carta - Promo.Tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale Software Adobe Reader Professional Fascia utenti 1-9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  di spesa per l'acquisto di un armadio a giorno h.192 x l.60 cm Colore Acero</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di analisi e rendicontazione del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, D.M. Interno 24/08/2023 - esercizio 2023 – CIG B0BD65CCF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale febbraio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2024 al 31.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 08 - 31 Gennaio 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto materiare per pulizie per le suole e scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. cig.B0227CFF8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/89, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . GRADUATORIA ANNO 2023 SECONDO SCORRIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE - CIG A020DD70A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta in Via Alcide De Gasperi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa e liquidazione GBR Rossetto per noleggio multifunzione Sharp MX-2651</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Enerpetroli srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili  presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Assegnazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ DI TURNAZIONE GUARDIAPARCO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>proroga convenzione Associazione Scientifica Astronomica  gestione casale Monte Rufeno approvazione schema di convenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione Corso di Fumetto e Cartoon Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B0A7D28E0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi disponibili  presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente - Assegnazione d’ufficio a seguito di scorrimento della graduatoria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità all’interno di un’area di proprietà comunale ubicata su Via Cassia – Loc. Madonnina Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione dirigenziale n.10 del 06.01.2024 avente per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per Progettazione Definitiva, Esecutiva e  Direzione Lavori fino al I SAL - PNRR M2 C4 I2.2 "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"  CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per formazione sul funzionamento dei dispositivi antisismici installati presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG B075A9826B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese consumi idrici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2009 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Affidamento mediante ordine diretto d’acquisto mediante la piattaforma MePa per la fornitura di monitor da vetrina - Linea B - CIG B0D9BF5F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI- LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 27 GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito segretario comunale per diritti riscossi al 28.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A RETTIFICA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione H.S. Amiata manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche ed il canone per l’hosting web e la casella PEC in uso alla Riserva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Imposta di Bollo contratto Repertorio n.01/2024 del 12/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Imposta di Bollo contratto Repertorio n.02/2024 del 09/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n. 1226 del 05.12.2023 avente per oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Determina approvazione Schema di Contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto n° 4 trasmettitori cancello automatico scuola dell'infanzia ditta Crisanti snc rif cig B0AF20B350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per sistemazione zanzariere aula refezione presso scuola dell'infanzia ditta Peparello Massimo rif cig  B0A9FF994E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa riparazione fuoco di cottura della cucina Zanussi nella mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B0A866C382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PEG 2024 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EX ART 175, COMMA  5-QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura batteria parcometro Siemens</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riomologazione manto in erba artificiale del Campo Boario - Liquidazione ai tecnici della LND Impianti S.r.l per le verifiche dei parametri previsti nel Regolamento vigente FIGC – LND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Liquidazione III SAL alla ditta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Liquidazione lavorazioni esterne</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione dirigenziale n. 222 del 19.03.2024 e n. 10 del 16.01.2024 aventi per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC - Aggiudicazione definitiva ed esecuzione anticipata del contratto”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG B0BD221F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di consulenza e di assistenza nella presentazione della domanda di accesso al bando ministeriale di finanziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali. CIG B0E2E7437D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Gennaio e Febbraio 2023 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 2024-V20000236 del 28/02/2024 spesa per competenza 2024rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e per la mitigazione del conflitto sociale acquisto pali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa revisione Fullback targato FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione GBR Rossetto per il noleggio della multifunzione Sharp MX-2651 periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sostituzione degli ammortizzatori anteriori del Mahindra targato DL8878JX compresa la sostituzione dei gommini stabilizzatrici e gommini per tiranti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto acquisto ditta Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c per la fornitura di n 2 pneumatici per il Mitsubishi  targato CZ859HY e per la riparazione della gomma della carriola</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno, incarico nutrizionista</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno per trasporti studenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 /Liquidazione anticipazione contrattuale del 30%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente e S.ED Editrice (CIG B0D91D8685)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di febbraio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2024  - CIG B087ECA2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi per manutenzione telecamere e ripartizione antifurto. Codice CIG Z5538F89E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture n. 44/L, 43/L, 41/L, 40/L, 132/L, 133/L, 129/L e 130/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Febbraio 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somma al Comune di Castel Giorgio  quale ricorso al TAR Lazio RG n. 13938/2019 e costituzione in giudizio Consiglio di Stato sentenza TAR Lazio n. 1897/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI CON RIFERIMENTO ALLA TA.RI. ED ALLA NORMATIVA ARERA EMANATA IN MATERIA. REVISIONE INFRA PERIODO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (PEF) DEL 2024 E DEL 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale Anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Anno 2024 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  B06DC5B595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile anno 2024 - CIG  Z673C8DD7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti di erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 3 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti IMU a TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa anno 2024 e liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2024 Ditta HS Amiata Srl - CIG  B10D77E65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2022 - CIG  Z973AE97AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG  ZA03C8DF20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte e Cartelline Registro Atti di Nascita per Ufficio di Stato Civile  - CIG  B05B10A4A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni Economiche Orizzontali anno 2021 – Approvazione graduatoria degli aventi diritto.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni Economiche Orizzontali anno 2022 – Approvazione graduatoria degli aventi diritto.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2024 - 31.03.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO BATTERIA PARCOMETRO SIEMENS - BLU BATTERIE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - LIQUIDAZIONE COSTI DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM ditta CE.A.R. rif. CIG B0F7D7DE4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno cedola libraria alunno K.M. per acquisto libri Scuola Primaria anno scolastico 2023/2024 rif cig B0F5C58443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il Acquisto bobina industriale e carta igienica per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B0F36555FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA INTERVENTI 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione subappalto per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"  CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto n° 4 trasmettitori cancello automatico scuola dell'infanzia ditta Crisanti snc rif cig B0AF20B350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione canone demaniale annuo relativo alla Determina di Concessione Pozzo loc. Campomorino - Lascarelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto alberature e siepi per aree verdi e decoro urbano Capoluogo  Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale marzo 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2024 al 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  FILATELICO  PER  BOLLO  SPECIALE  I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE. CIG B12E10CCE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV per partecipazione alla manifestazione fieristica Fiera delle Campanelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro straordinario e indennità di turnazione personale guardiaparco a 35 ore settimanali mese di marzo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca  presso questo comune dal 01.07.2023 al 31.12.2023, a favore del Comune di Lisciano Niccone</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi cimiteriali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare - CIG  B130E47032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2024 - CIG Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2024 Ditta HS Amiata Srl - CIG  B10D77E65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa  e liquidazione I trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI E AREA TECNICA PERIODO 25/03/2024 - 25/03/2025 - CIG  B096C6462E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE PARZIALE CASTELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Marzo 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento Mostra I Pugnaloni e realizzazione grafica del relativo catalogo Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B13E02C610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>- Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del  8-9 giugno 2024  -  Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Affidamento realizzazione mostra espositiva e multimediale “Ricordi di piazza” e di una conferenza sulla figura di Federico I Barbarossa Linea A - CIG B13E0892D0 e B13E0EE628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Biblioteca Comunale di Acquapendente - Autorizzazione allo scarto librario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Febbraio e Marzo, fattura n° PA/2024/43/FA e fattura n° PA/2024/74/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Marzo 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico avvocato Dionisi vincenzo per negozazione assistita</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per ospitalità ricercatore nel periodo dal 20 al 31 maggio 2024presso Albergo Ristoranrte Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attrezzature multimediali per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione telo ombreggiante per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura carburante per autotrazione ditta SO.CO.PP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da cinghiale e PRIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Mitsubishi L200 targata BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accettazione provvedimento di concessione n. n.8.5.1.a/29 del 09/04/2024, relativo alla domanda di sostegno n. 14250018844 codice CUAA: 00080450562 e CUP: F48E23000190002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica contratto di cessione di cinghiali vivi approvato con determinazione dirigenziale e n.307 del 08/02/2024 avente per oggetto: Interventi urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  SERVIZIO OMNIA TRIBUTI E OMNIA RAGIONERIA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n. 311 del 05.04.2024 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2023/2024 - art. 24 legge 23.12.1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2023 - CIG B06DC7D1A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  B096C5D069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento servizio canile rifugio anno 2024 - Cooperativa "Luigi Carli"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Europee 2024 - Impegno di spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG B13DF86D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Europee 2024 Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per la realizzazione di arredi fissi ed attrezzature allestimenti relativi all’intervento “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per Indagini penetrometriche integrative - PNRR M2C4 I2.2 - "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RUPE SOTTOSTANTE R.S.A. SAN GIUSEPPE" – CUP F44H20000480001 - CIG B01175EC28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattativa privata per cessione di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana-Aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavori di manutenzione e revisione Fiat Fullback targato FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 2° SAL e relativo Certificato di Pagamento - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001 - CIG: 94607390CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE riferite al II S.A.L. - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l’acquisto del mezzo Fiat Doblò</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l’acquisto di un autocarro per trasporto persone e cose Nissan Navara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l’acquisto e l’installazione del telo copertura campo da tennis Loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “CIAK SI TUSCIA! Storie, mestieri e immagini per i 100 anni del Cinema Olympia” - LIQUIDAZIONE PARZIALE COSTI FORFETTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ASSEGNAZIONE N. 15 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA I trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gioco didattico a coccinella per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio per Ufficio di Stato Civile - CIG  B16F23E59D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per completamento Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione del sistema - CIG B130F9322B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di un totem multimediale da esterno DKSO-LED55 nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Approvazione del IV SAL e del Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno prestazioni per il contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B147FE54BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione straordinari mese di Aprile 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Autorizzazione al subappalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno prestazioni per il contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG CIG B14817F713.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU, TASI, COSAP E TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ICI/IMU, TASI, COSAP E TARI E AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG. 8396218A46 – LIQUIDAZIONE ETRURIA SERVIZI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mesi di MARZO e APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Marzo 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per affidamento realizzazione opere artistiche sentiero natuarte presso il Casale Sant'Antonio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ripaparazione decespugliatore ditta Capocchi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ  2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione fornitura di monitor da vetrina - Linea B - CIG B0D9BF5F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DITTA ETRURIA EDILIZIA PER LA POSA IN OPERA DI N.2 PENSILINE INFORMATIVE PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO" P</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Liquidazione fornitura lastra in peperino per la terrazza della scuola media</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di n° 2 strutture teca - “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto alberature e siepi per aree verdi e decoro urbano Capoluogo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino tratto fognatura sito in Via G. Lise – CIG Z653934831 – Determina di liquidazione dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali per segnaletica stradale verticale – Liquidazione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di scrivania</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento stampa catalogo Mostra I Pugnaloni e catalogo bozzetti e testi "“Laboratorio di lettura e produzione incentrato sulla storia locale" Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B18F4AFD68 - CIG B153CC2F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. - Approvazione bando</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città – periodo luglio dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - dicembre 2024 e liquidazione primo trimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>rettifica determina 392 del 03/05/2024 liquidazione indennità di turno e straordinari aprile 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC – Approvazione I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa servizio di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposta di Registro per le annualità relative alla proroga del contratto di locazione dell'immobile in uso a Poste Italiane Spa  sito in Acquapendente Frazione Torre Alfina Via Cardarelli, 2 - Rep.08/2007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale aprile 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2024 al 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021 impegno e liquidazione degli emolumenti arretrati per straordinari e indennità di turno Polizia Locale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2021 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2021 - progetto sostituzione autisti scuolabus comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2020 - progetto sostituzione autisti scuolabus comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2020 - progetto conteggio monete.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Cooperativa L'Aperegina progetto GENS 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL per il servizio di noleggio autobus svolto nell’ambito del progetto GENS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Avv. Vincenzo Dionisi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa liquidazione GBR rossetto copie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto materiale per ufficio GBR Rossetto S.p.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Enerpetroli aprile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Pulicaro azienda Agricola e Agriturismo di Marco Carbonara  GENS 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  e liquidazione progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2023/24 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manutenzione e riparazione del decespugliatore ditta Capocchi Franco</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione stampa catalogo Mostra I Pugnaloni e catalogo bozzetti e testi "“Laboratorio di lettura e produzione incentrato sulla storia locale" Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B18F4AFD68 - CIG B153CC2F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura pneumatici ditta Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione curatela mostra I Pugnaloni e realizzazione grafica del relativo catalogo Biblioteca Comunale - LINEA A - CIG B13E02C610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2023/2024 - CIG 9328486E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di controllo della popolazione di cinghiale nell’ambito del PRIU- Arti Ferro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codici CIG B1A1A8F0D5 e B1A1B6A58D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sostituzione stagionale pneumatici - La Nuova Etruria Gomme</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa III e IV fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del prezzo offerto – Fallimento n. 125/2005 Lotto 1 Giardino Storico Monumentale del Castello di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la manutenzione dell’olio idraulico dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / Liquidazione anticipazione contrattuale del 30%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto n° 6 pneumatici estivi per scuolabus comunale DS926XY ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG B1A87A12CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Aprile, fattura n° PA/2024/105/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fatture FATTPA 5_24 e FATTPA 8_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fatture FATTPA 6_24 e FATTPA 9_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensazione canone concessione Casale Sant'Antonio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Centroautovt srl acquisto FIAT Panda</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Aprile 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto con somma urgenza per la fornitura e l’istallazione di un sistema per il monitoraggio del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B1C59CF6EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Aprile 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ  2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 25 aprile 2024 – impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture n. 288/L, 289/L, 291/L e 293/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Aprile 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisizione immagini 2023 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. ZA13DE1B1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiali e stampe fotografiche. C.I.G. Z2438ABCE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0D81AEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.Tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contibuto economico una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione domande manifestazione d'interesse assunzione agente di P.L. tempo determinato e parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani. Mese marzo e aprile 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE”  - EDIZIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione conferenza sulla figura di Federico I Barbarossa Linea A - CIG B13E0892D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per accertamenti IMU e TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione spese scuola di musica-  Anno Scolastico 2023/2024 - liquidazione periodo gennaio/marzo 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto materiale per completamento Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione del sistema - CIG  B130F9322B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Servizio Elesoft per prelievo online modelli per Elezioni Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024 - CIG  B1BC53ED17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione acquisto gasolio per autotrazione ditta So.Co.P.P.sas</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione lavori di manutenzione Mitsubishi L 200  targata BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa per l'acquisto e l'installazione telo per chiusure laterali scorrevoli campo tennis Loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa per l'acquisto e l'installazione telo per chiusure laterali scorrevoli campo tennis Loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza e Direzione Lavori relativamente all’installazione di linea vita sulla Torre dell’Orologio sita nel Comune di Acquapendente – CIG ZBB394E1AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico di verifica vulnerabilità sismica scuola media "G. Fabrizio" P.zza S. Maria Maddalena n° 2 - CUP F41G18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo prestazioni professionali per rilievi, accertamenti, indagini, progettazione esecutiva, allestimenti, sicurezza e direzione lavori. “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione della spesa di riparazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria del Palazzetto dello Sport</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Transazione conteziosi giudiziari R.G. n.6514/2018 e R.G. n. 2020/2019  -  Impegno di spesa e liquidazione somme.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura 4  pneumatici per  Fiat Full Back</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico iscrizione asilo nido anno educativo 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per sostituzione lunotto Fiat L.500</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Nutrizionista Paolo Colì progetto GENS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di pulizie mese di gennaio-maggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Carrozzeria Autorinnova di Sordini e Panicali srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori relativamente a n. 1 ulteriore immobile - Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Integrazione determinazione n. 1431 del 30.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta Etruria Edilizia per la posa in opera di n.2 pensiline informative per il progetto di "manutenzione straordinaria dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica nell’ambito della realizzazione del progetto “Sperimentazione di modalità ad hoc di prevenzione integrata dei danni da lupo in aziende selezionate”.Ditta Abbona e Daniele</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta Capocchi riparazione motosega</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento Infopoint e servizi per l’accoglienza turistica Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B1E957B91C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  Liquidazione III semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del Piano del Colore - Id. 1.1.8 / Area 8 Piano del Colore - nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG A004486CED - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e D. L. relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” - DECISIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi supporti per il Bosco del Sasseto. CIG B1C8D13531 e B1C8DC5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2024. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Affidamento attività Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B1FD540AF1 e CIG B1FD5F82CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2024 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  B1BC5846DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione procedimento determinazione n. 412/2024 - Approvazione avviso e schema di domanda per prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione Impegni di spesa a seguito dell'approvazione della I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa dell'intervento di “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione      dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001  Liquidazione somme per acquisizione aree</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - TERZO ACCONTO II TRANCHE 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la manutenzione dell’olio idraulico dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di Valutazione previsionale dell’impatto acustico e la relazione CAM sulle prestazioni e sul comfort acustici CIG B0AB7DD066 - PNRR M4 C1 I1.1 “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - CUP F48H22000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno di spesa per la gestione pratiche di connessione impianto fotovoltaico nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione IV SAL alla ditta -  “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di redazione perizia di variata distribuzione della spesa “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni per sviluppo software e contenuti digitali alla ditta GRAPHISPHAERA “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE” CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.04.2024 - 31.05.2024 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": LIQUIDAZIONE CANONE 2024 - CIG 9757888FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico non competitivo “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per integrazione acquisto attrezzatura informatica per Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione - CIG  B1D6EFE425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto n° 6 pneumatici estivi per scuolabus comunale DS926XY ditta Piazzai Mauro Officina Meccanica rif CIG B1A87A12CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso alle famiglie rimanenti delle quote versate per iscrizione servzio mensa a.s. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per fornitura Fornitura del Modulo blocco iscrizioni online multiservizio sul sistema informatizzato School.Net con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. B20B23A5FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ILLUMINAZIONE "FRANCIGENA CON GUSTO" - LIMITAZIONI VIABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2024 al 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale maggio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni dei membri del Parlamento europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l'acquisto di un armadio a giorno h.192 x l.60 cm Colore Acero – CIG. B06EF0F4C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GAL  Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SOGGETTI PARTNER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2024. Cod. CIG B181A45FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo compensi legali per giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.273/2023 e n.274/2023 promosso da INWIT per canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali  - Corte d'Appello di Roma  R.G. N.5344/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto DGR n. G14774 del 28.10.2022 - LIQUIDAZIONE COSTI FORFETTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI 2018 E 2019 E RISCOSSIONE COATTIVO IMU E TASI 2017 PERIODO DAL 01.01.2024 FINO AL 31.03.2024 - SOCIETA' SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica - PNRR M2 C4 Investimento 2.2 - Mitigazione dissesto idrogeologico_Stabilizzazione dissesto idrogeologico della Rupe di Castelnuovo - CUP F44H20000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico di consulenza e di assistenza nella presentazione della domanda di accesso al bando ministeriale di finanziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali. CIG B0E2E7437D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per verifica periodica dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto del congedo di maternità a partire dall'ottavo mese della dipendente G.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codici CIG B1A1A8F0D5 e B1A1B6A58D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione realizzazione struttura di rete WiFi e attrezzature multimediali per il Museo della Città. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo della Città di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni e Rendicontazione contributo assegnato al Museo del fiore per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B147FE54BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni e Rendicontazione contributo assegnato al Museo della Città (civico e diocesano) per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (D.M. 451/2020). CIG B14817F713.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mesi di marzo, aprile e maggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese di postalizzazione per invio accertamenti IMU, TASI e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto per persone in carico all'Ufficio Servizi Sociali. Impegno spesa e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare - CIG  B130E47032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n. 522 del 06.06.2024 - Prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale Agente di P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2024 - CIG ZF938CFDF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO  FILATELICO  PER  BOLLO  SPECIALE  I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE POSTE ITALIANE - CIG B12E10CCE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Proroga del servizio ai sensi dell'art 120 comma11 del D.Lgs 36/23 e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISCATTO FOTOCOPIATRICE CANON AREA FINANZIARIA - SOCIETA' HS AMIATA CIG B087EB3001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per servizi supporti per il Bosco del Sasseto. CIG B1C8D13531 e B1C8DC5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa materiele pulizia per scuola secondaria a di primo grado ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2078A94A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 66 DEL 31/05/2024, COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 67 DEL 01.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria iditta Il Mercatissimo di Capocchi Luca e Deytron Gruppo Pasqri CIG B197CEB9FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per i mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo in rapporto di lavoro a tempo parziale – approvazione nuovo contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio assistenza "Visual Polcity" anno 2024 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di revisione PEF 2022-2026 per le annualità 2024 e 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. – CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNI 2024-2026 - CIG B23E76A054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Maggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mese di Aprile 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHEO ACQUAPENDENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>I Pugnaloni di Acquapendente - Impegno e liquidazione Associazione ProLoco Acquapendente contributo Signore di Mezzomaggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarichi legali  - Corte d'Appello di Roma  R.G. N.5344/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2024. Cod. CIG B181A45FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Rete PORTA FRANCIGENA - liquidazione I acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione attività Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B1FD540AF1 e CIG B1FD5F82CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Affidamento e impegno di spesa Associazione Compagnia Teatropersona.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA SELETTIVA TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AGENTE DI P.L. - MODIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per integrazione acquisto attrezzatura informatica per Sistema di Videoconferenze per Sala Consiliare compreso istallazione e configurazione - CIG B1D6EFE425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DELLA TA.RI. PER IL BIENNIO 2024 E 2025 - SOCIETA' ALTRALEONIA SRLS CIG B251BDA82C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO CULTURA - CIG B23DE9BB6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - affidamento delle attività</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizio NCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Maggio 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Maggio, fattura n° PA/2024/131/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto bottigliette acqua potabile per scuola primarie e dell'infanzia ditta VAGNOLI BIBITE DI FE' MORENO E C Sas p.IVA 01226550562 rif. CIG B21C8A2581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Maggio 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di gestione del Museo del fiore di Acquapendente, del Monumento Naturale Bosco del Sasseto, del Museo della Città e del Centro Visite Torre Julia de Jacopo periodo luglio - dicembre 2024. CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO II TRANCHE ANNUALITA’ 2023 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE II TRANCHE - CIG A020DD70A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTO TREVINANO RI-WIND CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione polizza assicurativa per trasloco opere pinacoteca. CIG B1C865A8F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0D81AEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arredi teche protezione supporti didattici per il Museo del Fiore. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa per il periodo 30.04.2024-31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 20 APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di realizzazione di arredi fissi ed attrezzature allestimenti relativi all’intervento “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di sorveglianza archeologica e redazione relazione archeologica per i lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001 / CIG B0BD221F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione riparazione caldaia a gas</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Europee 2024 - Liquidazione spesa per acquisto di N. 3 cabine elettorali polifunzionali per deambulanti e persone diversamente abili, con piano di scrittura mobile e tenda ignifuga - CIG B13DF86D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione attività Linea A - CIG B2435A819B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l'acquisto e l'installazione telo per chiusure laterali scorrevoli campo tennis Loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione I SAL – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa periodo Dicembre 2023 - Servizio di avvio al recupero/smaltimento rifiuti residui della pulizia stradale presso Isola Ecologica Loc. Cufone.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita' servizio esterno polizia locale giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2024 al 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prova selettiva assunzione tempo determinato e parziale agente di P.L. - Ammessi e non ammessi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza vie ed aree urbane – 2° Stralcio Impegno di spesa e liquidazione opere urgenti di messa in sicurezza impianto illuminazione parcheggio loc. Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE – RINNOVO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per aggiornamento formazione sul funzionamento dei dispositivi antisismici installati presso le strutture scolastiche di proprietà comunale. - CIG B200BFF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione relativa al periodo Gennaio – Aprile 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione anticipo 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per la redazione di un parere</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Schede " Censimento "  Cartellini Anagrafe per Ufficio Anagrafe - CIG  B23412AEB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso competenze e oneri per il comando a tempo parziale del dipendente Dott. Giuliani Luca  presso questo comune dal 01.01.2024 al 31.01.2024, a favore del Comune di Lisciano Niccone</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 393/2023 Tribunale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Legge n. 394/1991 e alla Legge Regionale n. 29/1997 per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 ed il 30 giugno 2024 - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani maggio e giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di analisi e rendicontazione del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, D.M. Interno 24/08/2023 - esercizio 2023 – CIG B0BD65CCF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio rendicontazione risorse Servizi Sociali anno 2023 - società GIES Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese di postalizzazione accertamenti TARI per omessa ed infedele denuncia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 3.2 “Infopoint e altri spazi di servizio” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B26085B37E - Affidamento e impegno di spesa Antica Terra Cooperativa di Comunità di Trevinano Impresa Sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GAL  Misura 19 sottomisura 19.2 (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – CIG Z1B3B8D84B - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE PARZIALE IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2024 - 30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI IDONEI SELEZIONE PUBBLICA AGENTE DI P.L. EX DETERMINAZIONE N. 572 DEL 19.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI IDONEI SELEZIONE PUBBLICA AGENTE DI P.L. EX DETERMINAZIONE N. 572 DEL 19.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione di Via al Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione ponteggio sulla facciata del Palazzo Comunale a protezione del marciapiede sottostante. Liquidazione periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG B27CE00F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Europee 2024 Liquidazione acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B0CF9CEF0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE. Società GBR Rossetto S.p.A. CIG B14C1B869E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 - CIG B28859B394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE DATI PATRIMONIO SICRAWEB EVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto calzature agente P.L. a t.d.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Detrmina a contrarre e impegno spesa acquisto dotazione estiva per agente di P.L. a t.d.. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4 investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Affidamento incarico relativo alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E24000160006 - CIG: B28E657779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativamente alle Schede 1.1-1.2-1.3-1.4-3.1-3.2-3.3-3.4-3.7 nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 / CIG 9607781FAF – LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA INTERVENTO 1.1.6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gestione dello spazio Web Portale Istituzionale COMUNEACQUAPENDENTE.IT - Anno 2024 incluso manutenzione ordinaria del server e dei software di gestione, registrazione annuale del Dominio e gestione server di Posta Elettronica caselle E-Mail - CIG  B1BC5846DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG B28CD83A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa - abbonamento annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo sentenza corte d'appello 2190/2008 - assunzione impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione corso di formazione per bibliotecari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - CIG B2880D1FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione autori Annulli Editori Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B28E252651</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto calzature estive per agente di P.L. - Calzaturificio Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione agente di P.L. tempo determinato mesi tre e parziale al 50%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe. Periodo Gennaio-Giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni R-ESTATE ad Acquapendente - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 537 DEL 08.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi somme IMU erroneamente versate dai contribuenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01.01.2024 – 31.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU / CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Gennaio - Giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura materiale per ufficio ditta GBR Rossetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione officina meccanica Piaazzai Mauro sostituzione pastiglie freni Mahindra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura carburante mese di maggio e giugno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manutenzione piattaforma elevatrice ditta Casicci e Angori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione II° acconto prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico di Presidente di commissione Gara per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000500001 – CIG 9575909218 - liquidazione fattura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione acconto contributo Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione II SAL – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2024 - Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione del trattorino rasaerba in dotazione alla riserva a servizio della manutenzione dell’Orto Botanico CIG. B295681704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. RITA BURCHIELLI PER LA REDAZIONE DI UN PARERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per manutenzione Mahindra targato DL878JX Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto batterie automezzo antincendio UNIMOG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per incarico Centro Ricerche Miele, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata delle analisi del miele e del polline delle arnie ubicate all’interno della Riserva Naturale cig. B295681704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Euro Elettronica per l’acquisto di attrezzature per attività di prevenzione danni da fauna selvatica finalizzate alla mitigazione del conflitto sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM peiodo marzo - giugno 2024 ditta CE.A.R. rif. CIG B29F938DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>mobilità esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo/contabile, Categoria C a tempo indeterminato e pieno - liquidazione compenso ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno ‐ n.1 unità ‐ e a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) ‐ n. 1 unità ‐ (eventualmente ampliabile) con il profilo professionale di “Geometra” cat. C – posizione economica C1 – Area degli Istruttori da destinare ai servizi dell’Area Tecnica per lo sviluppo dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR - liquidazione compensi ai Componenti la Commissione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità profilo di "istruttore amministrativo", Cat. C - CCNL Comparto Funzioni locali, presso il Servizio Anagrafe, stato civile, e elettorale e biblioteca con riserva al personale comandato presso il Comune di Acquapendente – liquidazione compensi commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ  2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN AUTISTA SCUOLABUS AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CATEGORIA GIURIDICA B3 – CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ART.11 D.LGS.8/2014 E ART.678, COMMA 9 DLGS.66/2010) – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ QUALIFICA PROFESSIONALE GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1 E FORMAZIONE DI GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ E A TEMPO PARZIALE AL 50% (18 ORE) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE (EVENTUALMENTE AMPLIABILE) DI CAT. C1 – AREA DEGLI ISTRUTTORI – A VALERE SU SPECIFICHE RISORSE AFFERENTI AL PNRR. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto batteria parcometro Parkeon - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autorinnova srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva agente di P.L. assunto a t.d. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento e impegno di spesa per migliorie ai sistemi di illuminazione dell’ingresso al piano primo ai nuovi locali pinacoteca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2024 al 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di luglio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale luglio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi volti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’’art. 50 del d.lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per le attività di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione relativa all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: A0462F5259 Approvazione e liquidazione I° SAL e relativo Certificato di Pagamento per forniture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - SOCIETA' SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE 20% - CIG B27CE00F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG ZF03CDFA15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione I SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per revisione del mezzo comunale Fiat Panda targa CY555LC ditta Officina Ce.A.R. Snc rif cig B29BC7E0DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla sostituzione dell'albero della trasmisisone su scuolabus DS926XY ditta  LTS Meccanica srl rif CIG B2A7F67926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM peiodo marzo - giugno 2024 ditta CE.A.R. rif. CIG B29F938DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto con somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B2C3497077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANNI 2024-2026 - CIG B23E76A054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme relative a maggiorazione su Imposta Comunale sulla Pubblicità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria I e II Trimestre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifiche temporanee alla circolazione per concerto del 17 agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazioneper spesa pulizia locali scuola di musica periodo Marzo - Maggio 2024 ditta Job Solution</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio scuolabus comunali fattura FATTPA 14_24 ditta SOCOPP rif cig Z803DF5E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 15_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio, fattura n° PA/2024/201/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa materiele pulizia per scuolabus comunali ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2A839B11A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela Determina a contrarre n. 762 del 10/08/2024 per l'affidamento diretto con somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B2C3497077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione V e VI fattura servizio dati parcometri 2024 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, AVANZAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE III TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I TRANCHE ANNUALITA’ 2024 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo gennaio/giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG B0A7046C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto azioni del Museo della Città per il Progetto Museo della Città PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. CIG B0ADBDC4DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo accreditamento dell'asilo nido comunale "Mani in Pasta" di Acquapendente ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR 14258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCREDITAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "MANI IN PASTA" DI ACQUAPENDENTE AI SENSI DELLA D.G.R. N.946/2022. ACCREDITAMENTO N. AR 14258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazioneGBR Rossetto canone multifunzione 01/07/2024- 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura carburante mese luglio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Autoscuola M.B. di Mauro Bellavita Corso Taurelli Salimbeni 18 ad Acquapendente per rinnovo CQC e rilascio certificazioni per movimento terra e macchine agricole</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Centro Sicurezza Automobilistica SRL di Acquapendente per revisione dell’autocarro Mahindra targata  DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Termoidraulica 2.0 di Evangelisti Stefano per le manutenzioni dell'acquedotto all'interno della Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà Riserva Naturale Monte Rufeno – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso diversi fornitori per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno liquidazione fornitura gasolio per autotrazione dittta SO.CO.P.P SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina n. 732 del 02.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Luglio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Affidamento e accertamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performig arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B23F50F2D7 - Liquidazione I atelier residenziale 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - accertamento, impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione prestazioni Direzione Lavori e Contabilità relative al I° e II° S.A.L. - CIG Z1E3D15733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno – Approvazione Quadro Economico post affidamento e nomina Direttore dei Lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di luglio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per canone annuale licenza Acrobat 2024 professional Ufficio Tecnico Comunale CIG B2DF9B6DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVERSIONE DATI PATRIMONIO SICRAWEB EVO - SOCIETA' MAGGIOLI SPA CIG B285985214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mesi di GIUGNO - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI.  LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PERIODO 30.04.2024 - 30.06.2024 BAMBINO J.D.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO CULTURA - CIG B23DE9BB6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Acquapendente ODV per servizio concerti estate 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Liquidazione mostra Ricordi di Piazza Linea A - CIG B13E0EE628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto etichette RFID per Biblioteca Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar - Canone Spazio Web Ufficio Tecnico e Certificato di sicurezza per piattaforma gestione notifiche digitali - Anno 2024 - CIG B2D50416BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017 - RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio per Ufficio di Stato Civile - CIG B16F23E59D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Schede " Censimento " Cartellini Anagrafe per Ufficio Anagrafe - CIG B23412AEB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto per incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 393/2023 Tribunale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  3° Trimestre Anno 2024 - CIG Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batteria parcometro Siemens - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione periodica veicolo di servizio Renault Clio - Autorinnova srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per conferimento incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 394/2023 Tribunale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Festeggiamenti di Sant’Ermete - Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - LIQUIDAZIONE PARZIALE - CIG B2880D1FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi. Società MYO Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi provvisionali  di messa in sicurezza del muro parzialmente crollato in Piazzale dell’orologio  affidamento incarico professionale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - CIG 9566554A18 / APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione II S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aumento impegno e liquidazione spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETI ANTINTRUSIONE A CHIUSURA DELLA FINESTRATURE DELLA TORRE DEL CASTELLO - CIG B2F50CDE49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - erogazione primo acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Relazione Geologica e dello svolgimento delle Indagini Geognostiche e Sismiche, relativamente agli interventi Recupero del patrimonio immobiliare e Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A03455A1F1 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione acquisto scaffalature Biblioteca Comunale - LINEA B - CIG B08284905A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Liquidazione parziale Annulli Editori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione parziale Associazione Scientifica Astronomica Nuova Pegasus</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione iniziativa “Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D. LGS. 36/2023 PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO  AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B2F69B2975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG B2F5216DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2024 al 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale agosto 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione mantenimento del sito web del sistema</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanza per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Liquidazione parziale Teatro Boni APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna di spettacolo estiva R-ESTATE ad ACQUAPENDENTE - Impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARTA DEDICATA A TE", misura nazionale di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno, di cui al Decreto interministeriale 4 giugno 2024, attuativo dell'art. 1 della L. 213/2023: Pubblicazione Lista dei nuclei familiari beneficiari del Comune di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS - Rinnovo contrattuale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / Lavori di “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO / CIG: 94607390CE – CUP: F44H20000490001” LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" / F44H20000480001 – CUP F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU  LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - CUP F48H22000050006 - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - STABILIZZAZIONE RUPE FRAZ. TREVINANO – ANNO 2020”  LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 211/2020 – LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA CULTURA “MUSEO DELLA CITTÀ CIVICO E DIOCESANO – UN MUSEO PER IL FUTURO” – CIG: 936975566D  – CUP: F47C19000030002  LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000480001 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento e impegno di spesa per sostituzione delle targhette indicatrici interne con nuove in ceramica fatta a mano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CUP F48H24001140002 - CIG B2C3497077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di Agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani luglio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  - ADESIONE MARCIA DELLA PACE DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso TAR RG.4975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Affidamento lavori - Determinazione con valore contrattuale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA EASYSENDER ANNI 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Servizio Elesoft per prelievo online modelli per Elezioni Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024 - CIG  B1BC53ED17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio Stato Civile - CIG  B2F69724A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo Studio Legale Santiapichi per incarico ricorso TAR RG.4975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DELLA TA.RI. PER IL BIENNIO 2024 E 2025 - SOCIETA' ALTRALEONIA SRLS CIG B251BDA82C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo a favore Associazione Volontari Montefiascone Protezione Civile AS.VO.M. O.d.V. per modulo abitativo prefabbricato destinato ad uso uffici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione estiva P.L. - Westar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ispezioni ipotecarie per acquisto area sita in Acquapendente Località Castelnuovo di proprietà dei signori Cordeschi Fabio, Federico, Flaminia, Paola e Stefano - CIG  B2F697DDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza per la copertura del Rischio da Incendio del locale sito in Via Piaggia Sant' Angelo n.4 periodo 05/10/2024 - 05/10/2025  CIG  B3217A0584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETI ANTINTRUSIONE A CHIUSURA DELLA FINESTRATURE DELLA TORRE DEL CASTELLO - CIG B2F50CDE49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B2880D1FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Caldarini e associati partecipazione di due dipendenti comunali al corso di formazione sul tema: “PIANO FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI”. Impegno di spesa CIG.  B30BB176B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) / CUP F47H20003320002 – CIG 94723720A9 /Approvazione e Liquidazione I° e Ultimo SAL e relativo Certificato di Pagamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mesi di luglio - agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa acquisto fascia Sindaco da società GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE.  LIQUIDAZIONE acconto al 31/07/2024 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codice CIG B1A1B6A58D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Terza liquidazione servizi monitoraggio e segreteria Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale. Codice CIG B1A1A8F0D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2024 - Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 27/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) PER LO SVILUPPO E LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE (API) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazioni professionali ed impegno di spesa per redazione documentazione necessaria alla partecipazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla luce di quanto previsto dall’articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo D.G.R. Regione Lazio 739/2022 per il Monitoraggio del Contratto di Fiume Paglia – tratto laziale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto, fattura n° PA/2024/224/FA ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante Ditta ENERPETROLI mese di agosto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Autofficina Rocchi  snc per manutenzione Mercedes Unimog targato VT 418858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Autofficina rocchi snc sostituzione della valvola EGR guarnizioni, filtro del gasolio del Mahindra targato DL8878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Meccanica C.G.F.di Piazzai Fabio &amp;C.snc per manutenzione trattorino rasaerba TORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manutenzione acquedotto  della Riserva Naturale Monte Rufeno ditta Evangelisti Stefano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa L’Aperegina l’installazione e realizzazione di opere artistiche con disegni naturalistici presso il casale Sant’Antonio e il sentiero naturarte</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura cancelleria P.L. - Sisters srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Scuola di Musica Comunale Associazione Teatro Boni APS - rettifica impegno di spesa determinazione n. 851 del 10/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quote associative anno 2024 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione I SAL direzione lavori e rilievi intervento 3.2 a – Area Sosta Camper</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU  CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496  Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B3372F23AC - impegno di spesa Acquisto Barriera in legno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione di 4 iniettori nuovi revisione pompa di iniezione, del Mahindra targato DL8878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 2 batterie per parcometri - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampante Brother P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva per Webinar relativo alla legge n. 105/2024 di conversione del "decreto salva casa".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” - INDIVIDUAZIONE COOPERATIVA DI COMUNITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D. LGS. 36/2023 PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO  AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO CIG B3453C1841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per l’affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG  B34E0EC71A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I RATA ANNUALITA’ 2024 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Morte per Ufficio Stato Civile - CIG  B2F69724A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack - Anno 2024-2025 – CIG  B33A1BF2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2024-2025 – CIG  B33A1DEC47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno in favore dello Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali Corte di Appello di Roma R.G.5344/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar - Canone Spazio Web Ufficio Tecnico e Certificato di sicurezza per piattaforma gestione notifiche digitali - Anno 2024 - CIG B2D50416BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2024 al 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale settembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Agosto 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione coltivazione, gestione e manutenzione serre agricole site in loc. Palazzetta Az. Agr. Valdichiana Funghi di Tranfaglia Antonio di Foiano della Chiana - Periodo Gennaio - Giugno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione progettazione e coordinamento degli interventi progettuali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto pneumatico ditta Etruriapneumatici l 200 bianca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa  per verifica degli impianti di messa a terra delle strutture tigna- monaldesca-felceto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione servizio Bibliovan</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione spese sostenute per l’organizzazione della Scarpinata di Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma estivo RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione spese pubblicitarie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione attività di promozione e valorizzazione del sistema nell’ambito della rassegna “Sinergie: il festival delle biblioteche”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL GIARDINO PUBBLICO PIAZZA COSTITUENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura cancelleria P.L. - Sisters srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 2 batterie parcometri - Accu Italia spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione VII e VIII fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio restauratore trasloco opere pinacoteca. CIG B1D4DC9CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per fornitura materiali ampliamento rete del Museo della Città. Codice CIG B349BF1A6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG. B349DD05B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG  B34E0EC71A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Liquidazione manutenzioni varie alla Ditta Arti Ferro S.n.c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B352665BBE - impegno di spesa Acquisto Barriera in acciaio/corten</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 2023/FESP-60 del 18/12/2023 - utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di Settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto per persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2025 -Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione servizio pasti agli anziani settembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente I° semestre Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano – Proroga dell’incarico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECCEDENZA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CONTRIBUENTE C.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione Teatro Null - “Sinergie: il festival delle biblioteche”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione progettazione e coordinamento degli interventi progettuali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione interventi manutentivi del sito web del sistema</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione di spesa asilo nido comunale "Mani in pasta" di Acquapendente finalizzata alla richiesta di contributo regionale A.E. 2023-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002. Liquidazione prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione relativa al periodo Maggio – Settembre 2024 e saldo 2023 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ATTIVAZIONE SERVIZI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione in favore dello Studio Legale Associato Burchielli – Ronchini – Paggetti - saldo compensi per prestazioni legali Corte di Appello di Roma R.G.5344/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto per incarico legale Avv. Rita Burchielli per procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, giusto atto di ricorso per l'appello avverso la sentenza n. 394/2023 Tribunale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  4° Trimestre Anno 2024 - CIG Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese mediazione contezioso canoni locazione per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di UnipolSai Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo Studio Legale Santiapichi per incarico resistenza Consiglio di Stato ricorso R.G. 690/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 ditta "La commerciale Nuova s.a.s." di Palla Mirna rif cig. B33A1B1726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Settembre 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 ditta Il Girasole di pede Pietro rif cig. B33A127545</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il acquisto materiale pulizia per scuola primaria ditta Deytron Gruppo Pasqri CIG B33B6EBB6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Rete Porta Francigena - approvazione rendicontazione intermedia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione acconto relativo agli interventi svolti nel mese di agosto e settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’ AVV. MICHELE GRECO E ALL’AVV. MICHELE LIOI PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DI FRONTE AL TAR LAZIO PROMOSSI CON RICORSI PROT. 15616 DEL 10.10.2024 E PROT. 15637 DEL 10.10.2024 E ALL’AVV. MICHELE GRECO PER L’ASSISTENZA/CONSULENZA NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AVVIATA DALLA PROVINCIA DI VITERBO AI SENSI DELL’ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA PRATICA N. 575/ENERG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per ispezioni ipotecarie per acquisto area sita in Acquapendente Località Castelnuovo di proprietà dei signori Cordeschi Fabio, Federico, Flaminia, Paola e Stefano - CIG  B2F697DDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MARCACCI - SALDO COMPENSI PER PRESTAZIONI LEGALI REVOCA FINANZIAMENTO PIT (TAR LAZIO R.G. 6314/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI ACQUAPENDENTE LOC.CASTELNUOVO CIG: B26EEDA99A PNRR M2 C4 I2.2 - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO - CUP F44H20000490001 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di approvazione e liquidazione III° SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" e della prima rata bis - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU  CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496  Liquidazione Direzione lavori e contabilità  riferita al 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Archivio Storico Comunale di Acquapendente. Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione Teatro Boni APS, Daniela Marcello, Teatro Studio Arci ETS - “Sinergie: il festival delle biblioteche”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Enerpetroli mese di settembre 15 ottobre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare all’Albergo Ristorante Nuovo Castello di Vidani Connie &amp; C s.n.c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizia degli uffici della Riserva naturale Monte Rufeno alla Ditta l’Ape Regina Soc. Coop. Srl periodo giugno-settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa acquisto materiale per ufficio Società GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo canone multifunzione - Società GBR Rossetto SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo per servizio civile - Progetto Biblioteche: Comunità e Cultura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura pneumatici Società Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - APPROVAZIONE PERIZIA E AUTORIZZAZIONE VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITA' STORICHE – AGGIORNAMENTO ELENCO DELLA ATTIVITA' ECONOMICHE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per trasporto panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG  B40F3593EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi straordinari manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D. LGS. 36/2023 PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO  AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - I LIQUIDAZIONE CIG B3453C1841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 2024/FESP-26 del 25/10/2024 - utilizzo piattaforma telematica SUAP anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Walking Francigena Ultra Marathon - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con opzione D. L. relativamente all’intervento INFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTEINFOPOINT E SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA Interventi 1.1.2 AREA2 POLIVALENTE - CIG A01D68274D - LIQUIDAZIONE VPIA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di supporto tecnico-specialistico per la gestione del Sistema di Videoconferenze e servizi connessi - CIG B40C1212CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2024 - 30.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Ottobre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Biblioteca Comunale di Acquapendente. Liquidazione materiale grafico e pubblicitario Cultura alla Fonte della Rugarella - LINEA A - CIG B36F3DFE4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa servizio visure targhe ACI-PRA 2025 - Anci Digitale SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanza per la concessione di contributi Banca Intesa San Paolo spa - Progetto Giambattista Casti: 300 anni dalla nascita - Accertamento, impegno di spesa e conseguente liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2024 al 30.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di supporto tecnico-specialistico per la gestione del Sistema di Videoconferenze e servizi connessi - Liquidazione annualità 2024 - CIG B40C1212CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale ottobre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contibuto una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria copertura Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Comunale - CIG  B41E11425A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile. Affidamento prestazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del verbale di valutazione delle istanze e affidamento della gestione dell’area sgambamento cani e di un fabbricato da destinare ad attività di prevenzione e intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura libri scuola primaria anno 2024/2025 ditta "Il Girasole" di Pede Pietro rig.CIG B33A127545</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura acquisto libri scuola primaria anno 2024/2025 ditta "La Commerciale Nuova s.a.s. " di Palla Mirna rig.CIG B33A1B1726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa riparazione armadio frigorifero doppia porta Angelo Po presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B41A745DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture n. 908/L, 909/L e 910/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Ottobre 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura materiali manutenzioni immobili di proprietà comunale - CIG  B42A65167D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo azioni del Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0A7046C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo azioni del Museo della Città per il Progetto Museo della Città PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0ADBDC4DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per revisione degli automezzi in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno Mitsubishi targa BJ599TB, Mitsubishi targa CZ859HV e del Fullback targato FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - GOV 1 year - Anno 2024-2025 - CIG  B33A1DEC47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione e liquidazione II° SAL e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di un geometra area degli istruttori ex categoria giuridica C1 tramite scorrimento graduatoria in corso di validità a valere sulle risorse PNRR progetto "Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PNRR TREVINANO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finale - Studio Naturalistico HYLA Srl del corrispettivo  come previsto dal contratto Rep.18/2023  CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002 progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Marturanum”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale riscossi dal 01.03.2024 al 31.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione per interventi straordinari per manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena - Determinazione n. G17123 del 19/12/2023 - L.R. n. 24/2019 "La Cultura fa Sistema 2023. Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di Servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2023 per attività" - Liquidazione Associazione Mastri maestri - “Sinergie: il festival delle biblioteche”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per manutenzione manto sintetico impianto sportivo Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni R-ESTATE ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per stipula atto di compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come " Giardino storico Cahen d'Anvers" - CIG  B4331769DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack – Anno 2024-2025 - CIG  B33A1BF2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura saldo incarico legale per citazione nel procedimento innanzi al Tribunale di Viterno R.G. n. 343/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2025 - CIG B4331607B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione in acconto per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC Approvazione e Liquidazione III S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 - CIG:  B2B6C8DC9F - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per Interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM e mezzi CY555LC e CY558LC ditta CE.A.R. rif. CIG B42ED464B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto materiale pulizia per la scuola secondaria di primo grado ditta Deytron Gruppo Pasqri CIG B339212313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per l’acquisto di materiale per la pulizia scuola secondaria di primo grado ditta Il Mercatissimo rif. CIG B2078A94A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 20_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno liquidazione acquisto gasolio per autotrazione ditta SO.CO.PP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione contributo per il progetto “SCU “ PROACT attivare le zone protette per dare nuova linfa alle comunità locali ” presentato da ARCI per la Riserva Naturale Monte Rufeno non finanziato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione fuoco di cottura della cucina Zanussi nella mensa presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B0A866C382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione armadio frigorifero doppia porta Angelo Po presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B41A745DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione acquedotto R.N.M.R. ditta Evangelisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione FIAT Panda e Mahindra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento IMU anno 2019 al Comune di Abbiategrasso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sistemazione zanzariere aula refezione presso scuola dell'infanzia ditta Peparello Massimo rif cig  B0A9FF994E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01.06.2024 – 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mesi di agosto – settembre - ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - mese di ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA periodo gennaio/settembre 2024. Studio Associato Vinciarelli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa elaborazione bilancio consolidato esercizio 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento derattizzazione e monitoraggio presso la Scuola Elementare - CIG n. B42A737D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corone d’alloro per la ricorrenza 4 novembre 2024 – impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>"R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico", Approvazione progettualità, bilancio e cronoprogramma, contestuale accettazione del contributo concesso e richiesta erogazione prima tranche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG. B349DD05B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rivolto a famiglie con minori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD FC80U – FC90U - FC100U A SOCIETA’ GIES S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO - ETRURIA PNEUMATICI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione elaborazione grafica e impaginazione di un quaderno del Museo del fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B09D05B09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione realizzazione della mostra sui cambiamenti del paesaggio presso il Museo del Fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B0926B8772.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione stampa di un volume del Museo del fiore per il Progetto Museo del Fiore PIANO 2024, Contributo LEGGE REGIONALE N.24/2019. LEGGE REGIONALE N.24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, piano annuale 2023 contributo Interventi Museo del Fiore di Acquapendente. CIG B096D0AF28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per il Acquisto bobina industriale e per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B44E3B53C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione per interventi straordinari per manutenzione e sistemazione dei musei civici. Codice CIG 847963502C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2024. C.I.G. B468BE50BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per manutenzione manto sintetico impianto sportivo Campo Boario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 - Approvazione I perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia e primo soccorso per la scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo cig. B45E705198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 3.2 “Infopoint e altri spazi di servizio” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B26085B37E - Liquidazione Antica Terra Cooperativa di Comunità di Trevinano Impresa Sociale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione secondo semestre 2024 - CIG ZF938CFDF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Cooperativa Gea Onlus per la gestione del servizio di asilo nido intercomunale di Acquapendente per il mese di settembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria III Trimestre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Ottobre2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione saldo prestazioni Direzione Lavori e Contabilità relative al - CIG Z1E3D15733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture n. 961/L, 962/L e 965/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi ISTAT per attività del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 e 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico per l'acquisizione della "manifestazione di interesse" a partecipare, nell'ambito del "Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari" - annualità 2024 - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO I TRANCE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione I SAL direzione lavori e rilievi intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2024-2025 – CIG B40C9C0016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Attestazione di Regolare Esecuzione e presa d’atto della chiusura lavori progetto di “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - Intervento 1- Sotto intervento A – A1 – A2: Monitoraggi di specie ed habitat, implementazione banca dati georeferenziata, elaborazione dati e redazione cartografie degli habitat. CIG 9519384C2D – CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio mezzi  comunali fattura FATTPA 21_24 ditta SOCOPP rif cig Z073DF5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per stipula atto di compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come “Giardino storico Cahen d’Anvers”- CIG  B4331769DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per consulenza di parte nel procedimento RG 343/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PERIODO luglio - agosto 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE PER I BAMBINI: D.Y.C - Z.A.C - K.R.C PER IL PERIODO 03.08.2024 - 11.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Ottobre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”  Liquidazione IV semestre - servizio di supporto culturale specialistico - CIG 97579280ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Accertamento e impegno di spesa progetto “Natale ad Acquapendente”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI IMPOSTE IMU E TASI ANNI 2018-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per Spese Legali Sentenza Corte di Giustizia Tributaria n. 127/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura e sostituzione pneumatici veicoli di servizio P.L. - Etruria Pneumatici snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento intervento di restauro su “L’Assunzione della Vergine” – Liquidazione e approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale novembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo del fiore. Piano annuale 2023 – L.R. 24/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione contributo progetto Museo della Città. Piano annuale 2023 – L.R. 24/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” - CUP F42H23000130004 – Liquidazione saldo prestazioni coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z7A3D1577C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per materiale pulizia e primo soccorso per la scuola dell'infanzia ditta il Mercatissimo cig. B45E705198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia per la scuola secondaria di primo grado ditta il Mercatissimo cig. B490E4E2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig. B48E740854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Novembre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Novembre 2024 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023 per la gestione, coltivazione e manutenzione di serre fotovoltaiche per utilizzazione agricola già realizzate sui terreni in loc. Palazzetta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per la fornitura ed il montaggio e smontaggio di 2 pneumatici posteriori comprensivi di camera d'aria del trattore di proprietà comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta ANTICIMEX srl per intervento derattizzazione e monitoraggio presso la Scuola Elementare - CIG n. B42A737D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE I SAL 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL 20% - CIG B2F5216DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO I TRANCE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi di manutenzione ordinaria sugli scuolabus comunali DS926XY EG869VJ CW815ZM e mezzi CY555LC e CY558LC ditta CE.A.R. rif. CIG B42ED464B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2010 - 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - accertamento, impegno e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fatture n. 973/L, 1025/L e 1026/L da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il Acquisto bobina industriale e per scuola secondaria di primo grado ditta Deytron - Groppu Pasqui srl rif. cig. B44E3B53C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno periodo Novembre e Dicembre 2024 e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Novembre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta e liquidazione anticipazione contrattuale - Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Settembre e Ottobre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG  93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B. DAL 11/09/2024 AL 30/11/2024. CIG B349547B98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo 2024 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori di sostituzione pneumatici e olio su scuolabus comunali Officina Cear rif. cig B4A6AC855D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 dei servizi tecnici per la progettazione, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e per la Direzione Lavori, relativamente agli interventi 3.2 a – Area Sosta Camper, 3.2 b – Area Parcheggio, 3.7 – Infrastrutture Sportive, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG 9948884EC9 - Liquidazione II SAL direzione lavori e rilievi intervento 3.2 a – Area Sosta Camper.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto attrezzature e materiali per la Biblioteca Comunale - impegno e liquidazione CIG B46D52FB9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per revisione annuale scuolabus comunali, acquisto pneumatici e motorino apriporta scuolabus °1 CE.A.R. rif. CIG B4AA646D8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024- SOCIETA' SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mese di NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2024 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto pneumatici Mahindra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa riparazione motosega</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto vestiario Guardiaparco</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione analisi Polline e Miele</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione revisione del Mitsubishi targa BJ599TB e Mitsubishi targa CZ859HV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per revisione biennale piattaforma R.N.M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE ENERPETROLI SRL NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUOTA INCENTIVI COLLABORATORI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo, ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 127 - Liquidazione progetto “Natale ad Acquapendente”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 3.4 “Azioni di marketing territoriale per la creazione di un brand Trevinano”- comunicazione e promozione del progetto “Trevinano Ri-Wind” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - LINEA “A” - LIQUIDAZIONE III TRANCHE - CIG A020DD70A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ  2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisione annuale scuolabus comunali, acquisto pneumatici e motorino apriporta scuolabus °1 CE.A.R. rif. CIG B4AA646D8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazioneimpegno lavori di sostituzione pneumatici e olio su scuolabus comunali Officina Cear rif. cig B4A6AC855D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILIO CASALE SANT'ANTONIO E COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  -  SOCIETA' COOPERATIVA APE REGINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILIO CASALE PODERNOVO E COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  -  SOCIETA' COOPERATIVA APE REGINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) – DIPENDENTE MATRICOLA N.364 (G.C.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ED IL RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI PER IL PERIODO 01 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - CIG: B309B8AD5B – Approvazione e Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO" – Liquidazione prestazioni professionali redazione relazione geologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione certificato di regolare esecuzione - “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004 – CIG: A036D06EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER GLI INCARICHI DI SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALESSANDRO CAFERRI IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 E DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELL’ APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU  CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496  Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL GIARDINO PUBBLICO PIAZZA COSTITUENTE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura toner stampante Brother ufficio P.L. - Promo Rigenera Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa calzature dotazione invernale P.L. - Calzaturificio Soldini S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Novembre ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE acconto al 31/10/2024 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. IMPEGNO PER IL BAMBINO D.Y.C PER IL PERIODO 01.11.2024 - 31.12.2024 E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno fino al 31.12.2024 e liquidazione mese di Novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi connessi all’intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B4C3A38630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al subappalto - Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - rettifica determinazione n. 1135 del 04.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per effettuare la riparazione e messa a punto del motore e carrozzeria del Mitsubishi L 200 targata CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa liquidazione Enerpetroli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa verifica degli impianti di messa a terra delle strutture Monte Rufeno - Torretta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione agevolazioni Tari utenze domestiche 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2024. C.I.G. B468BE50BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione periodica semestrale degli estintori  ed alla fornitura di n.9 estintori a sostituzione di quelli scaduti per l’anno 2024 Società Hes Security srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 E  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo luglio/dicembre2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione H.S. Amiata rinnovo annuale del Software Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security – GOV 1 year periodo 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione al Dott. Enrico Calvario dell’importo previsto per la progettazione definitiva dell’intervento “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno al Parco Marturanum”, Sotto intervento A, A1 e A2 - CIG 9519384C2D- CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno dI spesa per rottamazione fiat Punto targata BL200XZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riparazione motosega  ditta Franco Capocchi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima liquidazione servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota parte musei civici Acquapendente per il Progetto ex L.R. 24/2019 “SIMULABO 6.0 – Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2024. CIG B4DE172822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Rete PORTA FRANCIGENA - liquidazione II acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Ottobre e Novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.b (ex 3.2 b) – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002. Liquidazione prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori e Contabilità relative al I° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione variata distribuzione somme a disposizione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA" CUP F44H20000500001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni professionali incarico per Direzione Lavori e Contabilità fino al II S.A.L. - PNRR M2 C4 I2.2 "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"  CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F Approvazione e liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>messa in sicurezza dissesti idrogeologici via della vittoria e strada Falconiera - proposta di sostituzione delle migliorie presentate con altre ritenute più necessarie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Determinazione di liquidazione di spesa per sostituzione delle targhette indicatrici interne con nuove in ceramica fatta a mano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. LIQUIDAZIONE IX^ E X^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di ripristino e manutenzione del tratto di via Francigena, individuato alle coordinate 42°45’40’’N 11°51’37’’E - 42°46’29’’N 11°50’50’’E, per il periodo giugno 2024 - ottobre 2024. Liquidazione relativa agli interventi svolti nel mese di ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per il periodo Settembre - Ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per trasporto panche presso gli spogliatoi del Campo Boario- CIG  B40F3593EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione al Dott. Stefano Paoletti dell’importo previsto per la gestione su SIAN dell’istanza relativa al progetto PSR 2014-2020, misura 7.6.1, “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti Natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - CIG B4C3EB063F- CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Impegno di spesa relativo al periodo Novembre - Dicembre 2024 e  liquidazione del servizio per il mese di Novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno cedola libraria alunni C.C., C.L., P. M., F.S. per libri Scuola Primaria anno scolastico 2024/2025 rif cig B4D7C1A678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>"R-estate ad Acquapendente, musiche e suoni sulle orme di Sigerico"- presa d’atto delle spese sostenute e impegno residuo di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D - Approvazione II Stato di Avanzamento Lavori e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Dionisi Franca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mese Novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo al periodo Ottobre – Dicembre 2024 e liquidazione relativa al periodo Ottobre - Novembre 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per spurgo pozzetto di sollevamento presso Via Ilaria Alpi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti erogazione acqua nella Frazione di Torre Alfina e Trevinano Impegno e liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Liquidazione di spesa per migliorie ai sistemi di illuminazione dell’ingresso al piano primo ai nuovi locali pinacoteca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto abbonamento annuale Software Adobe Reader Professional 2024  - CIG B2DF9B6DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per formazione eseguita da Caldarini e associati per la partecipazione di due dipendenti comunali al corso di formazione sul tema: “PIANO FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI”. Impegno di spesa CIG.  B30BB176B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti di erogazione acqua completi di dearsenificatori installati nel Capoluogo. Liquidazione di spesa per fornitura bombole gas alimentare e sostituzione filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BENEFIT A FAVORE PROVINCIA DI FROSINONE. – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo compensi legali TAR Lazio R.G. 6314/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 5.1 “Formazione specialistica e nuove professionalità” del progetto Trevinano RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – investimento 2.1. “attrattività dei borghi storici” - CIG B4C3A38630 - Liquidazione 20% importo contrattuale, ai sensi dell’art. 6 della convenzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione canile rifugio anno 2024 e saldo anno 2023 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio Fratelli Soldini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa periodo Novembre - Dicembre 2024 e liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA mese di novembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Irrogazione sanzione pecuniaria accertamento di conformità per l'ampliamento dell'autorimessaed altre opere interne ed esterne ai piani superiori del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Via Vittorio Bachelet n. 22 e censito al N.C.E.U. al Fg. 73 Part. 333.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>’impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto carburante da Enerpetroli rif cig Z7D3DF5DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio R.N.M.R</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO PERIODO 15 DICEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 CUP F89F24000240002” - Accettazione del contributo e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2024 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale pulizia degli scuolabus comunali ditta il Mercatissimo cig. B4F1EF4C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma iniziative autunnali e invernali RNMR di attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio e della natura - Approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione della relazione di chiusura di tutti gli interventi e del conto finale del progetto “Sostegno per monitoraggio e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Marturanum” - CUP F41I19000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accettazione provvedimento di concessione n.8.5.1.b del 10/12/2024, relativo alla domanda di sostegno n. 24250046216 codice CUAA: 00080450562 e CUP: F43I22000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dell'impegno spesa per materiale Scuola Comunale di Musica ditta Joker Music srls e  cig. B4F86156F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - CUP F48H22000050006 - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - "MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA" / F44H20000480001 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI R.U.P. ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.10.2024 - 27.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento in concessione dei servizi di custodia, didattici e gestione del Bosco del Sasseto, del Museo del fiore e del Museo della Città</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI CASALE SANT’ANTONIO E CASALE PODERNOVO SITI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente - AGGIUDICAZIONE E ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Anteas di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione Psikè Onlus per la gestione del Centro Diurno San Giuseppe relativo alle persone residenti nel Comune di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione Psikè Onlus per le attività di laboratori, eventi e spettacoli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione del Comune di Acquapendente al costo del funzionamento dell'Ufficio di Piano Distrettuale. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2024 ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B.  CIG B349547B98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 - Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di postalizzazione anno 2024 di solleciti di pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per resistenza a ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI INCUBAZIONE - CIG B50F268D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO PERIODO 15 DICEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 CUP F89F24000240002” - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>liquidazione GBR Rossetto canone multifunzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D. LGS. 36/2023 PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO  AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2022, N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG A04690EA84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ATTI E RESTITUZIONE DELLA RELATA NOTIFICA PER AUTORIZZAZIONE 02 DEL 07/02/2024 VINCOLO IDROGEOLOGICO PER SANATORIA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE IN LOC. PODERE CAPANNA. RICHIEDENTE: BRIZI GIOACCHINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017, DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ DISPONIBILE A REALIZZARE UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI PRESSO LA FRAZIONE DI TREVINANO, NELL’AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA SCHEDA 4.1 “CREAZIONE E TUTORAGGIO DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Parrocchia Santo Sepolcro Basilica Cattedrale di Acquapendente, ai sensi L.R. n. 27 del 09/03/1990 ed in ottemperanza alla Delibera C.C. n° 18 del 13/07/2024 - Liquidazione Parrocchia del santo Sepolcro - Basilica Concattedrale di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura del Pc- PCHS-M04 M/B ASUS e sua Installazione, configurazione e migrazione dati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per Webinar relativo alla Legge n. 105/2024 di conversieone del "decreto salva casa".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 2, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Piazzai Luciana.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 3, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Rocchi Donatella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione definizione Sentenza 874/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali aggiuntivi per attività culturali del Museo del fiore. CIG B4DFA0821D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisizione immagini 2024 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B4DEDB6758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B4DF13169F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per materiali e stampe fotografiche. C.I.G. B4DF7881F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG B4DF55515E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali per minimostra itinerante sul rapporto tra città e paesaggio agrario presso il Museo della Città. CIG B4E505E143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Manutenzione rete intranet museo del fiore e programmi multimediali. CIG B4E53423ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi per manutenzione impiantistica antufurto dei musei civici. Codice CIG B4E56FE8D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota associativa evento Citizen Science Italia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per energia elettrica riscaldamento per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2024. CIG B4DE172822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per sostituzione caldaia spogliatoi Campo Boario e revisione completa impianto termoidraulico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2025 - CIG  B4331607B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di Supporto al Responsabile della Transizione Digitale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo compensi legali TAR Lazio R.G. 3597/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione e smaltimento copertura in cemento-amianto del piccolo fabbricato adiacente l’ex mattatoio in Frazione di Trevinano. Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali per pratica presso Soprintendenza Beni Culturali fabbricato di proprietà comunale ubicato presso la Frazione di Trevinano. Impegno e Liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto di scrivania ed arredi Ufficio Tecnico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERATURE TRATTO URBANO S.S. N.2 CASSIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa prestazioni professionali progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento condotta fognaria ubicata in Via Ilaria Alpi e Via M.G. Cutuli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per fornitura ed installazione porta in cristallo presso Ufficio Ragioneria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto alberi di cipresso per sostituzione lungo il filare del viale ubicato presso la Loc. Piantata Cozza Nardelli Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento ed impegno di spesa incarico di Energy Manager relativo agli impianti fotovoltaici di proprietà comunale, gestione delle richieste di realizzazione nuovi impianti FER e realizzazione di CER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura annuale batterie mobili semafori mobili anno 2024 - Cear Snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrare e impegno spesa servizio centralizzazione dati parcometri Parkeon anno 2025 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Disposizioni di cui all’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 determinazione n. 577 del 20.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. 678 del 30.08.2022 - estensione dell’affidamento nell'ambito del quinto d’obbligo dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione manifestazione di interesse per il confronto di preventivi per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di materiale usa e getta e prodotti  di  pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione impegno spesa per materiale pulizia degli scuolabus comunali ditta il Mercatissimo cig. B4F1EF4C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo “Bici in Comune”. Affidamento prestazioni professionali per predisposizione documentazione progettuale per la partecipazione al bando.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA SPAZIO DI SOSTA DISABILI VIA CORNIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre affidamento servizio canile rifugio biennio 2025/2026 - Coop. Onlus "L. Carli"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - MAGGIOLI TRIBUTI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.01.2025 al 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe – CIG  B5078D3828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2024 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2024 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 CIG B2B6C8DC9F APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale dicembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY ditta  LTS Meccanica srl rif CIG B521722E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione verifica periodica Eco Tech Engieering</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Carrozzeria Autorinnova SRl per rottamazione Fiat punto targata BL200XZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per acquisto carburante per mezzi comunali da distributori ubicati sul territorio, rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lquidazione manutenzione acquedotto Ditta Evangelisti Stefano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione L'ape regina S.C.M.P.  servizio pulizie uffici Riserva ottobre-dicembre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Autofficina rocchi SNC di Pelosi Carlo per riparazione Fiat Panda targata CA069EW e Mahindra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta trabaldo Gino fornitura vestiario Guardiparco</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Autofficina Rocchi SNC di Pelosi Carlo riparazione Mitsubishi  L 200 Targata CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c per fornitura pneumatici nuovi Mahindra targato DL878JK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta GBR Rossetto per fornitura materiale per ufficio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Autofficina Rocchi SNC di Pelosi Carlo e C per revisione pompa iniezione e rail sostituzioni iniettori  autocarro Mahindra  targato DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B / Approvazione  III° SAL e relativo Certificato di Pagamento e liquidazione acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 1_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto vestiario autisti scuolabus ditta "Area 51" di Bomba Sebastiano rif. cig B48E740854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione mese di Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2024 BAMBINO Y.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progettazione Interventi provvisionali di messa in sicurezza del muro parzialmente crollato in Piazzale dell’orologio - CIG B2F1B3DACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio piante ubicate sull’area adiacente la Scuola dell’Infanzia per realizzazione lavori di ampliamento Asilo Nido. Affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DETTA DI SAN FRANCESCO – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio pasti agli anziani Dicembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga fino al 30/04/2025 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG B53DACE95B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA mese di Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Anno 2025 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  B5276C7BC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premi Assicurativi Polizze RCT/RCO - RCA-CVT Libro Matricola ed Infortuni del Conducente Anno 2025 - CIG  B4D820CE74 - CIG  B4D830C1BA - CIG  B4D83F1EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al Comune di Montefiascone delle spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - anni 2022 e 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ulteriore acconto per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio monitoraggio consumi - Benchmonitor</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio assistenza software C.d.S. anno 2025 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 2_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per lavori di potatura alberature lungo la S.S. Cassia, nel tratto compreso tra il Km 132+400 ed il Km 132+800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C.B.  CIG B349547B98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA E OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B566E3F98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per canone annuale licenza Autocad LT2024 Ufficio Tecnico Comunale  - anno 2023 CIG B05DBFA385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per sostituzione caldaia spogliatoi Campo Boario e revisione completa impianto termoidraulico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Acquisto Barriera in legno - : G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B3372F23AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Acquisto Barriera in acciaio corten -G.A.L. ALTO LAZIO – MISURA 19.2.1 7.5.1 - SISTEMAZIONE SALITA PORTA DELLA RIPA E AREA DI PORTA SAN LEONARDO – ACQUAPENDENTE (VT) - CUP F47H20003320002 – CIG B352665BBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Liquidazione di spesa per copie effettuate in eccedenza anno 2023 - CIG B07593F5B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Dicembe ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura carta parcometri Siemens - Diagramcarta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Impegno di spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B5562ACA63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione relativa al periodo Dicembre 2024 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024  E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTI DI DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE ACCERTATE  PER L’ANNO 2024 DEGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ AI SENSI DELL’ART. 55 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA DI MINORI. BAMBINO D.Y.C  LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo concessione loculi cimiteriali cimitero di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Compagnia Enerpetroli per la fornitura del carburante anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Ri.Ma s.r.l.per verifica impianti di messa a terra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto tramite piattaforma MePa dell'adeguamento attrezzature informatiche - CIG B553ECADDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 07 - 31 Gennaio 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2024/2025 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI – ESPERTI  DOTTORI AGRONOMI FORESTALI O PERITI AGRARI – PER LA COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio- Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2025 al 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale gennaio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio fornitura batterie mobili anno 2024 - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura quinquennio 2025/2029 batterie per semafori mobili comunali - Ce.a.r. snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 12 DEL 07/02/2025 “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE NEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI FLUORURI SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 18/2023” A SEGUITO DI NUOVA COMUNICAZIONE ASL PER SUPERAMENTO DEL VALORE ARSENICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B54F8CBAA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio Piattaforma Easysender anni 2024 e 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa società GIES s.r.l. servizi svolti per l’esercizio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo  III° SAL - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 / LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VIA DELLA VITTORIA E STRADA FALCONIERA / F44H20000500001 – CIG 946712350B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo stallo Via Corte Vecchia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura materiali ampliamento rete del Museo della Città. Codice CIG B349BF1A6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensazione parte del canone di concessione  2024 del casale Marzapalo liquidazione migliorie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Bar Natale e Restauri Lignei di Sugaroni Roberta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa noleggio multifunzione anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione I SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio visure ACI-PRA anno 2025 - Anci Digitale spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa servizo dati parcometri Parkeon I e II fattura 2025 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 34/L, 36/L  e 37/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Gennaio 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Gennaio ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2024 - ARCH. CLAUDIO COLONNELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno annuale e liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Gennaio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria copertura Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Comunale - CIG  B41E11425A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare ad uso abitativo” progetto “TREVINANO RI-WIND progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 – Liquidazione progettazione esecutiva e CSP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 “Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Regolazione Premio Anno 2023-2024 Polizza RCA - CVT Libro Matricola  n.631.013.0000823403 - Vittoria Assicurazioni S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Registro Inumazioni e Tumulazioni per Servizi Demografici – CIG  B58E5B41D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2025 - 31/05/2025 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  B58E550F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per modelli Schede di Famiglia per Ufficio Anagrafe - CIG  B5078D3828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Anno 2025 per assistenza tecnica Fotocopiatrici Ufficio di Stato Civile ed Ufficio Tecnico - CIG  B5276C7BC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto 14, fila 1, n. 20 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso alla sig.ra Bisti Giovanna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculi cimitero di Acquapendente lotto 9, fila 5, n. 1 e 2 da parte del sig. Vittori Idio e concessione degli stessi alla sig.ra Taschini Laura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico servizio di Brokeraggio Assicurativo società GBSAPRI S.P.A. periodo 01/01/2025 – 31/12/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY ditta  LTS Meccanica srl rif CIG B521722E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 anno 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per revisione Unimog</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa acquisto di uno scanner presso la ditta H.S.Amiata SRL per l’acquisizione delle diapositive in archivio della Riserva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa riparazione motosega Ditta Capocchi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto pneumatici per Fiat Panda CA069WE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa riparizione Mitsubishi L 200 targata CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riparazione cancello sede Riseva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Ditta HS Amiata  manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche ed il canone per l’hosting web e la casella PEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.3 “Recupero del patrimonio immobiliare” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B2F69B2975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Associazione Europea delle Vie Francigene - anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3520I Biblioteca Comunale - CIG B0A7E32993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica tabaccheria Laura Bonamici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di redazione della Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico (VPIA) e delle indagini archeologiche preliminari per il Castello Boncompagni Ludovisi, nell’ambito dell’intervento Recupero del patrimonio immobiliare - Castello,, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A0366F90AA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa abbonamento annuale prontuario C.d.S. - Egaf Edizioni Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio "Omnia Vertical Personal" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2025- CIG B087ECA2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA periodo ottobre/dicembre 2024. Studio Associato Vinciarelli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per assistenza ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Impegno anno 2025e liquidazione mese di gennaio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Gennaio 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE UFFICIO TRIBUTI  –  PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali oggetto di lavori - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto chiave sostitutiva prelievo da parcometri Siemens - Input srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Affidamento realizzazione residenza e impegno di spesa operatore FolkFunding srl Benefit.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento  Intervento 1.1.3 "RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione dello sportello dell’edilizia, comprensivo della migrazione di dati dal vecchio applicativo Halley e la formazione per i dipendenti comunali dell’ufficio urbanistica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL’ AVV. MICHELE GRECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni del “Carnevale Aquesiano” - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo Associazione Lautun Rasna - Concorso di poesia “I Borghi dell'Alta Tuscia'’ IV Edizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO-EVENTO “DELLA FIABA” EDIZIONE 2025 e 2026 - CIG B5D70A5260</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modello rendicontazione per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2025 Ditta HS Amiata Srl – CIG  B5CF103EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 97/L, 98/L, 99/L, 100/L  e 101/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di RSPP (Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008. Liquidazione incarico anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa e impegno di spesa per la fornitura di attrezzature sportive - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B5539CD00F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa abbonamento annuale prontuario CdS 2025 - Egaf Edizioni srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023  Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 -  Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - “Opere di manutenzione restauro e messa in sicurezza delle facciate e della copertura del Palazzo Comunale di Acquapendente” – CUP: F42H23000130004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 -  “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 -  Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio CUP: F42E24000160006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di “Messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio” CUP F48H24001140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.03.2025 al 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale febbraio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - LIQUIDAZIONE  AVV. MICHELE GRECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Registro Generale dei Certificati Rilasciati utilizzato da Ufficio Anagrafe per la riscossione dei diritti di segreteria, carte di identità e rimborso stampati - CIG  B5DD142CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.3 “Adozione APP-IO”  DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' MAGGIOLI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Febbraio 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Gennaio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione anticipo contrattuale ex art. 125, comma 1, D. Lgs. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.2 - Sala Polivalente – LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE, art. 125 del D.Lsg. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Imposta di Registro per le annualità relative alla proroga del contratto di locazione dell'immobile in uso a Poste Italiane Spa sito in Acquapendente Frazione Torre Alfina Via Cardarelli, 2 - Rep.08/2007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrattare - affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2025 – 2027 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo pari a €. 5.400,00 (IVA esclusa) - Codice CIG: B5DFBB4399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART.59  COMME 3 DEL D.LGS.36/2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.50/2023. DETERMINA A CONTRARRE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Incendio e rischi accessori Teatro Boni periodo 14/03/2025 -14/09/2025  CIG  B5F5A0AED0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione Avviso e schema di Domanda per la ricerca di soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, per la realizzazione dei progetti di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 3_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 4_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riparazione cancello sede uffici Riserva - R.M. Impianti di Rappoli e Menghinello S.N.C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche in uso alla Riserva Naturale Monte Rufeno e pagamento del canone annuale per l’Hosting Web e della casella Pec anno 2025;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Enrpetroli mesi di gennaio febbraio fornitura carburante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Monsignor srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Febbraio 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE ANNO 2025– SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - IV Trimestre 2024  CIG ZE13DCF0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Irrogazione sanzione pecuniaria per sanatoria edilizia relativa alla realizzazione di modifiche della distribuzione interna in assenza di titolo edilizio nell'immobile sito in Via S.S. Salvatore n° 2, frazione di Torre Alfina e censito al N.C.E.U. al Fg. 48 Part. 428 Sub. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2025 - 25/03/2026 - CIG  B5DD15A080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Capocchi Franco riparazione motosega R.N.M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.1 e 2/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per rimborso centri estivi rivolti a minori residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assistenza Sanità Serv.Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa  di spesa per il servizio di  sostituzione di un autista dello scuolabus comunale Febbraio 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  fattura 36/2025 del 26/02/2025 rif cig B5CE68BB52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.3 "RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO" e annullamento precedente determinazione n. 172 del 26.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del servizio attinente all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire il collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera ed il rilascio dell’attestazione di prestazione energetica (APE) nell’ambito dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.2 - Sala Polivalente – CIG B60E795EE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente – approvazione del rendiconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione Anteas annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: A0251B8496 Liquidazione Direzione lavori e contabilità riferita al 2° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento incarico  per valutazione fitosanitaria e fitostatica alberature - lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza in casa famiglia di minori. Impegno spesa e liquidazione mesi di luglio ed agosto 2024, bambino Y.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione GBR Rossetto spa copie in eccesso e canone noleggio multifunzione relativo al periodo Gennaio-Marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 2025-V20000203 del 23/01/2025 spesa per competenza 2025 rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori di per manutenzione straordinaria sostituzione turbina scuolabus ds926xy e sostituzione kit frizione scuolabus cw815zm ditta Ce.A.R. rif cig B5FF4D8E86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 139/L, 140/L, 141/L e 143/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Febbraio 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti alle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - liquidazione saldo bottega storica Calzature Franca di Ferretti Franca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 15/12/2024 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa della Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale(PGAF) del Monumento Naturale Bosco del Sasseto finanziato con fondi PSR della Regione Lazio  2014-2020 Misura 08  “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, tipologia di operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” - CUP F43I22000040002   - CIG B61D708871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa della Progettazione Esecutiva per i lavori di “Interventi di gestione forestale straordinari e urgenti e della viabilità all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico - CUP: F48E25000000002 CIG B5EA3142E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la fornitura e l'installazione di una porta in cristallo presso l'Ufficio Ragioneria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione - Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi museali aggiuntivi per attività culturali del Museo del fiore. CIG B4DFA0821D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006.  Approvazione “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2024 - CIG  B5F5A6F22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per abbonamento a Leggi D'Italia periodo 01/01/2025 - 31/05/2025 Ditta Wolters Kluwer Italia Srl - CIG  B58E550F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE I SAL - CIG B2F5216DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B – Liquidazione rapporto di verifica iniziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento di monitoraggio e derattizzazione preventiva presso la Scuola Media G. Fabrizio- CIG n. B623F6EF6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 28 Febbraio 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO - CIG B50F268D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI Anno 2025 e Liquidazione di spesa 1° Trimestre 2025 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta Autofficina Rocchi  per i lavori effettuati al Mitsubishi L 200 targata CZ859HY;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisione del Mercedes Unimog targa VT418858 automezzo antincendio in dotazione alla Riserva Naturale Monte Rufeno;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura gruppo di continuità - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI - Liquidazione del servizio per il mese di Dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno e Liquidazione del servizio per il periodo Gennaio – Febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Carrozzeria officina Autorinnova srl per l'acquisto di 4 pneumatici nuovi alla Fiat Panda targata CA069EW VT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Job Solution Società Cooperativa  pulizia uffici mesi di gennaio febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Carrozzeria Autorinnova srl per lavori  FIAT panda targata CA069EW;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera  - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021" F44H20000500001 – CIG 946712350B Approvazione IV° SAL e relativo Certificato di Pagamento e Liquidazione acconto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di una motosega per il servizio di manutenzione della Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di rappresentanza per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nell’ambito dell’intervento ID 1.1.7 "Recupero spazi pubblici” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B634C47B9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025 E LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA OLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente.Liquidazione Febbraio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa periodo Gennaio - Giugno  2025 per la RSA. Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  – PROGETTO DI ADESIONE ALLA PND PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN FORMATO ELETTRONICO CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di circolazione temporaneo tratto Via Roma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità per la realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di opere interne ed esterne ad una porzione immobiliare destinata ad abitazione sita in Via Palmiro Togliatti n° 16-18 e censita al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 318 Sub. 8 e 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese invio solleciti pagamento IMU, TASI e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANN0 2025 - CIG B23E76A054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per incarico di coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2022- Sig.ra Squarcia Luisa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto di scassettamento parcometri e fontanelle conteggio monete.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2022 - progetto servizio di sostituzione personale per trasporto pulmini scolastici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività collettiva e indennità specifiche responsabilità ufficiale anagrafe e stato civile anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG B620D5F02C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio "Omnia Vertical Personal" Grafiche E. Gaspari S.R.L. – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus – liquidazione saldo prima consegna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi somme TARI e COSAP erroneamente versate dai contribuenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE I CONSEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione convenzioni e impegno spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori ordinari di carrozzeria esterna e tappezzeria interna su scuolabus comunali cig B644076D53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione tecnica per la verifica dei requisiti per l’accreditamento di operatori nel campo dell’educazione ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della ideazione e realizzazione di opere d’arte presso il borgo di Trevinano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.04.2025 al 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale marzo 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa incarico patrocinio legale avvocato Ceccarelli Piero procedimento penale 4755/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2025. Cod. CIG B62E18A652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per copie eccedenti il contratto prodotte dal Fotoriproduttore Principale Triumph Adler 5006CI nell'Anno 2024 - CIG  B5F5A6F22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza Sistemistica Informatica Anno 2025 Ditta HS Amiata Srl - CIG  B5CF103EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.01.2025 - 31.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINA N. 291 DEL 28/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione II SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiali di cartoleria e di rappresentanza per gli studenti che partecipano al progetto GENS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di uno scanner presso la Società H.S. Amiata SRL per l’acquisizione delle diapositive in archivio della Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione redazione elaborati tecnici necessari all’approvazione del PGAF della Riserva naturale Monte Rufeno alla Ditta DREAM Soc. Agr. For. Di Pratovecchio (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione degli impianti termici caldaia e pompa di calore della sede della Riserva Naturale Monte Rufeno e degli uffici dei Guardiaparco;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  saldo  trasporto degli studenti che partecipano al progetto GENS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione del kit frizione dell’autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno -Autofficina Rocchi SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE   - INDIVIDUAZIONE ETS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Marzo 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Marzo 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPO II TRANCHE ANNUALITA' 2024 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023) – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DELL'ATER NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER LE NUOVE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto abbonamento Entionline per Servizi Demografici, Affari Generali, Area Tecnica ed Appalti periodo 25/03/2025 - 25/03/2026 - CIG  B5DD15A080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n. 116 del 15/02/2025 avente ad oggetto: F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E CONTABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico Studio Legale Associato Burchielli, Ronchini, Paggetti -  Controversia Moltif Faisal</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D. LGS. 36/2023 PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “SUPPORTO  AL RUP PER L’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 1.1.2 SALA POLIVALENTE, 1.1.4 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 2, 1.1.5 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 3, 1.1.6 RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - II SAL CIG B3453C1841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione primo stato di avanzamento del servizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Vincenzo Marsiglia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Valentina Palazzari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Antonello Ghezzi di Nadia Antonello</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUAPENDENTE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ACQUAPENDENTE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE – Liquidazione saldo contributo Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELLA SCELTA DEL POSTEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 255/L e 256/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 03 - 31 Marzo 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura carburante Enerpetroli marzo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione canone multifunzione  periodo Aprile - Giugno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio anno 2025 – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/01/2025AL 31/03/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Marzo 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE DI POSTEGGIO (Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2023) – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SCELTA DEI POSTEGGI E ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi disponibili presso la Fiera dei Campanelli di Acquapendente – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SCELTA DEI POSTEGGI E ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – STIPULA DELLA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma Certificazione dei Crediti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per assistenza software e hardware Halley Informatica anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corsi di primo soccorso di cui all 'art. 37 D.Lgs.81/2008 - Società Servit HSE Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari abrogativi del  8-9 giugno 2025  -  Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Approvazione QTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la realizzazione di attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI CASALE SANT’ANTONIO E CASALE PODERNOVO SITI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO – AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori relativi all’intervento 1.1.1.b – Area Parcheggio, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 / CIG A004D77DDE- Approvazione quadro tecnico economico finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori relativi all’Intervento 1.1.1.c (ex 3.7) – Impianti Sportivi, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A009C6720D – Approvazione Quadro tecnico Economico post-gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura chiavi parcometri Siemens - Input srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  2° Trimestre Anno 2025 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio autobus per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 202/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consulenza specialistica per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno – Determina a contrarre ed impegno di spesa Dr. Colì Paolo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’INTERVENTO ID 1.5 “UNA COMUNITÀ PER UN BORGO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND” – CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LINEA “A”. CIG 9865126F7F - LIQUIDAZIONE IV TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 1 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI COMUNALI DENOMINATE TEATRO BONI E ANFITEATRO CORDESCHI PER ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 (COMUNE DI ACQUAPENDENTE) - CIG: 9328486E29 - LIQUIDAZIONE STAGIONE 2024/2025 - CIG 9328486E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di eliminazione infiltrazione acqua proveniente da pubblica via, nell’immobile prospiciente Piazza Fonte del Rigombo. Affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’incarico professionale per le attività di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione relativa all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per la sostituzione vetro mezzo FIAT Punto danneggiato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di collaudo statico relativo ai “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR (M4.C1) - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole CUP: F49I22000100006 – CIG: B641F426E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto tramite piattaforma MePa dell'adeguamento attrezzature informatiche - CIG B553ECADDB Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 6° stralcio / nell'ambito dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 - Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 CUP: F42E24000160006 - Liquidazione prestazioni relative alla redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza / CUP: F42E24000160006 - CIG: B28E657779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.3 “Adozione PagoPA – Comuni – Giugno 2024” DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' MAGGIOLI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNITA’ MONTANA PERIODO 2022-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi elettorali. Variazione temporanea dell'ubicazione della sezione n. 6 del seggio elettorale frazione Trevinano.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendarie del 8 e 9 Giugno 2025 - CIG  B693CBD4FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente cappellina gentilizia lato est, fila 3, n. 1 da parte del sig. Brenci Francesco Giuseppe e concessione dello stesso alla sig.ra Di Giovancarlo Stefania.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative private - Limitazioni temporanee viabilità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 7_25 ditta SOCOPP rif cig B4EAB3BCD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 6_25 ditta SOCOPP rif cig B4EA942C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Marco Eusepi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Affidamento fornitura corpi luce.  CUP: F42E23000070006 - CIG: B69F5176B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione d'impegno per noleggio dal 01.01.2025 al 31.07.2027 della fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i in uso all'Ufficio Tecnico Comunale e liquidazione anno 2025 - CIG Z9C378DA18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Flavio Favelli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE II CONSEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per acquisto cassettiera per l'Ufficio Tecnico Comunale CIG B6A2D73910</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di divulgazione e valorizzazione degli interventi artistici previsti dall'ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG 97579280ED – liquidazione I stato di avanzamento del servizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1C46E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI RICHIEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di manutenzione fiat Panda targata CA069EW - Carrozzeria Autorinnova srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno periodo Marzo 2025 - Società Job solution soc.coop.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione  del Mitsubishi L 200 targata BJ599TB -  Società Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.05.2025 al 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto corona d’alloro per la ricorrenza del 25 aprile 2025 – impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Acquapendente-ODV e Tailorsan s.p.a. – servizi e forniture Fiera delle Campanelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno in favore dello Studio Legale Bailo Federico - saldo compensi per prestazioni legali procedimento RG 1657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno in favore dell'Avvocato Ceccarelli per prestazioni legali procedimento penale 5003/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 11 POSTEGGI PRESSO LA FIERA DI MEZZOMAGGIO DI ACQUAPENDENTE - ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisizione immagini 2024 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B4DEDB6758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per stampe fotografiche. C.I.G. B4DF7881F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Manutenzione programma multimediale Pugnaloni per la rete intranet museo del fiore. CIG B4E53423ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Affidamento fornitura materiale elettrico  CUP: F42E23000070006 - CIG: B6B2B94FCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per l'incarico professionale per l'accatastamento degli spogliatoi comunali in località Campo Boario  – CIG: B6421B7DF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (SAI) PERIODO 2023-2025: LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ART. 133 DLGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la verifica annuale ASL/ISPESL Piattaforma  aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH installata su Nissan Cabstar 3,5 t</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura pali di castagno ditta Canepuccia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura carburante Enerpetroli mese di Aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti VIVENDA SpA - periodo Aprile 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - Affidamento realizzazione dei servizi tecnici di service audio e luci per la realizzazione dell’evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1D2FED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Aprile 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di picchetti in ferro, necessari per completare il meccanismo di funzionamento e innesco delle gabbie di cattura per il controllo del cinghiale. Ditta Arti Ferro di Felici Brunero &amp; C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale aprile 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione periodica Fiat Panda P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per acquisto cassettiera per l'Ufficio Tecnico Comunale CIG B6A2D73910</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 3.3 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE II SAL 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Aprile 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Aprile 2025 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.1 “Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione parziale Associazione Claire Fontaine</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo prestazioni professionali di Progettazzione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B00A1CC682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la fornitura di attrezzature sportive - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B5539CD00F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera  - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021" F44H20000500001 – CIG 946712350B Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa di lavori di completamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Fiat panda targata CA069EW - Carrozzeria Autorinnova Srl CIG B6BE3C822B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture Enerpetroli 375/L, 377/L, 378/L - rif CIG B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura materiali manutenzioni immobili di proprietà comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la fornitura e l’istallazione di un sistema per il monitoraggio del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio. CIG B1C59CF6EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per riparazione autocarro Mahindra targato DL878JX per sostituzione trasmissione e tagliando</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione III SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo ottobre 2024 - dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno e Liquidazione del servizio per il periodo MARZO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per lavori di potatura alberature lungo la S.S. Cassia, nel tratto compreso tra il Km 132+400 ed il Km 132+800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione mezzi di proprietà comunale. Affidamento ed impegno di spesa intervento di manutenzione Ape Porter.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo C, fila 4, n. 7 da parte del sig. Rocchi Alderino e concessione dello stesso al sig. Bacci Ofelio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa III e IV fattura servizio dati parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto per la stipula di un accordo quadro per il servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente -  CIG: B6D1DF4573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Registro Generale dei Certifcati Rilasciati utilizato da Ufficio Anagrafe per la riscossione dei diritti di segreteria, carte di identità e rimborso stampati - CIG  B5DD142CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento impegno di spesa e liquidazione per acquisto Registro Inumazioni e Tumulazioni per Servizi Demografici – CIG  B58E5B41D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa gettoni di presenza Commissione Locale per il Paesaggio Anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “ Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale(PGAF) del Monumento Naturale Bosco del Sasseto finanziato con fondi PSR della Regione Lazio  2014-2020 Misura 08  “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, tipologia di operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” - CUP F43I22000040002   - CIG B61D708871   Approvazione Quadro Economico post affidamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento attività di educazione ambientale a favore del Comune di Acquapendente gestore dell’Area protetta Riserva Naturale Monte Rufeno e del Monumento Naturale Bosco del Sasseto per il finanziamento dei progetti GENS: -Scrivo e illustro il bosco -Bosco Parlante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE  SALDO 2024  CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP: F41E22000050001 - CIG: B291E8972D Affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa trasferimento n. 5 cani a canile rifugio - Asl VT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, di una Cooperativa di Comunità disponibile a realizzare un percorso di co-progettazione e successiva organizzazione e realizzazione di servizi presso la frazione di Trevinano, nell’ambito di quanto previsto dalla scheda 4.1 “Creazione e tutoraggio di una cooperativa di comunità” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con Next Generation EU - PNRR – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di n. 2 pneumatici per lo scuolabus n. 1 e connesse riparazioni - impegno e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione Canon IR C3822i – Liquidazione spesa per copie effettuate in eccedenza - CIG B5562ACA63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CATEGORIA C-ECONOMICO C1. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità condizioni lavoro art. 9 CCDI anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso servizio gestione, accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale - Esposizione Pubblicitaria - I Trimestre 2025  CIG ZE13DCF0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico  Patrimoniale - Occupazione Suolo Pubblico  CIG B620D5F02C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno aprile 2025 - Job Solution Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura motosega per lavori di manutenzione Riserva Naturale Monre Rufeno - Socetà Ferramenta Mangini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX Riserva Naturale Monte Rufeno;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 -  Impegno di spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione batteria autocarro Mahindra targato DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione e manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2024 ED ACCERTAMENTI IMU E TASI 2018 E 2019 E RISCOSSIONE COATTIVO IMU E TASI 2017 PERIODO DAL 01.01.2025 FINO AL 31.03.2025 - SOCIETA' SAP S.R.L. - CIG 93528231B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG B28CD83A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione acconto servizi tecnici di service audio e luci per la realizzazione dell’evento performativo “Tra cielo e terra” - CIG B6B1D2FED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ex art. 42 del D. Lgs. n.  36/2023, relativamente all’intervento intervento ID. 1.1.6 “Recupero del patrimonio immobiliare - Castello” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B59231589B – Liquidazione rapporto di verifica finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per l’affidamento incarico di addetto all’Ufficio Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - Liquidazione primo semestre 2025 - CIG ZF938CFDF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS. MM. E II. SELEZIONE COMPARATIVA PER N. 2 DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI N. 1 ARCHITETTO E N. 1 INGEGNERE DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO II TRANCHE 2024 - ING. PAOLO MARZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa di lavori di  “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” ed impegno di spesa. CUP F49D23007680004 - CIG B6C4848196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione contabilità finale e CRE, Liquidazione stato finale lavori– “Mitigazione dissesto idrogeologico -Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modello di rendicontazione definitivo per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI BANDO DI CONCORSO “ANTICA FIERA DELLE CAMPANELLE” - EDIZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG B27CE00F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture Enerpetroli n. 325/L, n. 442/L, n. 324/L, n. 327/L n. 441/L e n. 444/L - rif CIG B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento in materia di salute e sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, relativamente agli interventi 1.1.4 - 1.1.5 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO” del progetto “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, Missione 1 – Componente 3, Misura 2 – investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea A. CUP F44H22000680006 - CIG B306AF3461 – Liquidazione CUC Invitalia Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale usa e getta e prodotti di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria dell’I.O. Leonardo Da Vinci e per la pulizia e sanificazione degli Scuolabus – liquidazione saldo seconda e terza consegna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 117 DEL 03.07.2017 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI ACQUAPENDENTE   - APPROVAZIONE VERBALI E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PSIKE’ A.P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Marzo 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno di spesa e liquidazione relativa alla verifica annuale ASL/ISPESL Piattaforma aerea autocarrata Sequani mod. Zed 20 CH installata su Nissan Cabstar 3,5 t</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa per l’acquisto del mezzo Fiat Doblò</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione in favore dello Studio Legale Bailo Federico - saldo compensi per prestazioni legali procedimento RG 1657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B4DF13169F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa per la stipula della polizza fidejussoria per i lavori di "“Completamento messa in sicurezza Rupe di Trevinano” Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 “Assegnazione del contributo agli enti locali acopertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade” - Intervento finanziato con fondi FOSMIT ." CUP Lavori F46F25000060001 - CUP Progettazione F43H20000020001 - CIG B700740F47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi del 08-09 giugno 2025 - Variazione temporanea dell'ubicazione della Sezione n. 6 del Seggio Elettorale Frazione Trevinano, Affidamento del servizio di pulizia CIG B719FDB06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 - LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B2F5216DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori ordinari di carrozzeria esterna e tappezzeria interna su scuolabus comunali cig B644076D53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI  NELL’AMBITO DELL’ID 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO - COSTRUZIONE DI COMUNITÀ UN PERCORSO DI CULTURA” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - ANNUALITÀ  2024 E 2025 - CUP F44H22000680006, FINANZIATO CON NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO 20%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 2.3 “LABORATORI ED EVENTI CULTURALI NEL BORGO” DEL PROGETTO TREVINANO RI-WIND - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – Liquidazione IV SAL progetto “Le bande dei poeti – Quando la banda passò…” - CIG B54003788C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto alberi di cipresso per sostituzione lungo il filare del viale ubicato presso la Loc. Piantata Cozza Nardelli Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS CATALOGO GENS 24/25 - TROTTA BUS SERVICES SPA CIG B6934DF6FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione consulenza specialistica per la realizzazione di progetti GENS 2024/25 dr. Paolo Colì</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali saldo Aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01/01/2025 - 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributi per il finanziamento delle domande presentate ai sensi della L. 13/89, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre Sig. S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno e liquidazione per acquisto mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa del mezzo Fiat Doblò</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica precedente Determinazione n° 1249 del 19/12/2024 e liquidazione prestazioni professionali incarico per Direzione Lavori e Contabilità fino al II S.A.L. - PNRR M2 C4 I2.2 "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA DELLA VITTORIA, STRADA FALCONIERA"  CUP F44H20000500001 - CIG 8691607CFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.06.2025 al 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per stipula Atto di constatazione di avveramento di condizione sospensiva compravendita Area sita in Acquapendente località Torre Alfina conosciuta come " Giardino storico Cahen d'Anvers" - CIG  B58E59AC5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale maggio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa in favore dell'Avvocato Bailo Federico per recupero somme di cui alla sentenza favorevole esecutiva n. 550/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT, gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate e dello spazio del server web Anno 2025 - CIG  B6CD8977E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di maggio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Maggio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolari dei giorni 8 e 9 giugno 2025 – Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione ritiro materiale legnoso post taglio piante che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via XXV Aprile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione finale a saldo dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del Piazzale dell’Orologio   CUP F48H24001140002 - CIG B2C3497077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della Fornitura sacchi grigi con codice alfanumerico per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - CIG B6E679CFEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Maggio - Giugno 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Maggio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio Benchmonitor per semestre Novembre 2024 - Aprile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ditta ANTICIMEX srl per intervento di monitoraggio e derattizzazione preventiva presso la Scuola Media G. Fabrizio- CIG n. B623F6EF6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 -  Liquidazione della spesa per acquisto N. 10 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il servizio di pulizia dei locali oggetto di lavori - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di collaudo statico relativo ai “Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR (M4.C1) - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole CUP: F49I22000100006 – CIG: B641F426E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione Stati di Avanzamento Straordinari ai sensi dell'art 26 D.L. 17/05/2022 n. 50– Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO 4.3 “ACCELERATORE DI IMPRESE” PROGETTO “TREVINANO RI-WIND PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”. PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 3, MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A. CUP F44H22000680006 – LIQUIDAZIONE SALDO - CIG B50F268D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa acquisto n. 3 scaffali per archivio P.L. - Mangini Ferramenta srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa prestazioni dirette a verificare lavori necessari al ripristino della funzionalità del sistema comunale di videosorveglianza - PC Tecno Service di Nerbano Maurizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO" - CUP F46F25000060001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2011 - 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione relativa al periodo Gennaio – Aprile 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE - CIG: B6D1DF4573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Toner per Fotocopiatrice Gestetner DSM 618 ubicata presso l’Ufficio di Stato Civile - CIG  B72EE48A7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Modulistica Elettorale online per Elezioni Referendarie del 8 e 9 Giugno 2025 - CIG  B693CBD4FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per Contratto di Assistenza Tecnica per i Servizi Cloud SaaS Anno 2025 Ditta Maggioli S.p.a. – CIG  B7484DD02A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione prestito CDP di € 120.000,00 per Adeguamento paesaggistico e completamento parcheggio frazione di Torre Alfina - Loc. Palombara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Fondazione CARIVIT progetto R-ESTATE AD ACQUAPENDENTE – Accertamento, impegno di spesa e liquidazione parziale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo Maggio 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl. - Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto elettropompa sommersa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione tamburo stampante Brother P.L. - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio gestione pagamenti PagoPA per sanzioni C.d.S. anno 2025 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa smaltimento fotocopiatrice obsoleta - Econet srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario referendum popolari abrogativi del 8 e 9 giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo parziale al 50% e per mesi tre di un agente di P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Maggio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa acquisto biglietti e visita Museo del Fiore progetto GENS Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera  - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021" F44H20000500001 – CIG 946712350B Liquidazione saldo IV SAL dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006  Liquidazione Direzione lavori e contabilità riferita al III S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n. 428 el 08.05.2025: Affidamento e impegno di spesa per l'incarico professionale per l'accatastamento degli spogliatoi comunali in località Campo Boario  – CIG: B6421B7DF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a favore Associazione G.P.S.A. ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali.  Impegno di spesa e liquidazione acquisto estintori Anfiteatro Cordeschi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di attrezzature informatiche - CIG B7558325B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la Fornitura sacchi grigi con codice alfanumerico per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - CIG B6C5F130C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali  Acquisto materiali per interventi di manutenzione Liquidazione e Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Approvazione del Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato finale alla ditta - CIG B2C5865C79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL’ AVV. MICHELE GRECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per registrazione del Dominio COMUNEACQUAPENDENTE.IT, gestione delle caselle di Posta Elettronica ad esso collegate e dello spazio del server web Anno 2025 - CIG  B6CD8977E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Contratto di Assistenza Tecnica per i Servizi Cloud SaaS Anno 2025 Ditta Maggioli S.p.a. – CIG  B7484DD02A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Toner per Fotocopiatrice Gestetner DSM 618 ubicata presso l’Ufficio di Stato Civile - CIG  B72EE48A7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI -SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI- AFFIDAMENTO DIRETTO DI ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE, ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE. CIG B76F575E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento con procedura aperta di cui all’articolo 70 del D.Lgs 36/2023, dei lavori di cui all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo”- CUP F44H22000680006 - Scheda intervento 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CASTELLO” CIG B734EC38C1 – Nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.04.2025 - 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione Subappalto - “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione servizi abbonamento e manutenzione ADSL Internet veloce per il Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG B1A0D81AEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG B75E028888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi museali per eventi del Festival Nazionale Sviluppo Sostenibile, della Notte europea dei musei, della Giornata internazionale della biodiversità ANMS e del trentennale del Museo del fiore. CIG B75E0DDDE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese per invio bollette tari per omessa ed infedele denuncia anni 2022, 2023 e 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG B566E3F98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVICE PAGHE E PRESENZE – SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Fiat Fullback</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa manutenzione della piattaforma elevatrice effettuata dalla Società Casicci e Angori s.r.l. loc. La Chianella Ceciliano Arezzo  annualità 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto telecamera per videosorveglianza antincendio boschivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto dell'onorario tecnico per il servizio di accatastamento degli immobili di proprietà comunale in località Campo Boario  – CIG: B6421B7DF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre fornitura n. 7 parcometri Flowbird - R.d.o. Acquistinretepa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Liquidazione progettazione e Direzione Lavori - CIG B2C5865C79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di n.2 batterie per telecamere di videosorveglianza antincendio boschivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio della manutenzione dell’impianto di videosorveglianza antincendio boschivo a Computer EVO di Edoardo Giuliacci di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione estintori annualità 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione autocarro Mahindra targato DL878JX a servizio della Riserva Naturale Monte Rufeno;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Autofficina Rocchi  s.n.c. per la sostituzione della batteria all’autocarro Mahindra targato DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Autofficina Rocchi snc per sostituzione della centralina all’autocarro Mahindra targato DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sostituzione del supporto trasmissione, tagliando e manodopera all’autocarro Mahindra targato DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura carburante  Enerpetroli srl  periodo 01.05.2025 - 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizie uffici sede Riserva Naturale Monte Rufeno mese di maggio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione alla Azienda agricola Fornovecchino per visita aziendale ai fini della realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per visita e attività in azienda presso la Fattoria rigenerativa Pulicaro per la realizzazione di progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo regionale Gens A.S. 2024/25 e realizzati dalla Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SOCIETA' ETRURIA SERVIZI FINO AL 31/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone multifunzione sharp periodo luglio-settembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio assicurazione opere FEC collocate nella nuova sede della pinacoteca del Museo della Città. CIG B781743609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione con sostituzione di parti danneggiate pompa di sollevamento installata presso il pozzo idrico nella zona P.I.P. Campo Morino Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti fotovoltaici su serre Impegno e liquidazione somma sig.ri Camilli Piero ed Eredi Camilli Silvio per concessione aree in diritto di superficie anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in Via della Vittoria e strada Falconiera  - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021" CUP F44H20000500001  Liquidazione dei lavori di completamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 497/L, 563/L, 565/L, 569/L, 627/L, 628/L e 630/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo 02 Maggio - 30 Giugno 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa fornitura n. 7 parcometri e servizi collegati - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mesi di Maggio e Giugno 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione ordinaria per la sostituzione dei pneumatici scuolabus CW815ZM e alternatore  scuolabus EG869VJ Officina Cear rif. cig CIG B7949548F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.07.2025 al 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di giugno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione fornitura gasolio per autotrazione ditta SO.CO.P.P. Sas mese di luglio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80  Approvazione e Liquidazione I° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto pneumatico per FIAt targata GS894FZ e una batteria per mini escavatore Hitachi matricola HNM1M700H00011367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per adeguamento Hardware uffici Riserva Naturale Monte Rufeno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa - Adesione annuale A.N.U.S.C.A. - Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per recupero somme di cui alle sentenze favorevoli esecutive n. 393 e 394 anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  3° Trimestre Anno 2025 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali saldo Giugno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Maggio - Giugno 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione incarico lezioni visite guidate in relazione al programma GENS Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo servizio di aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili, redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Societa' Gies srl. - Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA - Periodo GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo Giugno 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTORIA RIGENERATIVA PULICARO PER SERVIZI PROGETTI GENS 2024/25 REALIZZATI DALLA RISERVA NATURALE MONTE RUFENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio assicurazione opere FEC collocate nella nuova sede della pinacoteca del Museo della Città. CIG B781743609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO SOCIETA' GIES SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieti di sosta in alcune zone del centro abitato per taglio erba e pulizia strade</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale - impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria e modello di richiesta comunale delle risorse relative alla D.G.R. 1154 del 23 dicembre 2024-Fondo per il sostegno alla locazione. Annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di redazione del PdFTE per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002 CIG B7B465EB7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di redazione della relazione geologica e indagini sismiche relative al Progetto di Fattibilità tecnico economica per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per manutenzione ordinaria relativa alla la sostituzione dei pneumatici scuolabus CW815ZM e alternatore scuolabus EG869VJ Officina Cear rif. cig CIG B7949548F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico Dr. Marcello Rovai inserimento e gestione degli atti richiesti dal portale SIAN per finanziamento della domanda PSR misura 8.5.1a</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di n. 2 batterie per telecamere di videosorveglianza antincendio boschivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CINEMA OLYMPIA PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025  E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 693/L e 694/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di un magnetotermico differenziale completo di riarmo automatico per motore con protezione da 0,3 A, presso il pozzo in località Monaldesca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per sostituzione del controllo di livello sonde pozzo in località Monaldesca che alimenta i casali della Riserva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DLgs 50/2016 art. 106 c.11   AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE ALLA COOPERATIVA GEA ONLUS FINO AL 31.07.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Lakhbab Zakaria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Sig. Raquib Said.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione adeguamento delle attrezzature informatiche in uso agli uffici della Riserva Naturale riguardante sia le apparecchiature hardware che i sistemi software - Società H.S. Amiata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acquisto di n.1 batteria per il miniescavatore Hitachi Matricola HNM1M700H00011367 e uno pneumatico per la Fiat Panda targata GS894FZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acquisto di  materiale vario di cancelleria dalla società GBR Rossetto S.p.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni – Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni Liquidazione  di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni – liquidazione  di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa servizio di lavaggio e sanificazione delle strade del centro storico del Capoluogo e delle Frazioni di Trevinano e Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio - Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’’art. 50 del d.lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per le attività di Collaudo Statico relativo all’intervento di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006 - CIG B291440A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.2 “Residenze artistiche dedicate alle performing arts” del progetto TREVINANO RI-WIND, CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” - CIG B5CE8290FA – Liquidazione secondo stato di avanzamento del servizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento ID 2.4 “SERVIZI CULTURALI PER I CITTADINI” del progetto “Trevinano Ri-Wind” - CUP F44H22000680006, finanziato con NEXT GENERATION EU - PNRR – M1C3 – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI” – LIQUIDAZIONE CIG B71F07327C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Giugno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo spesa per assistenza ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -  Visite Mediche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riparazione della centralina del motore e del bulbo della temperatura del Mitsubishi L 200 targata BJ599TB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di manutenzione su Fiat Fullback targata FV005FA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.04.2025- 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe periodo I° semestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali  Luglio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRICOLATICO - LIQUIDAZIONE  SALDO  AVV. MICHELE GRECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia a favore di Unipol Assicurazioni SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. MICHELE GRECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo per incarico di patrocinio all’avvocato Michele Greco per la costituzione nei giudizi di fronte al TAR del Lazio promossi con ricorsi prot. 15616/2024 e prot.15637/2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Asilo nido intercomunale “Mani in Pasta” - Bando d'iscrizione A.E. 2025/26 - Approvazione graduatoria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTUALE DLgs 50/2016 art. 106 PER REVISIONE DEI PREZZI - AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE SOC. COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiali per segnaletica stradale verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE FORMICONI SIMONE QUALE MEMBRO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINITRICE PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per ricorso al Tribunale di Viterbo per decreto ingiuntivo per riconsegna del bene</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per implementazione e collegamento centrale antifurto Museo della città. Codice CIG B7C3712DEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Manutenzione programma multimediale per festa contadina. CIG B7C37D3D2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione computers del Museo del Fiore anno 2024. Codice CIG B1A0C3E061.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione Ascensore del Museo del Fiore e assunzione terzo responsabile. Codice CIG B4DF55515E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE FORBICIONI ELEONORA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA - UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.08.2025 al 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 739/L, 740/L e 741/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assistenza soiftware "Visual Polcity" anno 2025 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione V e VI fattura servizio dati parcometri 2025 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Dr. Marcello Rovai per inserimento dati SIAN per PSR 2014-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo marzo - dicembre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante periodo giugno - luglio - Società Enerpetroli Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione periodica degli estintori a servizio delle strutture e mezzi della RNMR per l’anno 2025 - Società Lavorare in Sicurezza Srls</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione della piattaforma elevatrice a servizio della sede della Riserva Naturale Monte Rufeno - Società Casicci e Angori s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizie uffici  RNMR mese di giugno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di un gruppo di continuità APC 2200 VA per Server e apparati contenuti nell'armadio principale - Società H.S.Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per soccorso stradale e riparazione Mitsubishi L200 Targa CZ859HY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fatture FATTPA 8_25 e FATTPA 12_25 ditta SOCOPP rif cig B6708DC120</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio e Cartelline Registro Atti di Nascita – CIG B7DED10F37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fatture FATTPA 9_25 e FATTPA 11_25 ditta SOCOPP rif cig B670863D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno lavori ordinari di carrozzeria esterna su scuolabus comunale DS926XY cig B7E542F85E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 564/L, 567/L e 443/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI SABATO 16 AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI DLGS 36/2023 ART. 50 c1 lettera B ed IMPEGNO DI SPESA – SOC. GIES SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Luglio 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo gennaio/maggio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.42/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2025 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER UN CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE, FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2025/26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto gruppo continuità APC 2200 VA per Server - Società HS Amiata &gt;Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico  Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie II Trimestre  CIG ZE13DCF0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B50FF3ABF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.04.2025- 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo Luglio 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizie uffici Riserva Naturale Monte Rufeno mese di luglio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Impegno di spesa periodo Luglio-Dicembre e liquidazione LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -  Visite Mediche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura toner stampanti P.L. - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fornitura n. 7 parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.09.2025 al 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di n° 4 pneumatici per  pick-up Guardiaparco targato FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Luglio - Agosto 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Giugno, Luglio, Agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 PER IL  SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI  COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo accreditamento dell'asilo nido comunale "Mani in Pasta" di Acquapendente ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR14374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori ordinari di carrozzeria esterna su scuolabus comunale DS926XY cig B7E542F85E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER I VOLONTARI  DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO LA RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa manutenzione annuale n. 7 parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura toner stampanti - Promo Rigenera srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ddetermina a contrarre e impegno spesa canone annuale cloud PND anno 2025 - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente I° semestre Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 investimento 2.2 Interventi diffusi sul territorio comunale di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione – 5° stralcio – Liquidazione fornitura materiale elettrico  CUP: F42E23000070006 - CIG: B6B2B94FCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno - Liquidazione lavorazioni in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023  Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 804/L, 805/L e 806/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  acquisto magnetotermico differenziale - Idroelettrica sas di Ceccolungo Luciana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto telecamera per videosorveglianza antincendio boschivo RNMR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante mese di agosto RNMR - Soc. Enerpetroli Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura Società  Idroelettrica Sas di Ceccolungo Luciana per sostituzione controllo di livello sonde pozzo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi C.d.S. - Studio Graphic Fg</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi del 08-09 giugno 2025 - Variazione temporanea dell'ubicazione della Sezione n. 6 del Seggio Elettorale Frazione Trevinano, Liquiidazione del servizio di pulizia CIG B719FDB06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006  Liquidazione III S.A.L. alla ditta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per l'istallazione dei pannelli antiurto - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 – CIG: B555F045FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio Piattaforma Easysender per spedizione avvisi omesse e infedeli denunce TARI anni 2022-2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto per la fornitura di un totem multimediale da esterno DKSO-LED55 nell’ambito dei lavori di “LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione servizio predisposizione e postalizzazione bollette TARI anno 2025- Società Koine' S.r.l. CIG B0AC0B7EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione III trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il noleggio, trasporto per consegna, scarico e posizionamento e ritiro di Gruppo elettrogeno Sme Powerins 20 presso l'asilo nido</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo gennaio - marzo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Sig.ra E.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Liquidazione AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Progetto servizio e fornitura denominato “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – CUP:F41E22000050001 - CIG: B291E8972D Autorizzazione al sub-appalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo Agosto 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota RUP incentivi  per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023  Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno CUP F48E23000190002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre di impegno per spesa servizio di lavaggio e stiratura n°14 tende presso scuola primaria ditta D.V.R. DI SANTELLI DANIELE SNC rif CIG B840C0EEAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizie  presso uffici Riserva Naturale Monte rufeno Agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio manutenzione impianto videosorveglianza - Compiuter Evo di Giuliacci Edoardo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione nomina commissione tecnica per la verifica dei requisiti per l’accreditamento di operatori nel campo dell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione relativa al periodo Maggio–Agosto 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio di lavaggio e sanificazione delle strade del centro storico del Capoluogo e delle Frazioni di Trevinano e Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della fornitura di una porta in metallo per i bagni pubblici del Capoluogo - CIG B7462955F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR 2014-2020 “Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – Tipologia di operazione 8.5.4c Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”: "Opere di manutenzione della sentieristica di accesso ai boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno" - Rendicontazione finale della spesa sostenuta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 10 rotoli carta per parcometri Parkeon - PromoTec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di compilazione ed invio dei questionari dei fabbisogni standard anni  2024 e 2025. Societa' Gies srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Armadio e Poltrona per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CIG  B72EE5CAFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per Polizza Assicurativa Incendio e rischi civili Teatro Boni periodo 14/09/2025 – 14/09/2028  ed  Impegno e liquidazione Premio anno 2025/2026 - CIG  B81ECDAABB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Premio Assicurativo rinnovo Polizza per la copertura del Rischio da Incendio del locale sito in Via Piaggia Sant' Angelo n.4 periodo 05/10/2025 - 05/10/2026  CIG  B851E21B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack e PHP Full Versions – Anno 2025-2026 – CIG  B851E43713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Tamburo di stampa per stampante Kyocera 2040 per Ufficio di Stato Civile - CIG  B869C2AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50.2016 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI relativi all’Intervento 1.1.1.a (ex 3.2.a) – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP  F44H22000680006 - CIG A01EE9DBC4 - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Trevinano RI-WIND - CLP 4.2 “Incentivi nuove imprese o trasferimento imprese esistenti”, CUP F44H22000680006. “Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune assegnatario di risorse per l’attuazione dei Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Acquapendente (VT) nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento 1.1.1.a – Area Sosta Camper, nell’ambito dei lavori previsti all’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati per il progetto “Trevinano Ri-Wind: progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo” - CUP F44H22000680006 – Proposta di liquidazione lavori a fattura n. 2 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico non competitivo “Interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza”, ai sensi della D.G.R. n. 836 del 30 novembre 2023 - Progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente - affidamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, mediante l’attivazione dello scavalco in eccedenza di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2024, a valere sulle risorse PNRR progetto "Trevinano Ri-Wind: progetto rigenerazione culturale sociale ed economica del Borgo" - CUP F44H22000680006 - investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneretionEU - Linea A Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta Il Girasole di pede Pietro rif cig. B86C91503D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 13_25 ditta SOCOPP rif cig B670863D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 892/L, 894/L e 895/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio pulizie immobili comunali periodo mese di Agosto 2025 ditta Job Solution Società Cooperativa rif. CIG 93629452A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre affidamento servizio gestione flussi finanziari da moneta elettronica dei nuovi n. 7 parcometri comunali - Banca Intesa San Paolo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA SERVIZIO FRANCHIGIA N. 2 NUOVI PARCOMETRI ANNO 2025 - FLOWBIRD ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo dell'onorario tecnico per il servizio di accatastamento degli immobili di proprietà comunale in località Campo Boario  – CIG: B6421B7DF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento annuale al portale tecnico “Gazzetta Amministrativa” – Impegno di spesa e affidamento diretto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.C. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA – LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICO-ECONOMICA CUP F49C25000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI TIROCINI FORMATIVI IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.10.2025 al 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di settembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per acquisto stampante multifunzione laser Brother DCP 262 - CIG B865559E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di realizzazione del progetto "Bici in Comune" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa I fattura servizio franchigia due nuovi parcometri Parkeon - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e rimborso rendiconto economato spese sostenute nel periodo 01.07.2025 - 30.09.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio di  sostituzione di un autista dello scuolabus comunale  data 29 Settembre 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig B877CDFE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 14_25 ditta SOCOPP rif cig B6708DC120</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante - Soc. Enerpetroli SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  canone noleggio fotocopiatrice - Soc GBR Rossetto SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif: Versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2024 (Gennaio-Dicembre)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somma pignorata in eccesso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura pneumatici Soc. Etruria Pneumatici snc di Pifferi Fabrizio e c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Mahindra targata DL878JX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti.  Periodo Luglio e Agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 948/L e 949/L  rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta La Commerciale Nuova di Palla Mirna e C. SAS rif cig. B887328BC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa revisione periodica Renault Clio P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo parziale al 50% e determinato fino al 30.09.2026 di un agente di P.L. - Area degli Istruttori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio Fotoriproduttore Principale Multifunzione Triumph Adler 5006CI  4° Trimestre Anno 2025 - CIG  Z82322F9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale. Agosto 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo Studio Legale Associato Burchielli-Ronchini-Paggetti per incarico procedimento pendente avanti al Tribunale di Viterbo R.G.E. N.573/2022-1 opposizione ex art.615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura calzature invernali P.L. - Calzaturificio F.lli Soldini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa 1° semestre 2025 transazioni PagoPA - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Liquidazione di spesa per la ricarica e la sostituzione estintori nei vari immobili</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del noleggio, trasporto, scarico e posizionamento e ritiro di Gruppo elettrogeno Sme Powerins 20 presso l'asilo nido</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati. Comune di Acquapendente. Appalto riservato ai sensi dell’art. 61 del D. LGS. 36/2023 alle cooperative sociali. CIG B5AA65C002 – liquidazione spese CUC, approvazione schema di contratto e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinazione della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di “Messa in sicurezza sismica e restauro degli intonaci affrescati delle volte del chiostro della scuola primaria Piazza della Costituente del complesso storico di Sant'Agostino”  CUP F45I24000080001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa in favore dell'Avvocato Rita Burchielli dello Studio Associato Burchielli - Ronchini - Paggetti per recupero somme di cui alle sentenze favorevoli esecutive n. 393 e 394 anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa  di spesa per il servizio di  sostituzione di un autista dello scuolabus comunale  data 29 Settembre 2025 per la ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif cig B877CDFE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SETTEMBRE 2025 GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - COOPERATIVA GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieti di sosta temporanei per lavori pubblici e privati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE ANNCSU – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADESIONE ALLA PDND - ANNCSU. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori dimanutenzione ordinaria su scuolabus comunali in più sostituzione dell'albero dello sterso sullo scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B891743857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura libri scuola primaria anno 2025/2026 ditta "Il Girasole" di Pede Pietro rig.CIG B86C91503D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione Settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Settembre 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di "Valutazione annuale degli immobili sul Portale del Tesoro" e "Elaborazione Bilancio Consolidato 2024". Societa' Gies srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione ordinaria nonché la sostituzione dell’albero di trasmissione specificatamente per lo scuolabus CW815ZM Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole &amp; Poppi Martina rif. cig B891743857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Settembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante R.N.M.R. Soc. ENERPETROLI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo Settembre 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione TARI anno 2017 incassata per conto di altro comune</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “TE – Lazio per la terza età”. Determinazione dirigenziale n. G08633 del 07.07.2025 della Direzione Regionale Inclusione Sociale - restituzione Regione Lazio risorse erogate e non utilizzate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Armadio e Poltrona per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CIG  B72EE5CAFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa servizio SEND notifiche verbali CdS - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione prestazioni professionali per studio floristico-vegetazionale nell’ambito dello Studio di Valutazione di Incidenza Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione della batteria e luci su scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B89FE69845</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, AI SENSI DELL`ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5 DEL 01.03.2025. AGGIORNAMENTO AL TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento, completamento e riqualificazione del parcheggio a servizio dei pellegrini del cammino della via Francigena - Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di parcheggi urbani nei comuni del Lazio DGR n.° 4802 del 26/06/2025”  CUP F43C25000370002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto DPI Servizio Civile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE ED AL SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO III Trimestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione di spesa asilo nido comunale "Mani in pasta" di Acquapendente finalizzata alla richiesta di contributo regionale A.E. 2024-25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1011/L, 1012/L e 1013/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa del servizio di lavaggio e stiratura n°14 tende presso scuola primaria ditta D.V.R. DI SANTELLI DANIELE SNC rif CIG B840C0EEAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario I semestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Cartelline Registro Atti di Matrimonio e Cartelline Registro Atti di Nascita – CIG  B7DED10F37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024 E  GENNAIO - SETTEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico per redazione Relazione di Vulnerabilità Sismica - Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 - "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO"  CUP F44B20000000001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto barriera di protezione - lavori di “Mitigazione dissesto idrogeologico – Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni Impegno e Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per l'istallazione dei pannelli antiurto - Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria di primo grado G. Fabrizio” - nell’ambito del PNRR - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (M4.C1) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: F49I22000100006 CIG B826D60A52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 - approvazione perizia di variante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa installazione e servizio centralizzazione 2025 n. 7 parcometri nuovi- Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa revisione periodica Renault Clio P.L. - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa annuale licenza cloud per software sanzioni C.d.S. - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 200 bollettari preavvisi Cds - Studio Graphic FG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE CONTRATTUALI, C.D. DIFFERENZIALE STIPENDIALE, PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per il servizio di Attività di supporto formativo on-site ditta Maggioli Informatica S.p.A.  – CIG B8CB9C6A46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2026 -Studio Associato Vinciarelli. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme I.MU. – TA.RI. anni 2023 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per intervento manutentivo piattaforma elevatrice - CIG B899A945F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -  Visite Mediche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per affitto antenna Campanile Chiesa Santa Maria Assunta Frazione Torre Alfina – Anni 2022/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga fino al 30/04/2026 del servizio gestione calore immobili di proprietà comunale con la Impresa CPM Gestioni Termiche di Recanati - CIG B8CB8CBB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 - Liquidazione acconto per Direzione Lavori e Coordinamento della Siscurezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  - ADESIONE MARCIA DELLA PACE DI ASSISI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Linux Advanced Pack e PHP Full Versions – Anno 2025-2026 – CIG  B851E43713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione quota associativa 2025 adesione all'Associazione per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto Tamburo di stampa per stampante Kyocera 2040 per Ufficio di Stato Civile - CIG  B869C2AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno riparazione tubazione acqua potabile località Tigna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto software antivirus - Società H.S . Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa calzature dotazione invernale - Calzaturificio Soldini spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa lavori di ricognizione impianto di videosorveglianza comunale - Pc Tecno Service di Nerbano Maurizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 ditta La Commerciale Nuova di Palla Mirna e C. SAS rif cig. B887328BC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per revisione scatola sterzo Mahindra targa DL878JX- Società Autofficina Rocchi Snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per Registrazione Delibera Giunta Comunale n.86 del 13/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di ottobre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.11.2025 al 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/08/2025 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese carburante mese di ottobre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento segnaletica stradale orizzontale capoluogo e frazioni - Liquidazione della spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZA N° 57 DEL 17/05/2024 CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI PIAZZALE DELL’OROLOGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Settembre 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa smaltimento fotocopiatrice obsoleta - Econet srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1056/L e 1057/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Ottobre 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto cancelleria - Soc GBR Rossetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n°1058 del 03/11/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Ottobre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Revisore Unico dei conti periodo 01/07/2025 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI  - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI -  ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. IMPEGNO PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE PERIODO 01.07.2025 - 31.08.2025 CIG B76F575E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per sostituzione della batteria e luci su scuolabus comunale CW815ZM Officina Cear rif. CIG B89FE69845</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA "IN DEROGA" EX ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/2022 – DA INQUADRARSI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione quota associativa 2025 adesione all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) VT1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione abbonamento ai Servizi di Base – Anci Risponde anno 2025. Cod. CIG B62E18A652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto - Progetto "Bici in Comune" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per il noleggio, trasporto di Piattaforma aerea su autocarro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e impegno di spesa per il servizio di formazione professionale sull’art. 45 del D. Lgs. 36/2023  – CIG B8FAD52982</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - Approvazione Perizia d assestamento finale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, TARI E DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE: PROROGA SOCIETA’ SAP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione consulenza tributaria e tenuta contabilità IVA anno 2025 - Studio Associato Vinciarelli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025 COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese per invio atti di pignoramento presso terzi IMU e TASI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Liquidazione SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo OTTOBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il servizio di formazione professionale sull’art. 45 del D. Lgs. 36/2023  – CIG B8FAD52982</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio Benchmonitor per gestione forniture energetiche, semestre Maggio 2025- Ottobre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'Indennità di Servizio Esterno anno 2023 ai sensi dell'art. 100 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e del CCDI 2023-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità per Specifiche Responsabilità (Art. 84 CCNL 2019-2021) anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità per Specifiche Responsabilità (Art. 84 CCNL 2019-2021) anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità condizioni lavoro art. 9 CCDI 2023 – 2025 (art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018) anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Liquidazione OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali vari per la segnaletica stradale Liquidazione di spesa per acquisto materiali per segnaletica verticale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per corso di formazione "BIM negli appalti pubblici. Strumenti, normative e strategie operative per partecipare ad una gara BIM " CIG.  B7489080AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Liquidazione locazione periodo Dicembre 2024 e I°, II° e III° trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie III Trimestre 2025  CIG ZE13DCF0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa relativa alla sostituzione del motore del mezzo Fiat Panda CY555LC rif CIG B8E62E1928</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus DE926XY ditta  LTS Meccanica srl rif CIG B8E58C0D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno per acquisto pneumatici Invernali per scuolabus comunali DE926XY e EG869VJ rif. cig. B8E53C1DE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione ordinaria e revisione periodica scuolabus comunali CW815ZM e DS926XY da Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole &amp; Poppi Martina rif. cig B8E4F81C08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria nonché la sostituzione dell’albero di trasmissione specificatamente per lo scuolabus CW815ZM Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paole &amp; Poppi Martina rif. cig B891743857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo generico- istanza n. prot. 16982 del 24.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura maglione invernale P.L. - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1117/L, 1119/L e 1120/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 125 DEL 05/11/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”– Comuni – Luglio 2025” DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione “Concessione e project financing per gli impianti sportivi” proposto dalla Scuola ANCI Toscana.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il noleggio ed il trasporto di Piattaforma aerea su autocarro</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progettazione esecutiva - Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV6, denominazione “GEOPARCO – LE AREE SOSTA CAMPER” – CUP  F22820000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2025 - CIG  B89AB3B3E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security – GOV 1 year – Anno 2025 - 2026 – CIG  B89AAA581F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2026 – CIG  B8CD34EBF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2023  e  2024 – CIG  B8E7D493B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG. B9429C0058.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di risultato responsabili anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per la fornitura di attrezzature informatiche - CIG B7558325B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo incarico per rilievi, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori - CIG 95179225B4“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33  “Via Francigena” – “Messa in sicurezza tratto esterno Porta della Ripa”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione e rinnovo concessione loculi e aree cimiteriali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per l’acquisto di attrezzature utili alla implementazione di attività di prevenzione danni da fauna selvatica sulle biocenosi e per la mitigazione del conflitto sociale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio monitoraggio consumi - Benchmonitor per le annualità 2026/2029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto materiale per ufficio da società GBR Rossetto S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione contributo 2025 Amministrazione Separata Beni Civici di Torre Alfina per uso locali per biglietteria Polo turistico naturalistico di Torre Alfina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1157/L, 1159/L e 1160/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa cedole librarie per acquisto libri Scuola Primaria ditta  Bacchio Valentina rif cig B957B6C82E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante mese Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione software antivirus - Soc. H.S. Amiata Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione copie in eccesso contratto fotocopiatrice - Soc. GBR Rossetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.12.2025 al 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante mese Ottobre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione relativa al periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto e liquidazione gasolio per autrazione mezzi Riserva Naturale Dicembre 2025 - Società SO.CO.P.P. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’anno 2026 e impegno di spesa e liquidazione per il periodo di competenza 1/11/2025 - 31/12/2025 per il noleggio della macchina multifunzione Sharp BP50C26 - GBR Rossetto SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto materiali e prodotti per manutenzione piante, fiori, aree verdi e decoro urbano Capoluogo e Frazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la procedura comparativa per l’assunzione di n. 1 posto di funzionario amministrativo tramite progressione verticale interna "in deroga" ex art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 – da inquadrarsi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare all’area amministrativa – determina di ammissione candidati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rinnovo annuale Casella PEC Istituzionale e Caselle PEC Uffici Stato Civile - Demografico - Polizia Locale - Sue Tecnico - Suap - Sprar e Canone Spazio Web Ufficio Tecnico - Anno 2025 - CIG B89AB3B3E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisizione servizi di Connettività e Telefonia Voip - CIG  B961808526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Software Antivirus Bitdefender GravityZone Busines Security - GOV 1 year - Anno 2025 - 2026 - CIG  B89AAA581F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Ottobre 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese per invio atti di accertamento IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per manutenzione ordinaria e revisione periodica scuolabus comunali CW815ZM e DS926XY da Autofficina Rocchi snc di Pelosi Carlo, Rocchi Paolo &amp; Poppi Martina rif. cig B8E4F81C08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 19_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E4D9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 18_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E9CAEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B. DAL 01/11/2025 AL 02/12/2025. CIG B6357BD0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso per la procedura comparativa per l’assunzione di n. 1 posto di funzionario amministrativo tramite progressione verticale interna "in deroga" ex art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 – da inquadrarsi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare all’area amministrativa – determina nomina commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico nucleo di valutazione anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Avv.to Rita Burchielli per il recupero dei canoni di locazione per gli anni 2023/2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2025 – 2027 - liquidazione incarico anno 2025 - Codice CIG: B5DFBB4399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione IV trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda liquidazione servizi abbonamento e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE – ADEGUAMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA ZANGRILLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura n. 10 rotoli carta parcometri Parkeon - Promo.tec Rappresentanze srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura dotazione invernale P.L. - Brumar srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per servizio funebre Sig. A.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per servizio funebre Sig. R.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema secondo contratto attuativo accordo quadro per il servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB, OMNIA TRIBUTI, OMNIA RAGIONERIA E OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL  - ANNO 2026 - CIG B94CE1C28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE C.D. DIFFERENZIALI STIPENDIALI CON DECORRENZA DAL 01.01.2023 E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Elenco degli Organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale nella Riserva Naturale Monte Rufeno e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Liquidazione NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme TA.RI. anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione IMU anni 2020-2024 incassata per conto di altri Comuni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Irrogazione sanzione pecuniaria relativa all'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 34/ter del DPR n. 380/2001 per opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio nell'immobile sito in Via Cassia n° 79 (Piani S1 e I°) e censito al N.C.E.U. al Fg. 71 Part. 78 Sub. 7-10-20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per servizio funebre Sig. R.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura cedole librarie alunni per libri Scuola Primaria anno scolastico 2025/2026 rif cig B957B6C82E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Novembre 2025 rif cig 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG B98AEBC668.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto materiali per manutenzioni in economia per il Museo del fiore. CIG B9970F3BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI - SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/10/2025 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI  - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI -  ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE PERIODO 01.09.2025 - 31.10.2025 CIG B76F575E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore Associazione ENPA Sezione di Acquapendente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione relativa al periodo Novembre 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto barriera di protezione - lavori di “Stabilizzazione rupe Fraz. Trevinano” nel Comune di Acquapendente – CUP F43H19000950001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature per servizi di Protezione Civile Impegno e liquidazione di spesa per acquisto attrezzature</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione ordinaria con assistenza dell'impianto ascensore Mod. Schindler n° 20058894, installato presso la Scuola Elementare Sant’Agostino. Periodo Gennaio – Giugno e Luglio - Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per incarico di coordinamento del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2023 - Sig.ra Squarcia Luisa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto di spostamento segnaletica, montaggio e smontaggio palchi, in occasione di manifestazioni ed eventi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto di scassettamento parcometri e fontanelle conteggio monete.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione produttività individuale 2023 - progetto servizio di trasporto con lo scuolabus in occasione dei centri estivi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto sostituzione addetto per notifiche e pubblicazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività individuale 2023 - progetto servizio di sostituzione personale per trasporto pulmini scolastici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di approvazione e liquidazione IV SAL e relativo Certificato di Pagamento per esecuzione dei lavori degli interventi di "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" - F44H20000480001 / CIG 94191711CE - nell'ambito dell'Intervento PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e liquidazione SAL n. 1 dei lavori di “Ampliamento Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” del Comune di Acquapendente sita in Via G.B. Casti” - PNRR M4.C1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP F48H22000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza Tratto urbano esterno a Porta della Ripa” - F47H20004000002 - Approvazione e Liquidazione SAL Finale ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 1 Maggio 2016, n.3 - Attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” – “Messa in sicurezza della Via Francigena SR Cassia n.2 – Tratto dal Ponte Gregoriano alla Strada Vicinale Molino – Bivio Pod. San Vittorio” - F47H20004000002 – CIG 9566031A80  Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre di impegno per spesa sistemazione  delle tende installate presso scuola seondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif CIG B98A367C6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno periodo Novembre e Dicembre 2025 e liquidazione mese di Novembre per fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1219/L e 1220/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - TALETE S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per pulizia straordinaria Cinema Olympia CIG: B9A9746E20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Settembre-Dicembre 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo Settembre, Ottobre e Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione produttività collettiva anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG B977757DD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG B620D5F02C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di supporto all'Ufficio Tributi per le attività di gestione ordinaria , accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per la parte riguardante l' occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2026. CIG B9A6192CEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione parte quota associativa 2025 per il Museo del Fiore e il Museo della città per il Sistema Museale del Lago di Bolsena.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2025. CIG B9976BB12A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisizione immagini 2025 e diritti per software “Archivio dei Pugnaloni” del Museo del Fiore. C.I.G. B998B71881.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quote associative anno 2025 del Museo del Fiore con la S.B.I. e l’A.N.M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzioni luci Museo della città. Codice CIG B999498603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi per stampa opuscoli didattici. CIG B9997F8EFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizi straordinari per manutenzione e sistemazione Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizi aggiuntivi culturali e formativi Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per stampe fotografiche. C.I.G. B9971F6190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizi abbonamento 2025 e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2025. C.I.G. B9988F4AD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Manutenzione rete intranet museo del fiore e accessibilità ai programmi multimediali. CIG B998E0E097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quota contributo associativo anno 2025 ARCHEO aps.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione sentieri Bosco del Sasseto e pertinenze didattiche. CIG B98AEBC668.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione implementazione centrale antifurto Museo della città. Codice CIG B7C3712DEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi  - Servizio di gestione Isola Ecologica – Impegno di spesa relativo al servizio per il periodo Ottobre - Dicembre 2025 Liquidazione di spesa relativa al periodo ottobre e novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per scuolabus comunali fattura FATTPA 16_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E9CAEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 15_25 ditta SOCOPP rif cig B8E3E4D9BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo  CIG  B9777D55D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contrbuto una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo NOVEMBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 847/L e 848/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Liquidazione locazione periodo IV° trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fattura cedola libraria rif cig B9AA3D17EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione relativa alla spesa per la sistemazione delle tende installate presso scuola secondaria di primo grado ditta Peparello Massimo rif CIG B98A367C6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisone scatola sterzo Mahindra targa DL878JX Società Autofficina Rocchi s.n.c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante - Soc. Enerpetroli Srl  mese Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di estumulazione ordinaria presso i cimiteri del Comune di Acquapendente - CIG: B6D1DF4573 – Acconto primo contratto attuativo accordo quadro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>restituzione loculo cimitero di Acquapendente lotto gruppo A, fila 5, n. 5 da parte della sig.ra Taschini Laura e concessione dello stesso alla sig.ra Muzi Mirella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Fogliazione Stato Civile Anno 2026 – CIG  B8CD34EBF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa RCA - CVT Libro Matricola periodo 31/12/2025 - 31/12/2026 - CIG  B9B8283E11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione deposito cauzionale presso la Regioneria Territoriale dello Stato di Roma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese postali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale per collaborazione rilevazione inventario beni mobili comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO TIROCINI FORMATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il rimborso delle spese sostenute per la fruizione dei centri estivi organizzati sul territorio comunale anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di n° 2 porte da calcetto da posizionare nel il giardinetto pubblico di Via Michelangelo- CIG B9A985F606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di redazione della relazione geologica e indagini sismiche relative al Progetto di Fattibilità tecnico economica per la ricostruzione del muro parzialmente crollato In P.Zzale dell'Orologio - CUP: F48E24001380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa fornitura n. 100 contrassegni per veicoli al servizio di disabili - Myo S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa sostituzione tamburo stampante brother - Hs Amiata srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa quota giornaliera canile rifugio - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa lavori sostituzione telecamera videosorveglianza Via Quindici Maggio - Isa Service Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per la fornitura di un Totem interattivo da esterno, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina quantificazione definitiva fondo risorse decentrate 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di materiale per la cura e manutenzione degli immobili della Riserva Naturale Monte Rufeno effettuati in economia dai dipendenti nei mesi di novembre e dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per revisione annuale Mercedes Unimog.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per attività di bonifica anagrafiche alla soluzione Trib Evo - Società Maggioli S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e liquidazione profilassi cani randagi catturati - IZSLT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa prosecuzione lavori di ripristino rete videosorveglianza comunale - Pc Tecno Serrvice di Nerbano Maurizio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento contributo Regione Lazio ed impegno di spesa per la realizzazione di un pieghevole divulgativo promozionale della Riserva Naturale Monte Rufeno - CIG B9CF9F1E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la realizzazione di una mostra fotografica itinerante sulla Riserva Naturale Monte Rufeno - CIG B9CF8754F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di postalizzazione anno 2025 di solleciti di pagamento delle bollette e degli avvisi di accertamento TARI per mancati pagamenti ed omesse e infedeli denunce</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONEI DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe II semestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017 E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LE CATEGORIE ORDINARI (PROG-510-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO – TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028 E INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA PROVVISORIA OVE STOCCARE IL RIFIUTO ORGANICO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE, AI SENSI DELL’ART. 191 D.LGS. 152/2006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Impegno per pagamento mese di DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI – PROROGA TECNICA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2025 a favore di CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif e componente perequativa UR3 per finanziamento bonus sociale rifiuti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa RCT - RCO  periodo 31/12/2025 - 31/12/2026  CIG  B9D451C662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per il triennio 2025-2027 di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs.81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2030 – CIG B9D7376684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL  D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E DI GESTIONE DEL BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DEL FIORE E DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E  VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA  DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” DI ACQUAPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DELLA TORRE DEL CASTELLO BONCOMPAGNI LUDOVISI DI TREVINANO – INTERVENTO 1.1.6 “RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – CASTELLO” DEL PROGETTO “TREVINANO RI-WIND: PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEL BORGO”- CUP F44H22000680006 - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LINEA A PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL  D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI CUSTODIA, DIDATTICI E DI GESTIONE DEL BOSCO DEL SASSETO, DEL MUSEO DEL FIORE E DEL MUSEO DELLA CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E  CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONI 2025/2026 CON FACOLTA’ DI RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI  DI  PULIZIA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’I.O. LEONARDO DA VINCI E PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi abbonamento 2025 e manutenzione Fibra connessione FTTH Internet veloce per il Museo della Città (Civico e Diocesano). Codice CIG B1E820E145.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per il servizio di Attività di supporto formativo on-site ditta Maggioli Informatica S.p.A.  – CIG B8CB9C6A46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di una recinzione in pino da istallare presso l'area a verde pubblico di Via Michelangelo- CIG B9A9987A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, impegno e liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa Infortuni Conducenti periodo 31/12/2025 - 31/12/2026  CIG  B97782148E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA "IN DEROGA" EX ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/2022 – DA INQUADRARSI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura di telo ombreggiante per recinzione parcheggio interno Stadio Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni lotti di loculi nel cimitero del Capoluogo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO TONER PER STAMPA ESAURITI CER 080318 E RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 CONFERITI PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI, POTATURE, BIODEGRADABILI E LEGNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di Smaltimento dei residui della pulizia stradale e relativo impegno di spesa  - CIG B9AE6B06FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Locazione e manutenzione programmata di n° 2 impianti erogazione acqua installati nel Capoluogo e n° 2 installati nelle Frazioni di Torre Alfina e Trevinano. Impegno di spesa per fornitura bombole gas e filtri</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto alimenti per colonia felina Frazione di Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Affidamento ed Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti su immobili comunali - CIG B9BA542A75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa trasferimento randagio del 25.09.2025 - ASL Viterbo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal P.R.A. e demolizione veicoli in stato di abbandono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento, completamento e riqualificazione del parcheggio a servizio dei pellegrini del cammino della via Francigena - Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di parcheggi urbani nei comuni del Lazio DGR n.° 4802 del 26/06/2025”  CUP F43C25000370002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per vigilanza sugli scuolabus comunali per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente periodo Dicembre 2025 rif CIG 850632489F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla verifica periodica del rallentatore scuolabus comunale DS926XY fattura nr. PA/6 del 30/12/2025 ditta  LTS Meccanica srl rif CIG B8E58C0D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla sostituzione del motore del mezzo Fiat Panda CY555LC rif CIG B8E62E1928</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 1259/L, 1260/L, 1261/L  e 1262/L rif cig B519501B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rinnovo dominio e gestione hosting del sito web del Museo della città e del Museo del fiore anno 2025. CIG B9976BB12A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di Smaltimento dei residui della pulizia stradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pulizia straordinaria Cinema Olympia CIG: B9A9746E20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta GENEGIS GI srl per manutenzione e assistenza portale WbGis Comune di Acquapendente II° semestre Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa contratto postazioni DAE dal 01/12/2025 al 30/11/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa Abbonamento on-line SOLE 24 ORE GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - anno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa canone annuo 2026 collegamento C.E.D. M.C.T.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Irrogazione sanzione pecuniaria relativa alla SCIA N. 74/2025 per realizzazione opere interne, in difformità dal titolo edilizio, nell'appartamento sito al Piano Primo di Via del Carmine n° 12 e censito al N.C.E.U. al Fg. n. 71 Part. 564 Sub. 17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Urbanistica e Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio funebre Sig. A.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione corsi servizio antincendio e corso di aggiornamento tecnico-pratico per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili, di cui all 'art. 37 D.Lgs.81/2008 - Società Servit HSE Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”– Comuni – Luglio 2025 Liquidazione acquisto scanner Richo FI-8150 presso la Società H.S. Amiata SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO DELL’ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO COMUNALE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER CONCENTRAZIONE DI FLORURI SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 18/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione VII fattura servizio centralizzazione dati parcometri - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa mensile centralizzazione n. 7 parcometri acquistati luglio 2025 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa spedizione n. 3 verbali C.d.S. piattaforma PND/SEND - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre: impegno per spesa per la riparazione lavastoviglie con sostituzione dosatore peristaltico presso scuola dell'infanzia ditta GRL Grandi Impianti di Giraldo Alessandro rif CIG B9E8E8B1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione sensore freni scuolabus DS926XY, motorino apriporta scuolabus CW815ZM e vari interventi di manutenzione ordinaria inclusa la manodopera Officina Cear rif. CIG B9E8E5339E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA  - Liquidazione DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione autofficina Rocchi snc riparazione e revisione del Mercedes Unimog</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante Dicembre 2025 - Enerpetroli srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sostituzione motorino avviamento Mahindra targata DL878JX - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione relativa a soccorso stradale e riparazione Mitsubishi L200 Targata CZ859HY - Autofficina Rocchi snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  riparazione tubazione acquedotto -  Ditta Stefano Evangelisti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR-FESR LAZIO 2014 - 2020 - AZIONE 5.1.1 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO: STABILIZZAZIONE PENDIO CIRCOSTANTE PORTA DELLA RIPA" Liquidazione premio per rinnovo polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione del 30% del finanziamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 anno 2026.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre di impegno per spesa servizio di noleggio autobus con conducente ditta Idealviaggi Travel Company SRL  rif CIG B9F1360FA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE PER ADEGUAMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA ZANGRILLO - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. CIG. B94CEAA7BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e conseguente realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa verbali spediti tramite SEND e transazioni PAGO PA - Open Software srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota giornaliera mantenimento randagi canile rifugio anno 2025 - Coop. L. Carli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL’IMU E DELLA TARI, ALL’ACCERTAMENTO DELL’ IMU, TASI, COSAP E TARI E AL  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione Psikè Onlus per servizio di gestione del Centro Diurno San Giuseppe II semestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento acquisto carburante per mezzi comunali da distributori ubicati sul territorio e pagamento fatture 25/L e 26/L, rif cig B9CED17391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C1 I1.1 “MECCANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ISOLA ECOLOGICA E DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” – Liquidazione del servizio di CSE - CUP: F41E22000050001 - CIG: A027C2468A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Messa in sicurezza sismica e restauro degli intonaci affrescati delle volte del chiostro della scuola primaria Piazza della Costituente del complesso storico di Sant'Agostino”  CUP F45I24000080001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio integrativo raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e lattine per utenze non domestiche del centro storico - Periodo gennaio-dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa del servizio di smaltimento sfalci, potature, biodegradabili e legno presso isola ecologica loc. Cufone - anno 2025  - CIG B9B704F885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione relativa al periodo Dicembre 2025 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa dei lavori di sistemazione dell'area e taglio della vegetazione - Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021 - STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE DI CASTELNUOVO – CUP: F44H20000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO TONER PER STAMPA ESAURITI CER 080318 E RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 CONFERITI PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. CUFONE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA  periodo Dicembre 2025 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 2_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEEEE83E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI – ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE- PROROGA TECNICA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione Caldaia del Museo del Fiore anno 2025. C.I.G. B9988F4AD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa gas gpl per riscaldamento del Museo del Fiore anno 2025. Codice CIG. B9429C0058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi museali per minimostra itinerante sul rapporto tra città e paesaggio agrario presso il Museo della Città. CIG B4E505E143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi museali per eventi del Festival Nazionale Sviluppo Sostenibile, della Notte europea dei musei, della Giornata internazionale della biodiversità ANMS e del trentennale del Museo del fiore. CIG B75E0DDDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso forfettario Direttore scientifico Museo della Città periodo aprile - dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spesa per fornitura gasolio per mezzi comunali fattura FATTPA 2_26 ditta SOCOPP rif cig B9CEF7252D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - TALETE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo DICEMBRE 2025 - Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quote associative Federparchi e Europarc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale rep.1 e rep. 4/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi straordinari per manutenzione e sistemazione Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi aggiuntivi culturali e formativi Museo del fiore. Codice CIG B999C6CBC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Museo del Fiore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi scadenza dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 11/2025 - saldo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi  - Servizio di gestione Isola Ecologica – Liquidazione di spesa dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DI QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 E SMALTIMENTO BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE PER UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario - integrazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura n. 100 contrassegni disabili - Myo spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGO, COSI’ COME DEFINITO DALL’ART.148 D.LGS 42/2004 E DALL’ART.2 L.R. N.8/2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA CANONE ANNUALE 2026 ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDIMENTI SANZIONATORI C.D. S. - OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto del servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Rilievi topografici, Direzione Lavori, CSP e CSE dell'intervento "STABILIZZAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA RUPE SOTTOSTANTE LA R.S.A. SAN GIUSEPPE" - F44H20000480001 - PNRR 2.2 - Missione 2 - Componente 4 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento lavori di intervento di deviazione dell’acqua di falda in Piazza Fonte del Rigombo - Determinazione a contrarre e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per rimborso centri estivi rivolti a minori residenti nel Comune di Acquapendente. Liquidazione annualità 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno spesa per la fornitura di una caldaia a gas e di una cucina elettrica, presso l'asilo intercomunale "Mani in Pasta " di Acquapendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Agraria Comunale - Liquidazione compensi ai commissari Periodo 2017-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Agricoltura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo spese postali Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per gli incarichi di supplenza al segretario comunale dott. Alessandro Caferri in riferimento al periodo compreso dal 01.02.2026 al 28.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura carburante Enerpetroli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione acconto per servizio civile - Progetto “Modelli di sviluppo sostenibile per l’inclusione sociale e la tutela ambientale”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità servizio esterno polizia locale gennaio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa riparazione postazione videosorveglianza Via Quindici Maggio - Isa Service srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2023 e 2024 – CIG  B8E7D493B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 82/L  e 83/L rif cig B9CED17391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI VALORIZZAZIONE LUOGO DELLA CULTURA-MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO-DIOCESANO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE”  CUP: F47C19000030002 Determinazione di affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di pannellistica e insegna ceramica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di pulizia vegetazionale e messa in sicurezza della porzione del costone sovrastante Via Giosuè Carducci interessata dal fenomeno franoso del 02/02/2026 Affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto del congedo di maternità a partire dall'ottavo mese della dipendente G.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione rimborso spese scuola comunale di musica periodo ottobre/dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e servizi correlati. Appalto riservato ai sensi dell’art. 61 del D. LGS. 36/2023 alle cooperative sociali. CIG B5AA65C002 – Impegno e liquidazione mese Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario II semestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di gennaio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione degli emolumenti arretrati straordinari e indennità di turno Polizia Locale per attribuzione differenziale anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D.lgs n° 36/2023 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7 a.d. 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura batterie per semafori mobili anno 2025 - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione VIII fattura servizio centralizzazione dati n. 2 parcometri Parkeon anno 2025 -Saldo - Flowbirs Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto Avv.to Rita Burchielli per il recupero dei canoni di locazione per gli anni 2023/2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto materiale sanitario ufficio P.L. - Farma Services srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa rinnovo centralizzazione dati n. 2 parcometri fino agosto 2026 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa sorveglianza sanitaria dipendenti comunali D.Lgs.81/2008 -  Visite Mediche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto software Elesoft Servizio Online per prelievo modulistica Elezioni Referendarie del 22 e 23 Marzo 2026 - CIG BA6C4BB981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa per gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Regolazione Premio Annualità 31.12.2024 – 31/12/2025 Polizza RCA - CVT Libro Matricola  n.631.013.0000823403 - Vittoria Assicurazioni S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Fogli per Registro di Emergenza di Stato Civile - CIG  BA00896A61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per Nastri ed Etichette adesive per stampante termica Zebra - Ufficio Protocollo  CIG  B9777D55D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per la partecipazione al corso di formazione “Concessione e project financing per gli impianti sportivi” proposto dalla Scuola ANCI Toscana.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Regolazione Premio Annualità 31.12.2024 – 31/12/2025 Polizza Infortuni Conducenti 1/39256/77/202733424 - Unipol Assicurazioni S.p.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il noleggio della macchina multifunzione Sharp BP50C26 a favore di GBR Rossetto SpA riferito al periodo di competenza 1/01/2026 - 31/03/2026. CIG B87EBB8787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura cucina elettrica, presso l'asilo intercomunale "Mani in Pasta " di Acquapendente - Società Euro Elettronica srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA PERSONALE SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL  - ANNO 2026 - CIG B94CE1C28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto DPI Servizio Civile Ambiente 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote di franchigia Polizza Assicurativa RCT/ Lloyd’s Insurance Company S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, AI SENSI DELL`ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5 DEL 01.03.2025. AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto serie pasticche dei freni automezzo FV005FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione al pagamento delle rette degli ospiti in RSA SAN GIUSEPPE  - Liquidazione CONGUAGLIO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modello rendicontazione per le spese sostenute per R.S.A. - Annualità 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo “Abbonamento on-line SOLE 24 ORE” GRUPPO24ORE per supporto Area Finanzia ed Area Tecnica - Determina a contrarre ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI CON IL NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SAI ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO S.R.L. IMPRESA SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 31/12/2025 - CIG: 9497147D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione relativa al periodo Gennaio 2026 per “Conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense” – Soc. Idealservice Soc. Coop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione e smaltimento copertura in cemento-amianto del piccolo fabbricato adiacente l’ex mattatoio in Frazione di Trevinano. Liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione beni demaniali e patrimoniali. Vestiario e dotazione antinfortunistica al personale – liquidazione di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026  -  Impegno di spesa per acquisto N. 16 kit lenzuola singole + federa usa e getta per i militari addetti alla sicurezza dei seggi elettorali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 122/L  e 123/L rif cig B9CED17391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio centralizzazione dati n. 7 parcometri nuovi febbraio - aprile 2026 - Flowbird Italia Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria n° 2021/13/6589266 relativa all’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SERVIZI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2025/2026 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI  - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI -  ULTERIORI 7 POSTI SUL COMUNE DI CELLERE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ARCI SOLIDARIETA’ VITERBO IMPRESA SOCIALE SALDO AL 31.12.2025 CIG B76F575E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione importi TARI anni 2020-2024 incassati per conto di altro comune</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi relativi alle entrate comunali - Impegno e liquidazione spese per notifiche analogiche e digitali PagoPa s.p.a. - Report 12/2025 - saldo 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa noleggio della fotocopiatrice multifunzione area finanziaria anno 2026- CIG B087ECA2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  acconto compenso servizio supporto a ufficio tributi per Canone Unico Patrimoniale - esposizioni pubblicitarie IV Trimestre 2025  CIG ZE13DCF0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo spese postali GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fornitura carburante periodo febbraio 2026 - Soc  Enerpetroli Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e conseguente realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno mese di febbraio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.86 DEL 13/09/2025 - CIG  BA008B0FD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n.211 del 06.03.2026 relativa alla liquidazione indennità servizio esterno polizia locale febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l’acquisto serie pasticche dei freni automezzo FV005FA, CIG BA85771D5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno spesa revisione periodica veicolo di servizio Fiat Panda P.L. - Ce.a.r. snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa gestione dati n. 2 parcometri Parkeon gennaio-marzo 2026 - Flowbird Italia srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura materilale sanitario per ufficio P.L. - Farma Services srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2.  “SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE– DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere – Sostituzione membro della Commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo Stadio Comunale D.D. Vitali Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Virtus Calcio Acquapendente A.S.D. Periodo Luglio - Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione saldo lavori di ripristino parziale pavimentazione di Via Piazzale Sant’Angelo – Fraz. Torre Alfina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale Impegno di spesa e liquidazione manutenzioni varie</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione di spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione Impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per ufficio  – Società G.B.R. Rossetto S.p.A. - CIG BA45AD40C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione fornitura pasti anziani e indigenti  - periodo GENNAIO 2026- Società VIVENDA SpA Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno spesa acquisto registratore vocale - Euro Elettronica srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3.  SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3.  SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione CSEA - Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif: Versamento Componenti Perequative UR1,a e UR2,a relative all’anno 2025(Gennaio-Dicembre)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 166/L, 168/L  e 169/L rif cig B9CED17391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA RUPE TREVINANO" - CUP F46F25000060001.  Liquidazioni oneri C.U.C. Unione dei Comuni Valdichiana Senese</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Piano Sviluppo e Coesione (PSC Lazio) e SNAI: Area Interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro – Intervento codice n. SV1, denominazione “GEOPARCO – INTERVENTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA” – CUP F81J20000150002 Liquidazioni oneri C.U.C. Unione dei Comuni Valdichiana Senese</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto DPI per volontario Servizio Civile Ambiente 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Acquapendente. Periodo GENNAIO - FEBBARIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Gennaio 2026 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura carburante febbraio 2026 - Soc. Enerpetroli Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese funzionamento A.T.O. – Annualità 2012 e 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di cui alla determinazione n. 1366 del 29/12/2025 – Procedura di co-progettazione e realizzazione di interventi di accoglienza integrata SAI per le categorie Ordinari (PROG-510-PR-4) e n. 7 cittadini ucraini collocati presso il Comune di Cellere – Individuazione ETS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE CALCOLO IMU ANN0 2026 - CIG B23E76A054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione manutenzione e assistenza dell'apparecchiature informatiche e canone hosting web e casella postale Pec</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2026 E LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE  MESE DI GENNAIO 2026 - COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER RENDICONTAZIONE MONETE CASSETTE ACQUE E MONETE – CIG Z372FE4476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto per due persone in carico all' Ufficio Servizi Sociali. Impegno e liquidazione soc. VERENTUM 200 - CIG. BA857BFDBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA ANNO 2026 DITTA HS AMIATA SRL - CIG  BA9D42256E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n° 194 del 02/03/2026 di impegno e liquidazione spesa per fornitura totale o parziale libri di testo anno scolastico 2025/2026 - art. 24 legge 23/12/1998 n. 448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per acquisto impianto semaforico mobile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inserimenti lavorativi terapeutici. Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa contratto servizio di manutenzione piattaforma elevatrice Casicci &amp; Angori anni 2026-2027-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI ACQUAPENDENTE - FEBBRAIO 2026- COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa revisione periodica veicolo di servizio P.L. Fiat Panda - Cear snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura registratore vocale - Euro Elettronica srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e liquidazione I° S.A.L. - Progetto "Bici in Comune" - PEDALANDO TRA IL SACRO E IL PROFANO: LA VIA FRANCIGENA E IL SENTIERO DEI BRIGANTI CUP F49I25000840005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione e Messa in sicurezza Mausoleo Cahen all’interno del Bosco del Sasseto” Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa  CUP F49D23007680004 - CIG B6C4848196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane. Impegno e Liquidazione di spesa per acquisto materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione immobili di proprietà comunale – Impegno e liquidazione per acquisto materiali presso unico fornitore per lavori in economia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL. PER RIDETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO TMB IN LOC.CASALE BUSSI PERIODO 2014 – 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE XIII^ RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2026 PER “SMALTIMENTO RSU, E INGOMBRANTI” – DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione elaborazione grafica e stampa pieghevole divulgativo della Riserva Naturale Monte Rufeno - Associazione Dark Camera</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione grafica e stampa specializzata per mostra fotografica Riserva Naturale Monte Rufeno - Imago Maremma snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Riserva Naturale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Funzioni locali 2022-2024 e liquidazione degli arretrati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELL’ APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 - TRIENNIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fornitura servizio mensa primaria e scuola infanzia VIVENDA SpA periodo Febbraio 2026 Rif Cig 84980772FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lotto fatture enerpetroli 223/L rif cig B9CED17391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n° 2026-V20000496 del 26/02/2026 spesa per competenza 2026 rinnovo fornitura software gestione del servizio mensa e trasporto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ditta ETICA SOLUZIONI SOFTWARE rif. cig. Z433D7C1A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Celebrazioni pasquali 2026 - Limitazioni circolazione veicolare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area polizia locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE - CIG  BA00896A61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 - Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.3.  SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DENOMINATO “RISORSE IN COMUNE” - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG BB0CF93086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi una tantum a persone in stato di bisogno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE MULTIFUNZIONE – CIG  BB037B2AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO PRODOTTE DAL FOTORIPRODUTTORE PRINCIPALE TRIUMPH ADLER 5006CI NELL'ANNO 2025 - CIG  BAA12C2375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE GORACCI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI PROCENO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RESOCONTO QUANTITATIVO GASOLIO AGRICOLO A PREZZO AGEVOLATO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Agricoltura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ANNUALI AI SENSI COMMA 13 ART. 146 DLGS 42/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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